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外购软件分次付款的会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 发表的提问:
款已付,商品已入库,后来发对方单价错了,对方退回了差额款。数量不变单价变了,怎样做会计分录呢?在财务软件里怎样处理呢
入库时发票有没有同时到,是暂估还是实际金额?若暂估好做,做个相反的分录,若已开,请对方重新开发票,原发票作废。
256楼
2023-03-06 08:58:15
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小米粒 发表的提问:
预付购买的设计软件,收到发票和预付时怎么做分录
借预付账款 贷银行存款 收到发票时 借无形资产 贷预付账款。
257楼
2023-03-06 09:14:49
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 生如夏花 发表的提问:
公司购机器预付账款,机器公司将多支付货款退回,这样的会计分录如何处理
您好,借:银行存款 贷:预付账款
258楼
2023-03-06 09:35:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 843758653 发表的提问:
购买的软件设备,已经付款,但未开发票,如何做分录?
付款时,借;预付账款 贷:银行存款
259楼
2023-03-07 08:48:22
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 自信的绿茶 发表的提问:
购买财务软件9800元开出发票内容为软件服务费怎么做会计分录?
借:无形资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
260楼
2023-03-07 09:08:52
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 某某歡 发表的提问:
我们公司是做软件销售的。从厂里订购软件 款已付 软件已收到。发票厂里开的总额 月底拿给我们 怎么做分录
付款时借预付账款 贷银行存款 收到软件,借库存商品-软件 贷应付账款 发票到:借应付账款 借应交税费(进项税额) 贷预付账款
261楼
2023-03-07 09:32:59
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某某歡:回复徐阿富老师 那我当时打款 当时收到产品呢 如何做分录
2023-03-07 10:03:41
某某歡:回复徐阿富老师 月底收到发票
2023-03-07 10:23:33
徐阿富老师:回复某某歡你好,那也要分步这样做账。
2023-03-07 10:37:26
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 一尺阳光 发表的提问:
关于公司收购的会计处理: A与B成立了一家房开公司X,B因合作条件不允许后来决定不再合作,然后A与C成立另一家房开公司H,经A与B谈判,决定由H收购X,请问H公司如何做会计处理?谢谢
借:长期股权投资-X公司 贷:银行存款 这个 是H公司控股合并X公司的会计处理
262楼
2023-03-08 09:08:29
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一尺阳光:回复许老师 谢谢,补充一下,收购后X公司可能就不存在了,且X公司在B公司中占股74%,属于控股股东,我的理解是H 公司纯属把X公司资产负债全盘接管过来而已
2023-03-08 09:33:43
许老师:回复一尺阳光如果是这样的话 你要看 合并以后 X公司的法律主体(工商登记) 还单独存在吗?
2023-03-08 09:59:41
一尺阳光:回复许老师 X公司被收购后不会再存在了
2023-03-08 10:18:06
许老师:回复一尺阳光哦哦 这样呀 借:资产类 商誉 贷:负债类 银行存款 X公司的资产负债 全部反映在分录中 并且 是按公允价值计量 银行存款 是并购成本 商誉的话 是差额部分 这个呀 是吸收合并的会计处理哦
2023-03-08 10:36:29
一尺阳光:回复许老师 但是被收购的公司,到目前为止,并未从事任何经营活动,也未有经营收入,发生的费用只是前期一些咨询活动发生的
2023-03-08 10:57:31
一尺阳光:回复许老师 所以收购发生的亏损,在这种情况 下,是进入商誉还是进营业务支出?
2023-03-08 11:26:31
许老师:回复一尺阳光这个不影响呀。被收购公司 资产负债表有的吧? 按照资产负债表来 就可以了(这时候,账面价值和公允价值,应该是差不多的。。。)
2023-03-08 11:47:21
一尺阳光:回复许老师 是的,对方提供了资产负债表的
2023-03-08 11:59:22
许老师:回复一尺阳光嗯嗯 这个的话 就按这个做 就可以了
2023-03-08 12:13:53
一尺阳光:回复许老师 另外,双方都不是上市公司哦
2023-03-08 12:31:38
许老师:回复一尺阳光这个的话 不影响什么呀
2023-03-08 12:55:26
一尺阳光:回复许老师 非常感谢老师,刚才我们讨论了一下,我们收购后,被收购公司还会存在,可能以后再视情况注销关闭公司,这种情况又怎么处理?
2023-03-08 13:17:15
许老师:回复一尺阳光哦哦 这样的话 并购时 就是 借:长期股权投资 贷:银行存款 控股的哈
2023-03-08 13:38:40
一尺阳光:回复许老师 肯定是控股的,我们收购被收购公司的全部股东全部股份,那么收购后后续要关闭解散公司时又如何做会计处理呢?
2023-03-08 14:04:30
许老师:回复一尺阳光借:资产类 贷:负债类 长期股权投资
2023-03-08 14:29:18
一尺阳光:回复许老师 差额部分呢,进投资收益?
2023-03-08 14:58:18
许老师:回复一尺阳光差额部分 记入实收资本或资本公积的
2023-03-08 15:13:13
一尺阳光:回复许老师 老师,不是太明白,为什么 不进投资收益而进资本公积或实收资本,可以解释一下吗?谢谢
2023-03-08 15:23:46
许老师:回复一尺阳光这个的话 后续的过程 是吸收合并 而吸收合并 这个 导致企业个别报表中所有者权益增加的 相当于 公司实力增强了 这样计的哈 投资收益的话 是长投权益法下 或其他情况下 被投资单位实现利润 才这样记入的
2023-03-08 15:41:34
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 雅雅雅雅雅雅 发表的提问:
公司购入配件一批,已办理入库,入库单含税金额为214000.00元,收到增值税专用发票合计金额245000.00元,此批配件未付款;另外购货一批,己预付货款11000000元。现已收到增值税发票合计金额为64350000元,公司增值税税率17%,会计以实际入库为标准作账务处理。请作会计分录请问这道题的分录怎么做?
1、购买245000元的货物只收到214000元的货物对吗? 2、64350000元的货物实际收到多少?
263楼
2023-03-08 09:14:46
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问:
老师,您好。手工算出来的合计数正好,软件会四舍五入,合计这多出来得这一分应该怎样做处理?可以写营业外收入吗?
你好,可以做营业外收入的。
264楼
2023-03-08 09:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 小雨 发表的提问:
老师,您好我新进入一家单位,之前老会计做的账由于没有交接我不知道会计软件密码,现在我在一个全新的软件做账开始2020年的账务处理,对于2019年末2020年初的银行存款余额我该在新的财务软件怎么处理啊?直接录入余额吗
你好,把2019年末的银行存款期末余额作为2020年的银行存款期初数就是了
265楼
2023-03-09 08:51:08
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小雨:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 09:04:44
邹老师:回复小雨不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-09 09:17:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 點、 发表的提问:
购买金蝶软件如何做账务处理
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后估计一定的期限平均摊销计入费用核算
266楼
2023-03-09 09:17:32
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點、:回复邹老师 老师,为何计入“长期待摊费用”
2023-03-09 09:33:25
邹老师:回复點、你好,因为是一次发生的费用,长期受益的,所以计入长期待摊费用核算
2023-03-09 09:45:03
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 长在冬天里的树? 发表的提问:
公司购买了办公软件怎么做会计分录
你好,可以借无形资产 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款或应付账款
267楼
2023-03-09 09:29:59
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长在冬天里的树?:回复徐阿富老师 好的,感谢老师
2023-03-09 09:47:02
徐阿富老师:回复长在冬天里的树?不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
2023-03-09 10:05:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柏懿芳 发表的提问:
购买财务软件六千元,会计分录怎么写?
您好!2种方法,1借:无形资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等 2,借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等
268楼
2023-03-10 10:18:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 春燕 发表的提问:
老师,分期付款购入的软件,每付一期款供应商就开一期的发票,现在剩下第三期货款未付,发票也还没开,前面两期已做了预付货款,请问正确的账务处理分录应该是怎么做的?
金额很大,你知道总的吗,知道的按全部记无形资产,第一次付款开发票借无形资产(总金额-本次发票进项),进项,贷银存,应付账款,按月摊销 第二次付款,多记的无形资产红冲,借进项贷无形资产,按调整之后的无形资产摊销
269楼
2023-03-10 10:35:07
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春燕:回复郭老师 总金额61800元,第一期和第二期预付款是在18年11月和12月均预付40%当时只入账了预付货款,前两期收到票并没入账。公司要求入固定资产,我把票抽出来了,但我觉得发票在手上一直没入账不合适,剩余的20%尾款未付发票未收的。现在我应该按固定资产入账可以吗?
2023-03-10 11:15:27
郭老师:回复春燕软件记无形资产里面的 可以现在入无形资产
2023-03-10 11:41:59
春燕:回复郭老师 按总价入对吗?等收齐发票再附在无形资产凭证后面?
2023-03-10 12:07:42
郭老师:回复春燕是的,按总价入 现在这两张放无形资产的后面就可以
2023-03-10 12:28:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 溪亭叙语 发表的提问:
购买的会计软件,每年的技术服务费是否计入管理费用?
您好 购买的会计软件,每年的技术服务费是计入管理费用
270楼
2023-03-10 10:59:43
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