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登记会计账簿时发现数字错误
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
申报出口退税时出现数字签名未知错误
有截图吗,能把问题描述的再具体一些吗
151楼
2023-02-01 11:56:47
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 爱笑的冬天 发表的提问:
老师,你好,我在录凭证时,发现账簿启用时间错误,应该怎么修改,需要把做好的凭证删掉吗,
您好,不需要删掉的。谢谢
152楼
2023-02-01 12:14:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺利的紫菜 发表的提问:
老师,未入账,记账凭证填制发生错误,可以用画线更正法吗?我看书中写未入账前填制记账凭证发生错误应当重新填制,可是老师课件中有写,尚未过账前,记账凭证中的文字或数字发生错误可用画线更正发,有矛盾吗
同学你好,未入账,记账凭证填制发生错误,可以用画线更正法吗?——是可以的;但实务中都是不要这张,直接做一张正确的入账;
153楼
2023-02-02 11:35:48
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OY老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ W 发表的提问:
老师你好,这是我登记的凭证,可否帮我看看有无错误?
你好,记-5为预付吗?凭证为应付账款
154楼
2023-02-02 12:05:39
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W:回复OY老师 预付的20000货款 那应该是借:预付账款吗
2023-02-02 12:40:42
OY老师:回复W预付的话那就记预付账款
2023-02-02 13:07:31
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ Козерог 发表的提问:
实务题,编制会计分录,登记有关账簿
学员你好,平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!
155楼
2023-02-02 12:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
现金日记账,数字错,什么时候可以在数字上画横线改错,什么时候时候要把一行都画横线改错?
你好,一行不需要的时候就可以一行都划掉 只是数据错误了就可以划线数字,然后更正
156楼
2023-02-05 13:21:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,发现以前的账簿和凭证正确,报表错误,应该怎么办?
你好,错误的报表是今年的吗?
157楼
2023-02-05 13:50:18
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静待花开:回复郭老师 不是,是去年十二月份的,但是年报的时候是按正确的报的
2023-02-05 14:12:18
静待花开:回复郭老师 只是十二月的报表是错误的
2023-02-05 14:37:57
郭老师:回复静待花开不建议你修改了,税务局那边也修改不了了
2023-02-05 14:50:16
静待花开:回复郭老师 但是老师,年报是按正确的报的
2023-02-05 15:15:34
郭老师:回复静待花开那就可以不去修改了,
2023-02-05 15:28:39
静待花开:回复郭老师 现在审计那边问我要十二月份的报表,我现在不知道该给他提供按年报的数据还是按十二月份报的那个数据了
2023-02-05 15:46:54
郭老师:回复静待花开按汇算清缴的给他提供
2023-02-05 16:07:56
静待花开:回复郭老师 哦,那就按年报的来
2023-02-05 16:20:02
静待花开:回复郭老师 那老师,我今年的资产负债表期初余额是去年没更正的数,我能去税局让他帮我更正过来吗?
2023-02-05 16:46:39
郭老师:回复静待花开那你去修改吧 影响期初了
2023-02-05 17:14:33
静待花开:回复郭老师 只修改今年的期初就可以了是吧老师?去年十二月份的没法修改对吧
2023-02-05 17:27:20
郭老师:回复静待花开你好是的 具体的可以问下你税务局
2023-02-05 17:39:19
静待花开:回复郭老师 好的老师
2023-02-05 18:03:11
郭老师:回复静待花开不用客气的。
2023-02-05 18:21:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ carol. 发表的提问:
赊销商品的话,企业应该登记什么会计账簿呢?该企业采用赊销方式出售一批产品,同时发生一定的广告费用,尚未支付。 这项笔业务需要填制哪类记账凭证,分别登记哪些会计账簿?
 你好;     赊销建议你做一个赊销收入明细表 ; 你们自己做一个表格来统计; 你们有财务软件吗   
158楼
2023-02-05 14:03:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Jasmine 发表的提问:
5. 对在登记账簿中使用红色墨水的问题,《规范》第六十条规定:“下列情况,可以用红色墨水记账有()。 (本题2分) A.按照红字冲账的记账凭证,冲销错误记录 B.在不设借贷等栏的多栏式账页中,登记减少数 C.在三栏式账户的余额栏前,如未印明余额方向的,在余额栏内登记负数余额 D.以上说法均不正确
你好,多选还是单选呢?
159楼
2023-02-06 11:03:39
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Jasmine:回复吴月柳 多选
2023-02-06 11:27:09
吴月柳:回复Jasmine选ABC
2023-02-06 11:40:42
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 弘1027 发表的提问:
开出支票10000元支付欠款业务,在登记账簿时笔误计入了“应收账款”明细账的借方,其他均未记错,这种错误可以通过“应收账款”总账与所属明细账发生额和余额对照表中总账与明细账借方发生额的差额用除2法进行查找。这句话是对还是错?为什么?应该用什么方法查找。
除二法   记账时稍有不慎,很容易发生借贷方记反或红蓝字记反;简称为“反向”。它有一个特定的规律就是错账差数一定是偶数,只要将差数用二除得的商就是错账数。所以称这种查账方法为除二法,这是一种最常见而简便的查错账方法。   例如,某月资产负债表借贷的两方余额不平衡,其错账差数是3750.64元,这个差数是偶数,它就存在“反向”的可能,那么我们可以以3750.64/2=1875.32元,这样只要去查找1875.32元这笔账是否记账反向就是了。   如错误差数是奇数,那就没有记账反向的可能,就不适用于“除二法”来查。
160楼
2023-02-06 11:20:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 果汁味 发表的提问:
会计和出纳登记的账簿分别有什么
你好,出纳负责现金日记账,银行存款日记账,其他的都是会计负责登记的
161楼
2023-02-06 11:39:43
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果汁味:回复邹老师 具体都是什么呢?会计要登记的
2023-02-06 12:07:30
邹老师:回复果汁味你好,比如总账,明细账,收入明细账,进销存账簿,固定资产明细账等
2023-02-06 12:35:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 欣慰的外套 发表的提问:
5年前的账现在发现往来科目记账凭证、账簿错误第二年该科目以走平么要不要改,怎么改合理,不改在账簿标注小可不可以?
你好,需要知道错误的是什么,正确的应当是什么,才知道如何做更正分录,补充登记账簿的
162楼
2023-02-06 12:01:20
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 忧伤的麦片 发表的提问:
个人银行或支付宝发生的交易应该登记到现金日记账账簿还是银行日记账账簿?
银行计入银行日记账,支付宝计入其他货币资金明细账
163楼
2023-02-06 12:08:59
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忧伤的麦片:回复吴少琴老师 那是支付宝的一个账簿,现金一个账簿,银行卡一个账簿?
2023-02-06 12:29:23
吴少琴老师:回复忧伤的麦片支付宝的一个账簿,现金一个账簿,银行卡一个账簿? 是的
2023-02-06 12:46:19
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 乐观的冬瓜 发表的提问:
2、错账更正。某企业2010年5月查账时发现下列错账:(注:用方框表示红字) (1)接受某企业投资固定资产,价值70000元。查账时发现凭证与账簿均记为:借:固定资产70000,贷:资本公积70000。 (2)以一张商业承兑汇票抵付应付账款,查账时发现科目没错,但凭证与账簿均多记54000元。
发现凭证与账簿均记为:借:固定资产70000,贷:资本公积70000。 这笔分录直接做一笔红字分录就可以 第二笔经济业务也是这样处理
164楼
2023-02-07 11:39:10
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乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 怎么红字更正 更正在哪里
2023-02-07 12:06:29
赵海龙老师:回复乐观的冬瓜录原分直接抄写过来数字用红字填写就可以。
2023-02-07 12:19:44
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 那是哪个用红字
2023-02-07 12:39:03
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 接受某企业投资固定资产,价值70000元
2023-02-07 13:04:31
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 那这个分录是啥
2023-02-07 13:27:47
赵海龙老师:回复乐观的冬瓜借:固定资产-70000,贷:资本公积-70000。 应付账款-54000 贷:应收票据 -54000
2023-02-07 13:47:05
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
老师,我就是刚刚学习会计,然后登记银行日记账时出现退款,银行对账单借方为负数,我登记日记账时怎么登记呀
你好!是对方退给你们单位的话写在借方或贷方红字
165楼
2023-02-07 11:44:19
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海的声音鱼:回复QQ老师 如果写借方,月底合计出现借贷都比银行对账单多一比款项
2023-02-07 12:06:55
QQ老师:回复海的声音鱼你好!余额对就可以的
2023-02-07 12:27:27
海的声音鱼:回复QQ老师 期末余额对,我登记日记账的借贷比银行对账单借贷多出退款金额,这没关系吗?
2023-02-07 12:38:08
QQ老师:回复海的声音鱼你好!只是没有关系的
2023-02-07 12:49:31

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