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企业会计应收货款对账单模板
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ ????????Utah 发表的提问:
老师,我们做收入的分录的时候,一定要借应收账款吗?还是可以直接借银行存款。毕竟我们很多时候是根据银行对账单来做账的,已经是收到钱了
你好,先做应收账款,再做银行存款
91楼
2022-12-28 11:05:52
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????????Utah:回复暖暖老师 为什么一定要先做应收账款呢
2022-12-28 11:17:25
暖暖老师:回复????????Utah这样才知道应收的本年度发生额
2022-12-28 11:37:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ wangvlti 发表的提问:
销售收入进老板私人账户了,借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,进货是老板私人账户付的钱,借库存商品贷其他应付款-老板对吗?
借库存商品贷其他应收款-老板,这个是买材料老板付款吧?
92楼
2022-12-28 11:19:50
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wangvlti:回复maize老师 对的啊,那进货和销货都老板私人账户进出的,其他应收款-老板———其他应付款-老板可以相抵吗
2022-12-28 11:47:12
maize老师:回复wangvlti可以,其他应收款-老板———其他应付款-老板可以相抵吗 ,但是这个最好是不要长期私户付款和收款,税局追究是需要按视同服务缴纳增值税就不好了
2022-12-28 12:02:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 耍酷的百合 发表的提问:
老师,我有一个客户,以前没有账,现有个应收账款收回来了,但是银行对账单余额和银行账不符我怎么办?
之前没有做补上借银行 贷应收账款,借应收 贷主营业务收入 销项税额,之前做收入申报纳税吗,
93楼
2022-12-28 11:33:21
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
公司销售货款会交到商场收银处,这样做借应收账款,贷主营业务收入 对账后商场把钱打入老板银行账号里怎么做凭证
收到钱应该做:借:现金 贷:主营业务收入,转老板,借:银行存款 贷:现金
94楼
2022-12-28 11:58:45
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ---群群---- 发表的提问:
我的应收款,因老板急于回款,对方单位找了个理由扣款5000元,我该怎样做账?怎样做会计分录呀
建议用老板的钱,将5000元的差额冲平,以后在找机会转给老板就是了。 借:库存现金 5000 贷:应收账款 5000
95楼
2022-12-28 12:05:59
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---群群----:回复张艳老师 刘老师:我应收账款,都是由税控设备开票的,还有没收回的,是不是要计提坏账准备,
2022-12-28 12:19:02
---群群----:回复张艳老师 用老板的钱冲回来,虽简单些,但这钱确实收不回来了呀,
2022-12-28 12:36:24
张艳老师:回复---群群----如果不是大型企业的话,根本就没有计提坏账准备,计提了也不能税前扣除的。
2022-12-28 12:52:34
---群群----:回复张艳老师 哦,那谢谢刘老师
2022-12-28 13:22:02
张艳老师:回复---群群----不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请您给予五星好评,谢谢!!
2022-12-28 13:48:19
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 汤婷 发表的提问:
我司已打款给供应商94000元,货没发,现在我司不要货了,供应商已退还钱给我司,请问退款单凭证模板对吗?
您好。借方银行存款94000
96楼
2022-12-29 11:25:52
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汤婷:回复小林老师 就是说不要输入“-”,是吗
2022-12-29 11:43:45
小林老师:回复汤婷您好,因为银行按是收付实现制,不考虑负数
2022-12-29 11:57:13
汤婷:回复小林老师 老师人呢
2022-12-29 12:08:21
汤婷:回复小林老师 借贷方向没有问题吧
2022-12-29 12:33:35
小林老师:回复汤婷您好,您的贷方银行存款-94000修改为借银行存款94000
2022-12-29 12:47:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 香子 发表的提问:
我是一家汽修小公司的内帐会计 我在做报表,我收到了4月份的银行对账单,请问我收到了银行对账单之后除了对账还要干嘛呢
根据银行对账单的业务作出账务处理,期末对账
97楼
2022-12-29 11:50:05
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香子:回复邹老师 那跟做报表有关吗
2022-12-29 12:11:56
邹老师:回复香子有一定的关系
2022-12-29 12:22:21
香子:回复邹老师 什么关系?我就是想知道我做报表时要不要用到银行对账单上面的金额
2022-12-29 12:51:13
邹老师:回复香子货币资金就是有库存现金+银行存款+其他货币资金构成 如果你银行账务处理错误,会造成报表上货币资金期末余额错误
2022-12-29 13:02:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 羽凌楹 发表的提问:
只有一张收据单货款 之前会计分录 借:现金 贷:应收账款-✘
你好,这个是实际收到现金货款吗?
98楼
2022-12-29 12:05:59
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羽凌楹:回复邹老师 是的有销售单据的和出纳签字收到货款
2022-12-29 12:28:20
邹老师:回复羽凌楹你好,那是这样做收款分录的
2022-12-29 12:47:24
羽凌楹:回复邹老师 为什么不是贷:主营业务收入呢
2022-12-29 12:58:01
羽凌楹:回复邹老师 支付供应商货款也是 借:应付账款——✘ 贷:现金
2022-12-29 13:11:10
羽凌楹:回复邹老师 到期末再转入主营业务收入
2022-12-29 13:31:24
邹老师:回复羽凌楹你好,实现收入 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费 收款,借;库存现金,贷;应收账款
2022-12-29 13:47:53
羽凌楹:回复邹老师 我看分录都没有第一笔分录,直接做第二笔分录
2022-12-29 14:04:45
邹老师:回复羽凌楹你好,需要先做收入分录,才可以做之后的收款分录的
2022-12-29 14:29:46
羽凌楹:回复邹老师 那税费自己算,现在一搬纳税人是13%是吗
2022-12-29 14:44:23
邹老师:回复羽凌楹你好,一般纳税人销售货物,税率是13%的
2022-12-29 14:57:09
羽凌楹:回复邹老师 食品有限公司小规模是多少
2022-12-29 15:24:53
邹老师:回复羽凌楹你好,小规模增值税是按3%的税率
2022-12-29 15:36:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
建筑企业签了合同,老板说要我挂应收账款,我要怎么做会计分录啊
你好,签订了合同是不需要做分录的,提供了建筑服务才需要做分录的
99楼
2023-01-03 11:04:51
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A会计学堂-课程辅导王老师:回复邹老师 那老板到时候问我要这个工程的应收账款,我怎么回
2023-01-03 11:29:10
邹老师:回复A会计学堂-课程辅导王老师你好,都没有提供工程服务,只是签订一个合同,不需要通过应收账款核算啊 老板要挂账应收账款这个想法是错误的
2023-01-03 11:41:29
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 蝈蝈 发表的提问:
3月份的业务已经预收货款,月底对账对方没来得及回复,所以开票到4月,并且按照没有降税的16%开的,业务有没有问题
你好,三月份没报无票收入的话4月份是不能开16个点的了;
100楼
2023-01-03 11:33:29
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蝈蝈:回复朴老师 那应该怎么处理呢,对方已经抵扣了,这也隔了这么久了
2023-01-03 12:00:48
朴老师:回复蝈蝈开红字发票的哦,不燃税局会找你的
2023-01-03 12:19:28
蝈蝈:回复朴老师 已经抵扣了的发票怎么充红呢
2023-01-03 12:48:16
朴老师:回复蝈蝈对方申请红字发票信息表你们开
2023-01-03 13:12:16
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
28. 下列关于我国事业单位应收账款的处理中,正确的有( )。 A.事业单位应视应收账款收回后是否需要上缴财政进行不同的会计处理 B.事业单位收回后应上缴财政的应收账款应当计提坏账准备 C.事业单位收回后不需上缴财政的应收账款应当计提坏账准备 D.事业单位年末应当对应收账款进行全面检查,分析其可收回性,对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备 参考答案:AC 我的答案:ACD 事业单位应视应收账款收回后是否需要上缴财政进行不同的会计处理,选项A正确;我国政府会计核算中除了对事业单位收回后不需上缴财政的应收账款和其他应收款进行减值处理外,对于其他资产均 D?
您好,同学,D选项正确的描述是年末事业单位对收回后不需上缴财政的应收账款进行全面检查,分析其可收回性,对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备、确认坏账损失
101楼
2023-01-03 11:46:11
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 冷傲的火车 发表的提问:
请问新政府会计制度下,事业单位 上年购买固定资产时给对方付了款但对方尚未交货, 事业单位做了账 借:支出 贷:银行存款 贷:其他应付款; 今年该固定资产到货,我单位验收入库,并支付了其他应付款,请问今年应该怎么做账?
今年的账务处理借:固定资产 贷:银行 其他应付款 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存。
102楼
2023-01-03 11:56:58
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冷傲的火车:回复姜老师 去年的账务处理是:借:支出 10元 贷:银行存款8元 其他应付款2元,由于未收到货物因此没入固定资产 。今年收到货物并验收入库,并支付其他应付款2元,那么今年财务会计怎么做账?预算会计应该不用做账了因为去年已经确认过之处了,对吗?
2023-01-03 12:33:02
姜老师:回复冷傲的火车今年的财务会计不做支出,直接做固定资产。借:固定资产 贷:银行等 其他应收款。不做支出处理。
2023-01-03 12:44:59
冷傲的火车:回复姜老师 借:固定资产2元 贷:银行存款2元,那其他应付款2元怎么入账呢?
2023-01-03 13:03:40
冷傲的火车:回复姜老师 借:固定资产2元 贷:银行存款2元,借:其他应付款2元 贷:累计盈余 2元?
2023-01-03 13:15:00
姜老师:回复冷傲的火车去年没有收到固定资产有开发票吗?
2023-01-03 13:38:11
冷傲的火车:回复姜老师 没开发票,我觉得今年应该 借:固定资产 10 贷:累计盈余10 借:其他应付款2 贷:银行存款2,你觉得对吗?
2023-01-03 13:51:39
姜老师:回复冷傲的火车你去年没有取得发票就做了支出账务处理是错误的应该做调整借:预付账款 8 累计盈余 2 贷:以前年度盈余调整 10
2023-01-03 14:14:02
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户cu9miw 发表的提问:
审计人员在审查甲企业 2010 年度“应付账款”记账凭证时,发现所附原始凭证为银行进账单回单和发货票,而会计分录为“借:银行存款,贷:应付账款”,审计人员怀疑该企业可能利用“应付账款”账户隐匿收入,故决定作进一步审查。经进一步审查应付账款明细账和原始凭证,发现原始凭证为银行进账单的回单和向A公司开出的发货票,但没有购货发票和验收单据,销售发货票上注明销售货款为153846元,增值税为26154元,合计180000元,隐瞒收入属实。假定该企业销售利润按100000元计算,所得税税率为25%。 根据上述资料,审计人员认为,甲企业存在的问题是,注册会计师应该怎么做,会计分录调整是?
同学你好,存在的问题主要是虚构采购业务,隐匿收入。注册会计师应和公司的治理层沟通,并做出调整建议。调整分录未 借:应付账款 180000 贷:主营业务收入 153846 应交税费-应交增值税(销项税)26154
103楼
2023-01-04 10:53:26
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ lingling 发表的提问:
小企业会计准则,不设置预收帐款,收到货款借银行存款,贷应收帐款。开出发票借主营收入,贷应收帐款。分录对吗
第一个分录是争取的,第二个分录您写反了。
104楼
2023-01-04 11:23:19
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lingling:回复晓宇老师 哦,第一个分录是争取的?什么意思?
2023-01-04 11:51:00
晓宇老师:回复lingling非常抱歉,由于老师需要在规定时间内解答,所以有些着急了,是老师打字错误,第一个分录是正确的。
2023-01-04 12:13:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ nffycg 发表的提问:
银行让专人送过来的对账单盖什么章?由于前任会计离职,4一6月账未做,现在应如何对账?
你好,一般盖公章就可以了
105楼
2023-01-04 11:37:07
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nffycg:回复邹老师 只用财务专用章可否?
2023-01-04 12:04:33
邹老师:回复nffycg这个就看银行是否同意了
2023-01-04 12:31:02

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