咨询
银行支付工资会计分录怎么做
分享
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Fairy-极简 发表的提问:
用银行存款支付职业年金,会计分录怎么写
你好,借管理费用 贷 应付职工薪酬-职业年金 借 应付职工薪酬-职业年金 贷银行存款
166楼
2023-02-07 10:48:21
全部回复
Fairy-极简:回复紫藤老师 可以借:其他应收款职业年金 贷:银行存款吗
2023-02-07 11:19:47
紫藤老师:回复Fairy-极简借:其他应收款职业年金 贷:银行存款,那就说明, 以后你要收回钱
2023-02-07 11:31:42
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
比如说出纳向银行办理银行汇票结算,支付材料款 会计分录怎么做,如何理解
借应付账款贷应付票据。
167楼
2023-02-07 11:02:12
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 耍酷的老鼠 发表的提问:
行政单位用银行存款发放绩效工资怎么做会计分录?
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款 借财政拨款支出 贷货币结存
168楼
2023-02-07 11:23:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ ぃ11⌒. 发表的提问:
工会经费付给谁呢?计提分录 支付分录怎么做
你好,没有成立工会组织的交给地税局 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
169楼
2023-02-08 10:02:09
全部回复
ぃ11⌒.:回复邹老师 季度计提 按照季度实发工资的2%?对吗?老师
2023-02-08 10:23:14
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,按应付工资的2%计提
2023-02-08 10:34:07
ぃ11⌒.:回复邹老师 那么职工教育经费呢?是必须计提的嘛?
2023-02-08 11:03:21
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,是的,需要根据工资薪金总额的2.5%计提
2023-02-08 11:27:59
ぃ11⌒.:回复邹老师 那么职工教育经费交给谁?怎么做分录
2023-02-08 11:42:58
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,不需要交给谁,企业自己计提,自己根据用途使用 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 贷;银行存款等科目
2023-02-08 12:12:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 灿灿 发表的提问:
子公司为总公司银行转账支付上月工资子公司怎么做分录
你好,借;其他应收款,贷;银行存款
170楼
2023-02-08 10:29:00
全部回复
灿灿:回复邹老师 本公司的工资可否写一张凭证。借:其他应收款_工资借:管理费用_工资贷:银行存款
2023-02-08 10:59:35
邹老师:回复灿灿你好,本公司的工资需要先计提,然后支付
2023-02-08 11:14:14
灿灿:回复邹老师 因三月新开的分公司,三月零申报,三月末计提工资,四月发了三月工资,四月准备计提工资,那分录怎么做
2023-02-08 11:40:38
邹老师:回复灿灿你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2023-02-08 12:06:11
灿灿:回复邹老师 还有,子公司为总公司开专票及普票各一张做样板,款末收到,问老师说借:应收票据。贷:预收账款。那没收到款就一直这样挂着吗
2023-02-08 12:28:42
邹老师:回复灿灿你好,是子公司把发票开具给母公司?
2023-02-08 12:55:44
灿灿:回复邹老师
2023-02-08 13:16:02
邹老师:回复灿灿你好,开具发票应当这样做分录 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2023-02-08 13:42:47
灿灿:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-08 14:07:19
邹老师:回复灿灿不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-08 14:22:03
灿灿:回复邹老师 那应收账款就一直挂着,样版因该不会打款的,还是我要母公司那边打款
2023-02-08 14:39:21
邹老师:回复灿灿你好,对方是需要给你单位付款才是的
2023-02-08 15:04:47
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
工会经费计提,支付的会计分录怎么做
你好,计提时,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,支付时,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,
171楼
2023-02-08 10:51:12
全部回复
星旭可可:回复庄老师 为什么用应付职工薪酬科目,不是用应交税费科目呢
2023-02-08 11:12:04
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费在应付职工薪酬科目
2023-02-08 11:32:45
星旭可可:回复庄老师 可以不计提吗?
2023-02-08 11:51:17
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费要计提,按工资总额的2%计提
2023-02-08 12:09:58
星旭可可:回复庄老师 申报的数学是按百分之0.8计算的
2023-02-08 12:34:44
庄老师:回复星旭可可你好,申报的数学是按2%的40%上缴的,0.8%
2023-02-08 13:04:39
星旭可可:回复庄老师 那计提跟上交不是不一样了吗
2023-02-08 13:20:28
庄老师:回复星旭可可你好,计提和上缴不一样,上缴40%,
2023-02-08 13:38:29
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
172楼
2023-02-08 11:20:59
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-02-08 12:12:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph341092 发表的提问:
老师,想请问工会经费支付时的会计分录为 借:管理费用 贷:应付职工薪酬    借:应付职工薪酬 贷:银行存款   用工会经费发放端午节福利时,应该怎么做会计分录呢?
那做工会账上,不是做公司账上了,你做公司账上只能做福利费下面,
173楼
2023-02-09 09:46:35
全部回复
学堂用户_ph341092:回复maize老师 工会账是什么账呢?由会计负责吗?
2023-02-09 09:58:54
maize老师:回复学堂用户_ph341092就是你们公司成立单独工会,需要去你们那边总工会备案,单独开工会的银行账户,可以会计做账,那这个不需要申报
2023-02-09 10:12:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预支加油费1000银行存款支付,回来报销970,退回现金30,怎么做会计分录
借;管理费用等科目 970 库存现金30 贷;其他应收款1000
174楼
2023-02-09 10:12:39
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Britney 发表的提问:
定期支取转入的会计分录怎么做呢?银行支付的利息在借方还是贷方?
你好 借库存现金 财务费用-利息收入 负数 贷 贷 银行存款
175楼
2023-02-09 10:32:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
计提工资和支付工资怎么做分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 支付 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
176楼
2023-02-09 10:54:32
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 沉默的夏天 发表的提问:
工会账户付的银行手续费分录怎么做?
您好,手续费可以寄财务费用
177楼
2023-02-09 11:20:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈莉 发表的提问:
一般纳税人,制造业采购材料发生的运费银行存款支付,怎么做会计分录,收到发票之后又怎么做会计分录
你好,未收到发票,借预付账款,贷银行存款
178楼
2023-02-10 10:03:00
全部回复
庄老师:回复陈莉收到发票,借材料采购,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2023-02-10 10:29:55
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 甜美的冰棍 发表的提问:
预付丙公司贷款20000元,用银行支付,会计分录怎么写
借:预付账款-丙 贷:银行存款
179楼
2023-02-10 10:11:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 发表的提问:
行政部支付房租怎么做会计分录
你好 借;管理费用或制造费用 贷;银行存款等科目
180楼
2023-02-10 10:24:25
全部回复
念:回复邹老师 为什么会计学堂是计入其他应付款呢
2023-02-10 10:46:33
邹老师:回复你好,是之前取得发票的时候 已经挂账其他应付款,现在支付了 吗
2023-02-10 11:03:07
念:回复邹老师 没有
2023-02-10 11:25:06
邹老师:回复你好,那现在支付,贷方应当是银行存款或库存现金才是啊
2023-02-10 11:35:30
念:回复邹老师 就是借其他应付款,贷银行存款
2023-02-10 12:00:59
邹老师:回复你好,那之前取得发票的时候所做分录是?
2023-02-10 12:25:27

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×