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销售货物未付款坏账会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
老师销售产品,货款未付,如果用会计分录表示的话,什么增加什么减少呢
借;应收账款 贷;主营义务收入 应交税费 应收账款,应交税费,主营业务收入都是增加,没有减少的
121楼
2023-01-09 11:29:13
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 阔达的银耳汤 发表的提问:
对外销售产品5800元(含税),增值税16%,货款暂时未支付 写一下会计分录 谢谢
借:应收账款 5800 贷:主营业务收入5800/1.16 应交税费-应交增值税(销项)
122楼
2023-01-09 11:35:59
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阔达的银耳汤:回复何江何老师 为什么是5800/1.16呢
2023-01-09 11:50:27
何江何老师:回复阔达的银耳汤因为5800是含税的同学。
2023-01-09 12:14:57
阔达的银耳汤:回复何江何老师 那不是应该5800-(5800x16%)吗
2023-01-09 12:41:20
何江何老师:回复阔达的银耳汤不是的,应收账款是总额5800 收入就是不含税的,税是单独的
2023-01-09 12:55:41
阔达的银耳汤:回复何江何老师 那5800-(5800x16%)算的是什么呢?
2023-01-09 13:13:10
何江何老师:回复阔达的银耳汤这个就是我写的主营业务收入的金额,你看一下是不是我写出来的5800/1.16就是这个金额
2023-01-09 13:42:07
阔达的银耳汤:回复何江何老师 不是的 上边这个算出来等于4872
2023-01-09 14:07:47
阔达的银耳汤:回复何江何老师 5800/1.16=5000 我不懂我写出来的5800-(5800x16%)算出来是什么
2023-01-09 14:35:44
何江何老师:回复阔达的银耳汤你这个算出来的也是这个金额,用是含税金额-税,也是收入的金额
2023-01-09 15:01:32
阔达的银耳汤:回复何江何老师 老师 肯定不一样 要是一样我就不会在这里问了
2023-01-09 15:28:50
何江何老师:回复阔达的银耳汤你好同学 同学。5800-(5800/1.16x16%)应该是这样才是对的,你写的这个应该是农产品的抵税的公式
2023-01-09 15:43:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Platy 发表的提问:
购买货物时未开发票,没有销项,没法入库,销售货物时发票未开,合同已签,款项未付,怎么写分录。还是直接收到款项时记入主营业务收入
你好! 可以直接收到款项时记入主营业务收入
123楼
2023-01-10 10:52:54
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Platy:回复蒋飞老师 那这也不用减少库存商品了,也没入库。就直接记借银行存款,贷主营业务收入是吧
2023-01-10 11:07:11
蒋飞老师:回复Platy你好! 对的, 需要结转销售成本的
2023-01-10 11:34:58
Platy:回复蒋飞老师 借主营业务成本,贷什么
2023-01-10 11:52:00
蒋飞老师:回复Platy借主营业务成本 贷库存商品
2023-01-10 12:10:33
Platy:回复蒋飞老师 商品没有入库,不开发票,不是公户打款
2023-01-10 12:36:53
蒋飞老师:回复Platy可以开入库单做账的,没有发票,汇算清缴时调整就可以了
2023-01-10 13:01:36
Platy:回复蒋飞老师 只要调增就行了是吧,记账时增值税还要暂估入账吗
2023-01-10 13:18:51
蒋飞老师:回复Platy借库存商品 贷应付账款
2023-01-10 13:32:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 成就的电话 发表的提问:
对外销售实木地板,货款未收到如何编制会计分录
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
124楼
2023-01-10 10:58:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 美好的鸵鸟 发表的提问:
销售货物,收到银行承兑12万 还有银行转账1.3万总计货款13.3万(含税)怎么做会计分录
你好 借应收票据 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
125楼
2023-01-10 11:06:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物,拿到发票,但没有收到货款,企业一般怎么做会计分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
126楼
2023-01-10 11:32:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ DORIS 发表的提问:
已销售,但未收款未开票的怎么做账?会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 当月要按未开票收入申报增值税。
127楼
2023-01-11 10:59:50
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DORIS:回复张艳老师 如果下月实际开票金额小于本月入账金额,报税时怎么调整?
2023-01-11 11:26:10
张艳老师:回复DORIS那就需要冲减本月确认的收入、销项税额和成本。
2023-01-11 11:48:31
DORIS:回复张艳老师 会计分录怎么做?
2023-01-11 12:02:48
张艳老师:回复DORIS要先将申报的未开票收入整体填为负数,然后按开票金额填入开票的销售额中。
2023-01-11 12:22:35
张艳老师:回复DORIS借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 上面的分录整体负数,然后按实际开票金额重新编制分录就是了。(这个要比冲减方便操作)
2023-01-11 12:43:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小丹 发表的提问:
公司销售货物开具发票对方把款打到老板私人账户,如何做会计分录
你好 借;其他应收款——老板,贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
128楼
2023-01-11 11:16:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物开具发票,会计分录怎么写
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
129楼
2023-01-11 11:32:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sunny 发表的提问:
货物发出,发票未款,货款未收,可以确认收入吗?会计分录怎么做?
如果只是发出货物,未开票,先做发出商品,借:发出商品 贷:库存商品,开票后再确认收入
130楼
2023-01-12 10:09:13
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Sunny:回复辜老师 那另外一种情况,款已收,发票已开,货物当月还未发出,可以确认收入吗?相关分录怎么做?
2023-01-12 10:26:33
辜老师:回复Sunny这种你要先交税,但是不能确认收入,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税—销项税
2023-01-12 10:55:33
Sunny:回复辜老师 货物在下月初发出,那么下月该怎么做分录?
2023-01-12 11:21:19
辜老师:回复Sunny借:预收账款 贷:主营业务收入,借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-01-12 11:49:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 我们 发表的提问:
销售商品,但未收到货款,已开发票,会计分录怎么写
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷;库存商品
131楼
2023-01-12 10:23:51
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我们:回复bamboo老师 下面那个是结转成本吗
2023-01-12 10:54:43
bamboo老师:回复我们下面那个是结转成本
2023-01-12 11:14:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 旋律 发表的提问:
单位市销售行业,按照老板预测每月销售额的3%坏账,计提坏账准备,会计分录怎么做
借:资产减值损失,贷:坏账准备
132楼
2023-01-12 10:52:04
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旋律:回复袁老师 老师月底结转时会计分录怎么做
2023-01-12 11:11:36
袁老师:回复旋律借:本年利润贷:资产减值损失
2023-01-12 11:25:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Smile 发表的提问:
我们公司发货物流损坏了货,赔偿款让从运费中扣除,怎么做会计分录?
你好,借其他应收款贷应付账款。
133楼
2023-01-12 11:07:54
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Smile:回复玲老师 老师能说清楚点吗
2023-01-12 11:23:08
玲老师:回复Smile就是用应收应付往来对冲。
2023-01-12 11:52:03
Smile:回复玲老师 但是我们后期的运费还不够扣赔偿款,要累计扣除,怎么做账?
2023-01-12 12:10:13
玲老师:回复Smile损失的这个货物还能正常销售吗?
2023-01-12 12:26:07
Smile:回复玲老师 不能正常销售
2023-01-12 12:44:49
玲老师:回复Smile借待处理财产损益贷库存商品。借其他应收款贷待处理财产损益。
2023-01-12 13:13:43
玲老师:回复Smile没有收到赔款时就做上面那个分录。
2023-01-12 13:27:03
玲老师:回复Smile然后你的运费是借成本费用贷应付账款。
2023-01-12 13:55:56
Smile:回复玲老师 赔款是从运费中累计扣除,比如我这次运费1000元,但是上次物流公司损坏的货物价格是1600元,意思我这次就只能先扣1000元,等下次发货时再扣600元出来
2023-01-12 14:08:15
玲老师:回复Smile可以的。这个就是我第一个回复你,那个往来对冲吗
2023-01-12 14:19:22
玲老师:回复Smile一直把这个钱扣完就可以了。
2023-01-12 14:35:17
Smile:回复玲老师 那就是借:其他应收款-物流公司  1000 贷:应付账款 -物流公司  1000,然后下次再发货时在做那600元吗?
2023-01-12 14:56:09
玲老师:回复Smile对,这样处理就正确了。
2023-01-12 15:23:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 米兰???? 发表的提问:
货到,销售单到。发票未到,款也未付,如何做分录?
借库存商品 贷应付账款暂估款
134楼
2023-01-12 11:30:00
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 心语心愿 发表的提问:
老师好 销售货物港杂费和海运费分录 借 销售费用 港杂费 贷 银行存款/应付账款
你好,可以这么做的。
135楼
2023-01-27 11:22:17
全部回复
心语心愿:回复郭老师 美女  比如这个月售货物20万,实际钱回来了10万,这个分录怎么做? 借  银行存款  10万  应收账款  10万 贷  主营业务收入  20
2023-01-27 11:34:19
郭老师:回复心语心愿是的,分录可以这么做的,如果是外账的话,需要做一个应交税费贷方。
2023-01-27 11:47:44
心语心愿:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-27 12:01:06
郭老师:回复心语心愿不用 客气 工作愉快。
2023-01-27 12:26:55

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