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收取分公司管理费的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 清爽的睫毛 发表的提问:
2017年的交的2017年10月15日到2018年4月15日的取暖费.会计分录为 借:管理费用,贷银行存款,现在要将应该摊在18年的取暖费调出来,应该9怎么做会计分录
建筑企业挂靠业务的会计核算的原则是: (1)以被挂靠方为会计核算主体,不能以挂靠方为会计核算主体. (2)将挂靠方看成是被挂靠方的一个项目部. 建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款 贷:其他应付款-(挂靠人名字) 第二,被挂靠方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+10%)] 应交税费-------应交增值税(销项税)[收到业主预付款/(1+10%)×10%] 别人项目挂靠我单位如何进行账务处理? 对于挂靠经营的会计处理分两部分考虑,通常的挂靠形式按照被挂靠人的不同分为两类,一类是个人挂靠有资质的施工企业,另一类是没有资质的或者资质较低的企业挂靠有资质的企业的. 【案例分析】 挂靠人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交挂靠管理费3%,共计6万元。 资金往来设立: (或叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目. 1、收到甲方拨款: 借:银行存款200 贷:应收帐款――甲方 200 2、拨付挂靠单位工程款时: 借:内部往来――项目194 贷:银行存款 194 3、挂靠方提供发票时: (1)材料发票 借:工程施工――项目成本(非人工成本)100 贷:内部往来-项目 (2)工资表 借:工程施工—合同成本(人工费)60 贷:内部往来-项目60 同时:借:应付职工薪酬――人工费60, 贷: 应付职工薪酬――人工费60 (3)税票: 借:工程施工-项目成本-税金 =200*5%=10万元 借:所得税费用:=200*3%=6万元 贷:内部往来 16万
286楼
2023-03-19 12:05:59
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庄老师:回复清爽的睫毛你好,按下面处理,借以前年度损益调整,借管理费用(负数),借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-03-19 12:31:40
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蔚 发表的提问:
总公司给分公司发货都只有数量,没有价格,分公司销售收款之后有的款维持分公司的正常运营,有的款打回总公司,怎么做会计分录?
分公司不独立核算吧,这是跨区的总分公司吗
287楼
2023-03-20 09:25:30
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蔚:回复文老师 是跨区的总分公司,但是是独立核算的,本来不想独立的,因为老板都是一个,但是税务局说不独立的话,分公司即使不开发票也要按照分配的比例上税,建议我们独立,所以就办了独立核算
2023-03-20 09:40:49
蔚:回复文老师 ??
2023-03-20 10:00:39
文老师:回复蔚那这样的话,总公司销售给分公司,也需要开发票的,然后分公司销售了回款给总公司
2023-03-20 10:16:18
蔚:回复文老师 实际上,总公司发货给分公司没开发票,就是开个调拨单,需要给客户开发票都是总公司开,分公司不开,这种要怎么做账?
2023-03-20 10:33:24
文老师:回复蔚你是独立核算的, 应该需要开票的
2023-03-20 11:01:36
蔚:回复文老师 问题没有开票呀,就是客户需要发票总公司开
2023-03-20 11:15:03
文老师:回复蔚这样不合规的,规定总分机构对也是需要开票交销项税额的
2023-03-20 11:36:53
蔚:回复文老师 那怎么办呢?税局已经办成了独立核算,分公司的工资一直都是总公司发放,分公司资金不够的时候,一部分报销也是总公司报费用
2023-03-20 11:52:00
文老师:回复蔚你开票啦以后,款不会全部都要给总公司的
2023-03-20 12:20:26
蔚:回复文老师 开票又不现实,因为我们是非物质文化遗产,地理标志性企业,好多资质只有总公司才有,所有的经销商合同都是跟总公司签的,开发票自然也就是总公司,需要分公司开票的情况太少
2023-03-20 12:38:05
文老师:回复蔚哦,那你现在就是这样一直挂账欠总公司的款是吧
2023-03-20 13:07:23
蔚:回复文老师 实际分公司是负责销售,大的经销商的货都是总公司直接发货,总公司开票收款,只有少部分货拉到分公司仓库(总公司未给分公司开票),从分公司仓库销售的货大部分客户都不要发票,偶尔需要发票都是总公司开,然后客户打款到总公司,不要发票的分公司收款,一部分转回总公司账户,一部分公司维持正常运营
2023-03-20 13:26:14
文老师:回复蔚那你分公司确认收入吗
2023-03-20 13:48:09
蔚:回复文老师 还没有开始做账呢,收入是要确认,我们都不隐藏收入的,即使不开票的,但是我这刚开始做账发现总公司发货到分公司仓库都是不开发票的,这收货就不知道如何做会计分录
2023-03-20 14:07:14
文老师:回复蔚借库存商品贷应付账款了,也只能是这样做
2023-03-20 14:29:04
蔚:回复文老师 好吧,谢谢老师
2023-03-20 14:40:57
蔚:回复文老师 老师,总公司拨给分公司的现金是这样做分录的么 借:库存现金-备用金,贷:其他应付款-总公司?
2023-03-20 14:55:04
文老师:回复蔚可以的,只能这样挂账了
2023-03-20 15:23:54
夏琦老师
职称:中级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 阳光下的小强 发表的提问:
老师,你好,我们公司是网约车公司,我们公司的运作模式,假如司机通过平台赚取100元,我们公司是小规模纳税人,公司收取10%的管理费,90%支付给司机,我们公司主要的成本就是支付给司机,收入怎么列会计分录,支付给司机的报酬会计分录怎么写?
借:银行存款 100 贷:主营业务收入 10 其他应付款 90
288楼
2023-03-20 09:42:01
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夏琦老师:回复阳光下的小强支付给司机 借:其他应付款 90 贷:银行存款90
2023-03-20 10:23:55
夏琦老师:回复阳光下的小强收入换算为不含税的
2023-03-20 10:49:44
阳光下的小强:回复夏琦老师 通过其他应付款赌给司机报酬,给恰当,给会涉及代扣代缴税务问题对于司机
2023-03-20 11:13:55
夏琦老师:回复阳光下的小强代扣代缴从其他应付款中抵减
2023-03-20 11:34:20
阳光下的小强:回复夏琦老师 老师,代扣代缴,以哪种方式代扣代缴,以劳务报酬?
2023-03-20 11:48:36
夏琦老师:回复阳光下的小强车子是车主本人的话按照劳务报酬计算个人所得税,是你们公司的话按工资薪金所得计算个税。
2023-03-20 12:08:24
阳光下的小强:回复夏琦老师 车子名义上是公司的,实际是司机买来挂靠在公司名下,我们公司没有跟司机签订劳动合同关系
2023-03-20 12:21:23
阳光下的小强:回复夏琦老师 以工资薪金代扣代缴个人所得税,有点跟税法相冲突呀
2023-03-20 12:41:21
夏琦老师:回复阳光下的小强根据你们情况,按照劳务报酬计算
2023-03-20 13:06:23
阳光下的小强:回复夏琦老师 按照劳务报酬计算司机的税负率太高了,他肯定不干,给还有好的建议?老师,关于支付给司机的报酬税务处理方式
2023-03-20 13:23:22
夏琦老师:回复阳光下的小强支付给司机报酬代扣代缴,借:其他应付款 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税
2023-03-20 13:46:04
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
公司处置已记入管理费用的办公家具怎么做会计分录?
取得的处置收入计入 借:库存现金 贷:营业外收入
289楼
2023-03-20 09:59:58
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 静心怡神 发表的提问:
请问老师 总公司要收取分公司的软件后台服务费,会计怎么做分录
你好,这个是主营业务的吗?
290楼
2023-03-21 09:08:54
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静心怡神:回复郭老师 按照分公司成本的10%收取
2023-03-21 09:29:47
静心怡神:回复郭老师 主营业务成本
2023-03-21 09:50:37
郭老师:回复静心怡神你好,借主营业务成本贷银行存款。
2023-03-21 10:06:09
静心怡神:回复郭老师 老师你好!                 分公司账务是:  借:主营业务成本   贷:银行存款。总公司账务分录    借:银行存款      贷:其他业务收入       对吗?
2023-03-21 10:18:10
郭老师:回复静心怡神总公司是主营业务吗?如果是的话,借银行存款贷主营业务收入应交税费,如果不是主营业务的话,借银行存款贷其他业务,收入应交税费,他需要交增值税的。
2023-03-21 10:48:05
静心怡神:回复郭老师 知道了老师!谢谢啦
2023-03-21 11:15:28
郭老师:回复静心怡神不用客气,工作愉快。
2023-03-21 11:29:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ _ 发表的提问:
结转管理费用怎么做会计分录
管理费用结转到本年利润吗借本年利润贷管理费用
291楼
2023-03-21 09:31:01
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_:回复郭老师 老师我就是不知道这个怎么做
2023-03-21 09:48:54
郭老师:回复_你好,你的管理费用借方发生额是8835?
2023-03-21 10:14:26
_:回复郭老师 是的
2023-03-21 10:40:43
郭老师:回复_你好,那你结转损益的分录对的
2023-03-21 10:55:16
_:回复郭老师 那是我哥写的,我没看懂怎么做会计分录
2023-03-21 11:24:27
_:回复郭老师
2023-03-21 11:46:16
_:回复郭老师 就是我画红色线的地方
2023-03-21 11:59:49
郭老师:回复_你好,你圈起来的是余额吧,填写资产负债表的
2023-03-21 12:27:53
_:回复郭老师 会计分录只要做上面就可以了吗!
2023-03-21 12:44:55
郭老师:回复_你好,是的
2023-03-21 12:56:35
_:回复郭老师 记账凭证后面贴什么单据呢
2023-03-21 13:13:24
郭老师:回复_你好,具体的业务能说下吗?结转损益的不用
2023-03-21 13:42:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师好,我想请问我19年有一笔分录做错了,做的是:借:管理费用 贷:库存现金 其实应该是:借:管理费用 贷:应付账款 ,请问现在我在2020年要更正这笔分录如何做会计分录?
你好 那你金额是没错的 只是库存现金和应付账款挂科目错误了。 你直接做一笔 借库存现金 贷应付账款 摘要写调整19年某凭证号
292楼
2023-03-21 09:56:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ wyn 发表的提问:
预交一年的房屋租12000元金会计分录: 借:长期待摊费用 12 000 贷:银行存款 12 000 每月分摊: 借:管理费用 1000 贷:长期待摊费用 1000 是否正确?
你好 你的分录是正确的!
293楼
2023-03-22 08:43:15
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wyn:回复轶尘老师 如果少于一年的 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2023-03-22 09:05:02
轶尘老师:回复wyn是的!你的理解正确!
2023-03-22 09:31:44
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以支票预付应由下一年管理费用负担的材料仓库租金14400元,会计分录咋编
借:管理费用租赁费 贷其他货币资金支票户
294楼
2023-03-22 09:07:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 嘻哈兔 发表的提问:
老师,您好 我们公司是做工程监理的,每个项目需要核定成本,其中人工的工资是最大的一项支出 但是如果人工的工资,既想在管理费用里体现,又想在每个工程的成本里体现出来,这样的会计分录应该怎样做呢?
同学,成本和管理费用都是费用类科目,你不可能同时体现。只能体现在一处。
295楼
2023-03-22 09:29:07
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嘻哈兔:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-03-22 09:57:42
陈诗晗老师:回复嘻哈兔不客气,祝你工作愉快
2023-03-22 10:18:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
管理费用跨年入账的完整会计分录怎么做?
你好 借;以前年度损益调整 贷银行存款等科目 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
296楼
2023-03-22 09:42:01
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 高兴的音响 发表的提问:
老师,我想请教下,合伙律师所,合伙律师按规定可减扣35%办案费用,那我想问一的这个减扣分录借:管理费用-办案费,贷:现金,这样处理对吗?还有合伙律师的案件提成会计分录怎么处理?
你好 可以的 案件提成也可以借 管理费用或销售费用 贷 库存现金
297楼
2023-03-22 09:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师,公司从计提工资到扣社保到最终发放工资整个环节的会计分录写给我一下,怎么就冲不了其他应收款个人承担社保的部分啊,个人部分又不能管成公司的管理费用,计提时应该怎样计提,发放又应该怎样发放
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
298楼
2023-03-23 09:30:05
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樱花雨:回复朴老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 里面的第四步前面的 库存现金/银行存款或现金 是拿来做什么的,是什么意思
2023-03-23 09:59:14
朴老师:回复樱花雨这个是发工资的分录,贷库存现金或者银行存款
2023-03-23 10:11:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
商标权摊销会计分录必须是管理费用吗
你好,不一定的,可能是销售费用,或其他业务成本等科目
299楼
2023-03-23 09:44:51
全部回复
2086324840:回复邹老师 我们公司的商标主要是用来做食品往外销售,
2023-03-23 10:08:13
邹老师:回复2086324840你好,这种情况应当计入销售费用才是的
2023-03-23 10:19:23
2086324840:回复邹老师 什么时候计入管理费用呢
2023-03-23 10:32:24
邹老师:回复2086324840你好,除开是用于销售和出租的情况下
2023-03-23 10:48:36
2086324840:回复邹老师 出租计入他业务成本吗
2023-03-23 11:02:51
邹老师:回复2086324840你好,是的,出租对应的摊销是 计入其他业务成本的
2023-03-23 11:21:13
2086324840:回复邹老师 请问,可以举例子说那种是计入管理费用的吗
2023-03-23 11:49:01
邹老师:回复2086324840你好,比如就是公司的一般的商标,不用于销售也不用于出租的
2023-03-23 12:03:45
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
计提管理费用工姿会计分录?
你是说计提工资的分录是吗?借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行
300楼
2023-03-23 09:57:00
全部回复
海之蓝:回复朴老师 代扣代缴的是否要去掉,借,管理费用\工资5000元,贷应付职工薪酬4000元,贷,其他应付款\社保费及公积金1000元,用哪种好?
2023-03-23 10:23:19
朴老师:回复海之蓝代扣代缴的社保在工资里包含了,单位承担的部分单位单独计提的
2023-03-23 10:46:51
海之蓝:回复朴老师 这一点我知道,我的意思讲,代扣代缴社保费(个人部分),借,管理费用\工资5000元,贷,应付职工薪酬\工资4000元,贷其他应付款\社保费及公积金(个人部分),1000元,到底用哪个?
2023-03-23 10:59:32
朴老师:回复海之蓝不对,计提工资的时候个人部分的社保金额不体现的,
2023-03-23 11:28:33
朴老师:回复海之蓝1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-03-23 11:50:08
朴老师:回复海之蓝你看我写的这个分录
2023-03-23 12:09:51
海之蓝:回复朴老师 老师如果先交社保费个人部分呢,借其他应付款\代缴社保费及公积金,然后在发工资时冲贷其他应付款\代缴社保费及公积金?
2023-03-23 12:20:31
朴老师:回复海之蓝如果先交了社保发工资就是用其他应收款的,先发了工资后交社保用其他应付
2023-03-23 12:48:56
海之蓝:回复朴老师 先代交个人社保费,不能挂其他应付款借方吗?
2023-03-23 13:08:06
朴老师:回复海之蓝也可以的,这样也可以
2023-03-23 13:21:37
海之蓝:回复朴老师 以前会计1先交社保,借,应付职工薪酬\社保费,借,其他应付款\代扣个人社保费,贷银行存款,2,计提工资时,他做,借管理费用\工资,贷,应付职工薪酬\工资,(扣社保费)贷,其他应付款\社保费,这样行吗?
2023-03-23 13:39:51
朴老师:回复海之蓝可以,这样也可以的
2023-03-23 14:04:40
海之蓝:回复朴老师 都可以到底哪种好?
2023-03-23 14:25:17
朴老师:回复海之蓝我说的那个最清晰直观
2023-03-23 14:41:43

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