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企业支付工资会计分录怎么做
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
高新企业,研发支出~费用化支出的,固定资产折旧,原材料,工资,的会计分录怎么做?
借研发支出,贷累计折旧,原材料,应付职工薪酬。
76楼
2022-12-26 12:29:36
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轻描淡写:回复陈诗晗老师 计提工资是一样借:管理费用,贷:应付职工薪酬吗?最后研发费用要不要转到什么科目,是费用化。
2022-12-26 13:17:20
陈诗晗老师:回复轻描淡写借,研发支出,贷应付职工薪酬,不是借管理费用。
2022-12-26 13:39:13
轻描淡写:回复陈诗晗老师 研发支出最后要转到哪个科目吗?
2022-12-26 13:54:56
轻描淡写:回复陈诗晗老师 我之前是正常计提折旧了,没有放在研发支出科目,现在怎么做调整
2022-12-26 14:18:41
陈诗晗老师:回复轻描淡写费用化的转到管理费用资本化的,转到无形资产。
2022-12-26 14:41:31
陈诗晗老师:回复轻描淡写转让无形资产是正常摊销,不是折旧儿同学。
2022-12-26 14:53:50
轻描淡写:回复陈诗晗老师 不属于资本化,怎么可能转到无形资产
2022-12-26 15:20:39
陈诗晗老师:回复轻描淡写不属于资本化的,就转到你的管理费用哪里存在什么摊销折旧呀。
2022-12-26 15:47:43
轻描淡写:回复陈诗晗老师 比如工资:最后的研发支出是转到,借:管理费用~研发支出,贷:研发支出~费用化支出吗?
2022-12-26 16:02:08
轻描淡写:回复陈诗晗老师 研发支出是权益类科目
2022-12-26 16:15:25
陈诗晗老师:回复轻描淡写是的是的就是这个样子,结算就可以了,就不需要摊销,直接计入管理费用。
2022-12-26 16:36:02
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
员工预支工资怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
77楼
2022-12-26 12:41:07
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龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
员工预支工资怎么做会计分录?
预支工资 借:其他应收款——××职工个人 贷:现金 计提工资 借:制造费用(或管理费用)-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(应发数与收回借款差额) 其他应收款
78楼
2022-12-26 13:02:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
劳务公司收到劳务费后,支付民工工资怎么做会计分录
同学你好 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
79楼
2022-12-26 13:20:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
小企业会计准则,发放工资怎么做分录
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
80楼
2022-12-27 12:49:40
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 陈梓婵 发表的提问:
房地产企业中,公司支付员工宿舍的租金怎么做会计分录?支付办公租金呢?不是自有的哈!
1、借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金 2、借:管理费用等-租赁费 贷:银行存款等
81楼
2022-12-27 13:06:01
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陈梓婵:回复张艳老师 是做为福利费吗?
2022-12-27 13:18:24
陈梓婵:回复张艳老师 有点不太理解哦!
2022-12-27 13:34:58
陈梓婵:回复张艳老师 可以再解释下吗?
2022-12-27 13:46:23
张艳老师:回复陈梓婵1、支付的员工宿舍租金是作为福利费核算的。 2、哪里不理解,请具体指出来?
2022-12-27 14:04:51
陈梓婵:回复张艳老师 为什么支付办公室租金也是作为管理费用?
2022-12-27 14:30:44
张艳老师:回复陈梓婵哪里有个等字嘛,还可能是销售费用--租赁费的。
2022-12-27 14:57:44
陈梓婵:回复张艳老师 哦哦,这样啊!
2022-12-27 15:20:00
陈梓婵:回复张艳老师 哦哦,好的,差不多理解了
2022-12-27 15:39:22
张艳老师:回复陈梓婵如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有相关疑问,欢迎您继续提问。
2022-12-27 16:01:01
花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
每月的社保、公积金只需计提公司部分,凭证处理如下: 计提时(比如:社保公司部分是2401.26,个人部分是848.94;公积金公司部分300,个人部分300) 借:营业费用—社会保险费/公积金 2401.26/300 贷:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 支付 借:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 其他应收款—社会保险/住房公积金 848.94/300 贷:银行存款 3250.2+600 从下月工资中扣回个人部分 借:应付职工薪酬—工资 848.94+300 贷:其他应收款—社会保险 848.94 贷:其他应收款—住房公积金 300
82楼
2022-12-27 13:17:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
事业单位,支付工资怎么做分录?
你好,这个你可以看下我发的图片哦
83楼
2022-12-28 12:38:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ lxj123 发表的提问:
计提和支付工资的分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
84楼
2022-12-28 12:48:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,请问企业支付的残疾人保障金怎么做会计分录?
你好 借;管理费用等科目 贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
85楼
2022-12-28 12:54:35
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妮妮:回复邹老师 谢谢老师,还想问一下老师,我企业5月份13%的销项税额是34055.70元,5%的租金简易征收销项税额是100051.51元,进项税额是259815.25元,月末结转税金会计分录怎么做?
2022-12-28 13:13:34
邹老师:回复妮妮你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)34055.70 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)259815.25 借;应交税费-应交增值税(简易计税) 100051.51 贷;应交税费-未交增值税100051.51
2022-12-28 13:35:31
妮妮:回复邹老师 那这差额转出未交增值税以后还可以抵扣销项税额吗?老师
2022-12-28 14:05:16
邹老师:回复妮妮你好,是的,可以结转以后抵扣的
2022-12-28 14:26:17
妮妮:回复邹老师 好的,感谢老师
2022-12-28 14:46:06
邹老师:回复妮妮不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 14:58:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
小企业会计准则,支付社保会计分录如何做?
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
86楼
2022-12-28 13:00:14
全部回复
莫失莫忘:回复宋生老师 社保企业部分可以不计提,直接借管理费用 贷 银行存款,这样可以吗?
2022-12-28 13:22:30
莫失莫忘:回复宋生老师 应付职工薪酬-应付社会保险费 要不要设置三级科目,再设公司部分、个人部分?
2022-12-28 13:41:53
宋生老师:回复莫失莫忘您好!如果您当月支付当月的也可以的。 可以设置,自己决定就可以了。
2022-12-28 14:09:46
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付工薪个所税怎么做会计分录
支付个人所得税的会计分录 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款/库存现金
87楼
2022-12-28 13:17:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 昏睡的寒风 发表的提问:
民办非企业的幼儿园19年支付18年会计的工资,分录如何做?需要计提吗?
同学,你企业应该采用权责发生制,18年计提,19年发放 计提分录 借:X费用 贷:应付工资 发放分录 借:应付工资 贷:银行存款
88楼
2022-12-29 12:49:29
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小丸子???? 发表的提问:
给员工预支工资怎么做会计分录
您好 借:其他应收款 贷:库存现金等
89楼
2022-12-29 12:58:26
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 亚Y? 发表的提问:
工资分录怎么做,支付工资,分录
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
90楼
2022-12-29 13:14:59
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亚Y?:回复郭老师 是不是其他应付款和其他应收款只能用一个,
2022-12-29 13:38:57
郭老师:回复亚Y?你好是的,只选择一个。
2022-12-29 14:02:53
亚Y?:回复郭老师 我公司应收账款和其他应收款,能同时用吧
2022-12-29 14:32:53
郭老师:回复亚Y?先发工资后存工资,扣除社保的其他应付款,相反的,用其他应收款。
2022-12-29 14:53:47

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