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支付材料货款会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
建筑公司付材料款我要怎么做会计分录
购进材料 借;原材料 贷;应付账款 支付借;应付账款 贷;银行存款
91楼
2022-12-29 12:37:34
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 怪咖 发表的提问:
从C公司购入材料100000元入库,货款已支付不考虑增值税。如何做会计分录
借,原材料,贷,应付账款 借,应付账款,贷,银行存款
92楼
2022-12-29 12:56:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付甲材料运输费3600元,装卸费900元,会计分录怎么做
实务操作中,外账一般把难以划分运费单独作为销售费用-运输费处理 借销售费用-运费 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
93楼
2023-01-03 11:47:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 茉莉花 发表的提问:
老师我们11月支付的货款 材料已经到厂 票还没有来 12月票才来 分录应该怎么写
你好 11月 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 12月 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
94楼
2023-01-03 12:10:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ rctcm9 发表的提问:
工程施工-材料费。这个材料费是通过银行存款支付,但是没收到发票,怎么做会计分录?
你好 先做预付款项,借;预付账款,贷;银行存款 再做暂估材料入库分录,借;原材料,贷;应付账款——暂估
95楼
2023-01-03 12:29:21
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rctcm9:回复邹老师 没发票时,借:预付账款,贷:银行存款,下月发票回来,直接,借:工程施工-材料费,贷:预付账款。这样可以吗?我们不通过库存核算
2023-01-03 12:53:26
邹老师:回复rctcm9你好,付款的时候材料有入库吗?
2023-01-03 13:06:23
rctcm9:回复邹老师 都是直接用的,我们都直接记到工程施工-材料费了。
2023-01-03 13:24:47
邹老师:回复rctcm9你好,那可以这样处理 付款,借:预付账款,贷:银行存款 下月发票回来,直接,借:工程施工-材料费,贷:预付账款
2023-01-03 13:40:52
rctcm9:回复邹老师 好的。谢谢老师
2023-01-03 14:07:30
邹老师:回复rctcm9不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-03 14:36:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 茉莉花 发表的提问:
老师我们11月支付的货款 材料已经到厂 票还没有来 分录应该怎么写
借原材料贷银行存款 发票到了借应付帐款贷原材料 借原材料,应交税费应交增值税进项 贷应付帐款
96楼
2023-01-03 12:47:58
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茉莉花:回复郭老师 好的 谢谢老师
2023-01-03 13:12:33
郭老师:回复茉莉花不用客气 工作愉快
2023-01-03 13:31:22
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 青椒土豆丝 发表的提问:
请问老师,我们是劳务承包挂靠方,发生了部分材料采购,货款我们公司现金支付的,材料供应商发票开给谁?会计分录怎么做?
你好,发票开具给你,然后你作为成本处理。
97楼
2023-01-04 12:06:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 雨彤 发表的提问:
公司购入原材料支付的代办费会计分录怎么做
你好,购买原材料怎么还有代办费呢
98楼
2023-01-04 12:23:13
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问:
采购原材料支付的运费应该怎么做会计分录呀?
采购原材料支付的运费,直接计入原材料成本中,借:原材料 贷:银行存款或者现金
99楼
2023-01-04 12:31:37
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 2359594081 发表的提问:
老师;采购原材料入库,货款也支付,没有收到发票,怎么做分录
您好 贷到票未到 借原材料 贷应付账款 暂估
100楼
2023-01-04 12:47:59
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2359594081:回复玲老师 暂估?不是很明白
2023-01-04 13:00:43
2359594081:回复玲老师 是在应付账款的栏里写暂估?
2023-01-04 13:21:28
2359594081:回复玲老师 而且我款也支付了
2023-01-04 13:42:16
玲老师:回复2359594081您好 是在应付账款里写暂估 因为你发票没有回来 发票回来再把暂估的红冲 按发票金额 做正确的就可以
2023-01-04 14:06:20
2359594081:回复玲老师 哦!好的,谢谢
2023-01-04 14:26:58
玲老师:回复2359594081不客气 如果您的问题已解决请点五星好评!
2023-01-04 14:44:00
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晓溪 发表的提问:
支付工程款录、材料怎样做分款录?
借:在建工程 应交税费~进项 贷:银行存款
101楼
2023-01-05 11:34:43
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 李同学 发表的提问:
付货款前已经支了运费现在支付货款扣除运费会计分录怎么做
以前你是做的,借:预付账款 贷:银行存款
102楼
2023-01-05 12:01:21
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 李同学 发表的提问:
付货款前已经支了运费现在支付货款扣除运费会计分录怎么做
你好! 你当时支付货款做的分录能不能先告诉我
103楼
2023-01-05 12:07:41
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薛老师:回复李同学支付运费,我说错了。
2023-01-05 12:26:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ cindy 发表的提问:
有购进一批材料(材料已到),本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 下个月,借;预付账款 贷;银行存款 借;应付账款——暂估 贷;原材料 借;原材料 贷;预付账款
104楼
2023-01-05 12:26:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 深海不蓝 发表的提问:
老师 原材料因价格下调,多出来的货款不用支付,怎么做分录
那这个做营业外收入,不需要支付吧,你们发票比你们实际支付要多吧
105楼
2023-01-05 12:44:59
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深海不蓝:回复maize老师 就是账面数额多,因为单价改了,入库单单价没有改动。又生成凭证了,现在需要把因单价原因造成的金额给冲掉,冲应付账款,分录咋写的
2023-01-05 13:06:16
maize老师:回复深海不蓝就是账面数额多,因为单价改了,入库单单价没有改动,发票呢,你的意思是开发票和你入账单价不一样么,那就冲回你之前入账重新按新的入账
2023-01-05 13:17:45

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