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退回剩余的工程物资会计分录
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 英勇的哑铃 发表的提问:
事业单位把往年剩余的绩效工资返回财政新会计制度应该怎么记账?
借:财政拨款结余 贷:银行,预算会计借:财政拨款结余 贷:资金结存
226楼
2023-02-23 08:10:43
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 顺利的柜子 发表的提问:
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为16%),工程领用工程物资190 000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。
借:工程物资400000/1.16=344827.59 应交税费——应交增值税(进项税额)55172.41 贷:银行存款400000
227楼
2023-02-23 08:27:05
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舟舟老师:回复顺利的柜子借:在建工程‭168793.1 贷:工程物资‭163793.1 应付职工薪酬5000 借:原材料8620.69 贷:工程物资8620.69 借:固定资产168793.1%2B200000/1.16%2B8000%2B60000=409206.89 贷:工程物资409206.89
2023-02-23 08:46:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 会敏 发表的提问:
老师,销售货品已收款后货物被退回,会计分录怎么做?
您好 请问前面销售货品收款的分录怎么写的
228楼
2023-02-23 08:52:49
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户x7k55h 发表的提问:
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400000元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资190000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。
你好,很高兴为你解答 借:工程物资400000/1.16=344827.59 应交税费——应交增值税(进项税额)55172.41 贷:银行存款400000 借:在建工程‭168793.1 贷:工程物资‭163793.1 应付职工薪酬5000 借:原材料8620.69 贷:工程物资8620.69 借:固定资产168793.1+200000/1.16+8000+60000=409206.89 贷:工程物资409206.89
229楼
2023-02-23 09:01:23
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 深林鱼 发表的提问:
出租给四平公司的包装物租赁期满收回包装物150件,以存款退还押金18000元,其余50件包装物预期未能收回,按合同约定,没收其余押金。 请问老师,这道题完整的会计分录。
借:包装物-库存已用  贷:包装物-出租 借:包装物-摊销  贷:包装物-出租 借:其他应付款-押金 18000.00  贷:营业外收入    18000.00
230楼
2023-02-23 09:29:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
餐饮店开办期间,工程款6000,已付4000,剩余2000抵餐厅消费卡,以后来店消费,请问这个会计分录怎么做?来消费时会计分录也需要。谢谢
借:其他应付款 6000 贷:银行存款 4000 预收帐款 2000 借:预收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
231楼
2023-02-24 08:57:07
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蓉:回复赵老师 开办期间直接付出去的工程款怎么做会计分录?是待摊费用吗
2023-02-24 09:22:37
赵老师:回复6000的工程费用就直接进费用,不用摊销了
2023-02-24 09:51:25
蓉:回复赵老师 是做在建工程还是工程物资
2023-02-24 10:04:22
赵老师:回复管理费用-装修费........
2023-02-24 10:20:49
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 自然的鱼 发表的提问:
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为16%),工程领用工程物资190 000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。
你好,很高兴为你解答 借:工程物资400000/1.16=344827.59 应交税费——应交增值税(进项税额)55172.41 贷:银行存款400000 借:在建工程‭168793.1 贷:工程物资‭163793.1 应付职工薪酬5000 借:原材料8620.69 贷:工程物资8620.69 借:固定资产168793.1%2B200000/1.16%2B8000%2B60000=409206.89 贷:工程物资409206.89
232楼
2023-02-24 09:23:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 最初 发表的提问:
先上月计提了工资2万元!这个月先发放了上个月工资2万!但是公司里又从个人那里退回银行里怎么做分录啊
你好,退回就这样做分录 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
233楼
2023-02-24 09:29:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户8y8s97 发表的提问:
事业单位购入材料中因质量问 题全部退回,价税款退回单位零 余额账户。 财务会计分录:[填空1] 预算会计分录:[填空2]
你好! 借零余额用款额度 贷材料 应交增值税…应交税金(进项税额) 预算会计: 借资金结存…零余额用款额度 贷事业支出
234楼
2023-02-26 17:58:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到星光公司退回多余的货款存入银行,会计分录怎么写
借;银行存款 贷;预付账款或应付账款
235楼
2023-02-26 18:08:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福的火车 发表的提问:
老师,转账付给人家工程款61000,多付了700,人家把钱退回来怎么做分录?
你好!你转的时候如何做的分录。
236楼
2023-02-26 18:28:22
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幸福的火车:回复宋生老师 借其他支出,贷银行存款
2023-02-26 18:45:19
宋生老师:回复幸福的火车你好!那你现在做相反的分录就好了,借银行存款700 贷其他支出700
2023-02-26 19:11:57
幸福的火车:回复宋生老师 老师,误工费和劳务费怎么区别啊
2023-02-26 19:23:39
宋生老师:回复幸福的火车你好!一般来说正常的工作的时间的费用就是劳务费,安排了人,但是没有安排工作,也是要给钱的,就是误工费。
2023-02-26 19:39:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Destiny 发表的提问:
问一下,公司要用承兑付款50万但实际支付的工程款是20万由于没有正好的承兑只能这样支付,后续对方退回电汇30万,这种应该怎么做分录?
您好 借:银行存款 30 应付账款 20 贷:应收票据 50
237楼
2023-02-26 18:48:37
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Destiny:回复bamboo老师 借 应付工程款 银行存款 贷应收票据 这种分录一样的吧,还有就是如果退回来的是承兑那就是借应收票据
2023-02-26 19:04:10
bamboo老师:回复Destiny您这样写也是一样的 退回来的是承兑那就是借应收票据 对的
2023-02-26 19:33:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 星辰 发表的提问:
老师,代发工资又退回,分录怎么做?
你好一进一出相反的会计分录
238楼
2023-02-26 19:17:59
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星辰:回复暖暖老师 借:银行存款,贷:应付职工薪酬?这样吗?
2023-02-26 19:29:59
暖暖老师:回复星辰是的,就是这个会计分录
2023-02-26 19:47:06
星辰:回复暖暖老师 老师,我们银行的钱是回到虚拟账户,银行余额没有体现。该怎么做?
2023-02-26 20:11:51
暖暖老师:回复星辰那放在其他货币资金里
2023-02-26 20:40:45
星辰:回复暖暖老师 其他货币资金下设一个什么类的二级科目呢
2023-02-26 20:58:19
暖暖老师:回复星辰写一个虚拟账户暂时,否者儿也没有合适的要挂
2023-02-26 21:14:28
星辰:回复暖暖老师 挂其他应收款借方行吗?
2023-02-26 21:40:08
暖暖老师:回复星辰也行,没有实际涉及到钱
2023-02-26 21:51:25
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户c4bwd6 发表的提问:
职工张庆出差回来报销差旅费1850元,并将多余现金退交财务部会计分录。
你好 ,这题条件不够,得看之前借了多少现金。
239楼
2023-02-27 08:37:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Emma 发表的提问:
外账给员工发工资 ,员工内账退回来,内账上要怎么做会计分录
借;银行存款 贷;管理费用等科目
240楼
2023-02-27 08:46:02
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Emma:回复邹老师 我是放在费用的工资里面吗?这样做的原理是什么?
2023-02-27 09:04:57
邹老师:回复Emma你好,相当于冲销之前多付的工资,冲销费用
2023-02-27 09:28:37

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