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银行存款余额在贷方的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师你好,之前会计遗留的银行存款账人余额在贷方,我现在怎么调整!
你好 都负数了吗 你去看看银行存款明细账 是不是有借款进来 你们没做账导致的
31楼
2022-11-02 13:33:06
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 云雀 发表的提问:
从财政零余额专户转款至银行工会户头,分录是借:银行存款,贷:拔缴经费收入,为什么不是借:银行存款,贷:财政零余额专户
你好,因为这笔钱以后要做支出的,将来借 经费支出/事业支出。所以,收入要和支出匹配。所以这里贷经费收入。
32楼
2022-11-02 13:38:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
为什么银行存款期初余额在借方?应付账款期初余额在贷方?
这是科目的性质决定的
33楼
2022-11-02 13:48:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 重要的眼神 发表的提问:
各位老师好!请问这几组会计分录有何区别啊?借:财政项目补助支出 贷:财政补助收入 借:财政项目补助支出 贷:零余额账户用款额度 借:财政项目补助支出 贷:银行存款
你好,第一笔分录一般没有这种业务 第二笔是用零余额账户支付相关支出,第三笔是用银行账户支付相关支出
34楼
2022-11-02 14:14:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
现在有一笔这样的业务改怎么做会计分录:公司7月建帐的,没有任何期初余额,现在8月份用银行存款还建帐前的借款5万元,应该怎么做帐(是内帐)?
你好!做不了。因为你这本身期初有余额啊。没有余额怎么会有这5万呢?
35楼
2022-11-03 13:13:25
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放飞心情:回复宋生老师 老师,内帐也没有办法做吗?这样做可以吗?借银行存款 贷短期借款。借其他应收款 贷银行存款。借短期借款 贷银行存款。这笔钱永远挂在其他应收款里
2022-11-03 13:28:08
宋生老师:回复放飞心情你好!是的。没办法做。因为你没有期初数,后面又冒出期初数。就只能挂着了
2022-11-03 13:47:38
放飞心情:回复宋生老师 那老师,我那样挂着的会计分录做的对吗?
2022-11-03 14:12:25
宋生老师:回复放飞心情你好!可以挂着。只能一直挂着
2022-11-03 14:38:06
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小伴龙 发表的提问:
老师,你好,我想问一下中途建账,只有银行存款余额,前面的账目太乱了不管了,怎么把银行存款做到账里,怎样做会计分录
其他所有科目都没有的话,计入未分配利润里面
36楼
2022-11-03 13:22:32
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小伴龙:回复吴少琴老师 借,银行存款,贷未分配利润么
2022-11-03 13:39:49
吴少琴老师:回复小伴龙银行存款,贷未分配利润么 是的
2022-11-03 14:03:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 付莉 发表的提问:
上月会计分录:借:其他应付款350 贷:银行存款 350 本月核对银行余额时发现多付一元,实际银行付款349元。本月怎么做调整会计分录?
您好!借银行存款 贷其他应付款1
37楼
2022-11-03 13:39:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 零@点 发表的提问:
银行存款余额在贷方可以做账吗?
你好!如果是在贷方,说明你的分录有做错了的。
38楼
2022-11-03 13:52:00
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零@点:回复宋生老师 老师,分录是对的,不过在取款的时候多取了1万出来,然后实收资本少了一万
2022-11-03 14:05:30
零@点:回复宋生老师 我们是合作社,三个项目的钱都打入公帐里,去取钱都是整数去,所以多去了一万,这个怎么做呢?
2022-11-03 14:34:20
宋生老师:回复零@点你好!你这个取款借现金 贷银行存款就好了
2022-11-03 15:02:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 尼古丁 发表的提问:
老师你好,我要做一笔什么分录,冲回银行存款的贷方数?
你好 你先去看看你当时为什么没钱会支付出去 是因为有借款进来 你们没做账 就直接支付了导致负数了吗
39楼
2022-11-06 13:33:51
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尼古丁:回复meizi老师 是不是我用了两个账户的缘故
2022-11-06 14:02:55
尼古丁:回复meizi老师 5468那个是公司公帐帐号,3654是公司办的pos机的帐号,会不会是因为这样货币资金出现负数
2022-11-06 14:19:42
meizi老师:回复尼古丁你好 你说两个账户是什么情况 你公司的账户有两个银行的话 应该要添加明细核算的 你们没有吗?
2022-11-06 14:31:51
尼古丁:回复meizi老师 货币资金得出负数,可能就是有一个账户的款转入另一个账户了吧。
2022-11-06 14:45:09
meizi老师:回复尼古丁你好 那你去查询下每个银行明细账 具体是什么原因导致的 你才好调整
2022-11-06 15:14:15
尼古丁:回复meizi老师 老师就是3754这帐号出现负数
2022-11-06 15:37:56
meizi老师:回复尼古丁你好 去查下6月期末3654这个账户 凭证-7这笔 一笔贷方汇总转入 这个是什么原因要这样做 去查原始凭证 看怎么写的
2022-11-06 16:02:23
尼古丁:回复meizi老师 老师,银行明细是这个。
2022-11-06 16:23:16
meizi老师:回复尼古丁我记得你上次是不是问了这个问题 如果光看这个明细就是内部转款 但是 银行都没钱怎么转出去的 。看你们的账 这个转出去的银行都没钱 账上是平的 怎么来钱转出去的
2022-11-06 16:39:20
尼古丁:回复meizi老师 是啊,这个应该是客户刷pos机的帐号。
2022-11-06 17:07:47
meizi老师:回复尼古丁你最好是好好查查这笔账才行 没钱怎么转的出去 要么是分录做错 要么就是银行转款有问题 光看这个明细看不出来具体是怎么回事的 最好是问问经手人
2022-11-06 17:19:43
尼古丁:回复meizi老师 后问老板,他说是客户通过Pos机转入的款,这样可能是我分录做错了。
2022-11-06 17:33:25
meizi老师:回复尼古丁你好 那是的 你就分录不对 你就是经手人?
2022-11-06 18:02:53
尼古丁:回复meizi老师 不是,我是帮老板做外账的
2022-11-06 18:19:41
meizi老师:回复尼古丁你好 那你先查 这笔账你纠结了这么久 最好是弄明白是客户的pos刷卡还是内部转款 没钱正常不能转款的。
2022-11-06 18:35:38
尼古丁:回复meizi老师 老师,我问了老板说是客户用Pos机刷入的款。
2022-11-06 18:49:49
meizi老师:回复尼古丁那你就去查 你账务处理错误了 银行负数了不对的
2022-11-06 19:08:50
尼古丁:回复meizi老师 老师, 那我应该怎样做笔对的分录?
2022-11-06 19:28:35
meizi老师:回复尼古丁你好既然是刷卡来的 你要做借银行存款 财务费用-手续费贷主营业务收入 应交税费处理
2022-11-06 19:53:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款余额调节表怎样做会计分录
不是做账依据,只是用来核对未达账项的 所以不涉及具体的分录
40楼
2022-11-06 13:47:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 我的54 发表的提问:
每月我们医院的收入上缴财政专户了,交的时候会计分录是借:应缴财政专户 贷:银行存款 那收的时候借:零余额用款额度 贷:应缴财政专户 对吗
收款时 贷:财政返还额度
41楼
2022-11-06 14:05:04
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我的54:回复陈诗晗老师 这个科目只有年底的时候才用啊
2022-11-06 14:28:29
陈诗晗老师:回复我的54你这提前给你了,原则就是属于返还额度,是你缴纳的款项
2022-11-06 14:38:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 寂寞的哈密瓜 发表的提问:
年中建账,6月余额做期初,2月有股东分红,而且2月银行存款已经支付了分红金额,那现在如果要把分红做到11月账里,会计分录要怎么做
借利润分配应付利润 贷应付利润 借应付利润贷银行存款,应交税费个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
42楼
2022-11-06 14:34:46
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寂寞的哈密瓜:回复郭老师 贷银行存款  可是这个分红2月份已经支付了  11月再贷银行存款  那余额会对不到吧
2022-11-06 14:53:59
郭老师:回复寂寞的哈密瓜之前的余额按剩余的吗 那就不能做了
2022-11-06 15:14:28
寂寞的哈密瓜:回复郭老师 是的  但是不做分红  未分配利润那其实已经分出去了一部分  没那么多了  怎么办
2022-11-06 15:27:18
郭老师:回复寂寞的哈密瓜那你的期初不对吧 银行减少了 利润总额也应该减少才对
2022-11-06 15:54:43
寂寞的哈密瓜:回复郭老师 期初因为没有用账套做的  是不准的
2022-11-06 16:10:52
郭老师:回复寂寞的哈密瓜借利润分配应付利润 贷应付利润 借应付利润贷应交税费个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
2022-11-06 16:26:50
郭老师:回复寂寞的哈密瓜应付利润先有着余额。
2022-11-06 16:53:05
寂寞的哈密瓜:回复郭老师 应付利润  有余额  后面要怎么处理啊
2022-11-06 17:07:11
郭老师:回复寂寞的哈密瓜你好,你这里面科目肯定不对,如果对的话,你的利润总额会一致的,你有以后查到哪个科目不一致的情况下,你把这个应付利润冲了他就行。
2022-11-06 17:24:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 沉默的方盒 发表的提问:
你好,我要调整银行存款余额,怎样做会计分录
什么原因需要调整?
43楼
2022-11-06 14:52:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 学堂用户7nfzw4 发表的提问:
银行存款日记期初余额为400000元会计分录怎么写
你好 期初余额不需要做帐
44楼
2022-11-07 12:58:43
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.24w
引用 @ 超帅的紫菜 发表的提问:
银行存款余额调节表的会计分录怎么编制?
1.银行收企业未收 会计分录 借: 银行存款 贷:其他应收款---银行未达账项 2.银行付企业未付 借:其他应收款---银行未达账项 贷:银行存款 3.企业收银行未收 借:其他应收款--银行未达账项 贷:银行存款 4.企业付银行未付 借:银行存款 贷:其他应收款--银行未达账项 企业的银行日记账表的余额 银行的银行日记账表的余额 加 :银行已收,企业未收 加:企业已收,银行未收 减:银行已付,企业未付 减:企业已付,银行
45楼
2022-11-07 13:19:00
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