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帖子
预付施工单位的款项的会计分录
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
Victoria胜利
发表的提问:
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
你好! 财务会计做分录: 借:在建工程 贷:预付账款 (预算会计不做分录)
31楼
2022-11-02 14:24:16
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Victoria胜利:
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蒋飞老师
谢谢老师
2022-11-02 15:15:27
蒋飞老师:
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Victoria胜利
不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-11-02 15:43:34
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.11w
引用 @
双头大剪刀
发表的提问:
工程施工单位在异地施工时开票扣缴的个人所得税,工程施工单位如何做会计分录?
你好!借税金及附加 贷应交税费0应交个人所得税 然后缴纳的时候,借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款。
32楼
2022-11-02 14:36:59
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家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.64w
引用 @
悦耳的高山
发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
33楼
2022-11-03 13:58:06
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董老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.99
解题:
0.61w
引用 @
玲玲
发表的提问:
老师您好,我单位建筑施工单位,异地预缴2%增值税,如何做会计分录,月末进项有留底,如何做账?
借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 进项留抵 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项
34楼
2022-11-03 14:05:45
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
庆庆
发表的提问:
公司是正在建设的物流公司,工程有施工单位,支付施工单位的工程款都是按照工程进度支付的,前期会计做在预付账款下面,现在需不需要转到在建工程?
如果有发票的话,结转吧
35楼
2022-11-03 14:24:59
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小奇老师
职称:
高级会计师
5.00
解题:
0.44w
引用 @
勤奋的太阳
发表的提问:
某事业单位发生以下业务。要求:编制该单位会计对下述业务进行账务处理的会计分录。 (14)年初单位得到通知,某项目E的结余对应的财政应返还额度14万元被调剂给其他单位,注销本单位该部分财政应返还额度。 预算会计分录财务会计分录 (15)单位购买定制的器材按照合同约定通过预算单位零余额账户预付货款2万元。预算会计分录财务会计分录 (16)接上一业务,单位收到定制的器材并入库,通过预算单位零余额账户支付剩余款项10万元。 预算会计分录财务会计分录 某科研单位发生如下长期资产相关的业务。 要求:编制单位会计对下述业务进行账务处理的会计分录。 (17)单位根据预算,支付某国家重点课题经费40万元(含增值税),购置自用数据库。预算会计分录财务众计分录
同学您好,14题, 借:无偿调拨净资产 14 贷:财政应返还额度 14 不做预算会计分录 15题,财务会计分录: 借:预付账款 2 贷:零余额账户用款额度 2 预算会计分录: 借:事业支出 2 贷:资金结存-零余额账户用款额度 2 16题,财务会计分录: 借:固定资产 12 贷:预付账款 2 零余额账户用款额度 10 预算会计分录, 借:事业支出 10 贷:资金结存-零余额账户用款额度 10 其余习题在下条信息,请稍等
36楼
2022-11-06 14:20:12
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小奇老师:
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勤奋的太阳
17题,财务会计分录, 借:固定资产 35.4 (40/1.13) 应交增值税-应交税金(进项税额) 4.6 贷:银行存款 40 预算会计分录, 借:事业支出 40 贷:资金结存-货币资金 40
2022-11-06 14:55:08
莫老师
职称:
初级会计师,中级会计师
4.98
解题:
0.18w
引用 @
糟糕的犀牛
发表的提问:
(15)单位购买定制的器材,按照合同约定,通过预算单位零余额账户预付货款2万元。 预算会计分录 财务会计分录
同学您好。预付账款:借:预付账款 20000 贷:零余额账户用款额度 20000
37楼
2022-11-06 14:43:06
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小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
坦率的画笔
发表的提问:
单位购买定制的器材,按照合同约定,通过预算单位零余额账户预付货款2万元 做预算会计分录 财务会计分录
借预付账款 贷零余额账户用款额度 借事业支出等 贷资金结存
38楼
2022-11-06 14:48:13
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
장 신 영
发表的提问:
老师想问你一个问题,行政单位收到财政专项资金用于公路建设,会计分录一般如何做,包括建设资金支付给施工方
您好,收到时,借;银行存款,贷;财政拨款收入。支出时,借;事业支出-公路建设支出,贷;现金或者银行存款。
39楼
2022-11-06 15:12:01
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장 신 영:
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王雁鸣老师
比如说收到专项资金100万,然后支付掉80万,借,银行存钱100 货拨入经费100,,借经费支出基本建设80货银行存款80,,,借在建工程80货资产基金在建80,,,是不是这样做
2022-11-06 15:29:41
王雁鸣老师:
回复
장 신 영
您好,是的。 借,在建工程80,贷;资产基金在建80
2022-11-06 15:46:52
장 신 영:
回复
王雁鸣老师
就是要做双分录对吧。。。。。。。。。。
2022-11-06 16:06:27
王雁鸣老师:
回复
장 신 영
您好,对的。
2022-11-06 16:30:24
장 신 영:
回复
王雁鸣老师
那老师问你待公路建设好转固定资产时,借固定资产货在建工程。问题是公路是基本建设列固定资产合适伐
2022-11-06 16:52:14
王雁鸣老师:
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장 신 영
您好,合适的。
2022-11-06 17:22:00
장 신 영:
回复
王雁鸣老师
哦谢谢老师,公路建设要2到3年那么在建工程就一直结转下去对伐
2022-11-06 17:50:44
王雁鸣老师:
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장 신 영
您好,不客气,对的。
2022-11-06 18:13:07
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.64w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 贷方
你们支付水电费时 借:应付账款 贷:银行存款
40楼
2022-11-06 15:24:59
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.11w
引用 @
能干的花瓣
发表的提问:
我单位收到未完工的施工单位发票100万,平时我单位都从预付账款中预付3笔计100万程款,现在工程未完工,我怎么做帐
您好!计入在建工程科目。
41楼
2022-11-07 13:18:37
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
霞
发表的提问:
老师,我们单位购买工作服,付款时的会计分录是借:预付账款某某服装厂贷:银行存款,发票取得时的会计分录怎么做?
你好! 借:管理费用-办公费 应交税费-应交税费(进项税额) 贷:预付账款
42楼
2022-11-07 13:31:51
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
池筱塘
发表的提问:
我企业请施工单位来对员工通道施工的会计分录怎么做
你好 借;待摊费用或管理费用 贷;银行存款等科目
43楼
2022-11-07 13:47:19
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池筱塘:
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邹老师
这个用不用进入福利费呢
2022-11-07 14:16:10
邹老师:
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池筱塘
你好,这个不通过福利费核算的
2022-11-07 14:42:01
池筱塘:
回复
邹老师
老师 那我员工食堂的 燃气维修费用呢 计入什么科目
2022-11-07 14:56:07
邹老师:
回复
池筱塘
你好,也是通过福利费核算的
2022-11-07 15:06:40
池筱塘:
回复
邹老师
这个我们是代替食堂支付的 之后食堂会把钱还给我们的
2022-11-07 15:35:33
邹老师:
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池筱塘
你好,这种通过其他应收款核算,收到就冲销其他应收款
2022-11-07 15:47:07
池筱塘:
回复
邹老师
那也就是 接 其他应收款 食堂 待应付账款 维修机构 借 应付账款 贷 银行存款 是么
2022-11-07 16:04:13
邹老师:
回复
池筱塘
你好,发生维修支出 借;其他应收款 贷;银行存款等科目 之后食堂把钱还给我们 借;银行存款等科目 贷其他应收款
2022-11-07 16:17:21
池筱塘:
回复
邹老师
现在是维修机构吧发票开给了我们 我们代替是躺付掉了这个钱,之后我们会开发票给食堂
2022-11-07 16:42:48
邹老师:
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池筱塘
你好,发票应当开具给食堂,而不是开具给你们的
2022-11-07 17:12:33
池筱塘:
回复
邹老师
我们之前签订的是待支付协议 现在已经开给了我们 ,然后我们在开发票给食堂
2022-11-07 17:35:09
邹老师:
回复
池筱塘
你好,不是这样开具发票的 如果你们开具发票给食堂,这样就不是代付,而是你单位的收入了
2022-11-07 18:03:30
池筱塘:
回复
邹老师
那我按照收来的价钱出去呢
2022-11-07 18:19:39
邹老师:
回复
池筱塘
你好,只要你们开具了发票,哪怕是平价出去,也是收入的
2022-11-07 18:40:46
池筱塘:
回复
邹老师
哦 还有一个问题 老师 我们是制造业 我的水电费 放在什么科目 进项税是否需要转出
2022-11-07 19:07:11
邹老师:
回复
池筱塘
你好,水电费计入制造费用,进项可以抵扣,不需要转出的
2022-11-07 19:28:34
淑女老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.26w
引用 @
蕾蕾
发表的提问:
包工包料的施工单位能否给建设单位开一部分材料发票,建设单位提前打给施工单位的款项能否被施工单位作为应收账款处理?如果作为预收账款是要按期缴纳增值税的吗?
你好,开具发票就要缴纳增值税,无论你挂在哪个科目。如果不开发票,先收一部分款项又暂不想缴纳增值税,可以先计入其他应付款。
44楼
2022-11-07 14:14:58
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蕾蕾:
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淑女老师
我的意思是施工单位收到了款但是还没给建设单位开发票,那提前收到的预收账款需要提前缴纳增值税吗?还是等开好发票再交
2022-11-07 14:32:46
淑女老师:
回复
蕾蕾
你好,税法规定需要收到款提前缴纳增值税的
2022-11-07 14:44:23
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
伦伦
发表的提问:
农业局给施工单位拨付的修路工程款怎么做分录
借;应付账款 贷;银行存款
45楼
2022-11-08 12:47:44
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