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外购软件分次付款的会计处理
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ carol. 发表的提问:
之前购买了一个财务软件,后来又购买了这个软件的其他模块,之前软件入的无形资产,如果新购买的也需入无形资产,那之前的软件如何作会计分录
你好,你把他看成两个不同的无形资产就行,分别进行摊销就可以的。
226楼
2023-02-23 09:56:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小雨 发表的提问:
信息网购及软件购置更新如何做会计分录
你好! 金额是多少呢
227楼
2023-02-24 09:16:22
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小雨:回复蒋飞老师 10000 20000 30000
2023-02-24 09:29:56
蒋飞老师:回复小雨你好! 借:无形资产 贷:银行存款
2023-02-24 09:50:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ zlping 发表的提问:
公司购买财务软件记入固定资产,进项税额可以一次抵扣吧?怎么做会计分录?
你好,一般是计入长期待摊费用科目核算的 可以一次抵扣 借;长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
228楼
2023-02-24 09:25:24
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 发表的提问:
小规模企业购进商业管理软件4500元,发票已收到,款已付,怎么做分录
你好  价税合计计入无形资产科目  
229楼
2023-02-24 09:32:05
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꧁꫞꯭淘淘꫞꧂:回复轶尘老师 你好,这是我收到的发票,我直接,借无形资产,贷银行存款,下个月再做摊销?
2023-02-24 10:02:31
轶尘老师:回复꧁꫞꯭淘淘꫞꧂是的,你的理解是正确的。
2023-02-24 10:25:08
꧁꫞꯭淘淘꫞꧂:回复轶尘老师 我这个能直接记管理费用,不摊销可以吗
2023-02-24 10:40:20
轶尘老师:回复꧁꫞꯭淘淘꫞꧂金额不大,计入管理费用也可以。
2023-02-24 11:08:48
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 阿lu 发表的提问:
购买财务软件的做账处理,金额较小
你好,可入管理费用-办公费科目
230楼
2023-02-24 09:53:59
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阿lu:回复黄老师 财务软件可以全额抵减增值税吗,从航天信息部门购买的扫描仪可以全额抵扣增值税吗
2023-02-24 10:13:16
黄老师:回复阿lu你好,不可以的
2023-02-24 10:28:08
阿lu:回复黄老师 那,账务处理分别是什么,财务软件拿到的是普通发票,是全额计入管理费用吗,扫描仪拿到的是专用发票要怎么做分录
2023-02-24 10:48:31
黄老师:回复阿lu普通发票价税合计计入管理费用,专用发票需要本月抵扣进项,价税分开入账,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金
2023-02-24 11:14:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 画扇悲风 发表的提问:
您好,现在最实用的会计软件是什么,如何购买?
你好 软件都大同小异 就是不同的品牌 可以在相关的品牌官网咨询 具休的购买事项 一般软件 当地都有软件销售商, 最好是咨询当地的软件销售商
231楼
2023-02-26 19:05:14
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 背后的金针菇 发表的提问:
(二):菜企业为地位积一般的税人,20xX 年5月1日销售产品一批。增值税专用发票 上注明的售价为 50000/元,地值税税额 6500 元,企业为了早日收回货款而在合同中规 定现金折扣的条件为 2/10,1/20,口/30(规定计算折扣时不考忠增值税),商品的生产成 本为 34000。 (1)假设购买方5月9日付清货款,做相应会计处理 (2)假设购买方5月18日付清货歡, 做相应会计处理。 (3)假设购买方 5月底才付清货敖 做相应会计处理。 (本西购入的会计处理 10 分,不同时间付款的会计处理每题5分,共计 25分。
同学你好 借,应收账款56500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 借,主营业务成本34000 贷,库存商品34000 (1)假设购买方5月9日付清货款,做相应会计处理 借,银行存款50000-50000*2% 借,财务费用50000*2% 贷,应收账款56500 (2)假设购买方5月18日付清货歡, 做相应会计处理。 借,银行存款50000-50000*1% 借,财务费用50000*1% 贷,应收账款56500 (3)假设购买方 5月底才付清货敖 做相应会计处理。 借,银行存款56500 贷,应收账款56500
232楼
2023-02-26 19:12:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 兔子小姐 发表的提问:
预付软件开发费怎么写会计分录
借;预付账款 贷;银行存款
233楼
2023-02-26 19:41:59
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兔子小姐:回复邹老师 好的老师,那收到发票呢
2023-02-26 20:12:14
邹老师:回复兔子小姐借;无形资产 贷;预付账款
2023-02-26 20:37:08
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
老师,购买软件是怎么做账务处理的?
你好,金额不大可以直接计入管理费用—办公费。
234楼
2023-02-27 08:35:52
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毛毛雨:回复月月老师 有几十万嘞
2023-02-27 08:54:54
月月老师:回复毛毛雨你好,计入无形资产,如果不使用无形资产科目,也可以计入固定资产里面。
2023-02-27 09:23:36
毛毛雨:回复月月老师 借:无形资产,贷:银行存款对吧?。那后期怎么做账务处理呀?
2023-02-27 09:46:29
月月老师:回复毛毛雨你好,每月计提累计摊销 借:管理费用 贷:累计摊销 摊销方法和计提折旧是一样的。
2023-02-27 09:57:35
毛毛雨:回复月月老师 一共摊销多少年呀?是购买当月开始摊销,还是次月开始?
2023-02-27 10:22:10
月月老师:回复毛毛雨你好,可以摊销10年,无形资产是从购买的当月开始摊销的。
2023-02-27 10:42:34
毛毛雨:回复月月老师 哦,是不管什么软件都是个个规定吗?至少分十年摊销完对吗?
2023-02-27 10:57:42
月月老师:回复毛毛雨你好,一般金额比较大的选择10年摊销完。
2023-02-27 11:20:13
毛毛雨:回复月月老师 好的,谢谢老师!
2023-02-27 11:45:13
月月老师:回复毛毛雨不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-02-27 12:02:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 啊娟 发表的提问:
购买金蝶软件4500元,,会计分录怎样做?
借;管理费用或待摊费用 贷;银行存款
235楼
2023-02-27 08:51:34
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啊娟:回复邹老师 可以放在固定资产吗?
2023-02-27 09:11:46
邹老师:回复啊娟你好,不可以的
2023-02-27 09:30:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 晴晴 发表的提问:
筹备注销公司,有一些供应商的应付账款余额需要处理平,欠别人的款不付出去了,营业外收入处理,需要提供什么凭据作为会计凭证的附件呢?
你好!什么原因造成的?用这几个单位的科目余额表就可以的
236楼
2023-02-27 09:07:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ????朱凤文 代理记账 发表的提问:
购买的会计学习软件怎么入账?怎么做分录
借:管理费用--软件费贷:银行存款
237楼
2023-02-27 09:31:33
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 欣喜的小懒虫 发表的提问:
外购存货验收入库并付款的会计分录
关键是收到发票没?税款是多少?
238楼
2023-02-27 09:47:59
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 成就的玉米 发表的提问:
政府会计对分期付款购入的固定资产处理及其对报表的影响
借固定。贷应付-某某
239楼
2023-02-28 09:16:28
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Sunshineone 发表的提问:
这个月购了好几次材料,款已付,货未到,发票也未到,在付款时,我凭借付款回单和合同做会计分录,借:预付账款贷:银行存款这样处理对不对?(2)后面在本月底,有些购材料款项的发票回来了,那么发票回来的这几笔款项如何处理呢?
你好,就是先做预付处理,回来发票时 借;原材料 进项税额 贷:预付账款 每回来一张冲一次预付款
240楼
2023-02-28 09:32:23
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Sunshineone:回复佟老师 老师,所有购买的材料,都是在月初和月中的时候,我是在付款时:凭借付款回单和合同,做: 借:预付账款 贷:银行存款 但到本月底有以下几种情况如何处理呢? (1)中途:货已到,但发票未到 (2)月底了:货未到,发票也未到 (3)月底了:货到,发票也到
2023-02-28 10:01:00
佟老师:回复Sunshineone(1)中途:货已到,但发票未到 暂估入库 借:原材料 贷:预付账款 (2)月底了:货未到,发票也未到 不用处理 (3)月底了:货到,发票也到 直接做购入处理 借:原材料 进项税额 贷:预付账款
2023-02-28 10:12:35
Sunshineone:回复佟老师 我们是规模纳税人,不是一般纳税人,也是借:原材料 进项税额 贷:预付账款 吗?
2023-02-28 10:35:09
Sunshineone:回复佟老师 我们是小规模纳税人,不是一般纳税人,也是借:原材料 进项税额 贷:预付账款 吗?
2023-02-28 11:01:03
佟老师:回复Sunshineone那就没有进项税额 借:原材料 贷:预付账款
2023-02-28 11:28:34
Sunshineone:回复佟老师 如果后面回来的发票与暂估价值有差额,怎么处理呢?
2023-02-28 11:42:35
佟老师:回复Sunshineone你就把暂估冲掉,按照发票金额做就可以了
2023-02-28 12:10:31
Sunshineone:回复佟老师 那如何写分录呢
2023-02-28 12:25:07
佟老师:回复Sunshineone就是按照分录 暂估入库 借:原材料 贷:预付账款 冲暂估入库 借:原材料 贷:预付账款 发票 借:原材料 进项税额 贷:预付账款
2023-02-28 12:37:28
Sunshineone:回复佟老师 冲暂估入库的分录不对吧?
2023-02-28 12:57:53
佟老师:回复Sunshineone冲暂估入库用红字,分录一样
2023-02-28 13:23:41
Sunshineone:回复佟老师 到了月底,货到,发票未到的时候,就凭借入库单做分录:借:原材料-暂估 贷:预付账款 如果下个月发票到了时,就先做冲暂估入库分录,然后凭借发票做分录: 借:原材料 进项 贷:预付账款 如果到月底发票回来了,就直接凭借入库单和发票做分录: 借:原材料 进项税额 贷:预付账款 是吗?
2023-02-28 13:45:44
佟老师:回复Sunshineone对,就是这样处理的
2023-02-28 14:05:25
Sunshineone:回复佟老师 老师,我们企业刚成立不久,从事先研发产品,然后再生产,现在正在研发初步阶段,技术部人员产生的工资,餐费,快递费,油费怎么处理呢?
2023-02-28 14:29:49
佟老师:回复Sunshineone借:研发支出-费用化支出-工资、油费 餐费:哪个方面的餐费
2023-02-28 14:58:44
Sunshineone:回复佟老师 就是加班时就餐的费用
2023-02-28 15:12:59
佟老师:回复Sunshineone餐费:借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2023-02-28 15:26:41
Sunshineone:回复佟老师 技术人员的餐费也计入管理费用吗?
2023-02-28 15:52:11
Sunshineone:回复佟老师 我是现金报销餐费的
2023-02-28 16:14:57
佟老师:回复Sunshineone贷方就做现金就好了,对技术人员也做这样处理。
2023-02-28 16:27:14
Sunshineone:回复佟老师 就是技术人员加班时报销的餐费是通过现金报销的,这样也计入管理费用吗?
2023-02-28 16:39:40
佟老师:回复Sunshineone是的,都做到管理费用里就可以了
2023-02-28 17:03:12
Sunshineone:回复佟老师 可以直接 借:管理费用 贷:库存现金 不通过应付职工薪酬-福利费过渡可以吗了
2023-02-28 17:23:02
佟老师:回复Sunshineone不可以的,以后要统计数据会用到的,会计准则要求要有过度
2023-02-28 17:40:21
Sunshineone:回复佟老师 可以直接 借:管理费用 贷:库存现金 不通过应付职工薪酬-福利费过渡可以吗了
2023-02-28 17:54:16
Sunshineone:回复佟老师 可以直接 借:管理费用 贷:库存现金 不通过应付职工薪酬-福利费过渡可以吗
2023-02-28 18:10:32
佟老师:回复Sunshineone不可以的,以后要统计数据会用到的,会计准则要求要有过度
2023-02-28 18:36:56
Sunshineone:回复佟老师 那写两个分录的话,原始凭证只有费用报销单一个啊!那咋个附原始凭证呢?
2023-02-28 18:59:51
佟老师:回复Sunshineone两笔分录做在一张凭证上
2023-02-28 19:11:21

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