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企业会计应收货款对账单模板
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
老师,老板把主营业务收入的款转到对公账户上了,之前的会计做账,借:银行存款,贷其他应付款-老板,我现在该如何把账目调整一下呢
你好,应该是挂其他应收款吗?
226楼
2023-02-23 09:42:29
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聂向普:回复郭老师 老师,因为是私卡(收入)转到对公账户上了,所以之前的会计按照借老板的款走的账
2023-02-23 09:56:17
聂向普:回复郭老师 我现在该如何调账呢
2023-02-23 10:16:24
郭老师:回复聂向普你好,当时的完整分录是怎么做的?
2023-02-23 10:40:46
聂向普:回复郭老师 私卡转对公,借:银行存款,贷其他应付款-老板,现在其他应付款的挂账比较多,实际是收入
2023-02-23 10:57:49
郭老师:回复聂向普你好,做收入的时候借其他应收款吗?如果是的话,借其他应付款贷其他应收款。
2023-02-23 11:17:01
聂向普:回复郭老师 收入,借:银行存款 贷,主营业务收入,应交税费/应收账款
2023-02-23 11:40:36
聂向普:回复郭老师 那我可以做账,借;其他应付款-老板,贷主营业务收入,应交税费/应收账款吗
2023-02-23 11:56:20
郭老师:回复聂向普可以的,可以这么做的。
2023-02-23 12:15:08
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 李启敏 发表的提问:
有一个小规模纳税企业(建筑工程类),这月发票金额是3920000元(含税价),收到2110000元的工程款在对公账户上,老板想企业所得税在下一个月缴纳,请问这比业务的会计分录应该怎么写
借:应收账款,392万 贷应交税费一应交增值税 主营业务收入
227楼
2023-02-23 10:06:19
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李启敏:回复老刘 这样记录会计分录的话那么在对公账户上的2110000又怎么处理
2023-02-23 10:33:18
老刘:回复李启敏借:银行存款 2110000 贷:应收账款 2110000
2023-02-23 10:46:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 张玲 发表的提问:
小规模单位,给对方供货,收到钱必须有收据?盖对方单位章子才行吗?说的是外账,没有收据外账会不会有麻烦?
你好,需要有收据,加盖单位公章的
228楼
2023-02-23 10:20:59
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张玲:回复邹老师 都好几年了,怎么办?
2023-02-23 10:37:17
邹老师:回复张玲补齐相关单据,如果实在无法补齐,也没有什么好办法的
2023-02-23 10:53:02
张玲:回复邹老师 教个好办法啊?
2023-02-23 11:15:50
邹老师:回复张玲你好,补做收据,补盖公章了
2023-02-23 11:39:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计 发表的提问:
怎样算形成应收账款?????是我公司出货,但客户还没收到货,算形成应收账款???????还是货已经到客户公司了算形成应收账款??????还是货已经到客户公司了,客户也签收了我们公司的送货单,算形成应收账款????????还是客户收到货后签收了送货单并且已经入库了,才算形成应收账款????????
你好,完成销售没有收到钱就形成了应收账款,
229楼
2023-02-24 09:35:53
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会计:回复玲老师 那是那种???上面那种?
2023-02-24 10:07:18
玲老师:回复会计货已经到客户公司了,客户也签收了我们公司的送货单,算形成应收账款
2023-02-24 10:18:31
会计:回复玲老师 就是签收了送货单就算是形成应收账款???按权责发生制,有一个困难就是不好判定客户签收送货单的日期,例如7月底出货的,有可能是7月31日签收的送货单,也有可能是8月2日签收的送货单,因为非常多客户签收送货单不会写上签收日期,这该怎么处理???
2023-02-24 10:29:09
玲老师:回复会计实际工作中也有不是这样的 有的商品销售给客户了 客户让你保管 先不取走货这也形成应账款 这个看实质 就是实际已经销售了没有收到钱就确认应收账款 其他的细节你们在合同里约定 按合同约定执行。
2023-02-24 10:55:23
会计:回复玲老师 老师帮我过目一下,这样分录有没有错,客户未收到货分录:借 发出商品 贷 库存商品 收到货时:借:营业成本,贷:发出商品,借 应收账款,贷:主营业务收入,贷销项税
2023-02-24 11:25:15
玲老师:回复会计你好 对的 是这样的
2023-02-24 11:46:31
会计:回复玲老师 在实操中,老师以你的了解,像这样7月出的货,11月客户才收到货,但没付款给我们,按权责发生制,月报表利润表的营业收入与营业成本,是计入7月好,还是计入11月好??
2023-02-24 12:14:35
玲老师:回复会计你好 这就要看实质 实际风险和报酬 转移了 就应该确认收入 在7月就确认收入
2023-02-24 12:29:01
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 小劉 发表的提问:
老师 我们是小规模企业 为了给对方平账 我们老板 自己存到银行4万 备注货款 给对方对公打过去了6万 备注 货款 对方私人账户给我们老板私人账户打了6万 我们之前没有欠款或者往来 这个分录如何填写
您好 您本来账上跟对方没有往来 为了对方平账给对方汇款?
230楼
2023-02-24 09:50:56
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小劉:回复bamboo老师 是了 没任何关系 对方和我们不合作了 就让这样 无语死了
2023-02-24 10:16:31
bamboo老师:回复小劉借:银行存款 40000 贷:其他应付款-老板 40000 借:其他应付款-老板 60000 贷:银行存款 60000 让老板写委托付款说明 委托单位付款给对方 然后老板给单位20000
2023-02-24 10:36:58
小劉:回复bamboo老师 这个委托收付款协议是对方给盖章吗 对方不给盖就是明说不给盖章
2023-02-24 10:47:49
小劉:回复bamboo老师 备注还写货款
2023-02-24 11:14:13
bamboo老师:回复小劉您老板签字 您单位付款
2023-02-24 11:43:15
小劉:回复bamboo老师 这个证明做到账里面吗
2023-02-24 12:03:01
小劉:回复bamboo老师 老师 我还有对方的一点成本票没做 我能做进去吗 是18年的有几万 是老板对私卖出去了也没做账 现在拿出来能做吗
2023-02-24 12:20:25
bamboo老师:回复小劉这个协议可以做附件放在凭证后面 18年的要进账的话 要用以前年度损益调整科目
2023-02-24 12:48:09
小劉:回复bamboo老师 那这样的话需要把资产啥表全部更改
2023-02-24 13:09:32
bamboo老师:回复小劉把资产啥表全部更改?不需要啊
2023-02-24 13:24:25
小劉:回复bamboo老师 那收入不是主营收入吗
2023-02-24 13:53:22
bamboo老师:回复小劉用以前年度损益调整科目啊 不用主营收入
2023-02-24 14:15:23
小劉:回复bamboo老师 我不清楚这个科目 不会做分录还有报表
2023-02-24 14:26:30
bamboo老师:回复小劉报表需要单独做 请问发票款项支付了么
2023-02-24 14:55:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 好好爱自己 发表的提问:
应收账款表格模板有吗?
你好,账龄分析的表格吗?
231楼
2023-02-24 10:09:08
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
小企业会计制度模板有吗?
您好,电脑上登录本学堂,点击下载,然后在搜索框中输入小企业会计制度,再点击搜索,从结果中选择下载参考使用,谢谢。
232楼
2023-02-24 10:17:59
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学徒:回复王雁鸣老师 会计制度跟财务制度一样吗
2023-02-24 10:51:04
王雁鸣老师:回复学徒您好,会计制度与财务制度不一样的,但是大同小异。
2023-02-24 11:04:04
学徒:回复王雁鸣老师 咱们学堂里面是会计制度,有财务制度的链接吗
2023-02-24 11:15:34
王雁鸣老师:回复学徒您好,电脑上登录本学堂,点击下载,然后在搜索框中输入制度,再点击搜索,从结果中选择下载参考使用吧,谢谢。
2023-02-24 11:34:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 岁月静好22 发表的提问:
老师,我们卖零售(以前是老板收钱,没开发票)前任会计是这样账务处理的:借,应收账款—某老板,贷,预收账款 —零卖,对吗?老师
您好,这个分录不对
233楼
2023-02-26 19:13:02
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玲老师:回复岁月静好22借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,老板代收款时借其他应收款,老板名,贷应收账款,
2023-02-26 19:32:12
岁月静好22:回复玲老师 哦,老板收款交公司时,借,银行存款,货,其他应收款—老板,是不是这样老师?
2023-02-26 20:01:23
玲老师:回复岁月静好22您好,是的,您的分录正确
2023-02-26 20:14:38
岁月静好22:回复玲老师 好的,谢谢老师!对了,那我现在要调他做错的凭证怎调简单点?是全部红冲,然后做一张正确的凭证,还是怎么?
2023-02-26 20:41:48
玲老师:回复岁月静好22您好,是的,这样处理简单清晰,可以的
2023-02-26 21:09:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ #capricious 发表的提问:
老师,我们收到对方公司一部分的钱,但他欠我们的钱未还清,然后这个公司破产了,那我们挂在应收账款这部分的损失应该怎么做账啊,是执行企业会计制度
借资产减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
234楼
2023-02-26 19:27:26
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#capricious:回复郭老师 老师,我们公司是一般纳税人,这种破产的还用去税务局备案吗,有对方的破产的判决书
2023-02-26 19:54:36
郭老师:回复#capricious需要,你提供这个可以税前扣除
2023-02-26 20:15:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 老式公寓 发表的提问:
老师,我们是商贸企业,对方入库经常会少入,比如我们这边销货单1000,对方入库900,那么这100就是差价,我们之前做账借,应收,贷收入,后面收款按实收900收,该怎么做账
对方说收到货就是900是吗。
235楼
2023-02-26 19:52:08
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郭老师:回复老式公寓发票重新开吗。
2023-02-26 20:43:30
老式公寓:回复郭老师 公司对账后就按900结算销账,但是差价需要总部审批
2023-02-26 21:12:04
老式公寓:回复郭老师 之前挂应收1000,销账:借银行存款,借其他应收款-销售人员(差价)100 贷应收900,这100元审核通过后,就借:其他应收款-销售人员(-100),贷应收(-100)
2023-02-26 21:40:09
老式公寓:回复郭老师 这样做凭证对吗?老师
2023-02-26 22:03:06
郭老师:回复老式公寓这个钱是销售员出吗。
2023-02-26 22:29:44
老式公寓:回复郭老师 不是
2023-02-26 22:45:28
老式公寓:回复郭老师 是暂时挂的过渡科目
2023-02-26 23:14:34
郭老师:回复老式公寓如果你单位承担上面的分录,对的可以。应收会有余额,你需要做坏账。你也可以红冲发票重新开九百的。
2023-02-26 23:43:48
老式公寓:回复郭老师 老师我分录写错了,应该是借银行存款900,借其他应收款100,贷应收1000,。审批通过后,就是借其他应收-100,贷应收-100,这样最后没得应收了
2023-02-27 00:12:30
郭老师:回复老式公寓如果这样的话,这个就是你单位的职工负担了
2023-02-27 00:42:06
老式公寓:回复郭老师 其他应收不是冲平了吗?
2023-02-27 00:57:04
老式公寓:回复郭老师 红字借其他应收款-销售,红字贷:应收账款
2023-02-27 01:18:33
郭老师:回复老式公寓应收借方1000 贷方1000 最后还有个100
2023-02-27 01:42:08
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 学者 发表的提问:
老师,物流公司的账单没有给我们,所以没有对账,物流运单是有的,但老板娘的意思是没有对账单就不付款,但我当月需要正常计提运费吗?
计提还是要计提的,以后数值不一样,再调整。符合权责发生制原则。
236楼
2023-02-26 20:05:59
全部回复
学者:回复许老师 调整分录怎么做?
2023-02-26 20:36:08
许老师:回复学者在同一年的话,调整的金额,计入收到账单(比如下月)的当月,就可以了。
2023-02-26 20:47:44
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 深情的板栗 发表的提问:
公司账目,这个是15年的账目之前的会计没有弄好,结果6月份的会计余额是160元,可是银行打出来的数据是321.17.只有6-12后的银行对账单,之前的会计也没有银行的对账单,银行又注销了。账目接不上去,查不到到底发生了什么业务。我要怎么能让对账单和会计账目平呢?
银行注销了也可以去银行调取之前记录吧
237楼
2023-02-27 09:29:39
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深情的板栗:回复李老师 出纳说调不出来,没有别的办法吗?
2023-02-27 09:43:59
李老师:回复深情的板栗那就没办法了 只能随便弄一个数字了
2023-02-27 09:54:28
深情的板栗:回复李老师 分录我要怎么做呢
2023-02-27 10:18:06
李老师:回复深情的板栗随便做一个调平来啊 比如存现 取现
2023-02-27 10:47:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 还单身的黄蜂 发表的提问:
银行对账单税款在贷方,企业怎么记账,做会计分录呢
借银行存款贷收入等 对银行来说是贷方对你们来说就是借方
238楼
2023-02-27 09:44:24
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 夏末的晨曦 发表的提问:
小规模企业,老板垫支了工程款,没有收到工程的凭证,应该怎么记账呢,
以后会收到凭证吗
239楼
2023-02-27 10:11:59
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夏末的晨曦:回复李老师 以后会收到凭证呢,如果后面收到凭证呢,在做相反分录吗
2023-02-27 10:42:01
李老师:回复夏末的晨曦那你收到凭证时候再入账吧
2023-02-27 10:59:41
夏末的晨曦:回复李老师 收到凭证了,该怎么记呢,借:其他应付款,贷呢
2023-02-27 11:15:49
夏末的晨曦:回复李老师 收到凭证了,做借:在建工程,贷:其他应付款,可是我没有收到凭证呢,也做到在建工程里,那后面收到凭证了怎么办呢
2023-02-27 11:28:24
李老师:回复夏末的晨曦你没收到凭证 先暂估 借在建工程 贷应付账款暂估 收到了以后红字冲销 然后再做正确分录 借:在建工程,贷:其他应付款
2023-02-27 11:51:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
公司收到一笔个人转账款,但实际上是支付的货款,会计凭证做的是冲减应收账款-某公司,附的是个人转账回单,这样对吗
你好!操作上是可以。只是这样不规范
240楼
2023-02-28 09:38:08
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