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预付购买材料会计分录怎么做
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 红苹果 发表的提问:
公司买原材料,先预付一部分账款,到货之后再付清,怎么做分录
借预付账款贷银行存款 借原材料贷预付账款银行存款
166楼
2023-02-08 10:59:29
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
购买材料发票未到、发票到达。分别做什么会计分录
你好,发票未到可以先按照材料不含税价暂估入账,借:原材料,贷:应付账款。收到发票后,原暂估凭证红冲,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数。同时根据发票,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。
167楼
2023-02-08 11:22:39
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筱歌:回复牛老师 发票未到已经付款
2023-02-08 11:41:59
牛老师:回复筱歌已经付款就将分录中的应付账款改成冲销预付账款就可以了。
2023-02-08 11:54:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
向受托方购买材料,同时委托受托方加工,会计分录怎么做?
你好 购买材料,借;原材料,贷;银行存款等科目 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 支付加工费,借;委托加工物资,贷;银行存款等科目 收回,借;库存商品,贷;委托加工物资
168楼
2023-02-08 11:38:59
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弄花香满衣:回复邹老师 也就是受托方需要分别开原材料和加工费的发票给我们入账对吗
2023-02-08 12:04:01
邹老师:回复弄花香满衣你好,是的,是这样的
2023-02-08 12:26:53
弄花香满衣:回复邹老师 这种委托加工方式能算是我们公司自主研发的吗?实际上是我们自主研发的,只是没有生产资质,才委外加工
2023-02-08 12:56:47
邹老师:回复弄花香满衣你好,这种方式不能算自主研发
2023-02-08 13:25:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 吴娜 发表的提问:
厨房购买食材怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
169楼
2023-02-09 10:03:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 感动的手链 发表的提问:
购入材料,材料未到达,用银行存款支付还有个运输费怎么做会计分录
借在途物资 货款+运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
170楼
2023-02-09 10:27:58
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感动的手链:回复暖暖老师
2023-02-09 11:10:51
暖暖老师:回复感动的手链借在途物资-A63000 -B 31000 应交税费-应交增值税-进项税额11700 贷银行存款105700
2023-02-09 11:30:02
感动的手链:回复暖暖老师 请问第四题怎么写
2023-02-09 11:57:59
感动的手链:回复暖暖老师 那些金额是怎么算的
2023-02-09 12:21:09
暖暖老师:回复感动的手链借原材料 -A 63000 -B 31000 贷物资采购 94000
2023-02-09 12:36:01
感动的手链:回复暖暖老师 初级会计没教物资采购那贷要写啥
2023-02-09 12:46:13
暖暖老师:回复感动的手链在途物资有这个也可以的
2023-02-09 13:11:24
感动的手链:回复暖暖老师 麻烦了
2023-02-09 13:28:41
暖暖老师:回复感动的手链同学麻烦你从新提问吧,这个题目
2023-02-09 13:43:54
感动的手链:回复暖暖老师
2023-02-09 14:09:23
暖暖老师:回复感动的手链麻烦你从新发起问题提问,你的问题我已经回答完毕了
2023-02-09 14:29:58
感动的手链:回复暖暖老师 101#产品领用原材料T1 50000元,领用材料材料T2 50000元;102#产品领用原材料领用材料T2 50000元,生产车间领用原材料T2 30000元 会计分录如何做
2023-02-09 14:51:16
暖暖老师:回复感动的手链借生产成本 150000 制造费用 30000 贷原材料180000
2023-02-09 15:19:00
感动的手链:回复暖暖老师 这19大题怎么写
2023-02-09 15:30:36
暖暖老师:回复感动的手链我说了让你从新提问问题
2023-02-09 15:47:38
感动的手链:回复暖暖老师
2023-02-09 16:14:51
暖暖老师:回复感动的手链不是在这个题目里。你的问题我已经回答,你发起新问题提问
2023-02-09 16:26:33
感动的手链:回复暖暖老师 计算本月应付职工工资,生产101#产品工人工资65000元,生产102#产品工人工资65000元,生产车间管理人员工资70000元,管理人员工资80000,销售人员工资120000
2023-02-09 16:44:20
暖暖老师:回复感动的手链借生产成本130000 制造费用 70000 管理费用 80000 销售费用 120000 贷应付职工薪酬 400000
2023-02-09 17:09:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
支付购买材料款时,要扣对方价款的2个点 要怎么写会计分录
按这个扣之后做借应付账款贷银行就可以,不需要付款年末做借应付账款,贷营业外收入要是开发票大于这个付款金额话,
171楼
2023-02-09 10:50:20
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小幸运:回复maize老师 要是开了专票     借   材料         应交税金 贷     银行存款            营业外收入 对吗
2023-02-09 11:20:50
小幸运:回复maize老师 再支付材料款时   老板规定    对方要是要求现金  就扣两个点    如果是承兑   就不扣点
2023-02-09 11:45:09
maize老师:回复小幸运这个先做贷应付账款,
2023-02-09 12:04:59
maize老师:回复小幸运支付做借应付账款,贷银行,不需要付款贷营业外收入
2023-02-09 12:17:58
小幸运:回复maize老师 咋理解   没搞懂
2023-02-09 12:41:17
小幸运:回复maize老师 应付账款写多少   写扣的点数吗
2023-02-09 13:04:44
maize老师:回复小幸运这个 扣点这个是最后确定不需要支付再做,原材料,应付账款按你发票做,这个付款按你们银行回单做借应付账款 贷银行等,
2023-02-09 13:32:30
maize老师:回复小幸运借   材料         应交税金 贷应付账款,付款做借应付账款,贷银行扣点做不需要付款借应付账款 贷营业外收入
2023-02-09 13:44:59
小幸运:回复maize老师 比方说   买甲公司材料价款8.7万   税款1.3万     支付甲公司8万   会计分录怎么写
2023-02-09 14:06:23
小幸运:回复maize老师 支付甲公司9800(扣对方两个点)
2023-02-09 14:27:19
小幸运:回复maize老师 刚才算错了   这样怎么写会计分录
2023-02-09 14:44:41
maize老师:回复小幸运借   材料8.7万          应交税金 1.3万贷应付账款1.3万%2B8.7万 ,付款做借应付账款8.7万 ,贷银行8万扣点做不需要付款借应付账款 0.7万 贷营业外收入0.7万 
2023-02-09 15:06:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小小嫚 发表的提问:
购买原材料怎么做分录?
借;原材料 贷;应付账款等科目
172楼
2023-02-09 11:18:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Satisfying 发表的提问:
公司购买材料是从采购那里出的钱,采购每个月会从公司借一部分钱,拿到采购给这些单据之后我应该怎么做会计分录
您好!借原材料 贷其他应收款。
173楼
2023-02-09 11:35:59
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Satisfying:回复宋生老师 采购从我公司总账户这借款,我应该怎么给她做会计分录
2023-02-09 11:49:30
宋生老师:回复Satisfying您好!借其他应收款 贷银行存款。
2023-02-09 12:01:30
Satisfying:回复宋生老师 还有就是我给甲方开具我公司的发票之后,怎么做会计分录
2023-02-09 12:13:55
宋生老师:回复Satisfying您好!借应收账款 贷主营业务收入 应该税费-应交增值税
2023-02-09 12:28:56
Satisfying:回复宋生老师 还有由于我们是加工生产行业,如果加工做完一套产品,直接就运走了,这块儿我用做会计分录吗?怎么做?
2023-02-09 12:39:13
宋生老师:回复Satisfying您好!是你给别人加工吗?
2023-02-09 12:52:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Tima 发表的提问:
在建工程采购的材料,又是应付账款,怎么做会计分录
借;原材料 贷;应付账款
174楼
2023-02-10 10:50:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
我们购买原材料6.10预付99980元,6.13货到付余款74932.3元,这个分录怎么写
您好预付,借:应付账款99980 贷:银行存款,到货,借:原材料174912.3 贷:应付账款174912.3,付余款,借:应付账款74932.3 贷:银行存款
175楼
2023-02-10 11:19:47
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 发表的提问:
老师,买材料,未付款,会计分录怎样写,到付款的会计分录怎样写
款付了料没有到的借预付账款 贷银行存款 材料到了,款也付了 借原材料 贷银行存款 票到以后冲销这个分录然后根据发票在做借原材料 贷银行存款
176楼
2023-02-10 11:32:59
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丽:回复venus老师 如果料到了,没付款呢
2023-02-10 11:52:19
venus老师:回复没付款就是应付账款的同学
2023-02-10 12:22:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小甜甜是我 发表的提问:
向胜利工厂预付账款的丙材料到货,买价为420000元,进项税额为54600元。上述款项已经预付给胜利工厂(材料尚未验收入库)怎么做会计分录
同学你好 借,在途物资420000 借,应交税费一应增一54600 贷,预付账款
177楼
2023-02-12 12:17:57
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风吹过来 发表的提问:
企业购买了一批材料 款已付 材料已经验收入库 怎么做分录啊
你好,发票未到借原材料,贷应付账款(暂估,不含税金额)付款时借应付账款――对方单位 贷银行存款,发票到借应付账款(暂估)借应交税费(进项税额)贷应付账款――对方单位
178楼
2023-02-12 12:30:27
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 受伤的外套 发表的提问:
以现金600元支付购买材料运杂费会计分录
你好,购买材料的运费计入材料成本,借原材料贷现金
179楼
2023-02-12 12:52:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
老师您好! 请问专项应付买材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
180楼
2023-02-12 13:06:21
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呆萌的香菇:回复邹老师 老师我把投资收益改换成其他收益一项目补助款可以吗? 负责表不平呢,差专项应付款那个数 ,怎么样才能把表调平(专项应付款收款做在贷方,摊销做在贷方两数已相冲了怎么会还不平呢)
2023-02-12 13:34:38
邹老师:回复呆萌的香菇你好,这个根本不涉及投资收益科目的 把专项应付款结转到其他收益核算是这样做分录 借;专项应付款,贷;其他收益 收到专项应付款的时候这样做分录, 借;银行存款,贷;专项应付款 这样不会导致导致专项应付款不平啊
2023-02-12 14:00:22
呆萌的香菇:回复邹老师 没有其他收益科目那增到那科目才行呢
2023-02-12 14:29:51
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要在财务软件中的损益科目里面增加其他收益 这个科目
2023-02-12 14:39:56
呆萌的香菇:回复邹老师 增加不了,这样改了不行吗?
2023-02-12 14:50:40
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果无法增加,那就只能是这样修改了
2023-02-12 15:18:21
呆萌的香菇:回复邹老师 老师负责表是什么原因不平呢
2023-02-12 15:35:08
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-02-12 15:57:03
呆萌的香菇:回复邹老师 差额就是专项应付款这笔数
2023-02-12 16:26:02
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要去检查你单位报表专项应付款期末余额是否正确了 你能提供一下你专项应付款分录(包括数字),以及做完分录之后报表专项应付款金额是多少吗
2023-02-12 16:40:24
呆萌的香菇:回复邹老师
2023-02-12 16:50:35
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位报表的期末未分配利润有包括专项应付款结转到其他收益的这个发生额吗?
2023-02-12 17:05:32
呆萌的香菇:回复邹老师 专项应付款总收50万,第一个月总用了28630,表余额是对的。
2023-02-12 17:21:48
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你专项应付款余额没有错,那应当就是期末未分配利润数据有错误
2023-02-12 17:46:13
呆萌的香菇:回复邹老师 未分配利润包括了其他收益
2023-02-12 18:07:14
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你给的利润表是包括了其他收益 但是不知道你资产负债表的期末未分配利润是否包括其他收益的
2023-02-12 18:21:04
呆萌的香菇:回复邹老师 有了,上年未分配利润是323562.67,本月利润是86831.58。负责表利润是410394.25
2023-02-12 18:50:05
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2023-02-12 19:03:42

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