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再怎么有本事会计还是做账的
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 发表的提问:
请问,企业做了银行贷款,贷款总金额是不超过80万,何时用何时申请支取挑拨,款到账,利息按天计算,还款时本金利息一起还。然后再用在申请,再还本金和利息。请问整体得贷款会计分录应该怎么做?
钱到账时 借银行存款 贷短期借款 月末计提利息时(按天计息) 借财务费用 贷应付利息 还款时 借短期借款 应付利息 贷银行存款
226楼
2023-02-26 19:23:59
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悦:回复桂龙老师 老师,那我这一个月借了好几次,又还了好几次,每次借还都得这样写会计分录吗?
2023-02-26 20:18:13
桂龙老师:回复对啊,借和还都是发生了业务,应当跟着业务做分录,而且这是银行存款账户,每一笔流水都要写分录。
2023-02-26 20:35:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师 收到发票 一直没有付款 可以给会计做账吗 还是等到付完款再做账 还有增值税进项税额每月不做账是不是不要认证抵扣
您好 收到发票 一直没有付款 可以给会计做账
227楼
2023-02-27 08:52:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 糊涂的心情 发表的提问:
老师,你好,去年结余的现金今年支出,财务会计和预算会计怎么记账,还有,收入合适,支出和结余都大了,是怎么回事
你在今年发生的时候,用这个钱的时候,对应放到支出处理,年末的时候再把这个支出转转到结余,那么结余的累计金额就下去。
228楼
2023-02-27 09:12:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 贤惠的香水 发表的提问:
老师内账成本到底是做啥的 对我做会计这个到底有没有什么意义 会不会做几年出去找工作还是很难找的那种
工业的吗?如果是新手这个不错,很锻炼人的,也得看单位,有些企业内账也是跟外账一样来做,只不过不用跑税务局,报税的 如果有工作经验还是建议去做外账
229楼
2023-02-27 09:29:59
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贤惠的香水:回复郭老师 做了一年没学到什么 东西 所以这次我很怕到时候出来找工作又像现在这样 是工业企业使用鼎捷erp软件
2023-02-27 09:59:19
郭老师:回复贤惠的香水可以去尝试先找外账那块的,实在找不到可以去内账的,或者先去尝试下内账的,一两个月也能看出学到学不到的
2023-02-27 10:12:52
贤惠的香水:回复郭老师
2023-02-27 10:36:03
贤惠的香水:回复郭老师 主要看什么学不到东西 内账他主要是用软件做的所有东西都设定好的 自动生成凭证
2023-02-27 10:55:50
郭老师:回复贤惠的香水没看到你发的,怎么是空白的
2023-02-27 11:16:42
贤惠的香水:回复郭老师 可能比较多的就是核对工作
2023-02-27 11:28:48
贤惠的香水:回复郭老师 请问做那些行业的外账会比较好呢 从贸易类开始怎样呢
2023-02-27 11:56:05
郭老师:回复贤惠的香水学东西就是你之前不会现在都学会了, 核对工作没意思了,就是票据对比 可以
2023-02-27 12:23:06
贤惠的香水:回复郭老师 不是很明白 就是其他都没学会 现在做会计从新开始 该怎么规划呢,直接做内账成本会计到底是做什么呢,他们有erp管理,在职业道路上我不知道到底选择做什么对自己以后得路会更好点
2023-02-27 12:34:27
郭老师:回复贤惠的香水肯定是外账,想要做会计都想要做外账,这部你没有经验找不到外账才让你选内账,学做账
2023-02-27 12:52:31
贤惠的香水:回复郭老师 先做外账 然后什么行业先不要管他是吗,成本那个是工业的啊
2023-02-27 13:04:21
郭老师:回复贤惠的香水是的
2023-02-27 13:27:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
那个收到对方开来的机械费成本发票,但没有付款,会计分录怎么做啊!我怎么做下来账不平,分录做错了还是
你好!借制造费用等 贷应付账款。
230楼
2023-02-28 08:30:43
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同舟之情:回复宋生老师 借营业成本贷应付账款
2023-02-28 08:54:32
宋生老师:回复同舟之情你好!也可以的。这个分录不会导致不平的
2023-02-28 09:13:28
同舟之情:回复宋生老师 到底那个分录更妥一些,老师你帮我确定一下。
2023-02-28 09:28:32
宋生老师:回复同舟之情你好!因为我不知道你买来机械是做什么用的。所以不能确定。
2023-02-28 09:55:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 眯眯眼的万宝路 发表的提问:
我想问一下,购买固定资产,有发票,要怎么做账务处理呢。平常我们做的会计分录和用软件做会计凭证是一回事吗?
会计,分录就是用软件做账的,你固定资产有单独的固定资产模块吗?
231楼
2023-02-28 08:42:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 1473661957 发表的提问:
车保险发生事故,给的现金,完事打到账户钱,怎么做会计分录
您好!给的时候借其他应收款 贷现金。 然后收到钱的时候,借银行存款 贷其他应收款
232楼
2023-02-28 08:57:12
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 一路芬芳 发表的提问:
各位老师好!请教哈o(≧v≦)o面试问到觉得自己工作最出色的一件事?最有成就的事,作为建筑工程项目会计怎么回答啊?感觉没有什么特别有成就的事情!还有问我们工程项目会计是怎么确定收入的啊?是完工百分比吧?那发票回款跟完工比不一致怎么做账呢?
你好,出色的和有成就感的事情还是得结合自己实际工作回答,以免被人怀疑你的诚实性。可以想想有没有改变现状,走出舒适区,或者主导某项工作,协调某些事情推动工作进度的工作等。 确认收入成本就是根据合同进度,发票和进度不一致的部分计入待转销项税,待发生纳税义务了再转入销项税,缴纳增值税
233楼
2023-02-28 09:27:00
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一路芬芳:回复阎老师 谢谢老师!待转销项税有点不明白,具体会计分录怎么操作呢?
2023-02-28 10:14:19
阎老师:回复一路芬芳比如按合同进度应该确认收入20,实际开出发票不含税金额30,增值税销项确认1.8,待转销项确认0.9,借:主营业务成本,工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入,应交税费增值税销项1.8,应交税费增值税待转销项确认0.9。 等到确认销项的时候,借:应交税费增值税销项0.9,贷:应交税费增值税待转销项确认0.9
2023-02-28 10:39:37
一路芬芳:回复阎老师 谢谢老师!不是工程结算的时候做销项税吗?
2023-02-28 10:52:12
阎老师:回复一路芬芳如果开票了就要确认的
2023-02-28 11:07:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我们出纳说他基本不跑银行的,都是老板付钱,也没有现金、银行日记账。这样可以吗?老板还请了一个会计做外账。我做内账,可是内账要怎么做呢?什么也没有。所有的发票都应该给做外账的会计吗
可以,可以复印外账单据,和内账单据一起做账
234楼
2023-03-01 07:58:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ ????妮子 发表的提问:
使用的是金蝶财务软件,用的是小企业会计准则做账,短期借款,一次还本金和利息,正确分录怎么做。另外,没有应付利息这个会计科目怎么办?
借;银行存款 贷;短期借款 借;财务费用等科目 贷;应付利息
235楼
2023-03-01 08:15:39
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????妮子:回复邹老师 @邹老师:没有应付利息这个科目,可以在其他应付款里面设置一个应付利息吗?
2023-03-01 08:45:20
邹老师:回复????妮子你好,可以在短期借款下面增加一个二级科目——应计利息
2023-03-01 09:03:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
有没有详细的账务处理加计扣除会计分录,费用会计处理是一笔笔做还是月末一起做要怎么结转?
你好!你是什么业务要加计扣除
236楼
2023-03-01 08:36:44
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秋:回复宋生老师 租赁服务行业
2023-03-01 09:06:55
宋生老师:回复你好!是加计抵减的是吧?
2023-03-01 09:31:42
秋:回复宋生老师 是啊
2023-03-01 09:59:17
宋生老师:回复 生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2023-03-01 10:16:37
秋:回复宋生老师 那如果没有缴税要怎么处理
2023-03-01 10:35:32
宋生老师:回复你好!没有交税等交税的时候做就好了
2023-03-01 10:47:01
秋:回复宋生老师 那做费用的时候是不是要处理进项税额
2023-03-01 11:02:07
宋生老师:回复你好!你正常做进项,只是不用做加计抵减的分录
2023-03-01 11:18:45
秋:回复宋生老师 月末结转呢
2023-03-01 11:28:49
宋生老师:回复你好!费用的做结转损益就好了。借本年利润 贷管理费用等。
2023-03-01 11:52:28
秋:回复宋生老师 加计扣除月末不用处理吗
2023-03-01 12:21:30
宋生老师:回复你好!不需要。这个是加计抵减,不是加计扣除。
2023-03-01 12:40:30
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 称心的水池 发表的提问:
事业全额单位,2019年事业单位的伙食费会计分录怎么做。没有计提
你好! 我看一下
237楼
2023-03-01 09:00:50
全部回复
蒋飞老师:回复称心的水池借:业务活动费用或单位管理费用 贷:银行存款 同时 借:事业支出 贷:资金结存-银行存款
2023-03-01 09:30:18
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 专一的高跟鞋 发表的提问:
会计出差去和采购对账应该怎么对?他们付的钱要怎么清算?还需要做一些什么事情吗?
您好同学,一般是用两块信息就是你们的银行存款 明细回单,代表的是你们支付的钱,这个记在账上了,还有就是你们的入库单这块你们要有数据 同学。
238楼
2023-03-01 09:26:59
全部回复
专一的高跟鞋:回复何江何老师 老板就要我过去和采购员对账,已经清算和拿回成本票,我现在还在实习,一个人过去不知道要干些什么...
2023-03-01 09:55:41
何江何老师:回复专一的高跟鞋不用怕当是学习了 你带上银行收款的日记账,然后还有就是这个公司 的往来的全部原始凭证的照片,还有就是你们的往来账明细都是拍照就可以的
2023-03-01 10:22:27
专一的高跟鞋:回复何江何老师 好的,谢谢!
2023-03-01 10:43:23
何江何老师:回复专一的高跟鞋不客气满意请同学五星好评
2023-03-01 10:55:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
本协会之前一直没有计提工资的,也没有做账,我现在要把今年的账补上,工资这块怎么做比较合理呢?然后我昨天把12份的工资已从银行提出来了等待发放,想平衡工资这块,您觉得怎么做分录好呢?是做管理费用科目不用分配,还是做应付工资然后再分配呢?如果做应付工资再分配合计吗?有什么后果?
您好工资应该需要先计提,然后再支付,借管理费用贷应付职工薪酬,发放的时候,借管理费用贷银行存款或库存现金,以前没有计提,可以补计提,分录也是一样的
239楼
2023-03-02 07:58:17
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笑笑:回复文老师 以前没有做账,现在是补做账 对外账 应该怎样处理这一情况呢?
2023-03-02 08:54:09
文老师:回复笑笑那帐需要补做的话,可以补记入
2023-03-02 09:05:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 静馨 发表的提问:
以前的会计没有做账,而且有几个月他还没来,根本就没有会计
你好,那你只能是根据期初数据建账,然后做今年的分录了
240楼
2023-03-02 08:16:13
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静馨:回复邹老师 老师,之前的会计没有做软件账,没有会计科目的那些期初数
2023-03-02 08:44:32
邹老师:回复静馨那你只能是根据你去的时候盘点的余额作为初始数据建账了
2023-03-02 09:12:16

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