咨询
结转已销商品销项税会计分录
分享
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 璀璨星夜 发表的提问:
内账不核算税,采购商品价税计入成本,那销售时,销项税要不要分离,如果分离,月末怎么结转
你好!不用分离只按实际缴纳的做税费
226楼
2023-02-23 09:07:13
全部回复
璀璨星夜:回复QQ老师 实际缴税时,计入什么科目
2023-02-23 09:24:00
QQ老师:回复璀璨星夜你好!计入应交税费啊
2023-02-23 09:40:46
璀璨星夜:回复QQ老师 借 银行存款 贷,应交税费 期末应交税费有余额,怎么处理合适
2023-02-23 09:54:53
璀璨星夜:回复QQ老师 贷,银行存款 借,应交税费 期末应交税费有余额,怎么处理合适
2023-02-23 10:19:37
QQ老师:回复璀璨星夜你好!直接转入费用就可以的,作为一种费用处置
2023-02-23 10:41:49
璀璨星夜:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 10:52:56
QQ老师:回复璀璨星夜不客气 欢迎下次提问
2023-02-23 11:06:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
结转销售商品成本 而且还有库存商品进销价怎么做分录呢 是小规模的
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;库存商品 不需要针对差价做分录,差价体现在收入与成本的差额,数据体现在利润中
227楼
2023-02-23 09:30:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 聪明的万宝路 发表的提问:
企业卖出一批产品 收入10000 销项税1600 所有钱提前预收 货已发出 怎么做会计分录
你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
228楼
2023-02-23 09:47:59
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 竹林听雨 发表的提问:
企业在销售商品时如果发生退货的会计分录应该怎样做?可以举个例子吗?谢谢老师了
看看这里 http://jingyan.baidu.com/album/d8072ac4795a0cec95cefdbd.html?stepindex=2&st=2&os=0&bd_page_type=1&net_type=&ssid=&from=
229楼
2023-02-24 08:41:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
你好我想问一下销售商品的几种会计分录怎么做
你好 借;应收账款 或银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
230楼
2023-02-24 08:55:58
全部回复
郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 青柠° 发表的提问:
老师:如果在厂家进一批礼品和正常销售商品,怎么做会计分录
你好:都是 按库存商品入帐,
231楼
2023-02-24 09:16:48
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Tina 发表的提问:
我先预收10万后销售商品价值224000元款未收到 事后银行收到对方24000的款请问会计分录怎么写啊
你好 借方银行10万贷方预收账款10万,借方应收账款22.4万-10万 预收账款10万贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方银行2.4万贷方应收账款2.4万
232楼
2023-02-24 09:26:37
全部回复
Tina:回复meizi老师 那我先销售商品价值76900元 后收到承兑39885元 怎么做会计分录?
2023-02-24 09:51:01
meizi老师:回复Tina你好 借方 应收账款贷方主营业务收入 应交税费 借方应收票据 贷方应收账款 借方银行贷方应收票据
2023-02-24 10:06:48
Tina:回复meizi老师 我的银行存款没有增加
2023-02-24 10:23:01
meizi老师:回复Tina你好 你没有收到银行 就先挂着在应收票据
2023-02-24 10:41:16
Tina:回复meizi老师 那就后面的分录不用写就行了 对吧
2023-02-24 11:03:30
meizi老师:回复Tina你好 是的 等你收到 了钱 就冲应收票据
2023-02-24 11:23:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @   发表的提问:
只有进项税没有销项税,月末增值税怎么做结转,会计分录怎么做
你好, 只有进项税没有销项税可以不用结转,下月继续留抵
233楼
2023-02-24 09:47:59
全部回复
 :回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-02-24 10:00:33
紫藤老师:回复  不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-24 10:11:45
 :回复紫藤老师 不需要做会计分录是嘛
2023-02-24 10:31:59
紫藤老师:回复  月末不需要做会计分录,年末才需要
2023-02-24 10:44:18
 :回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-02-24 11:08:54
紫藤老师:回复  不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-24 11:24:47
 :回复紫藤老师 进项税大于销项税怎么做会计分录呢
2023-02-24 11:35:17
紫藤老师:回复  进项税额大于销项税额项税则留抵到下月,本期不需结转. 1.月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:未交增值税 贷:应交增值税(转出多交增值税) 2.如果有应交未交增值税, 借:应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税
2023-02-24 11:51:51
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 可爱的丝袜 发表的提问:
老师,7月费票据已经按照常规分录入账了(包括进项增值票、销项增值票、月末发放本月的工资、社保、缴纳上个月的增值税),还应该做什么分录?有主营业务结转库存商品吗?有计提工资吗?有计提社保吗?销项进项要结转吗?还有什么?怎么做分录?
你好,工资需要计提,社保当月交当月的交时直接用费用的话就不用计提了,如果本月有销售,是要结转成本的,还有就是计提附加税费,再就是结转本期损益
234楼
2023-02-26 18:43:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品的会计分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
235楼
2023-02-26 19:03:51
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ katlyn 发表的提问:
销售商品的会计分录。
您好,借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品
236楼
2023-02-26 19:20:34
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品的会计分录
 销售商品会计分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
237楼
2023-02-26 19:35:59
全部回复
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 巧???? 发表的提问:
老师直白点问,就是开票时,比如有销项税20 那我去外地预缴了,已交税金 20 这样月底时 两者账刚平。 但是这20以后又可以用来抵扣 那抵扣时 账务上这20怎么做会计分录呐?
应交税费--已交增值税 有这个科目吧,凡是预交的都用这个科目
238楼
2023-02-27 08:46:00
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,平常进项税额和销售税额没结转过,年末需要结转吗?会计分录怎么做
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
239楼
2023-02-27 08:52:03
全部回复
海阔天空:回复紫藤老师 老师,这是年末必须结转的吗?可以不结转吗?
2023-02-27 09:15:41
紫藤老师:回复海阔天空年末必须结转的的
2023-02-27 09:31:57
海阔天空:回复紫藤老师 月末可以不结转是吗?到年末的时候再结转
2023-02-27 09:54:40
紫藤老师:回复海阔天空月末也可以结转的
2023-02-27 10:10:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 怡然的口红 发表的提问:
题:销售产品,收到75400元款项 ,其中,货款65000元 ,增值税税额8450元 ,均已存入银行 ,产品已发出,结转销售成本38500元。 借:银行存款 75400 ,贷:主营业务收入 65000, 应交税费—应交增值税(销项税额)8450 借:主营业务成本38500,贷:库存商品38500 (借贷方的金额不等 )该怎么写会计分录
第一个分录差额放到预收账款里面。
240楼
2023-02-27 09:05:05
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×