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购入材料未到会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
老师 我收到客户一笔款要我司代买材料 (材料还未买)整个的会计分录要怎么做呢
最后这个发票开给你们客户还是你们,你们这个买材料这个发票后续需要开给客户么,你们这边?
151楼
2023-02-01 10:49:49
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乐乐:回复maize老师 不开发票
2023-02-01 11:11:55
maize老师:回复乐乐借银行 贷其他应付款,你们支付出去买材料做借其他应付款 贷银行
2023-02-01 11:28:50
乐乐:回复maize老师 如果开票也是开给我们,不给客户开发票
2023-02-01 11:48:38
maize老师:回复乐乐那这个做借银行 贷应收账款
2023-02-01 12:17:58
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 沉默的蜻蜓 发表的提问:
某公司购买原材料,含税价款23200元,贷款尚未支付,材料尚在运输途中。的会计分录怎么做
借在途物资贷应付账款。
152楼
2023-02-01 11:04:02
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现亮老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 执着的金鱼 发表的提问:
购入甲材料30000元,乙材料2600元。乙材料货款已用银行存款支付,甲材料货款尚未支付;会计分录怎么写,谢谢老师
借原材料30000 贷应付账款30000 借原材料2600 贷银行存款2600
153楼
2023-02-01 11:14:28
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龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向某公司购入材料一批,货款170000元尚未支付,材料己验收入库会计分录
借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——XX
154楼
2023-02-01 11:41:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 海888, 发表的提问:
提问,老师,我公司的搅拌站,购入材料,怎么做会计分录
你好同学 借:原材料 进项增值税 贷:银行存款
155楼
2023-02-02 10:33:37
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 潇洒的冰棍 发表的提问:
2日,向宗敏公司购入乙材料20千克,单价3000元,计价60000元,增 , 值税7800元,购入丙材料5千克,单价5000元,计价25000元增值税3250 元,货款暂欠,材料暂未收到。 会计分录怎么写?
借在途物资—乙材料60000 —丙材料25000 应交税费进项税额11050 贷应付账款96050
156楼
2023-02-02 10:54:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
157楼
2023-02-02 11:18:43
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招财猫:回复邹老师 为啥又是预付又是应付
2023-02-02 11:35:55
招财猫:回复邹老师 不想用预付账款科目,怎么替换
2023-02-02 11:56:01
邹老师:回复招财猫你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2023-02-02 12:16:35
招财猫:回复邹老师 现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2023-02-02 12:46:17
邹老师:回复招财猫你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-02-02 12:57:09
招财猫:回复邹老师 这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2023-02-02 13:10:02
邹老师:回复招财猫你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2023-02-02 13:34:12
招财猫:回复邹老师 这样做出来不平啊
2023-02-02 13:50:53
邹老师:回复招财猫你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
2023-02-02 14:01:36
卡卡老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 一叶浮萍 发表的提问:
老师请问本月购入材料,材料款已付,材料已到,材料已领用,但发票未到,具体如何做分录?谢谢
学员,您好。 您可以暂估入库,等发票到了再调整。 借:原材料/库存商品 贷:应付账款-暂估 材料领用:借:生产成本 贷:原材料
158楼
2023-02-02 11:38:59
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一叶浮萍:回复卡卡老师 老师我们是建筑施工企业购入暂估时直接借方入工程物资可以?还有本月支付货款时分录?另红冲时要冲领用分录和付款的分录?谢谢?
2023-02-02 12:00:12
卡卡老师:回复一叶浮萍建筑施工企业,领用时计入工程成本的。 支付货款:借:应付账款 贷:银行存款 冲红的话,不需要冲减领用和付款分录的。
2023-02-02 12:24:49
一叶浮萍:回复卡卡老师 谢谢老师
2023-02-02 12:50:50
一叶浮萍:回复卡卡老师 购入时入原材料还是工程物资?
2023-02-02 13:20:36
卡卡老师:回复一叶浮萍购入是,计入原材料。工程物资是企业自身建造自用资产才入的科目。
2023-02-02 13:32:07
一叶浮萍:回复卡卡老师 谢谢老师
2023-02-02 13:47:55
卡卡老师:回复一叶浮萍不客气,如果方便麻烦给个五星好评。
2023-02-02 14:17:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 红叶 发表的提问:
采购材料时,什么叫做计划成本会计分录怎么做
你好,就是采取计划成本核算的企业会先按实际成本入账,然后调整为计划成本 借;原材料 贷;材料采购 材料成本差异(或在借方)
159楼
2023-02-05 12:51:21
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小兔子 发表的提问:
暂估未到材料款,跟材料到后冲暂估各怎么做分录?
你好! 暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款
160楼
2023-02-05 13:05:00
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蒋飞老师:回复小兔子冲暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 (金额用负数)
2023-02-05 13:24:12
蒋飞老师:回复小兔子然后根据发票做账 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-02-05 13:35:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阿米 发表的提问:
购买车间做实验用的材料怎么做会计分录?
借;原材料 贷;库存现金等科目
161楼
2023-02-05 13:30:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 文艺的故事 发表的提问:
外购原材料对外销售,怎么做会计分录
.购入原材料借:原材料 应缴税费--应缴增值税--进项税额 贷:银行存款/应付账款
162楼
2023-02-06 10:22:55
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紫藤老师:回复文艺的故事原材料对外销售 借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;原材料
2023-02-06 10:48:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 学堂用户6p8guy 发表的提问:
向某公司购入材料一批,贷款170000元尚未支付,材料已验收入库会计分录
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
163楼
2023-02-06 10:50:47
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
我购买材料,然后自用,怎么做会计分录
你好,你说的是哪一步的账务处理
164楼
2023-02-06 10:59:25
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猜:回复冉老师 就是我们干工程的,买了一些材料直接用,然后这批材料入账和领用了,都是怎么做会计分录
2023-02-06 11:27:44
冉老师:回复购买材料 借原材料 应交税费-应交增值税 贷应付账款 领用 借工程物资 贷原材料
2023-02-06 11:40:58
猜:回复冉老师 领用可以直接借主营业务成本吗
2023-02-06 12:10:35
冉老师:回复你好,这个不能的,除非你直接销售了
2023-02-06 12:32:06
猜:回复冉老师 还临时雇用人员,可以直接借管理费用吗
2023-02-06 12:43:25
冉老师:回复你好,这个是可以的,没问题的
2023-02-06 13:03:55
猜:回复冉老师 领工程物资还需要结转吗
2023-02-06 13:18:47
冉老师:回复需要结转到在建工程上面的
2023-02-06 13:30:03
猜:回复冉老师 我直接借在建工程可以吗
2023-02-06 13:46:49
冉老师:回复直接这样的话,也是可以的
2023-02-06 14:04:45
猜:回复冉老师 我包的工程都已经完工了,我才开的票,没有付款,我是直接可以结转了吗
2023-02-06 14:16:32
冉老师:回复如果是这样的话,你直接结转
2023-02-06 14:29:58
猜:回复冉老师 能帮我写一下全部的分录吗
2023-02-06 14:59:49
猜:回复冉老师 从购进材料到结转
2023-02-06 15:23:26
冉老师:回复借原材料 应交税费应交增值税 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料
2023-02-06 15:34:33
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 大气的星月 发表的提问:
税务账,原材料未到,付原材料定金,发票已收。会计分录怎么做?借:应付账款,货:银行存款?
借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
165楼
2023-02-06 11:20:32
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大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-02-06 11:47:55
大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-02-06 11:58:26
大气的星月:回复田老师 jQuery19007979107620800487_1434355197118
2023-02-06 12:25:07
田老师:回复大气的星月jQuery19007979107620800487_1434355197118什么意思?
2023-02-06 12:47:01
大气的星月:回复田老师 呵呵,没什么意思,是电脑卡住了,出现这样的乱码。老师,怎么是发票等材料到了再做账的呀?
2023-02-06 13:08:50
田老师:回复大气的星月是的,如果不是很久的话
2023-02-06 13:36:31

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