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销售货物未付款坏账会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ い寂若安年の 发表的提问:
老师,请问购买的货物未付款,未收到发票,但是已经售出了,会计分录怎么记账呢?
借库存商品贷应付账款暂估 后面正常销售和转成本的分录 收到发票时把把暂估的分录 不变金额负数 红冲了 按发票金额入库就对了
16楼
2022-12-08 10:59:36
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 精明的冰棍 发表的提问:
销售A企业一批货物,货款价税合计为90400元,税率13%,货款未到,请写出会计分录
借应收账款90400 贷主营业务收入80000销项税额10400
17楼
2022-12-08 12:16:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 勤劳的仙人掌 发表的提问:
销售商品(货物已送达并交付),本月预收部分货款的会计分录
你好,是先预收了款项,然后销售商品吗?
18楼
2022-12-08 13:42:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 尊敬的背包 发表的提问:
请问,我们公司采购货物,货物已入库,款已通过现金支付,货物也已经销售出去,但是购货发票还未收到,怎么做会计分录??
借库存商品贷现金
19楼
2022-12-08 14:58:25
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尊敬的背包:回复郭老师 采购的是原材料,借,原材料,贷,库存现金 吗?不用暂估入账吗??收到发票后要怎么做账呢?
2022-12-08 15:12:53
尊敬的背包:回复郭老师 我们把原材料销售出去了,怎么做会计分录?怎么结算成本??
2022-12-08 15:39:11
郭老师:回复尊敬的背包你们是商贸的是吗 是的话不用原材料 收到发票借库存商品贷现金 借现金贷库存商品 借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2022-12-08 16:01:23
尊敬的背包:回复郭老师 我们是贸易公司,没收到发票时,可能这个月都无法收到发票那么快。会计分录是,借:库存商品,贷:库存现金。???就可以了吗?用结转成本吗???? 我们已经销售货物出去了销项发票开出去了但是还没收到货款。做会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷,应交税费。等收到货款的时候,借,银行存款,贷,应收账款。然后结转成本吗?借,主营业务成本,借应交增值税,贷,银行存款????
2022-12-08 16:19:36
郭老师:回复尊敬的背包会计分录是,借:库存商品,贷:库存现金。???就可以了吗?是
2022-12-08 16:32:25
郭老师:回复尊敬的背包用结转成本吗???? 销售出去了才结转
2022-12-08 16:56:54
郭老师:回复尊敬的背包做会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷,应交税费。等收到货款的时候,借,银行存款,贷,应收账款。然后结转成本吗?借,主营业务成本,借应交增值税,贷,银行存款???? 结转成本借主营业务成本贷库存商品
2022-12-08 17:21:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 糟糕的镜子 发表的提问:
已付款收到发票 但货物未到怎么做会计分录 是预付账款还是在途物资
你好,借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
20楼
2022-12-08 16:02:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Do my best 发表的提问:
电汇购买的货款 未收到货物前会计分录借:预付账款 贷:银行存款吗
你好,是的
21楼
2022-12-08 18:41:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
上月预售货款 300000 这月销售货物390000 销项税66300,预收货款时怎么做会计分录,和发货时的会计分录
借;银行存款 贷;预收账款 300000 借;预收账款 贷;主营业务收入390000 应交税费 66300
22楼
2022-12-08 18:47:48
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哦买嘎:回复邹老师 第二步“借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费 66300 ?除了预收款300000 剩下的钱还没给我呢,老师能把这样做分录的解析出来吗
2022-12-08 19:02:39
邹老师:回复哦买嘎你好,没有给就是预收借方,就是应收啊
2022-12-08 19:17:37
哦买嘎:回复邹老师 6月24日,向界铭电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650,共计390000元,应收取的增值税销项税额为66300元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 就这个题目的会计分录 我看不懂答案是什么意思 借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项税额66300 借:应收账款-156300 贷:预收账款-156300
2022-12-08 19:44:19
邹老师:回复哦买嘎后面一笔分录其实不需要做啊
2022-12-08 20:00:17
哦买嘎:回复邹老师 上月预收了30万,这月还剩下156300没有收,为什么把这156300也要做到预收账款里去?
2022-12-08 20:21:57
邹老师:回复哦买嘎你好,冲销之前预收,而没有必要把差额计入应收
2022-12-08 20:39:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 发表的提问:
销售货物收到应收款 会计分录?
您好 借:银行存款 贷:应收账款
23楼
2022-12-08 19:13:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 君666 发表的提问:
预付货款25万,未收到发票已收到货物,并且货物已经销售部分,如何做分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品 贷应付账款——暂估 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;库存商品
24楼
2022-12-08 19:19:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
25楼
2022-12-09 13:36:43
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 寒冷的衬衫 发表的提问:
销售货物,收到货款60000元,会计分录怎么记?
您好同学,需要分情况,如果是收回应收账款的话,借:银行存款60000 贷:应收账款 如果和开票一起 借:银行存款60000 贷:主营业务收入60000(未考虑销项税)
26楼
2022-12-09 13:49:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 绿草 发表的提问:
购买货款会计分录,销售货物会计分录,是小规模企业分录,老师怎么做分录
你好 只有购买货物或者支付货款的说法,没有购买货款的说法 购买货物,借;库存商品,贷;银行存款等科目 销售,借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
27楼
2022-12-09 13:57:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ゞ浅沫╰ 发表的提问:
购进货物怎么做会计分录,销售货物怎么做会计分录
借:库存商品 贷:应付账款,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
28楼
2022-12-11 13:38:17
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ゞ浅沫╰:回复吴月柳 购进货物没有进项税额吗
2022-12-11 14:10:30
吴月柳:回复ゞ浅沫╰一般纳税人是专票才有,小规模没有
2022-12-11 14:38:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ sunshine 发表的提问:
批发行业,购进一批货物,购入价格15200,已付款,货物未到,购货运费5000,运费也要计入成本,到货后库存,预付账款,进销差价,银行存款会计分录怎么做
借;库存商品 应交税费 贷;预付账款 银行存款
29楼
2022-12-11 13:50:56
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sunshine:回复邹老师 @邹老师:老师,销售价格是20000,我要做进销差价的
2022-12-11 14:05:00
邹老师:回复sunshine借;库存商品 20000应交税费 贷;预付账款 银行存款 商品进销差价 4800
2022-12-11 14:28:44
sunshine:回复邹老师 @邹老师:老师,我要把5000运费也要记入库存的,怎么做会计分录
2022-12-11 14:44:42
邹老师:回复sunshine借;库存商品 贷;银行存款等科目
2022-12-11 15:04:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光的味道 发表的提问:
老师,我想问一下,我买进一批货物货款是210000元,预付100000元,到货后发现部分货物损坏不能用,销货方同意减少货款9000元。买回来的损坏货物不能用5000元卖出。请问老师会计分录怎么做?
你好!,销货方同意减少货款9000给你们开红字发票吗?
30楼
2022-12-11 14:02:02
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阳光的味道:回复QQ老师 没有开红字发票
2022-12-11 14:30:25
阳光的味道:回复QQ老师 从总货款中扣除9000
2022-12-11 14:57:19
QQ老师:回复阳光的味道你好!发票是全额开的减少部分没有开红字发票,这样的话损坏不了使用部分金额是多少?
2022-12-11 15:24:14
阳光的味道:回复QQ老师 多开的冲减下次购货款
2022-12-11 15:44:24
QQ老师:回复阳光的味道你好,损失部分的金额是多少?
2022-12-11 15:55:02
阳光的味道:回复QQ老师 你是说损坏的部分当废品卖出后金额和买进来金额之间的损坏?
2022-12-11 16:10:25
QQ老师:回复阳光的味道你好,就是损坏的这一部分购入时的金额,因为这一部分你要确认损失
2022-12-11 16:21:00
阳光的味道:回复QQ老师 损耗的这部分对方直接从总价款中扣除9000元
2022-12-11 16:48:30
QQ老师:回复阳光的味道您好,你要按你损坏的数量乘以进价,这是你的报损金额,你这是内账还是外帐?
2022-12-11 17:13:03
阳光的味道:回复QQ老师 内账外账都做
2022-12-11 17:38:28
QQ老师:回复阳光的味道你好!按损失不能用的存货转入管理费用报废,,收到了补偿记录营业外收入
2022-12-11 18:01:13

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