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研发准备金在会计上如何处理
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我是小企业会计准则 收到去年费用 办公室租金发票 如何处理? 去年没有做账
可直接做为22年损益入账
136楼
2023-01-28 12:03:44
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 四季 发表的提问:
计提金融资产减值准备的会计分录如何编写?
您好,目前金融资产减值损失应该计入“信用减值损失”科目。 当前减值准备的账面金额,企业应当将其差额确认为减值损失,借记“信用减值损失”科目,根据金融工具的种类,货记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”等。 为您提供解答,如满意,请五星好评哦
137楼
2023-01-28 12:11:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 向阳开放 发表的提问:
请问不准备付的应付账款会不会被税务局检查,检查到如何处理
你好,有可能被税局检查 如查到了,需要这样做分录,借;应付账款,贷;营业外收入 需要计入利润总额计算缴纳企业所得税
138楼
2023-01-29 11:13:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 落后的书本 发表的提问:
请问研发型公司,研发好后委托代工厂生产,然后直接销售。帐务上如何处理?
那就计入库存商品然后销售出去做收入就可以了
139楼
2023-01-29 11:30:16
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 结实的眼睛 发表的提问:
你好,如果公司的房租押金无法收回,会计上应如何进行会计处理?
你好,计入,借营业外支出,贷其他应收款--押金
140楼
2023-01-29 11:51:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 高兴的冬日 发表的提问:
关于坏账准备的账务处理,特别是收回的坏账准备的处理,相关科目(应收账款等)如何处理???
你是企业会计准则记账吗
141楼
2023-01-29 12:09:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 传统的大山 发表的提问:
上级事业单位拨付给下级事业单位的业务竞赛奖金的账务处理?上级单位如何处理?下级单位如何处理?奖金标准的规定?
你好,上级单位的处理是 借 业务活动费 贷 拨出经费或银行存款 借 事业支出 贷 财政补助预算收入 下级单位是 借 银行存款等 贷 拨入经费 借 货币资金 贷 财政补助预算收入
142楼
2023-01-30 11:32:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 辛勤的万宝路 发表的提问:
老师,您好,我这里上月有一笔业务是发票开错,在账务上已经做了处理,后来新开了一张,再次做了相同的会计处理,但是现在应该是多纳税了,请问我之后该如何处理,会计上如何做账
你好 怎么会多缴纳 你上月开票交税了 本月红冲了 在开 就是一正一负 不影响你多缴纳税费的
143楼
2023-01-30 11:49:37
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
诉讼时效过期的应付款税务上如何处理,需要准备什么材料。
您好,就是不需要付款的应付账款是吗
144楼
2023-01-30 12:00:02
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 眯眯眼的白羊 发表的提问:
出售在建的机器设备怎么做会计处理
借:银行存款 贷:在建工程 营业外收入
145楼
2023-01-30 12:08:58
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眯眯眼的白羊:回复王超老师 不还有销项税吗?需要确认收入,结转成本吗?
2023-01-30 12:25:10
王超老师:回复眯眯眼的白羊销项税额当然要啊,但是不知道你们这种在建工程怎么开具发票内容。 成本一般是按完工进度就结转成本啊,不会是只在出售的时候结转成本的
2023-01-30 12:47:56
眯眯眼的白羊:回复王超老师 是在建的机器设备,所以开票按机器设备的名称开13%增值税专用发票,成本是按目前归集的成本结转
2023-01-30 13:04:10
王超老师:回复眯眯眼的白羊是的,你们这种在建的设备,工期一般是在1年以上,每个月或者每个季度都要进行成本的结转啊。要不然你们一口气结转,会有调节利润的嫌疑
2023-01-30 13:14:37
眯眯眼的白羊:回复王超老师 主要当时还不知道要销售在建设备,把这部分在建设备当成是自己的车间用了,现在又成立一个独立的公司,想把公司账面上的这部分在建设备销售给新成立的公司,目前成本已经归集3年了,现在才说这部分在建设备也要销售
2023-01-30 13:42:59
王超老师:回复眯眯眼的白羊那你就需要多一个步骤,先对在建工程进行转换,然后才是卖出去的
2023-01-30 14:10:33
眯眯眼的白羊:回复王超老师 先对在建工程进行转换,是转换为固定资产,按固定资产的出售处理?
2023-01-30 14:38:30
王超老师:回复眯眯眼的白羊不是的,你先要从在建工程转为持有待售资产,这样会比较好
2023-01-30 14:54:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王沥 发表的提问:
新会计准则下,预付的季度房租如何处理?
您好:预付房租计入预付帐款,分期摊销 借:预付帐款--房租 贷:银行存款 分期摊销分录 借:管理费用 等 贷:预付帐款 直至摊销完为止。
146楼
2023-01-31 11:38:28
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
企业出入开办期,购买的原材料用于研发使用,请问会计分录如何处理?
你好会计分录,相关费用未满足资本化条件的, 借记“研发支出——费用化支出”科目, 满足资本化条件的, 借记“研发支出——资本化支出”科目, 同时贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
147楼
2023-01-31 11:43:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 背后的巨人 发表的提问:
请问企业收到用于研发的投资款,应该入什么科目?会计分录如何处理?
你好,企业收到用于研发的投资款 借:银行存款等科目,贷:实收资本
148楼
2023-01-31 12:05:59
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背后的巨人:回复邹老师 不是股东入股也是入实收资本吗?
2023-01-31 12:31:32
邹老师:回复背后的巨人你好,既然是投资款,那就是股东投资入股才是啊
2023-01-31 12:44:57
背后的巨人:回复邹老师 双方合作,各出一半的研发费用,来共同研发新产品,合作方将研发费转入我公司,我公司应入什么科目处理呢?
2023-01-31 13:05:53
邹老师:回复背后的巨人你好,双方合作,不是投资款 借:银行存款,贷:其他应付款 
2023-01-31 13:25:15
背后的巨人:回复邹老师 用应付的话,那就意味着还要还了。这个是共同研发,共同申请专利,然后都拥有使用权。这样到时候怎么做平?
2023-01-31 13:44:34
邹老师:回复背后的巨人你好,发生了相关支出 借:其他应付款,贷:银行存款 这样就结平了 
2023-01-31 14:06:20
背后的巨人:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 14:26:55
邹老师:回复背后的巨人不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-01-31 14:55:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 晴天 发表的提问:
公司目前是建筹阶段,前期对健康食品进行研发,并准备取得食字证号后投入生产,对前期费用会计上应该怎么处理?
你好!你是发生了什么费用就入对应科目就好了。
149楼
2023-02-01 11:10:20
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晴天:回复宋生老师 前期是研发为主,需要做资本性支出和费用性支出的分别核算吗?
2023-02-01 11:31:54
宋生老师:回复晴天你好!你如果是研发费用,就尽量分开。
2023-02-01 11:45:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 德权 发表的提问:
新的会计准则下,事业单位在收到往年退款如何做账务处理?
你好,同学。 是什么情况 下的退款
150楼
2023-02-01 11:40:04
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