咨询
人民银行收回再贷款会计分录
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 影子 发表的提问:
收到出资款 会计分录是不是:借:银行存款 贷:实收资本
你的会计分录是对的
151楼
2023-01-28 10:47:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ everyday 发表的提问:
收到已个人名义打的货款,会计分录是借银行贷主营业务收入吗
借;银行存款 贷;应收账款
152楼
2023-01-29 09:46:51
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 金果果???? 发表的提问:
请问下这三张回单怎么做会计分录?从银行贷款1年,分月付息
您好 借:银行存款 贷:短期借款 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 借:财务费用-利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
153楼
2023-01-29 09:59:23
全部回复
金果果????:回复bamboo老师 第二张贷款银行收回本息,是这样做分录吗
2023-01-29 10:25:28
bamboo老师:回复金果果????是根据您上面回单对应写的分录
2023-01-29 10:44:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 苏小敏 发表的提问:
收到港币100000元,当日港币兑换人民币汇率0.85275,则收到港币结汇到账款为人民币85275元,请问我应如何写会计分录? 是直接这么做么: 借 : 银行存款 ¥85275 贷 :应收账款¥85275
您好 请问是直接到人民币帐户的吗
154楼
2023-01-29 10:12:53
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 朴实的墨镜 发表的提问:
银行发生一笔收回贷款本息的交易,对方户名为个贷系统平账专户,怎么做会计分录
收回贷款?你们是贷款行业的吗
155楼
2023-01-29 10:35:56
全部回复
朴实的墨镜:回复郭老师 不是,我们是建材公司的,这次是支出
2023-01-29 11:26:06
郭老师:回复朴实的墨镜你们贷款还是个人的贷款 你单位的借短期借款,财务费用贷银存
2023-01-29 11:40:32
朴实的墨镜:回复郭老师 公司的贷款,借财务费用,贷银存对吗
2023-01-29 11:58:30
郭老师:回复朴实的墨镜利息的是记财务费用里面的
2023-01-29 12:11:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 开心果 发表的提问:
老师网银汇款撤销的银行回单怎么做会计分录
您好,不用做分录的。
156楼
2023-01-29 10:48:00
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ - - 发表的提问:
多收供应商的货款 :原会计分录如下借:预收账款 贷:银行存款这个分录可以借方做 预付账款,贷方 银行存款吗?哪个分录更正规呢
供应商,我们应该付款,用预付账款吧
157楼
2023-01-30 10:15:22
全部回复
- -:回复袁老师 即是供应商又是客户的呢?
2023-01-30 10:30:33
袁老师:回复- -都可以
2023-01-30 10:56:17
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
2017年10月1日收港币注资款100万,当天汇率:0.8328,记:借:银行存款-农业银行港币户 832800元,贷:实收资本 832800元 ,2020年2月26日收注资款100万,当天汇率0.89994,记:借:银行存款-农业银行港币户 899400元,贷:实收资本 899400元 ,2020年2月28日办理结汇150万,当天汇率0.89866,会计分录:借:银行存款-农业银行人民币户 1347990元 财务费用-汇兑损益 -65220 货:银行存款-农业银行港币户 1282770元 (=1000000 *0.8328+500000*0.89994) 以上是不是这样做会计分录?月末调汇会计分录如何做?
一、收到实收资本的注资款,按当日的汇率进行账务处理,因此前两笔的分录是下确的。 二、对于最后一笔,如果是考试,在已知的条件下也是按你说的分录进行处理。 如果是在实际工作中,月末是需要按月末的汇率进行做汇兑损益调整的
158楼
2023-01-30 10:37:22
全部回复
妍婧:回复江老师 这是实际业务啊,月末调汇能写一下分录吗附上金额?
2023-01-30 11:02:38
江老师:回复妍婧就是你写的分录,这个是这样的分录
2023-01-30 11:13:43
妍婧:回复江老师 因为金蝶上的期末调汇也不会用
2023-01-30 11:24:28
江老师:回复妍婧直接可以录入这张凭证
2023-01-30 11:49:32
妍婧:回复江老师 哪张?
2023-01-30 12:06:28
江老师:回复妍婧最后一张调汇的分录
2023-01-30 12:21:12
妍婧:回复江老师 最后那个是办结汇的凭证,
2023-01-30 12:50:23
妍婧:回复江老师 因为金蝶系统是设置了汇率0.8328,2月28日按当日汇率0.89866调整汇兑损益,记:借财务费用-汇兑损益 -32930 借: 银行存款-人民币 32930 这是实际业务,以上的会计分录正确吗?
2023-01-30 13:09:09
江老师:回复妍婧是的,同样也是属于调汇的分录。 至于你最后一个问题,这个需要有具体的外币数量*汇率差,如果是计算结果是32930元,就是你写的分录
2023-01-30 13:31:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 钟南 发表的提问:
公司帮别人过账,会计分录是借:银行存款贷:主营业务收入钱转出去的会计分录怎么做
借;其他应收款 贷;银行存款
159楼
2023-01-30 10:44:58
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会员3班沈肖 发表的提问:
前几个月向个人借的款,分录写的是借:银行存款,贷:其他应付款,现在还回去了,分录是写借:其他应付款,贷银行存款吗?对公账户向个人转款,备注写的是往来款,之后个人也会还回来,分录怎么写?
你好;    是的。 就是这样写分录的 ;     备注往来借款   ;   还款      即可  
160楼
2023-01-31 09:22:47
全部回复
会员3班沈肖:回复meizi老师 那我对公转给个人的分录怎么写,个人还回来的分录又怎么写呢
2023-01-31 09:48:40
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好 ; 借其他应收款贷银行存款  ;  还回来 :借 银行存款贷其他应收款   
2023-01-31 10:03:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
实施小企业会计准则的公司,收银行利息会计分录是 借:银行存款,贷:财务费用——利息收入;支出银行手续费怎么做会计分录呢?
你好,如果是手工的,可以这么做 支付出去的,借财务费用手续费贷银行存款。
161楼
2023-01-31 09:45:57
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蔡彩虹 发表的提问:
上海这边因为是实行认缴制,所以在会计分录的时候是不是法人存到银行的钱就直接写出借:银行存款,贷;实收资本,一直到实收资本的金额等于注册资本时再收到法人存到银行的钱才可以做借:银行存款,贷:其他应付款-法人?
您好!不是的。是不是计入实收资本,看股东自己决定。
162楼
2023-01-31 09:58:07
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
163楼
2023-01-31 10:22:24
全部回复
玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-01-31 10:38:25
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-01-31 11:03:40
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 鳗鱼金毛 发表的提问:
老师,老师,收到法人人民币理财产品的分红,收款人是我们公司,借银行存款 贷投资收益 这样做分录对吗

     你好,可以的

164楼
2023-01-31 10:45:00
全部回复
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ sherihappy 发表的提问:
派遣类差额征税小规模纳税人,先垫付社保,会计分录,借:主营业务成本 和其他应付款 贷:银行存款。请问收到工资单再计提社保时应该怎么做会计分录?
你好,借主营业务成本,贷其他应付款
165楼
2023-02-01 10:12:57
全部回复
sherihappy:回复慧老师 平时收到工资单计提时是借:主营业务成本贷:应付职工薪酬,缴纳时借:应付职工 和其他应付款,贷:银行存款,现在自己垫付是要借其他应付还是其他应收
2023-02-01 10:53:45
慧老师:回复sherihappy你好,自己先垫付的需要做其他应收款款
2023-02-01 11:12:29

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×