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工资应该是出纳做还是会计做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
老师,我从会计岗位转出纳岗位,老板6月30日通知我,7月1号新的会计过来上班,然后7月开始我和新的会计交接工作,然后月中出纳和我交接工作,请问7月应该拿会计岗位的工资还是出纳岗位的工资?
你好     那你7月就可以拿出纳的工资了 。  7月开始你就是出纳了 ;   
271楼
2023-03-13 09:20:59
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来自星星的你:回复meizi老师 可是7月我还在做会计的工作呀,还在交接呀
2023-03-13 09:36:41
来自星星的你:回复meizi老师 按正常交接是要一个月的时间呀,7月我还在做账做企业所税申报的呀个税的申报工资的审核啊
2023-03-13 09:58:19
meizi老师:回复来自星星的你你好 ; 那就跟老板确定下。 如果   这样的话交接期间 你老板愿意以会计工资给你 也可以的   
2023-03-13 10:13:49
来自星星的你:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-13 10:37:39
meizi老师:回复来自星星的你没事的; 希望能帮到你;  如果以会计工资最好   会计工资 比出纳高  
2023-03-13 10:59:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
现在是在一个工程上,做财务工作,又是出纳又会计的,在工程项目上只用做台账就可以了吗,还是按照会计工作程序呢
这个最好按会计工作程序正规做账吧
272楼
2023-03-14 08:40:43
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四毛呀:回复袁老师 那我按会计工作程序做的话,要做凭证吗,这里没有才软件,用表格吗
2023-03-14 09:09:31
四毛呀:回复袁老师 麻烦老师回复下
2023-03-14 09:25:23
袁老师:回复四毛呀需要做凭证的,正规做账吧
2023-03-14 09:43:13
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
以前一直做外账出纳,现在准备在一家销售汽车配件的一般纳税人公司做内账会计,想知道内账会计具体的工作流程应该是怎么样的,库存应该怎么处理?
内账处理就是如实记录企业的经营活动(全部的经营活动),做过外账,内账记全就行了。 库存如实反映企业的库存进出账
273楼
2023-03-14 08:52:18
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放飞心情:回复李爱文老师 那意思是不是就是有收入和支出就做账,其他的与收入支出无关的就不管它。月底也不需要结账成本和费用吧。这是一个新的公司,以前只是一个门店,最近才注册成一般纳税人公司的,所以一直只有外账,外账也只是为了报税,基本和实际是不符合的,现在老板想真实的知道公司的情况所以找了我做内账,我需要先建账,库存量很大,我应该怎么去建账,也需要做凭证吗?还是只需要记流水账?他们有进销存的软件,在库存这块我现在建账应该怎么处理,先要盘库吧,然后呢?我总是还在外账的那个程序里,希望老师能详细的给我讲解一下,谢谢
2023-03-14 09:18:45
李爱文老师:回复放飞心情肯定需要盘库建账,一般是4S维修店库存量较多,可以让店员盘点将数据报给财务。
2023-03-14 09:30:26
放飞心情:回复李爱文老师 有收入和支出就做账,其他的与收入支出无关的就不管它。月底也不需要结账成本和费用吧。我应该怎么去建账,也需要做凭证吗?还是只需要记流水账?希望老师能详细的给我讲解一下,谢谢
2023-03-14 09:55:34
李爱文老师:回复放飞心情需要出纳做一个日常收支的流水账,不然会计一个人员是无法做好的。另外所有进去的账都要弄清来龙去脉,正确及时入账。
2023-03-14 10:16:02
放飞心情:回复李爱文老师 有收入和支出及时入账,其他的与收入支出无关的就不做账,对吗?月底也不需要结转成本和费用吧。
2023-03-14 10:31:58
李爱文老师:回复放飞心情做内账全部做,全部进行账账务处理,月底正常结转成本费用
2023-03-14 10:55:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 坚定的月饼 发表的提问:
您好,老师!零基础从出纳转会计到新开公司要考虑哪些问题?工资是底薪➕绩效➕提成的方式如何做账?
你好 你要交接清楚 然后按月做账 出报表申报 按清楚申报的税种和申报期 不要逾期申报了;工资的话 按应发工资来计提 扣除社保和个税后的金额发放做分录就行
274楼
2023-03-14 08:59:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 呆萌的路人 发表的提问:
老师,做兼职会计的工资一般是按工资薪金薪金报?还是劳务报酬报?如果2019年没有申报应该怎么弄?
你好 一般是按劳务 报酬 交
275楼
2023-03-14 09:17:59
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呆萌的路人:回复玲老师 有些老师说如长期的话,可以按工资薪金报,对?
2023-03-14 09:30:14
玲老师:回复呆萌的路人看合同,如果签订的是劳动合同,就是工资薪金
2023-03-14 09:57:21
呆萌的路人:回复玲老师 合同,有签合同就可以?
2023-03-14 10:17:50
玲老师:回复呆萌的路人是的 合同,有签合同就可以
2023-03-14 10:32:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 不吃辣 发表的提问:
刚进入会计行业,是去小企业做出纳好,还是去代理记账公司好,我目前是找不到在企业做会计的工作的,只能做出纳或者去代理记账公司。
代理记账吧
276楼
2023-03-15 08:47:31
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 袁双飞 发表的提问:
我明天去面试一份会计工作,之前做过出纳,应该注意什么问题啊,这家公司是做电力设备及通信销售的,还涉及到技术咨询
实话实说反而彰显会计诚实可信的可贵品质。这样反而容易赢得工作
277楼
2023-03-15 08:54:11
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
出纳和会计是一个人的话是不是先要做出纳的事再做会计的?那就比如说今天有个人来报销费用 那出纳是要做个付款凭证还是费用报销单?然后会计再做记账凭证因为会计做记账凭证都是根据出纳来的嘛
你好,你说的不错,先做出纳的事,再做会计的事,否则会计沒法做事
278楼
2023-03-15 09:05:41
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会丫头:回复冰儿老师 但是我不知道出纳收到报销单以后 到底是做付款凭证还是报销单
2023-03-15 09:28:02
冰儿老师:回复会丫头报销单收到后就做付款凭啊
2023-03-15 09:42:34
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 棉花糖 发表的提问:
我现在是做出纳,想以后做代帐会计,在家上班的那种,应该从哪方面学习
学习会计实物,上面有固定资产 无形资产 投资性房地产等各模块的核算
279楼
2023-03-15 09:14:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 。。 发表的提问:
在帮公司做内账工资,应发工资是1000,社保是500,单位出400个人扣100,实际发工资900给员工,应该怎么做分录,怎么计提
计提工资,借管理费用1000 贷应付职工薪酬1000,计提社保借管理费用――社保400 贷应付职工薪酬――社保400,发工资,借应付职工薪酬1000 贷其他应付款――个人社保100 贷银行存款900
280楼
2023-03-16 08:49:39
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徐阿富老师:回复。。还有,交社保,借应付职工薪酬――社保400,借其他应付款――个人社保100 贷银行存款500
2023-03-16 09:14:45
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
冲账的三方协议应该会计还是出纳编写
冲账的三方协议应该会计还是出纳编写
281楼
2023-03-16 09:01:57
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林老师:回复爱笑的流沙没有规定, 那个都行
2023-03-16 09:20:42
林老师:回复爱笑的流沙没有规定, 那个都行
2023-03-16 09:50:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 萱萱9136027 发表的提问:
工会经费怎么做账,需要计提吗?实缴是又该怎么做?是从工资里扣还是又公司承担
1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 公司承担的
282楼
2023-03-16 09:14:59
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萱萱9136027:回复吴月柳 16年10-12月份的工会经费,计提的凭证做在几月份,实缴的按交款时间做到1月份了?
2023-03-16 09:49:16
吴月柳:回复萱萱9136027在12月计提,1月缴纳
2023-03-16 10:08:32
萱萱9136027:回复吴月柳 忘记计提可以在1月份补提吗?
2023-03-16 10:34:50
吴月柳:回复萱萱9136027可以
2023-03-16 11:03:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ icecream 发表的提问:
缴纳残保金时 是应该用 应发工资 还是实发工资来计算呢?
你好,按应付工资来计算的
283楼
2023-03-19 10:31:13
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icecream:回复邹老师 另外 缴纳残保金 如何记账呢
2023-03-19 10:47:22
邹老师:回复icecream你好 借;应付职工薪酬——残保金 贷;银行存款
2023-03-19 11:15:58
icecream:回复邹老师 应付工资,就是指的应付职工薪酬-工资,奖金,福利等都算吗
2023-03-19 11:32:37
邹老师:回复icecream你好,是的,都需要作为残保金缴费基数 的
2023-03-19 11:49:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 冰雪奇缘 发表的提问:
九月一日发工资,九月份开始给员工交养老金,计提应该是八月做,还是九月份发工资时做?
你好,计提工资一般是实际应该承担的当月,也就是这里的8月,所以工资你要8月计提,交养老金在9月,那么社保扣款应该在9月份的工资表里扣,而不是8月。
284楼
2023-03-19 10:46:47
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冰雪奇缘:回复徐阿富老师 谢谢老师。
2023-03-19 11:19:29
徐阿富老师:回复冰雪奇缘不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-03-19 11:33:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 靓丽的小土豆 发表的提问:
老师,麻烦问一下个税汇算清缴操作流程,这个工作是由出纳做还是会计做
你好  电子 税务局 填写年度申报 申报表 上传  交税等, 会计做的  
285楼
2023-03-19 10:51:48
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