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预付购买材料会计分录怎么做
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 王姣 发表的提问:
购买材料1014元,实际支付1000如何写会计分录?
你好,剩下不用支付的14元计入营业外收入科目。
121楼
2023-01-12 11:23:41
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
内账,一般购买原材料我都会从应付账款上过一下,现在购买了一批原材料,先付了预付款20000,后来货到了又交了余款,这个怎么还从应付账款上全额过一下,分录怎么做
你好!借:原材料 应交税费 在:应付账款 借:应付账款 贷:预付账款
122楼
2023-01-12 11:47:49
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问:
采购原材料支付的运费应该怎么做会计分录呀?
采购原材料支付的运费,直接计入原材料成本中,借:原材料 贷:银行存款或者现金
123楼
2023-01-12 12:12:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 雨彤 发表的提问:
公司购入原材料支付的代办费会计分录怎么做
你好,购买原材料怎么还有代办费呢
124楼
2023-01-12 12:29:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 开放的诺言 发表的提问:
企业购买原材料,开付的是银行托收凭证,会计分录怎么写
你好!借原材料 贷应付票据
125楼
2023-01-27 12:29:19
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 春林 发表的提问:
这道题的会计分录,购买材料时
你好, 借:原材料  103833.33 贷:应收票据100833.3    银行存款 3000
126楼
2023-01-27 12:51:08
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 玲仔 发表的提问:
老师,我想问一下,我公司购买材料打款了100万,材料到货了99万,对方开票也是开的99万,剩下1万已经确定对方不会退还给我公司,也不会开票给我公司。请问这个1万的损失会计分录应该怎么做?
剩下的1万可以确认为营业外支出,借:营业外支出 贷:预付账款
127楼
2023-01-27 13:01:17
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玲仔:回复辜老师 请问做账的时候要附什么单据呢?
2023-01-27 13:19:14
辜老师:回复玲仔公司内部的审批文件,确实收不回了的款项转营业外支出
2023-01-27 13:35:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Free 发表的提问:
老师,请问购买材料10万,对方开票10万,实付8万,2万用于押金怎么做会计分录?
你钱都没付够,哪来的押金?
128楼
2023-01-27 13:13:40
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 吴优1993815 发表的提问:
25日 购买材料 预付定金1000。 18日余款通过银行存款付款10000。怎么做分录呢。谢谢
你好, 借:预付账款—定金 贷:银行存款1000 借:原材料 11000 贷:银行存款10000 预付账款—定金 1000
129楼
2023-01-27 13:35:59
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吴优1993815:回复月月老师 借:预付账款—定金1000 贷:银行存款1000 借:原材料 11000 贷:银行存款11000 这样做可以吗 为什么后面还得加一笔预付账款 而前面的预付账款不用写金额
2023-01-27 13:59:18
月月老师:回复吴优1993815你好,实际余款银行存款是多少。
2023-01-27 14:23:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Ai and 静待花开 发表的提问:
预付的购买材料的运费怎么做账?
借:预付账款 贷:银行存款等
130楼
2023-01-28 11:39:27
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Ai and 静待花开:回复张艳老师 那下个月运费从材料款里面扣出来,材料款付款的时候怎么做?
2023-01-28 12:06:22
Ai and 静待花开:回复张艳老师 老师,每个月的商品销售怎么做账
2023-01-28 12:31:47
张艳老师:回复Ai and 静待花开那下个月运费从材料款里面扣出来,材料款付款的时候怎么做?---这个运费的发票谁开啊?
2023-01-28 12:42:56
张艳老师:回复Ai and 静待花开老师,每个月的商品销售怎么做账 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-01-28 13:11:46
Ai and 静待花开:回复张艳老师 不挂应收账款吗
2023-01-28 13:23:16
Ai and 静待花开:回复张艳老师 还有些账一下子收不回来
2023-01-28 13:40:42
张艳老师:回复Ai and 静待花开如果款项没有收回的话,是计入应收账款科目的。上面的分录写的是银行存款”等“,具体需要根据发生的业务,判断使用哪个科目。
2023-01-28 13:56:21
Ai and 静待花开:回复张艳老师 运费不开发票
2023-01-28 14:15:17
Ai and 静待花开:回复张艳老师 可以麻烦老师按应收账款的做法说一遍到收到账款的会计分录吗?
2023-01-28 14:25:20
张艳老师:回复Ai and 静待花开借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 收款款项时,做 借:应收账款 贷:银行存款
2023-01-28 14:53:12
张艳老师:回复Ai and 静待花开运费不开发票---这样的话,请您具体描述一下,这个运费款项先预付,怎么还从材料款中扣除啊?【老师的理解,可以把之前预付的运费当成是预付款,后面又将预付账款退回,可以这样理解吗?还是?
2023-01-28 15:21:20
Ai and 静待花开:回复张艳老师 就是我们向别人买材料,先收到部分货我们垫付了运费,后来全部收齐货后再付货款,但是预付的运费是应该对方出的就从货款里面扣出来了
2023-01-28 15:40:46
Ai and 静待花开:回复张艳老师 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个是哪一步做的
2023-01-28 16:10:09
张艳老师:回复Ai and 静待花开这样的话,先做 借:预付账款 贷:银行存款等 等最后结算时,再做 借:应付账款 贷:银行存款 预付账款【之前先付的金额】
2023-01-28 16:39:32
Ai and 静待花开:回复张艳老师 没有做应付账款的
2023-01-28 16:57:50
Ai and 静待花开:回复张艳老师 平时都是直接 借:周转材料 贷:银行存款等
2023-01-28 17:11:52
张艳老师:回复Ai and 静待花开您之前入库的材料是否做暂估分录了呢?
2023-01-28 17:22:54
Ai and 静待花开:回复张艳老师 没有
2023-01-28 17:33:49
张艳老师:回复Ai and 静待花开那就做 借:周转材料 贷:银行存款 预付账款【您之前先付的款项】
2023-01-28 17:48:38
Ai and 静待花开:回复张艳老师 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师,这两步里面数字是一样的吗? 主营业务成本要比主营业务收入少吗?
2023-01-28 18:16:48
张艳老师:回复Ai and 静待花开这两步里面数字是一样的吗?--不一样的,主营业务收入是销售的不含税金额。主营业务成本是结转的已售产品的成本。 主营业务成本要比主营业务收入少吗?--一般情况下是这样的。
2023-01-28 18:37:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 紫水晶 发表的提问:
购材料成本价3800已预付1500,尾款2300未付分录怎么做
你好 预付 借预付账款 贷银行存款 1500 取得发票 借;原材料3800 贷;预付账款 3800
131楼
2023-01-28 11:53:05
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紫水晶:回复邹老师 是制作成品
2023-01-28 12:08:59
紫水晶:回复邹老师 再去安装了付钱
2023-01-28 12:25:04
邹老师:回复紫水晶你好,到底是材料还是库存商品?
2023-01-28 12:41:20
紫水晶:回复邹老师 是这样的,我们是做广告字牌门头的,现在接的业务是翠湖茶楼门头,拿到外面的厂里制作成品,成本价3800.已预付1500,尾款2300等制作好了送过来在付款,然后拿到翠湖茶楼去安装好收钱,也就是销售
2023-01-28 12:58:09
邹老师:回复紫水晶你好,那你购进应当计入主营业务成本才是的 借预付账款 贷银行存款 1500 取得发票 借;主营业务成本 3800 贷;预付账款 3800
2023-01-28 13:15:35
紫水晶:回复邹老师 那到时付尾款分录怎么做,但是安装好了我的销售价是一万多分录怎么做,
2023-01-28 13:38:13
邹老师:回复紫水晶你好,付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 2300 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-01-28 14:00:25
紫水晶:回复邹老师 谢谢老师,辛苦了
2023-01-28 14:19:36
紫水晶:回复邹老师 主营业务成本中内销成本和外销成本有什么区别
2023-01-28 14:38:59
邹老师:回复紫水晶你好,一个是国内销售,一个是国外销售货物的成本
2023-01-28 14:50:30
紫水晶:回复邹老师 微信提现到银行卡有手续费分录怎么做
2023-01-28 15:01:44
紫水晶:回复邹老师 是不是做财务费用
2023-01-28 15:30:36
邹老师:回复紫水晶你好,借;银行存款 财务费用 贷;其他货币资金 是的
2023-01-28 15:45:15
紫水晶:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-28 15:56:54
邹老师:回复紫水晶不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 16:19:31
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 闪闪的蜜蜂 发表的提问:
预付账款的乙材料到货,实际购买425000元,用银行存款支付300250元,贷款全部结清,冲减预付账款。会计分录应该怎么写
借 库存商品 425000 贷 银行存款 300250 预付账款124750
132楼
2023-01-28 11:59:58
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 依然 发表的提问:
购买主要材料用于工程怎么会计分录
借:工程物资,贷:银行存款
133楼
2023-01-29 11:16:04
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依然:回复袁老师 开有专票,有进项税需要怎么做
2023-01-29 11:27:57
袁老师:回复依然借:工程物资,应交税费,贷:银行存款;可以抵扣的了
2023-01-29 11:55:05
依然:回复袁老师 可以直接做借:主营业务成本,应交税费,贷:银行存款
2023-01-29 12:14:24
袁老师:回复依然如果领用且确认收入了,可以这样的
2023-01-29 12:29:07
依然:回复袁老师 这样可以不
2023-01-29 12:51:44
依然:回复袁老师 我们这个就是工地要用,付款了就直接用到工地了
2023-01-29 13:15:08
依然:回复袁老师 我们的工程是开发票直接就做了主要业务收入,这样可以吗,有没有什么问题
2023-01-29 13:27:12
袁老师:回复依然可以的,可以的,不过一般是根据工程进度确认收入的
2023-01-29 13:39:17
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 佳肴 发表的提问:
老师,之前给采购预付了购买原材料的款,是没有开票的,之前做的会计分录做到预付账款了,后面这个采购又把这个钱退回给公司,然后公司把这些钱又给了客户,还开了发票,这个会计分录应该怎么做?
你好,预付原材料的款项,退回给公司,公司为什么给客户,还开了发票呢。
134楼
2023-01-29 11:34:32
全部回复
佳肴:回复月月老师 我打错字了,公司把钱给了供应商
2023-01-29 12:02:20
佳肴:回复月月老师 一开始是采购申请了采购款,做了预付账款这个科目,后面采购把采购款退回给公司了
2023-01-29 12:22:13
月月老师:回复佳肴你好 借:预付账款 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:预付账款
2023-01-29 12:42:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 闪闪的摩托 发表的提问:
你好 老师 我想问下我临建工程,购买材料直接用到工地 这样我怎么做会计分录?
您好 计入工程施工-合同成本科目
135楼
2023-01-29 11:57:00
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