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银行存款支付水电费会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ L. 发表的提问:
公司15年成立,现在做账,银行存款有余额,购买支票用银行存款余额支付,这个银行存款余额我要怎么做会计分录?有银行存款对账单。
借:财务费用-手续费 贷:银行存款
256楼
2023-03-06 09:24:46
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L.:回复许老师 购买支票的我会,我意思是这笔余额怎么做,做盘盈我要结转,按你说的是做了,银行存款余额负数。
2023-03-06 09:49:11
L.:回复许老师 我要怎么在帐上面体现出来我银行存款有余额
2023-03-06 10:11:24
许老师:回复L.银行存款余额是负数?本来没有银行存款余额吗?
2023-03-06 10:35:16
L.:回复许老师 有啊!我说过有的。我要从3月份开始做账,而账套期初银行存款余额设置不了,账套期初余额显示今天日期。
2023-03-06 10:54:16
L.:回复许老师 支票购买日期也是3月份
2023-03-06 11:10:39
许老师:回复L.这个的话 你可以 重新建立账套呀 从今年3月开始呀 想用友等软件的话 新建账套 往前好几年 都是可以的啊 而且 期初的资产负债表 也是可以设置的
2023-03-06 11:24:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慵懒的小猪 发表的提问:
应付款,款项支付,发票拿到了,会计分录是,借应付款,贷银行存款吗
是的,是的,是的,是的,
257楼
2023-03-06 09:53:59
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慵懒的小猪:回复maize老师 老师,那收到的发票是经营成本上的费用,这个需要怎么计
2023-03-06 10:23:52
maize老师:回复慵懒的小猪借主营业务成本 贷应付账款,要是车间有加工做制造费用 贷应付账款,
2023-03-06 10:46:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 静静 发表的提问:
付水电费时,分录借方其他货币资金,贷方银行存款,为什么是这样做呢??
你好,借方应当管理费用或制造费用科目才是啊
258楼
2023-03-07 08:28:04
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静静:回复邹老师 那他为什么借其他货币资金呢??
2023-03-07 08:44:13
邹老师:回复静静你好,你这个分录是在哪里看到的?能提供一下具体题目图片,以及相关解析?
2023-03-07 09:05:01
静静:回复邹老师 没有
2023-03-07 09:34:12
静静:回复邹老师 什么分录才会用到其他货币资金呢??
2023-03-07 10:02:04
邹老师:回复静静你好,如果原始业务描述没有,答案解析也没有 根据你描述,付水电费时做这个分录,是有错误的
2023-03-07 10:28:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 忧心的万宝路 发表的提问:
耗用材料2500,用银行存款支付安装公司安装费3500元,会计分录咋写
你好,是安装固定资产发生的耗材,安装费用吗?
259楼
2023-03-07 08:56:18
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 佳? 发表的提问:
记提和支付水电费的分录怎么写?
您好,计提是当时没有发票的是吧
260楼
2023-03-07 09:03:14
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文老师:回复佳?支付的时候有发票了吧
2023-03-07 09:29:58
佳?:回复文老师
2023-03-07 09:54:34
文老师:回复佳?那就来发票时候,冲减之前计提的分录,然后再根据发票入账,直接做付款的分录
2023-03-07 10:18:55
文老师:回复佳?计提的时候,借成本费用贷其他应付款,来发票了,借成本费用负数贷其他应付款付款,然后根据发票,借成本费用贷银行存款
2023-03-07 10:43:43
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
计提 劳务费和支付劳务费时的会计分录怎么做吗?支付时是 借管理费用劳务费 贷银行存款 ,那计提该怎么做分录啊
您好,您的分录是计提+支付
261楼
2023-03-07 09:22:27
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天青色等烟雨:回复小林老师 老师,能帮忙写一个详细的分录嘛?我没太明白您的意思,抱歉
2023-03-07 09:38:12
小林老师:回复天青色等烟雨您好,计提应当是借成本费用,贷其他应付款,支付,借其他应付款,贷银行存款
2023-03-07 09:49:05
天青色等烟雨:回复小林老师 老师,不好意思哈,是我们支付给第三方的劳务,我们不是劳务公司
2023-03-07 10:09:14
小林老师:回复天青色等烟雨您好,一样都是其他应付款
2023-03-07 10:37:13
天青色等烟雨:回复小林老师 可以这么计提吗,
2023-03-07 10:49:21
小林老师:回复天青色等烟雨您好,不是企业员工不可以,
2023-03-07 11:11:35
天青色等烟雨:回复小林老师 这样可以吗老师
2023-03-07 11:24:57
小林老师:回复天青色等烟雨您好,这个是正确的
2023-03-07 11:37:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A 发表的提问:
我公司先支出水电费总钱了,现在是收商户的电费 借:银行 贷:营业费用-水费(负数),现在想让收回来的水费计入预收账款,然后月底去冲销水电费,怎么做会计分录,
借:营业费用-水费,贷:预收账款
262楼
2023-03-07 09:51:00
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A:回复袁老师 我们先支付水电费:借:营业费用-水电 贷:银行 我收租户的水电费:借:银行 贷:营业费用-水电 (负数) 收回来的水电费是贷方余额,如何将贷方余额转入到预收账款,会计分录是什么
2023-03-07 10:07:22
袁老师:回复A借:营业费用-水费,贷:预收账款,做这个就可以了啊
2023-03-07 10:17:46
A:回复袁老师 如果营业费用余额在贷方,在余额转入到营业外收入、其他业务收入,会计分录是什么
2023-03-07 10:42:48
袁老师:回复A借:营业费用 贷:营业外收入
2023-03-07 11:10:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 微笑的鱼 发表的提问:
#提问#老师您好!2月份缴的车子保险费银行支付,3月份发票到了。关于车船税怎么做会计分录?水电费发票与银行付款不一致,差额记那个科目。
你好 2月份,借;预付账款,贷;银行存款 3月份,借;管理费用,贷;银行存款 车船税,借;税金及附加 , 贷;应交税费——车船税 借;应交税费——车船税 , 贷;银行存款 是什么原因导致水电费发票与银行付款不一致呢?
263楼
2023-03-08 08:33:00
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微笑的鱼:回复邹老师 水费有污水处理费用,电费有一张普票和专票
2023-03-08 09:00:40
邹老师:回复微笑的鱼你好,污水处理费计入管理费用核算就是了 电费普通发票按含税金额入账,专用发票做价税分离处理就是了
2023-03-08 09:21:44
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
支付货款,根据付款申请书和支票存根写会计分录,答案是借:预付账款 贷:银行存款。我的问题是没有银行回单为什么贷是银行存款呢?
用支票的方式付款,就是银行存款,除了直接给现金,其他都是贷银行存款。
264楼
2023-03-08 09:01:02
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支付职工体检费未支付部分存入银行如何做会计分录
借:银行存款 贷:现金
265楼
2023-03-08 09:17:43
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
支付上月水电费的这个分录怎么写
同学你好,跨年的水电费用,借:以前年度损益调整 贷:银行存款/库存现金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
266楼
2023-03-08 09:30:12
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欢喜的黄蜂 发表的提问:
收到农机局转来水费600 财务会计:借银行存款贷其他应付款 不做预算会计 支付农机局水费3000 财务会计:借其他应付款600贷银行存款600,借业务活动费用2400贷零余额用款额度2400 预算会计怎么做呀?
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
267楼
2023-03-08 09:48:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
268楼
2023-03-09 09:15:42
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业用银行存款支付税负部门罚款1000元求会计分录
借;营业外支出 贷;银行存款
269楼
2023-03-09 09:34:19
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
270楼
2023-03-09 09:47:59
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-03-09 10:15:22
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-03-09 10:38:41

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