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会计付款明细科目借应付账款
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 漂亮的纸鹤 发表的提问:
您好,请问专项应付款是哪个科目的明细科目?还有这个和政府补助有什么区别?公司制收到科委的资金应该放到哪里核算? 非常感谢
同学你好 专项应付款是一级科目 一般是核算预计负债或者专项的准备金的
196楼
2023-02-16 11:38:59
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陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 寂寞的裙子 发表的提问:
把预付账款调整到应付账款科目,以前的明细账上的余额之前的账目怎么处理
只需要根据预付账款明细的余额按明细调整到应付账款中去,以前的会计凭证分录不需要改变
197楼
2023-02-19 12:12:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,金额没错,会计明细科目入错,如何调整? 1月份记的账,借:其他应付款-租赁押金 32496 (租赁押金应该入管理费押金) 其他应付款装修押 10000 贷:银行存款 42496
您好 请问哪个科目入错 正确的应该计入什么开么
198楼
2023-02-19 12:22:53
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学徒:回复bamboo老师 其他应付款,正确的应该计入其他应付款-管理费押金,但是我入错了:其他应付款-租凭押金,该如何调整呢?
2023-02-19 12:50:32
bamboo老师:回复学徒借:其他应付款-管理费押金 借方蓝字 贷:其他应付款-租赁押金 借方红字
2023-02-19 13:04:51
职称:
解题: 
引用 @ start 发表的提问:
要是调整原材料 应付账款科目 那么怎么登记明细账 要是不登明细帐 怎么结账
也就是暂估的材料跟实际的发票金额不一致,那样把原来的暂估冲回,按发票金额重新记一笔就可以了。
199楼
2023-02-19 12:49:24
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start:回复 不是这样的 我说的是我暂估的记账凭证跟明细账不一样
2023-02-19 13:17:51
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ Zeng 发表的提问:
老师,付款给对方了,未收到发票,因为是应付账款,我借计应付账款,收到发票再冲掉,可是明细账这样就是负数了,这样可以了吗
你好!如果没有收到发票可以先做预付账款,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票了就冲预付账款
200楼
2023-02-19 13:11:34
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Zeng:回复苳苳老师 那计应付可以吗,
2023-02-19 13:30:56
苳苳老师:回复Zeng可是可以,就像你说进入应付账款,就成负数了
2023-02-19 13:59:56
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小树苗 发表的提问:
其他应收款下的明细科目到年底要进行清理,那其他应付款下的明细科目呢?都会涉及哪些税务风险?
你好同学,一般都是要清理的,如果不需要支付转入营业外收入里就可以的同学。
201楼
2023-02-19 13:27:00
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小树苗:回复何江何老师 嗯嗯,谢谢,如果一个公司跟一个股东既借款给股东,也借股东的款,能对冲么?对冲的话要怎么做比较好
2023-02-19 13:57:42
何江何老师:回复小树苗您好 同学,不可以对冲除非有股东的说明,两个股东签字同意
2023-02-19 14:27:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ Vicky7.18 发表的提问:
你好,老师。有个公司向我们借款80000元,这个科目是挂其它应付款吗
借其他应收款贷银存
202楼
2023-02-20 10:51:29
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Vicky7.18:回复郭老师 老师,这种要不要开发票之类的,不开票应该没事吧
2023-02-20 11:10:49
Vicky7.18:回复郭老师 只是单纯的借款,之后这个月也还款了
2023-02-20 11:35:19
郭老师:回复Vicky7.18没有利息不需要开发票的
2023-02-20 11:50:34
Vicky7.18:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-20 12:07:13
郭老师:回复Vicky7.18不用客气的,
2023-02-20 12:33:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学问 发表的提问:
填资产负责表时,其他应付款借方余额必须填到其他应收款里。这个借方余额是指其他应付款这个科目,还是指他里面明细科目。
你好 应收按应收和预收 的借方明细账金额填写 
203楼
2023-02-20 11:04:57
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学问:回复玲老师 根据规定,其他应付款项目应根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 其他应付款不是直接根据总账余额填写,而是需要分别根据其他应收款,其他应付款的明细科目余额分析计算填写。
2023-02-20 11:36:01
学问:回复玲老师 我想问,资产负债表软件系统不是自动生成的吗。还要自己再改吗
2023-02-20 12:05:25
玲老师:回复学问你好 自动生成的 不用自己做 
2023-02-20 12:16:44
晓宁老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 朴实的口红 发表的提问:
对账函和预付账款,应付账款这两个会计科目之间的关系?
您好! 应付账款是企业在正常经营过程中,因购买材料、商品和接收劳务供应等而应付给供应单位的款项。 简单来说是企业经营过程中应该付但是尚未付给其他单位款项,属于负债类科目。 预付账款是企业按照合同或有关协议规定而预选支付给供货单位或劳务提供者的定金或货款。预付账款属于企业的债权范围,是企业的货币资金暂时被其他单位占用的部分,属于货币性资产。 简单来说预付账款就是企业为了生产经营提前付给其他单位的款项。属于资产类科目。
204楼
2023-02-20 11:29:59
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朴实的口红:回复晓宁老师 发给供应商的对账函应该取哪个科目的期末余额数?怎么填列对账函的金额数?
2023-02-20 11:52:11
晓宁老师:回复朴实的口红您好,预付账款为对方欠我们的,应付账款为我们欠对方的。预付账款填入贵公司欠,应付账款填入欠贵公司
2023-02-20 12:04:50
朴实的口红:回复晓宁老师 如果预付账款余额为零,还需要发对账函吗?
2023-02-20 12:30:49
晓宁老师:回复朴实的口红您好,如果需要给对方发对账函,预付账款为零可以填0,应付账款按实际数额填列
2023-02-20 12:56:37
朴实的口红:回复晓宁老师 如果两个客服都为零了,那还需要发函吗?
2023-02-20 13:23:37
朴实的口红:回复晓宁老师 两个科目
2023-02-20 13:37:55
晓宁老师:回复朴实的口红您好,两个都为0就没有发函的意义了。
2023-02-20 13:59:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 请叫我女王 发表的提问:
公司应付账款又增加了一个明细科目所以又在科目里增加了 个,可是报表出来没这个明细科目,但是应付账款的合计数是正确的,该怎么让那个科目显示出来,用的是金蝶KIS记账王
你好,报表是没有明细科目,只有总账科目的
205楼
2023-02-21 11:14:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 娇气的高跟鞋 发表的提问:
老师好!预付模具定金的会计科目怎么做,是做“预付账款”还是“应付账款”
你好,预付模具定金,通过其他应收款科目核算 如果是订金,计入预付账款核算
206楼
2023-02-21 11:22:15
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 徐梅 发表的提问:
老师,我有一个客户,是软件及GPS服务的,卡每次充值9.6元,一个月差不多充四至五次,用公户付的,只有银行付款单,没有明细单,您觉得这笔费用我做入那个会计科目比较好
你好,是给你们充值,还是你们充值
207楼
2023-02-21 11:29:59
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徐梅:回复佟老师 是我们自己充值支付9.6元
2023-02-21 11:53:42
佟老师:回复徐梅借财务:销售费用或者管理费用
2023-02-21 12:20:23
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 信号塔 发表的提问:
应付账款查账看到应付账款跟厂家那边对不到。公司这边记多了,厂家那边比较少。原来做应付账款的是借原材料贷应付账款。现在发现应付账款里面的明细科目有三个公司款对不上。现在如何调平?我做了,借:以前年度损益调整贷:应付账款。借:本年利润分未分配利润贷:以前年度损益调整。发现这个应付账款所属的明细科目期末余额还是对不上。这个要如何调平啊?
可能是多计原材料的价格
208楼
2023-02-22 10:56:22
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庄老师:回复信号塔现在原材料都结转到成本,增加了成本
2023-02-22 11:37:21
庄老师:回复信号塔要调减成本,增加未分配利润
2023-02-22 11:59:51
庄老师:回复信号塔借应付账款,贷以前年度损益调整
2023-02-22 12:22:05
庄老师:回复信号塔将以前年度损益扣除所得税转入未分配利润
2023-02-22 12:51:56
信号塔:回复庄老师 做一个分录就可以了?借应付账款贷以前年度损益调整。
2023-02-22 13:05:30
庄老师:回复信号塔还要把以前年度损益结转
2023-02-22 13:23:04
信号塔:回复庄老师 分录是?
2023-02-22 13:47:25
庄老师:回复信号塔不考虑所得税,借以前年度损益调整,贷利润分配一未分配利润
2023-02-22 14:12:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 1363301426 发表的提问:
您好,老师,我想问下,应收账款,应付账款设置明细科目,是不是直接在基础资料客户,供应商那里直接设置吧,如果直接在会计科目上增加明细科目,这样操作是不是错误的呀
如果应收收账款和应付账款你设置了项目辅助核算,那么是不能这样直接设置的。 如果没有辅助核算,这样直接设明细科目是正确的。
209楼
2023-02-22 11:03:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
你好 老师做外账需要分明细科目吗? 比如 应付账款-小明
您好 做外账需要分明细科目 比如 应付账款-甲 应付账款-乙
210楼
2023-02-22 11:26:59
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