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一般纳税人免税收入会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
我是一般纳税人。做钢材批发。收到一张运输专用票,税务也认证了。会计分录怎么做?
借:管理费用--运费,应交税费贷:银行存款
151楼
2023-02-01 10:52:39
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1173454306:回复袁老师 应交税金子科目应是进项税吧。因为抵扣了
2023-02-01 11:20:50
袁老师:回复1173454306是 的啊
2023-02-01 11:41:03
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 稻谷人 发表的提问:
老师我们公司一般纳税人,两个股东,现在账上亏损200多万,现在老板想投入200万弥补亏损,原来是汽车修理修配,现在增加了物流运输,我要怎么做账才不涉及到税?如果做投资,资本溢价部分怎么算,比如原来甲投入资本350万,乙投入资本150万,累计亏损220万,现在甲追加200万会计分录怎么做
追加投资,只是增加实收资本,不涉及损益,需要缴纳印花税(税率万分之五) 借 银行存款 贷 实收资本
152楼
2023-02-01 11:00:30
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
新公司一般纳税人注册50万未存银行,用做会计分录吗?怎么做?
不用,等投资到账再做
153楼
2023-02-01 11:17:59
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娃娃:回复袁老师 @袁老师:税已交。啥时投资款存银行啥时做是不老师
2023-02-01 11:50:29
袁老师:回复娃娃是的
2023-02-01 12:15:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 高挑的人生 发表的提问:
你好老师,我想问下代建工程需要代建方(一般纳税人)垫资的话,如何进行会计分录和报税处理?
您好,您是属于代建方是吗?
154楼
2023-02-02 10:17:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 猫咪 发表的提问:
你好我想问一下我公司是一般纳税人首次开票无进项了抵扣,但是购买的专用设备可抵扣480但这480抵扣不要如何做会计分录
借管理费用贷银存 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
155楼
2023-02-02 10:45:19
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猫咪:回复郭老师 这个月销项税的只有80无进项 之前已经做了借管理费用480贷库存现金480了
2023-02-02 11:08:26
猫咪:回复郭老师 这种应该怎么做会计分录
2023-02-02 11:23:49
猫咪:回复郭老师 抵扣不要
2023-02-02 11:35:19
猫咪:回复郭老师 抵扣不完
2023-02-02 11:51:59
郭老师:回复猫咪第二个后面金额是80
2023-02-02 12:20:33
猫咪:回复郭老师 是的,就是这个月开票产生的销项税额只有80没得进项的
2023-02-02 12:33:48
郭老师:回复猫咪第一个分录480 第二个分录80
2023-02-02 12:44:58
猫咪:回复郭老师 就是借管理费用480袋银行存款480 借应交税费应交增值锐减免税款-80贷管理费用-80
2023-02-02 13:04:51
猫咪:回复郭老师 是这样的吗老师
2023-02-02 13:31:26
猫咪:回复郭老师 后面那个分录管理费用是-80减免额度是80吗?那这个月的销项需不需要结转但应交税费-应交增值锐未交增值锐
2023-02-02 13:42:38
猫咪:回复郭老师 可不可以这样做 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80贷:应交税费-未交增值锐80 借:应交税费-应交增值锐(减免税款)80 贷:管理费用-80 借:应交税费-未交增值锐 80 贷:应交税费-应交增值锐(减免税款) 80
2023-02-02 14:06:43
猫咪:回复郭老师 这样的话增值锐80转到未交增值锐里面去了然后又把这80用来冲销减免税款的方式可以不?
2023-02-02 14:22:32
郭老师:回复猫咪贷管理费用正数,不是-80了
2023-02-02 14:36:26
猫咪:回复郭老师 就是冲销管理费用嘛,我这做可以吗
2023-02-02 14:53:23
郭老师:回复猫咪可不可以这样做 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80贷:应交税费-未交增值锐80 这个不对,转出未交是0 你把减免税款和销项税额分别结转到转出未交增值税里面
2023-02-02 15:13:38
猫咪:回复郭老师 把本月的增值锐转到未交里面,要抵免的转到减免税款借方最后再把未交增值锐和可抵免得税款对冲
2023-02-02 15:25:42
猫咪:回复郭老师 反正抵扣好多管理费用就冲销多少可以不老师
2023-02-02 15:42:57
郭老师:回复猫咪借转出未交 贷减免税款 借销项贷转出未交 转出未交没有余额,不需要结转
2023-02-02 16:05:18
猫咪:回复郭老师 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) -80 贷:应交增值锐-应交增值锐(减免税款)80 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80 贷:应交增值锐-应交增值锐(减免税款)80
2023-02-02 16:19:23
猫咪:回复郭老师 减免税款也是通过转出未交增值锐抵消的
2023-02-02 16:30:14
郭老师:回复猫咪你这个两个分录第一个都不平,第二个正确
2023-02-02 16:52:13
猫咪:回复郭老师 借:应交税费-应交增值锐(转出未交增值锐) 80 贷:应交增值锐-应交增值锐(减免税款)80 借:应交税费-应交增值锐(销账税额) 80 贷:应交增值锐-应交增值锐(转出未交增值锐)80
2023-02-02 17:13:50
猫咪:回复郭老师 刚发错了这样的吗
2023-02-02 17:40:01
猫咪:回复郭老师 借管理费用480 贷银行存款480 借应交税费应交增值锐减免税款80贷管理费用-80然后再是我后面发这两个分录对吗
2023-02-02 17:59:53
猫咪:回复郭老师 然后没有增值锐的就不管附加税了
2023-02-02 18:16:29
郭老师:回复猫咪借应交税费应交增值锐减免税款80贷管理费用-80 分录不平,借管理费用负数 其他的对
2023-02-02 18:42:17
猫咪:回复郭老师 借应交税费应交增值锐减免税款80 借管理费用-80
2023-02-02 19:04:09
猫咪:回复郭老师 改成这样其余的都对了撒,反正就是抵扣多少管理费用就冲销多少,转出未交增值锐借贷相抵为0了就不需要交增值锐了,附加税也可以不交,也不用在做分录了对吧老师
2023-02-02 19:14:45
郭老师:回复猫咪分录正确的,
2023-02-02 19:30:45
猫咪:回复郭老师 是不是抵消好多冲销好多,就这样就可以了呀老师
2023-02-02 19:42:59
郭老师:回复猫咪是的,这么理解可以
2023-02-02 20:06:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般纳税人销售货物以物易物的会计分录是什么
一般纳税人销售货物以物易物的会计分录是什么
156楼
2023-02-02 11:14:59
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邹老师:回复爱笑的流沙分别按采购,销售做两笔账务处理
2023-02-02 11:32:30
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Aling 发表的提问:
一般纳税人中买东西开的普票,要分开价税做会计分录吗?要认证吗?
你好,普票不用价税分离。除了税控设备的普票和通行费也不存在认证
157楼
2023-02-05 12:23:53
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Aling:回复徐阿富老师 通行费是什么?
2023-02-05 12:45:35
徐阿富老师:回复Aling你好,就是高速公路的通行费。
2023-02-05 13:08:53
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 麦芽糖 发表的提问:
我公司是一般纳税人传媒公司,这个月老板进来一批用于平日招待用的酒是18600元,会计分录要怎么做?
您好, 借 库存商品 贷 银行存款/应付账款等
158楼
2023-02-05 12:32:27
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麦芽糖:回复宸宸老师 然后每月摊销吗?
2023-02-05 13:01:29
宸宸老师:回复麦芽糖您好,可以在平常招待的时候,再结转到销售费用这个科目。 可以按照招待使用的比例大致结转下
2023-02-05 13:19:06
麦芽糖:回复宸宸老师 谢谢
2023-02-05 13:44:32
宸宸老师:回复麦芽糖不客气的,祝您工作顺利
2023-02-05 13:59:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
一般纳税人,2019年计提30万年终奖,2020年1月实际发放20万年终奖,2020年1月会计分录如何?
你好,借 应付职工薪酬贷银行存款应交税费 把多记提的红冲了
159楼
2023-02-05 13:00:00
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妍婧:回复玲老师 红冲的分录是什么?
2023-02-05 13:18:22
玲老师:回复妍婧原来计提的分录不变,把那个分录里损益科目换成以前年度损益调整,这个科目就可以了
2023-02-05 13:47:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陆紫倩 发表的提问:
一般纳税人,法人之前没有请财务人员,7月5日收到一笔销售款32万。7月7日法人从公司帐转给自己30万,这笔30万如何做会计分录
借:其他应收款30贷:银行存款30
160楼
2023-02-06 10:48:49
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陆紫倩:回复袁老师 那附件要提供什么呢?
2023-02-06 11:18:57
袁老师:回复陆紫倩转账的银行回单
2023-02-06 11:30:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ muxi木子 发表的提问:
老师你好 我公司是一般纳税人新企业,公司安装网络并取得普票,会计分录应该怎么做?
借:管理费用等--办公费 贷:银行存款等
161楼
2023-02-06 11:00:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人,做国际货运代理的,服务商把我们的货搞丢了赔偿我怎么写会计分录,还有就是我们给客户的赔偿款又怎么写会计分录
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
162楼
2023-02-06 11:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
一般纳税人月末进项大于销项怎么做会计分录?
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
163楼
2023-02-07 09:40:48
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
有会计分录大全吗?商贸类一般纳税人
商业企业涉及的主要会计分录:1、采购借:库存商品 应缴税费—应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款2、计提工资借:销售费用 贷:应付职工薪酬—工资3、发生的水电费、房租、消耗等借:销售费用 贷:现金 / 银行存款 / 应付账款4、计提折旧借:销售费用 贷:累计折旧5、销售收入借:库存现金 / 银行存款 / 应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—应交增值税(销项税额)6、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)借:主营业务税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加7、月末,结转销售商品成本和税金借:主营业务成本 贷:库存商品借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加8、月末,结转本月收入借:主营业务收入 贷:本年利润9、月末,结转本月费用借:本年利润 贷:销售费用10、月末,结转增值税借:应交税费—应交增值税 贷:应交税费—未交增值税 公司大的里面有的都会有,没有可以新增,小公司会计分录不会很多。也不复杂。1、购入商品:借:库存商品借:应交税金-增值税(进项)贷:银行存款/现金/应付帐款2、卖出商品:借:现金/银行存款/应收帐款贷:营业收入贷:应交税金-增值税(贷项)3、结转商品成本借:营业成本贷:库存商品4、计提营业税等借:营业税金及附加贷:应交税金-营业税上交时:借:应交税金-营业税贷:银行存款5、人工借:营业成本/营业费用/管理费用贷:应付工资发放时:借:应付工资贷:现金/银行存款6、差旅、招待费用借:营业费用/管理费用贷:库存现金........       1、对外采购原材料、商品或者获取劳务服务,取得增值税专用发票,用以抵扣进项税: 借:原材料、库存商品、期间费用科目(具体根据业务内容判断) 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款、现金、银行存款等(根据结算方式判断) 2、对外销售产品、其他材料及废旧物资等: 借:应收账款、现金、银行存款、应收票据等 贷:主营业务收入 其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 3、购进材料用于非应税项目,自产产品用非应税项目,视同销售: 借:固定资产、管理费用-福利费等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 4、发放工资,代扣个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 现金/银行存款 5、计提当月应交土地使用税、房产税、印花税等 借:管理费用-税费 贷:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 应交税费-应交印花税 6、根据实现增值税、营业税、消费税、资源税,并计算税金附加: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交营业税 应交税费-应交消费税 应交税费-应交资源税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 7、根据实现利润计算所得税: 借:所得税 贷:应交税费-应交所得税 8、缴纳税费: 借:应交税费 贷:现金、银行存款 9、不同行业不同企业,业务内容不尽相同,上述分录仅供参考,并不全面,不具备普遍代表性!
164楼
2023-02-07 10:09:24
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 紫晶 发表的提问:
老师你好,我有个单位一般纳税人7月份银行已收到货款50000元,但是在7月份暂不开票给客户,那税期申报该笔收入吗?会计分录怎样做?
你业务没有发生借银行贷预收账款
165楼
2023-02-07 10:34:22
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紫晶:回复郭老师 那到时开票再申报税这笔收入,对不对
2023-02-07 10:50:47
郭老师:回复紫晶你好 开了发票确认收入可以的
2023-02-07 11:16:52
紫晶:回复郭老师 好的 ,谢谢老师
2023-02-07 11:42:08
郭老师:回复紫晶不用客气的 应该的
2023-02-07 11:59:24

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