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企业支付工资会计分录怎么做
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
61楼
2022-12-21 13:29:59
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-21 14:16:27
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大力的果汁 发表的提问:
请问事业单位支付企业所得税,预算会计的分录怎么做
你好! 借:经营支出…所得税 贷:资金结存…货币资金
62楼
2022-12-22 13:03:24
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大力的果汁:回复蒋飞老师 为什么有的书上是写 借:非财政拨款结余 贷:资金结存
2022-12-22 13:33:03
蒋飞老师:回复大力的果汁按最新规定做账。
2022-12-22 14:02:58
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ Qin? 发表的提问:
员工预支工资会计分录怎么做
你好,只能挂其他应收款,到时发工资时候,冲其他应收款了。
63楼
2022-12-22 13:14:50
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
支付申请科技型中小企业费用怎么做会计分录呢
直接计入损益 借:管理费用-其他 贷:银行存款
64楼
2022-12-22 13:26:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
工业企业交的水资源税会计分录怎么做?
借:税金及附加贷:应交税费
65楼
2022-12-23 12:53:55
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 林妹妹 发表的提问:
请问新事业单位会计,职工工资代扣代缴及支付社保时的财务会计和预算会计怎么做分录
你好! 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款…社保(个人部分) 银行存款 预算会计做分录: 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
66楼
2022-12-23 13:04:47
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蒋飞老师:回复林妹妹交社保 借:业务活动费用 其他应收款…社保(个人部分) 贷:银行存款 预算会计做分录: 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
2022-12-23 13:43:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 云卷云舒 发表的提问:
工会经费的计提,支付,怎么做分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
67楼
2022-12-23 13:26:59
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云卷云舒:回复邹老师 @邹老师:是不是当月计提,次月缴纳
2022-12-23 13:39:10
邹老师:回复云卷云舒你好,通常是当月计提,次月申报缴纳
2022-12-23 13:57:32
云卷云舒:回复邹老师 @邹老师计入管理费用的明细科目是什么
2022-12-23 14:23:34
邹老师:回复云卷云舒你好,就是工会经费
2022-12-23 14:35:50
云卷云舒:回复邹老师 @邹老师:谢谢老师
2022-12-23 14:53:02
邹老师:回复云卷云舒不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-23 15:08:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 啦啦啦 发表的提问:
预支工资会计分录怎么做
你好,借;其他应收款,贷;库存现金等科目
68楼
2022-12-24 12:36:21
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
预支工资怎么做会计分录
借其他应收款 贷银行存款。
69楼
2022-12-24 12:48:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 爱学习的西西 发表的提问:
计提工资和支付工资的分录怎么做。
您好 计提 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-工资等 贷:应付职工薪酬-工资 发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
70楼
2022-12-24 13:08:55
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爱学习的西西:回复bamboo老师 计提的数和发放的数应该是一致的是吧
2022-12-24 13:22:37
bamboo老师:回复爱学习的西西是的 计提的数和发放的数应该是一致的
2022-12-24 13:49:46
爱学习的西西:回复bamboo老师 好的,那再问一下,那管理费用写的金额是应发工资数额吗还是实发工资数额呢
2022-12-24 14:05:36
bamboo老师:回复爱学习的西西管理费用写的金额是应发工资数额
2022-12-24 14:22:49
爱学习的西西:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2022-12-24 14:41:39
bamboo老师:回复爱学习的西西不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-24 15:08:12
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ Cherish  发表的提问:
用现金支付生产车间临时工工资500元会计分录怎么做?
你好。 借 制造费用 贷库存现金
71楼
2022-12-24 13:23:59
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Cherish :回复小小霞老师 不是应该借生产成本吗?
2022-12-24 13:49:09
小小霞老师:回复Cherish 不是车间发生的吗?
2022-12-24 14:13:07
Cherish :回复小小霞老师 对,车间发生的生产工人临时工工资
2022-12-24 14:37:34
小小霞老师:回复Cherish 所以是计入制造费用
2022-12-24 14:53:03
Cherish :回复小小霞老师 车间的管理人员工资计入制造费用,生产工人工资不是计入生产成本吗?
2022-12-24 15:22:39
小小霞老师:回复Cherish 是的,你的理解正确。车间生产工人工资计入生产成本。我以为是管理人员
2022-12-24 15:41:59
Cherish :回复小小霞老师 这个用通过应付职工薪酬过渡一下吗?
2022-12-24 16:09:02
小小霞老师:回复Cherish 你好,这个不用的呢
2022-12-24 16:20:28
小小霞老师:回复Cherish 工资、薪金所得是属于非独立个人劳务活动,即在机关、团体、学习、部队、企事业单位及其他组织中任职、受雇而得到的报酬;劳务报酬所得则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬,两者的主要区别在于雇佣与被雇佣关系,后者则不存在这种关系。若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。
2022-12-24 16:48:11
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师 对支付给施工对的工资 先是挂账 会计分录怎么做?
您好。 借:工程施工/营业成本 贷:应付职工薪酬
72楼
2022-12-25 12:44:02
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小鱼儿:回复思顿乔老师 施工队的工资 也是通过应付职工薪酬核算么?
2022-12-25 13:04:26
思顿乔老师:回复小鱼儿您好,是需要的。请问还有什么可以帮到您的
2022-12-25 13:16:55
小鱼儿:回复思顿乔老师 用其他应付款可以么?
2022-12-25 13:44:25
思顿乔老师:回复小鱼儿您好,尽量不用其他应付款
2022-12-25 14:09:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
老师,请问企业支付的残疾人保障金怎么做会计分录?
借管理费用残保金贷其他应付款 借其他应付款贷银行
73楼
2022-12-25 12:59:34
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神奇小飞侠:回复maize老师 要做两笔吗?
2022-12-25 13:27:09
maize老师:回复神奇小飞侠是的,需要经过其他应付款
2022-12-25 13:50:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
74楼
2022-12-25 13:09:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 窗边细雨 发表的提问:
通过劳动仲裁裁决书支付工人的工资,会计分录 怎么做?
你好,你之前有计提应付未付的工资?
75楼
2022-12-25 13:23:59
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窗边细雨:回复邹老师 没有计提过
2022-12-25 13:50:55
邹老师:回复窗边细雨你好,那需要补计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2022-12-25 14:04:41

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