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业务招待费会计分录留存收益
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 风景在路上 发表的提问:
费用例题中业务招待费(用银行存款支付),如没有用银行存款支付应该怎么做分录?
借方是一样的,只是贷方变成现金或其他应付应收科目而已
106楼
2023-01-05 10:49:12
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风景在路上:回复吴月柳 老师您的意思是如果现金支付贷方就是现金,如果没有支付就是其他应付款科目,对吗?什么情况下还会有其他应收款科目吗?谢谢
2023-01-05 11:17:51
吴月柳:回复风景在路上就是先预借了款的情况下,报销费用了就冲回来
2023-01-05 11:34:04
风景在路上:回复吴月柳 好的,谢谢老师,大概明白了,看来很多东西还得工作中去学习。
2023-01-05 11:46:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
老师,今天收到20年业务招待费用票,能入账吗,分录怎么做,需要调整21年账务吗,如何做分录
你好 可以补做账 走以前年度损益调整科目来处理。     
107楼
2023-01-05 11:17:59
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会计学员:回复meizi老师 借,管理费用-业务招待费 贷,库存现金 借,以前年度损益调整 贷,管理费用-业务招待费 借,利润分配 贷,以前年度损益调整 是这样吗
2023-01-05 11:34:40
meizi老师:回复会计学员 你好    不是这样做 : 你是 小企业会计准则吗   我好判断科目 
2023-01-05 11:47:00
会计学员:回复meizi老师 小规模企业
2023-01-05 12:07:27
meizi老师:回复会计学员       我是说 你属于什么准则   跟你 是不是小规模企业 是两回事哦 。 比如小企业会计准则 :借利润分配-未分配利润贷库存现金 直接做一笔就行了。  
2023-01-05 12:31:19
会计学员:回复meizi老师 小企业会计准则
2023-01-05 12:55:05
meizi老师:回复会计学员  比如小企业会计准则 :借利润分配-未分配利润贷库存现金   ;直接做报销就行了。   你们没有以前年度损益调整科目的 
2023-01-05 13:24:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 胖妞 发表的提问:
公司当年亏损,发生招待费1100元,主营业务收入300万,12月份招待费可以在12月直接调整么?会计分录怎么做?
你好,不可以在12月份调整,应当在汇算清缴的时候做纳税调增处理
108楼
2023-01-06 10:26:56
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笛老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.14w
引用 @ 胖妞 发表的提问:
老师收到一张业务招待费专票,当月认证后并做进项税转出,我想咨询下会计分录? 借应交增值税进项税转出红字 借管理费用业务招待费蓝字 这样做会计分录对么
“进项税额转出”专栏,记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额。 比如,用于福利的进项税额转出: 借:管理费用—福利费, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
109楼
2023-01-06 10:53:17
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胖妞:回复笛老师 业务招待的进项可以抵扣而不用转出么
2023-01-06 11:16:07
胖妞:回复笛老师 招待非本单位的人员发生的住宿费
2023-01-06 11:37:33
胖妞:回复笛老师 就是这个需要不需要转出
2023-01-06 11:50:57
笛老师:回复胖妞业务招待费不可以抵扣,需要转出
2023-01-06 12:05:49
胖妞:回复笛老师 分录怎么做
2023-01-06 12:25:46
胖妞:回复笛老师 我之前给您发的会计分录对么
2023-01-06 12:47:12
笛老师:回复胖妞借;管理费用——业务招待费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-01-06 13:03:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ VE。 发表的提问:
2019年的一笔3万的烟款,当时的会计做的是业务招待费,实际上是我们自己拿来卖的。怎么更正呢?
你好 反结账 去19年的账上去修改 做销售处理
110楼
2023-01-06 11:07:53
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VE。:回复meizi老师 有没有不要反结账的办法,2020年都已经做了4个月的账了。
2023-01-06 11:25:06
meizi老师:回复VE。你好 红冲业务招待费 然后按你实际的来做收入
2023-01-06 11:41:09
VE。:回复meizi老师 那我这样,我的业务招待费在2019年的时候还需要调增吗?
2023-01-06 12:04:57
meizi老师:回复VE。你好 你账上做了就要调整的
2023-01-06 12:27:33
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中业务招待费起到什么作用?
为什么会有业务招待费单独列出了调增?啥意思
111楼
2023-01-06 11:14:59
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李老师:回复爱笑的流沙业务招待费按实际发生额的60%税前列支,但最高不超过销售收入的千分之五 超过部分税法不允许扣除要纳税调增
2023-01-06 11:37:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
因为工地项目发生的业务招待费该怎么做会计分录
你好,借;管理费用——业务招待费,贷;库存现金等科目
112楼
2023-01-08 12:56:38
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娇:回复邹老师 不用挂在工程施工里面做工程施工——合同成本里面核算的吗?
2023-01-08 13:25:09
邹老师:回复你好,这个是通过期间费用核算,而不应当计入工程施工科目核算的
2023-01-08 13:40:18
娇:回复邹老师 工程施工里面有业务招待费还有办公费的明细科目吗?
2023-01-08 14:02:17
邹老师:回复你好,工程施工下面的明细是合同成本,间接费用这些科目 没有办公费,业务招待费这些明细的
2023-01-08 14:24:04
娇:回复邹老师 如果因为工程施工发生的办公费该怎么核算
2023-01-08 14:44:22
娇:回复邹老师 这是工地上发生的,
2023-01-08 15:05:22
邹老师:回复你好,借;工程施工——间接费用,贷;银行存款等科目
2023-01-08 15:18:06
娇:回复邹老师 我这边设置的科目是工程施工——合同成本——办公费,是这样设置的,三级明细科目不是根据需要自己设置的吗?这样的会计分录是错的吗?
2023-01-08 15:41:26
邹老师:回复你好,这个不应当直接计入合同成本二级明细科目核算的 三级明细是根据单位核算需要 设置的 正确的应当是 借;工程施工——间接费用——办公费,贷;银行存款等科目
2023-01-08 16:09:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 明亮的长颈鹿 发表的提问:
在处理协会账务时,业务招待费计入业务活动成本-招待费还是管理费用-招待费
有管理费用的,可以计入管理费用
113楼
2023-01-08 13:19:52
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明亮的长颈鹿:回复辜老师 什么意思,我没听懂
2023-01-08 13:50:49
明亮的长颈鹿:回复辜老师 我就问下业务招待费是计入业务活动成本,还是管理费用?
2023-01-08 14:09:19
辜老师:回复明亮的长颈鹿是计入管理费用-招待费
2023-01-08 14:32:01
明亮的长颈鹿:回复辜老师 好的,谢谢
2023-01-08 14:51:09
辜老师:回复明亮的长颈鹿好的,客气,帮到你就好
2023-01-08 15:06:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ crystal 发表的提问:
业务招待费的住宿费,开了专票,怎么进行进项税转出,怎么做会计分录
借招待费 贷进项税额转出,附表2中集体福利个人消费填写这个转出数
114楼
2023-01-08 13:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
业务招待费能不能抵扣进项税额,会计分录如何处理
不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
115楼
2023-01-09 10:38:48
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 茂林-云拍档-小占 发表的提问:
收到招待费的专票,已认证,如何录会计分录?
您好,根据使用部门,如果是销售部门,就是 借:销售费用——业务招待费 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
116楼
2023-01-09 10:47:14
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茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 那需要做进项税额转出吗?什么时候做
2023-01-09 11:17:21
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占您好业务招待费可以抵扣认证的
2023-01-09 11:38:10
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 之前不是不允许进行抵扣的吗?可以了吗,有相关规定吗?
2023-01-09 12:04:43
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占您这个业务招待费是餐费吗?
2023-01-09 12:33:14
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 三张 酒的 餐费 住宿
2023-01-09 12:51:15
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占您好,住宿费可以抵扣,餐费不可以抵扣。如果餐费您抵扣了,就需要做进项税额转出
2023-01-09 13:02:51
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 请问如何做进项转出的分录
2023-01-09 13:28:33
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占比如说您之前做过分录 1.借:销售费用——业务招待费 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 2.转出 借:销售费用——业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) (根据进项税的金额)
2023-01-09 13:49:28
茂林-云拍档-小占:回复宸宸老师 好的,谢谢老师
2023-01-09 14:03:25
宸宸老师:回复茂林-云拍档-小占不客气的,祝您工作顺利
2023-01-09 14:21:39
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
业务招待费122819 投资收益(可以算收入)1593123.29 1593123.29*0.005=7965.61 招待费122819*60%=73691.4 是不是就是当年的业务招待费可以扣除7965.61元呢?
你好,取小的扣。你的数据是正确的。
117楼
2023-01-09 10:57:52
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 芬奶奶 发表的提问:
老师,请问下建筑业上,下车费的会计分录怎么做?招待费的会计分录计入管理费还是工程施工中的间接费用一招待费?
你好上下车费计入间接费用-装卸费,招待费计入借销售费用-招待费,贷应付职工薪酬
118楼
2023-01-09 11:11:59
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芬奶奶:回复小洪老师 好的,谢谢老师!
2023-01-09 11:48:31
小洪老师:回复芬奶奶好的同学不用客气的
2023-01-09 12:13:24
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
21日,以银行存款支付招待费2000元,怎么做会计分录
借管理费用业务招待费2000 贷银行存款2000
119楼
2023-01-10 10:12:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ zxly 发表的提问:
饭店老板招待,我应该怎么做分录啊!借,销售费用-免单招待~贷,主营业务收入-免单招待收入这样做分录对吧!
您好!如果是外账还要确认税金
120楼
2023-01-10 10:39:44
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