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会计付款明细科目借应付账款
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 三顺 发表的提问:
手工登记明细账,比如登记其他应付款,用不用留下一张扉页登记汇总其他应付款汇总金额,老师?
需要的,但是那个就明细账的总账
256楼
2023-03-09 09:37:08
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三顺:回复王超老师 明细账里不用登记这样的汇总数,只是二级科目及末级科目是吧?汇总数在总账登?
2023-03-09 10:04:04
王超老师:回复三顺明细账不用登记汇总数的,因为最后一页数的就是这个科目的汇总数。二级科目也是需要做明细账的
2023-03-09 10:15:23
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 发表的提问:
资产负债表左栏是资产,右栏是负债,应付是负债,预付是资产,不是应该分别填列吗?为什么\"预付款项\"项目的填列\"预付账款\"和\"应付账款\"科目所属明细科目期末借方余额合计数,减去预付账款计提的坏账准,小白好难理解
因为本来是应付在贷方表示你买商品欠别人的钱,现在多付了,超过了原来的部分那么就变成借方余额了,借方余额就可以理解成是预付给别人的钱了,所以应付账款的借方其实就是预付账款借方。
257楼
2023-03-09 10:04:19
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玲:回复宇飞老师 就是说相对的科目余额同时在借方或者同时在贷方才需要合并计算,如应付余额在借方,预付余额在贷方,就不需要合并计算吧?
2023-03-09 10:30:58
宇飞老师:回复是的,就是这样子理解。
2023-03-09 10:58:27
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 珍:-yc珍 发表的提问:
老师,明细账上其他应付款在借方该怎么结账?
没有业务就不用结,有业务就根据业务记出结存数。
258楼
2023-03-09 10:30:57
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珍:-yc珍:回复林老师 老师,我还是不知道该怎么结,是图片的这个样子呢,我们这个月才开始做账的。
2023-03-09 10:50:50
林老师:回复珍:-yc珍看不到图
2023-03-09 11:09:02
珍:-yc珍:回复林老师 老师,有20笔业务,就是发生的业务全部在借方,期初余额没有,不知道该怎么记出结存数?不知道该怎么结账
2023-03-09 11:19:20
林老师:回复珍:-yc珍那就是20笔的业务的合计数总行了,明细帐一笔一笔的结,总帐根据明细帐结。
2023-03-09 11:31:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ aili 发表的提问:
其他应付款明细账需要本月合计吗
你好,需要做本月合计,本年累计的
259楼
2023-03-09 10:59:59
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aili:回复邹老师 请问哪些科目不需要做本月合计本年累计
2023-03-09 11:26:55
邹老师:回复aili你好,所有科目都涉及到本月合计,本年累计的
2023-03-09 11:39:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
未支付的应付账款做营业外收入要怎么设二级明细科目
你好,可以是货款减免
260楼
2023-03-10 11:46:58
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 贷款减免?
2023-03-10 12:13:10
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,是货款,而不是贷款
2023-03-10 12:42:02
会计学堂辅导老师:回复邹老师 是货款,而不是贷款
2023-03-10 12:56:35
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,是的,是货款减免
2023-03-10 13:12:29
会计学堂辅导老师:回复邹老师 只有几毛钱,我要把钱冲掉。
2023-03-10 13:30:05
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,明细可以就是货款减免的 借;应付账款 贷;银行存款 营业外收入
2023-03-10 13:47:56
会计学堂辅导老师:回复邹老师 我不是在当期发生的
2023-03-10 14:17:44
会计学堂辅导老师:回复邹老师 调整以前月份的,也是这样吗
2023-03-10 14:31:35
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,是的 借;应付账款 贷;营业外收入
2023-03-10 14:52:45
会计学堂辅导老师:回复邹老师 明细科目要怎么设呢,营业外收入的。
2023-03-10 15:09:30
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,可以是货款减免
2023-03-10 15:23:08
来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ ting? 发表的提问:
老师好,11月份建了账套,到时12月底发现,期初数据应付账款漏了一笔数,那么借方对应什么科目比较好?
你好 这个需要看下情况,不是刚成立的企业有年初数据的话,之前少一笔负债的话 一般是资产或是损益那少一笔 可以查询原因 要是不是资产那也有少记的话 就是借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
261楼
2023-03-10 12:16:45
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ting?:回复来来老师 是负债的
2023-03-10 12:33:46
ting?:回复来来老师 上了一笔应付款
2023-03-10 12:54:02
ting?:回复来来老师 目前还没有支付给供应商
2023-03-10 13:20:25
来来老师:回复ting?你好 需要找出负债对应的另一端 是采购的资产 还是费用 成本 先查询下资产是否也有漏的 要是资产没有问题 一般就是调整权益了
2023-03-10 13:46:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好我想问下购进原材料的预付账款是计入预付账款,还是计入应付账款,我们的老会计说不管是预付的账款都要计入借方的应付账款,她说这样的话到时候查账看看全年一共从A公司购进多少材料,就直接查应付账款这个明细科目就能查出来,求指教
您好 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。 一般先付款后收货是用预付账款科目 有的单位预付款项比较少 不用预付账款科目 直接用应付账款科目代替
262楼
2023-03-10 12:28:03
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
有个其他应收款明细科目是个人,同时,未付工资明细科目也有这个人,公司领导吩咐,这个其他应收款收不回来了,让会计人员冲减这个人的。未付工资。不做坏账准备,可以吗?
两个对冲是吗,金额正好吗?
263楼
2023-03-10 12:48:21
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倩:回复佟老师 未付工资多
2023-03-10 12:59:34
倩:回复佟老师 这个人当时离职的时候是因为犯了重大错误。其实工资也不打算给他了。
2023-03-10 13:26:15
佟老师:回复那剩余的你还要挂在工资上,或者找领导审批,谁先领取一下,把往来账先平了
2023-03-10 13:48:03
倩:回复佟老师 不明白,如果不打算发放,不可以直接冲减费用吗?
2023-03-10 13:59:41
倩:回复佟老师 未付工资的余额。
2023-03-10 14:13:21
佟老师:回复如果你不这样除了,所得税还要调整你的费用,企业也损失税金。但如果企业不允许这样做,可以冲减原来计提工资的费用
2023-03-10 14:39:05
倩:回复佟老师 明白了,那冲未付工资的时候,分录是借未付工资贷其他应收款对不
2023-03-10 15:08:00
佟老师:回复是的,没问题,注意二级科目也要对应冲减
2023-03-10 15:28:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阳光~胜龙缘 发表的提问:
对同一人张三既有应收款又有应付款,为减少二级明细科目,可否只在其他应收款科目下建张三二级明细科目,发生张三应付款时,记为张三应收款的贷方?
你好,你可以把应收,应付张三明细的较小金额的明细做抵消分录 借;应付账款 贷;应收账款
264楼
2023-03-10 13:12:00
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阳光~胜龙缘:回复邹老师 我的意思是否只在其他应收款下或者在其他应付款下建张三明细科目,没必要既在其他应收款又建张三明细科目又在其他应付款下建张三明细科目?
2023-03-10 13:40:47
邹老师:回复阳光~胜龙缘你好,只需要把其他应收款,其他应付款下面的明细对冲就是了 而没有必要再设置一个明细的
2023-03-10 13:59:50
阳光~胜龙缘:回复邹老师 没明白你的意思,比如说我在其他应收款下面建了张三二级明细,现在发生了应付张三生活费款项业务,现没钱付他,只能挂账,可否挂应收款下张三明细的贷方。即:借:管理费-生活费,贷:其他应收款-张三
2023-03-10 14:24:19
邹老师:回复阳光~胜龙缘你好,可以冲销之前张三对公司欠款,可以这样做分录的 借:管理费-生活费,贷:其他应收款-张三
2023-03-10 14:36:09
阳光~胜龙缘:回复邹老师 之前张三不欠公司的,但提前建了张三应收款这个明细科目,可否这样做凭证,之后付张三款时,借:其他应收款-张三,贷:银行存款,其目的是我想把应收应付都在其他应收款中来核算,避免同一个人在不同一级科目下都建二级明细,这样减少芳动?
2023-03-10 14:58:12
邹老师:回复阳光~胜龙缘你好,可以这样处理
2023-03-10 15:27:38
阳光~胜龙缘:回复邹老师 总结一下,两套凭证,第一:5月6日的凭证,借:管理费-生活费500,贷:其他应收款-张三,8月13日付款时的凭证,借:其他应收款-张三500,贷:银行存款500,这样对不?
2023-03-10 15:47:41
邹老师:回复阳光~胜龙缘你好,是对的,可以这样处理的
2023-03-10 16:10:02
阳光~胜龙缘:回复邹老师 谢谢
2023-03-10 16:21:32
邹老师:回复阳光~胜龙缘不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-10 16:36:05
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小宋 发表的提问:
金蝶旗舰版应付款科目余额表和应付款明细账对不上,哪个余额是对的呀
你好 你是指报表的应付账款余额与应付账款明细对不上吧,报表有重分类,所以两个数据有差异
265楼
2023-03-12 11:34:13
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小宋:回复老江老师 老师,是科目余额表里各个供应商应付余额和应付账款模块里的各个供应商余额不一致
2023-03-12 12:00:17
老江老师:回复小宋啊,怎么出现一这种情况? 能核对出哪个供应商余额有差异吗,查一下
2023-03-12 12:10:39
小宋:回复老江老师 是之前会计做的,还没交接,我就在想,老师如果要和供应商对账,应该看哪个数据
2023-03-12 12:29:45
小宋:回复老江老师 好多供应商都是这样,有的是因为采购做一张付款单,财会有做了一张应付单
2023-03-12 12:53:32
小宋:回复老江老师 做重复了
2023-03-12 13:11:30
小宋:回复老江老师 财会做的是预付单,刚打错了,老师
2023-03-12 13:38:28
老江老师:回复小宋我的建议,让前任对清之后交接!
2023-03-12 14:02:03
小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ huan0617 发表的提问:
老师,不用支付的应付账款怎么做账务处理,明细科目怎么设置
同学您好,这个需要计入营业外收入。你可以写个说明,就说明这个款项确认不用支付,让领导审批这个事项。就可以做如下分录: 借:应付账款 贷:营业外收入
266楼
2023-03-12 12:04:09
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huan0617:回复小鹿老师 明细科目怎么设置呢?
2023-03-12 12:20:58
小鹿老师:回复huan0617营业外收入明细可以设置为-其他。因为一般企业这种不用付的款营业外收入很少,其实不用专门设置一个明细的。应付账款的明细科目就是不用付的那家企业的名字。
2023-03-12 12:33:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,填写资产负债表预付账款项目是看预付账款借方余额和应付账款借方余额,如果应付账款的期末余额是贷方,但是其中一个明细科目为借方,这样是不是就影响资产负债表的预付账款的期末余额的填列?
是的,同学,如果有借方余额就会影响预付账款的余额
267楼
2023-03-12 12:27:12
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价值观:回复陈诗晗老师 老师,可是如果按一级科目来算,应付账款期末余额是贷方,无借方,这个应付账款下有一个明细期初挂借方是原来财务做错了。总的应付账款期末是贷方余额,借方期末余额一级是0。现在软件报表把二级借方给算进去了,是不是软件问题需要修改公式?
2023-03-12 13:05:00
陈诗晗老师:回复价值观不需要,财务软件是按明细科目余额取数的
2023-03-12 13:23:07
价值观:回复陈诗晗老师 老师,你没看清我说的,我的意思要不就借贷总额取,要不借贷明细取,我现在的取数变成借方取明细,贷方取总额,所以和科目余额表推出的数据不对。这个是不是软件设置问题
2023-03-12 13:33:26
陈诗晗老师:回复价值观这里是修改不了的。 要么都是明细取数,要么都是总帐取数。不会说不一致的。 如果不一致,建议建议软件发行方,他帮你修改
2023-03-12 13:58:54
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小翅膀儿 发表的提问:
企业期末应付账款账户贷方余额260000元,其所属明细账户贷方余额合计330000元,所属明细账户的借方余额合计70000元,预付账款账户为借方余额150000元,所属明细账户的借方余额合计为200000元,所属明细账户的贷方余额合计为50000元,则该企业资产负债表中应付账款和预付账款两个项目的期末数分别为多少元?
对老师讲的资产负债表根据明细账填列有点不明白,所以拿个例子来,请解答一下。
268楼
2023-03-12 12:51:00
全部回复
吴月柳:回复小小翅膀儿应付:330000+50000,预付:70000+200000
2023-03-12 13:28:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
老师您好,我是接的以前会计的账,预付账款科目数据和明细账数据差10万元,怎么调平啊?从上月开始余额表预付账款贷方有数据了?怎么解决?
同学你好 对的 这个直接调整就可以
269楼
2023-03-12 13:00:00
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宁静致远:回复朴老师 怎么调啊
2023-03-12 13:23:20
朴老师:回复宁静致远这个做分录就可以 计入预付账款
2023-03-12 13:38:46
宁静致远:回复朴老师 您说的是明细和总科目还是?
2023-03-12 13:58:56
朴老师:回复宁静致远 同学你好 这个是总科目
2023-03-12 14:16:45
宁静致远:回复朴老师 还是不明白
2023-03-12 14:44:14
朴老师:回复宁静致远同学你好 就是做分录调整 这个不就是总账科目吗
2023-03-12 15:03:49
宁静致远:回复朴老师 能给一下分录吗
2023-03-12 15:31:41
朴老师:回复宁静致远同学你好 借营业外支出 贷预付账款
2023-03-12 15:51:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 务实的西装 发表的提问:
我想问一下,新会计准则预付账款摊销,下设的二级明细科目是按预付账款-具体项目(如收费告示牌)还是按预付账款-甲公司?
按预付账款-甲公司 这个挂是公司名字这个
270楼
2023-03-13 10:06:39
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