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银行存款余额在贷方的会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 贪玩的画板 发表的提问:
增值税已经缴纳,会计分录做的,借_应交税金增值税,贷银行存款。月末结账的时候,期末余额显示增值税在借方还有余额,是怎么回事
这个是不是你做账的问题。
91楼
2022-11-23 07:33:20
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ 着急的雨 发表的提问:
老师你好,如图所示,贷方什么时候用银行存款,什么时候用在建工程,自建不是应该都用"在建工程"先汇总吗?不明白为什么会有个银行存款。
这是取得时做的分录,若是转投资性房地产时,有银行付相关费用,可同时贷记银行存款
92楼
2022-11-23 07:59:08
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着急的雨:回复文文老师 这个是自建取得的,相关的费用不应该先在在建工程里面核算吗
2022-11-23 08:36:04
文文老师:回复着急的雨是,应在在建工程核算,全部转在建工程,再在建转投资性房地产,没问题 但也存在转时,有银行付相关费用,可同时贷记银行存款与在建工程
2022-11-23 08:51:02
着急的雨:回复文文老师 明白了,非常感谢
2022-11-23 09:20:28
文文老师:回复着急的雨不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-11-23 09:35:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 犹豫的方盒 发表的提问:
老板欠别人的钱,然后拿公司公户的钱还给别人了,在公司的角度怎么做分录呢 贷方:银行存款 借方应该挂什么,
借其他应收款,贷银行存款
93楼
2022-11-23 08:06:59
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犹豫的方盒:回复玲老师 借其他应收款-老板?  就相当于视同老板的个人借款了是吧,那如果老板不还这笔钱是不是就只能一直挂账,我看之前会计给记到费用里了这样不对吧
2022-11-23 08:31:13
玲老师:回复犹豫的方盒不对,这相当于企业借款给老板钱,不还按分红处理
2022-11-23 08:57:14
犹豫的方盒:回复玲老师 那这笔业务 借其他应付款–王某  贷银行存款 合理吗,这样不就相当于王某欠公司钱嘛,但是王某又不可能还,最后变成坏账?
2022-11-23 09:15:14
玲老师:回复犹豫的方盒不是,这是相当于企业代替老板,还款 后面这个钱是老板还回来。
2022-11-23 09:42:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ MQ 发表的提问:
1、收款方: 老师请问您一个问题,其他应收款的余额在贷方,然后现在要拿来冲投资款, 投资款是35万,实际到账是61771.95元,其他应收款贷方余额是288228.05元。 那我的分录是不是要这样做: 借:银行存款61771.95元 借:其他应收款288228.05元 贷:实收资本350000元 然后投资方的分录就是: 借:长期投资款350000元 贷:银行存款61771.95元 贷:其他应收款288228.05元(这个余额在借方) 分录是这样做吗?
你好! 对的,你的理解很对
94楼
2022-11-24 07:16:39
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 8.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请问我重新注册一个号做账,上一个月期末的银行卡余额,我现在应该怎样写会计分录,借银行存款,贷写什么
同学,你好,前面那个银行卡不用了,是吧?前银行卡的钱会转到这个银行卡上面吗?
95楼
2022-11-24 07:38:09
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会计学堂:回复刘艳红老师 没有在用,只是我重新做账,以前做账的数据没有
2022-11-24 08:10:22
刘艳红老师:回复会计学堂金额大不,银行账上有多少钱?
2022-11-24 08:33:14
会计学堂:回复刘艳红老师 30多万,我也不知道这个要不要做账
2022-11-24 08:47:21
刘艳红老师:回复会计学堂可以计到实收资本吧,这样好做账点
2022-11-24 09:11:05
冯老师
职称:注册税务师 会计师 经济师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ sedime 发表的提问:
老师 计提法定盈余公积金的会计分录是 借:利润分配-提取法定盈余公积金 贷:盈余公积-法定盈余公积金 是和工资的计提一个意思吗 发放工资还存在涉及银行存款的会计分录 这个公积金也会涉及到与银行存款有关的会计分录吗
公积金属于留存收益,不存在支付的问题。与工资的计提是两个概念。不要混淆了。
96楼
2022-11-24 07:51:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 婷紫 发表的提问:
老师您好!上个月预收贷方20000,这个月开票了130290,收到银行存款80000,请问怎么做分录
借:银行存款80000,预收账款,贷:主营业务收入130290,应交税费应交增值税销项税额
97楼
2022-11-25 06:37:33
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婷紫:回复易 老师 没看懂,老师  上个月预收贷方20000 这个月含税开票金额130290 只收到银行存款80000
2022-11-25 07:10:40
易 老师:回复婷紫上个月的是贷方不用管,这个月记借方自然出余额,你把税加上去就可以了
2022-11-25 07:32:01
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自由飞翔 发表的提问:
银行存款余额调节表对帐单中银行存款贷方为什么表示增加
你好!银行等金融业与一般企业是相反的,我们的资产是他们的负债
98楼
2022-11-25 06:48:14
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自由飞翔:回复晓海老师 企业存钱至银行,银行应怎样做会计分录
2022-11-25 07:21:38
晓海老师:回复自由飞翔你好!这是银行的负债,看看这里的连接,银行的账务处理对你有帮助 http://www.docin.com/p-46381064.html
2022-11-25 07:45:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
小额贷款公司的银行存款利息收入怎么写会计分录
借;银行存款 贷;应收利息
99楼
2022-11-25 06:57:50
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 俊逸的水池 发表的提问:
比如做了一个分录,借,银行存款100,贷应收账款100,然后又做了一个分录,借应收账款100,贷银行存款100 问银行存款的发生额是多少?实际发生的余额是多少?
你好,这个银行存款本期借方发生额100,贷方发生额100,实际发生的余额是0
100楼
2022-11-25 07:12:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 发表的提问:
请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。 会计分录1: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 贷:预收账款 60 借:预收账款 100 贷:主营业收入 100 会计分录2: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这两份分录的方法都是正确的吗?
你好,都是正确的,
101楼
2022-11-25 07:36:59
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杨:回复郭老师 可以说会计分录2明显接待不平衡嘛
2022-11-25 07:51:11
郭老师:回复那个科目不平衡的,
2022-11-25 08:02:06
杨:回复郭老师 对你的答案比较汗颜,官方能派个资深的人来回答吗?
2022-11-25 08:13:32
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 哪个科目还有余额,预收平了,银行存款100是你账户有的,收入月末结转到本年利润,还有那些?是我的解答汗颜,是你不理解呢还是对自己做的没有信心,我可以给我们学堂的其他老师发过去、让他们看下我的解答有没有错误的!
2022-11-25 08:30:01
杨:回复郭老师 你的一开始的答案是错误的,我提醒你答案错了,你懒洋洋地回一句,这样好吗?看我较真了,指东说西,着急掩饰。建议你不会就不要回答,谦虚点,别误人。
2022-11-25 08:44:39
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 这个借方40贷方40,没有差额 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这个业务借方100,贷方100 也没有余额 哪来的借贷不平衡?
2022-11-25 09:01:27
杨:回复郭老师 说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2022-11-25 09:18:15
杨:回复郭老师 接着狡辩,怎么不说我问的是两个分录都正确吗?我感觉你的回答很无耻,说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2022-11-25 09:29:25
郭老师:回复是理解错了吗 如果你是说你的主营业务第二个漏了收入 你做账也没有这个科目 其他的都是没有问题的
2022-11-25 09:44:58
杨:回复郭老师 别再回答我的问题了,我另外开贴去问。
2022-11-25 09:57:34
郭老师:回复好的 另外提问吧
2022-11-25 10:21:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 发表的提问:
我司预先收款60%的款项,会计分录是借:银行存款,贷:预收货款完成后又收取了剩余的40%的款,会计分录是借:银行存款 贷:预收货款收到发票后的分录,借:预收货款 贷:主营业务收入这样做对吗?
你好,第三笔分录需要做应交税费才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
102楼
2022-11-27 07:34:18
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乐:回复邹老师 哦,好的,这里是预收账款没有问题吧?!
2022-11-27 07:52:24
邹老师:回复你好,先收款然后开具发票,可以通过预收账款核算的
2022-11-27 08:13:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 鳗鱼帅哥 发表的提问:
给别的公司开具现金支票,会计分录贷方是银行存款?
你好,借方比如管理费用等科目
103楼
2022-11-27 07:42:04
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鳗鱼帅哥:回复邹老师 我问的是贷方是不是银行存款?
2022-11-27 07:59:11
邹老师:回复鳗鱼帅哥你好,是的,贷方是通过银行存款
2022-11-27 08:28:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 唠叨的大侠 发表的提问:
2018年旧事业单位会计制度,年末余额: 借:在建工程38.8万,贷:非流动资产一一在建工程 38.8万;(同时借:事业支出一项目支出38.8万,贷:银行存款38.8万) 借:银行存款61.2万,贷:财政补助结转61.2万 2019年新政府会计制度启用,新旧衔接,财务会计账务处理,贷方合并为累计盈余100万。3月份银行存款支付在建工程款24万,如何做平行会计分录?
你好,分录是 借 业务活动费 贷 财政补助收入 借 事业支出–基建支出 贷 财政补助预算收入
104楼
2022-11-27 08:05:57
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 狠是爱笑 发表的提问:
这边是类似淘宝的第三方平台,买家付的钱先在微信财付通里面,然后再到我们银行上,这个分录借方银行存款,贷方做什么呀?
借:银行存款 贷:其他货币资金-**财付通
105楼
2022-11-27 08:15:00
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狠是爱笑:回复崔老师 那贷方做入其他应付款也是可以的是吗?当对方是商家要提现的时候需要把其他应付款转到其他应付款-平台资金-对应项目吗
2022-11-27 08:31:22
崔老师:回复狠是爱笑在实务中,也可以这么做。
2022-11-27 08:54:44

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