咨询
贷款己付材料未到的会计分录
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 发表的提问:
客用他自己的废料退回我方,我方按双方谈好的价格减客原未付的货款,分录是借:原材料 贷:应收账款 对吗?
正规业务处理方式应该是对方给你开具发票 不应该直接抵减 如果对方不给你开票 那分录是正确的
121楼
2023-01-10 11:05:23
全部回复
云:回复bamboo老师 全是内账来的。如果我方外出处理运送产品问题的费用3000元,先由我方现金支付,后分清责任,这费用应该由客方承担,但客原就有未付货款,这次的3000元以后一起付款,分录:借:其他应收款 货:银行存款,收回时借:银行存款 贷:其他应收款,对吗?
2023-01-10 11:50:58
bamboo老师:回复这么做分录是正确的
2023-01-10 12:05:58
云:回复bamboo老师 如分录没错,这费用3000元只是代付,对我方的利润计算没影响吧?
2023-01-10 12:24:39
bamboo老师:回复是的 这个没有经过成本费用类科目 对你单位的利润计算没影响
2023-01-10 12:54:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 爱红 发表的提问:
付款给a公司,未开回材料,暂估材料入账借原材料170000贷应付账款a公司,收到b公司的材料票17万b公司委托a公司收款,怎么做分录
你好,借原材料贷银存 暂估做这个
122楼
2023-01-10 11:14:59
全部回复
爱红:回复郭老师 银行存款已经付了a公司,做的暂估材料入库
2023-01-10 11:42:52
郭老师:回复爱红拿着b的发票,和a的银行回单 还有委托收款证明,一块做借原材料,进项贷银存
2023-01-10 12:07:20
爱红:回复郭老师 7月付已经付了材料款借应付账款a公司17万贷银行存款17万,8月份暂估材料入库借原材料17万贷应付帐款a公司,12月份b公司开回材料发票这该怎么做分录
2023-01-10 12:22:18
郭老师:回复爱红那你合同和谁签 你做了第一个分录,就让别人知道b虚开发票了
2023-01-10 12:49:56
爱红:回复郭老师 那现在怎么办啊
2023-01-10 13:04:59
郭老师:回复爱红除了委托书吗 借应付账款-b贷应付账款-a
2023-01-10 13:15:58
爱红:回复郭老师 嗯有委托书
2023-01-10 13:44:30
郭老师:回复爱红直接做上面对冲的
2023-01-10 14:12:26
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 发表的提问:
客用他自己的废料退回我方,我方按双方谈好的价格减客原未付的货款,分录是借:原材料 贷:应收账款 对吗?
嗯,冲减货款的分录正确
123楼
2023-01-11 10:41:19
全部回复
云:回复暖暖老师 如果我方外出处理运送产品问题的费用3000元,先由我方现金支付,后分清责任,这费用应该由客方承担,但客原就有未付货款,这次的3000元以后一起付款,分录:借:其他应收款 货:银行存款,收回时借:银行存款 贷:其他应收款,对吗?
2023-01-11 11:15:40
暖暖老师:回复是的,垫付的相当于
2023-01-11 11:44:26
云:回复暖暖老师 某单位转让一栋已经使用的楼房,原价为500万元,已提折旧300万元,经房地产评估机构评估,该楼重置成本为800万元,成新度折扣率为五成,转让时交纳各种税金共30万元,则评估价格为(  )。
2023-01-11 12:05:28
暖暖老师:回复400 800*50%这样计算得出来的
2023-01-11 12:18:04
云:回复暖暖老师 税金不算进去?
2023-01-11 12:28:14
暖暖老师:回复评估价格不包含税金
2023-01-11 12:50:00
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
建筑行业的会计分录中,像水泥这些材料,款已付,票已到,是不是直接做借原材料,应交税费,贷银行存款
你好!是的!借 原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷 银行存款
124楼
2023-01-11 11:02:18
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
建筑行业的会计分录中, 像水泥这些材料,款已付,票已到,是不是直接做借原材料,应交税费,贷银行存款
同学,您好 您的理解是对的,祝您工作顺利
125楼
2023-01-11 11:11:59
全部回复
Luck Fairy:回复宸宸老师 那什么时候计入工程施工
2023-01-11 11:36:31
宸宸老师:回复Luck Fairy在用原材料的时候, 借 工程施工 贷 原材料 祝您工作顺利
2023-01-11 11:48:12
Luck Fairy:回复宸宸老师 那很多都是付款的时候是原材料已经用了. 借工程施工是不是就一定要结转成本了
2023-01-11 12:11:11
宸宸老师:回复Luck Fairy同学您好,是的,工程施工 最后都是要结转到成本里去的。 祝您工作顺利。
2023-01-11 12:38:18
Luck Fairy:回复宸宸老师 如果是发票已到,钱未付呢?怎么做?以及工程劳务费跟小工工资账目做账呢?
2023-01-11 12:56:41
宸宸老师:回复Luck Fairy发票已到,钱未付,做应付账款呀
2023-01-11 13:12:31
Luck Fairy:回复宸宸老师 借原材料,贷应付账款?
2023-01-11 13:39:23
宸宸老师:回复Luck Fairy是的,同学。 还有进项税额
2023-01-11 14:03:31
Luck Fairy:回复宸宸老师 那走劳务公司的劳务的发票呢
2023-01-11 14:15:33
宸宸老师:回复Luck Fairy您是说,您们的建筑工程,发生了劳务费并且收到了相应的发票?
2023-01-11 14:30:40
Luck Fairy:回复宸宸老师 是的
2023-01-11 14:51:46
宸宸老师:回复Luck Fairy借 工程施工 贷 劳务费 跟前面都是一样的呀 到时候都会结转到工程成本里的
2023-01-11 15:06:16
Luck Fairy:回复宸宸老师 劳务费单独没有这个科目的吧
2023-01-11 15:16:19
宸宸老师:回复Luck Fairy我不太清楚您这个劳务费到底是哪方面的? 你们自己是建筑行业,为什么还能收到劳务费的票?
2023-01-11 15:41:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
应付原材料款这个分录怎么做就是原材料已付款和未付款的分录
借;原材料 贷;银行存款等科目 借;原材料 贷;应付账款
126楼
2023-01-12 10:43:44
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 等一秒 发表的提问:
本月付了一笔材料款,材料到了,发票还未收到,怎么做分录?
你好!借原材料-暂估 贷应付账款等。
127楼
2023-01-12 10:53:45
全部回复
等一秒:回复宋生老师 我们已经付了款了,贷还是做应付账款吗
2023-01-12 11:22:33
宋生老师:回复等一秒您好!支付的时候再做借应付账款 贷银行存款就可以了。
2023-01-12 11:33:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 英俊的书本 发表的提问:
编织会计分录,1日,向民申厂购买甲材料20吨,每吨1000元,购入乙材料20吨,每吨500元,增值税4800元,货款未付,材料尚未运到
你好  借 在途物资,进项,贷应付账款  
128楼
2023-01-12 11:12:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问老师一般纳税人材料款已付,材料直接用工地了,未收到发票,会计分录怎么做啊?[捂脸]
你好 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 借:工程施工,贷:原材料
129楼
2023-01-27 11:37:05
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ cindy 发表的提问:
有购进一批材料,本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款 请问材料收到了么有
130楼
2023-01-27 11:51:47
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 彪壮的犀牛 发表的提问:
购买材料,款项未付,发生的运费对方代垫,用银行存款支付会计分录
同学你好 运费有发票吗
131楼
2023-01-27 12:18:00
全部回复
彪壮的犀牛:回复朴老师 有发票的
2023-01-27 12:48:09
朴老师:回复彪壮的犀牛那就借费用科目 贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款
2023-01-27 13:07:42
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 独特的电源 发表的提问:
制作五月份会计分录,5月五日,购入A材料10000元,增值税税率13%,价税款用银行存款支付,材料未到
借:在途物资 10000 应交税费-应交增值税 1300 贷:银行存款 11300
132楼
2023-01-28 09:39:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
买进材料已付款对方未开发票,等后面收到补开发票,怎么做会计分录
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;原材料,贷;预付账款
133楼
2023-01-28 10:09:12
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
暂估入账分录:购买时候借预付账款,贷银行存款;货到票没到:借原材料,贷应付账款~暂估;月初红冲,在做正确分录:借原材料,贷预付账款?
你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
134楼
2023-01-28 10:28:12
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 缓慢的河马 发表的提问:
向盛世公司购入乙材料10,000元,增值税1 700元,材料尚未运到,全部款项以存款支付。会计分录怎么写
借原材料10000应交税费应交增值税进项税额1700贷应付账款11700
135楼
2023-01-28 10:41:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×