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不动产抵扣进项税的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 厚德载物 发表的提问:
租赁的不动产装修,进项税当期可以全额抵扣吗?
是的,租赁是一次性抵扣就可以。
46楼
2022-12-19 12:36:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钰川 发表的提问:
老师,我购进的树苗用于工程绿化栽培,我进项税可以抵扣吗?如果抵扣的话是按不动产抵扣还是全额抵扣
可以抵扣的,全额抵扣
47楼
2022-12-19 12:50:10
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钰川:回复袁老师 老师是栽培到花池和树沟里面的,也全额抵扣吗
2022-12-19 13:15:56
钰川:回复袁老师 老师,小规模纳税人小微企业企业所得税怎么算?工程公司
2022-12-19 13:39:04
袁老师:回复钰川可以的根据净利润乘以10%即可
2022-12-19 13:50:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 你是々我的々*小幸福& 发表的提问:
不动产首次只能抵扣60,这个会计分录谁会做呀???待抵扣的40%放到哪个科目里
借固定资产 应交税费-应交增值税-进项60% 应交税费-待抵扣40% 贷银存
48楼
2022-12-19 13:09:03
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ @438 发表的提问:
公司是建设停车场的,属于不动产租赁的,目前使用税率是9%。这个进项税需要按不动产分2年抵扣进项税吗?现在有规定出来,不动产抵扣不需要分2年抵扣进项税?
你好,4月1日起不再需要分两年抵扣,以前分两年抵扣未抵扣完的,可以4月所属期起,一次性转入进项税额抵扣。
49楼
2022-12-19 13:23:07
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@438:回复牛老师 我们公司进项税一直没有分2年抵扣的,我们这个建设出租,按不动产租赁,也属于使用不动产抵扣方式吗?
2022-12-19 13:42:25
牛老师:回复@438是的,属于不动产抵扣,正常前面应该分两年,现在政策取消了也就不需要了。
2022-12-19 13:57:32
@438:回复牛老师 老师,情况是这样的,我们是中标了一条停车场项目,自建,经营权只有10年,建设好之后就出租,增值税按不动产租赁缴纳9%增值服务。 就是这个进项税也属于要不动产分2年抵扣吗?
2022-12-19 14:10:08
牛老师:回复@438这个有点特殊,按说也算吧,但现在无所谓了,不动产增值税进项税额不再分两年抵扣,认证后直接抵扣就可以了。
2022-12-19 14:32:48
@438:回复牛老师 好的
2022-12-19 14:49:23
@438:回复牛老师 对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人,按进项税额加计10%抵减应纳税额,政策实施期限暂定截止至2021年底;对纳税人新增的留抵税额,按有关规定予以退还。 这个是什么意思???
2022-12-19 15:01:54
牛老师:回复@438就是这四个行业的可以在进项税额抵扣的基础上再按进项税额的10%加计抵扣。
2022-12-19 15:15:45
牛老师:回复@438新增留抵,比如你们公司前期建车库会 有大量的留抵税额,占用大量资金,税务以后允许申请留抵税额退税。
2022-12-19 15:25:55
@438:回复牛老师 好的,老师,生活服务业不是不可以抵扣吗?什么时候开始文件规定可以抵扣的呢?
2022-12-19 15:48:33
牛老师:回复@438你好,建议你看下财税2019年39号文件,4月1日起开始施行。
2022-12-19 16:17:38
@438:回复牛老师 好的,谢谢老师
2022-12-19 16:45:42
牛老师:回复@438你如果账目计入固定资产,是要按照不动产分2年抵扣,但4月1日起,不动产进项税额不需要再分两年抵扣了,直接认证抵扣就可以了。
2022-12-19 17:11:10
@438:回复牛老师 好的,主要我们建设停车场,是室外收费的,比较简单,不是大型建筑物,虽然计入了固定资产科目,进项税是没有分2年抵扣的。
2022-12-19 17:27:18
牛老师:回复@438嗯,没关系,以后也不需要了
2022-12-19 17:45:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
不动产当月抵60%,剩余40%第十三个月抵扣,增值税当月认证,但进项税转出40%,会计分录该怎么做
您好!公司购入不动产或购进物资用于在建工程,取得发票并经税务认证,会计处理为 借:固定资产/在建工程 (发票注明的不含税价)   应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票注明税款的60%入账)       ——待抵扣进项税额 (按发票注明税款的40%入账)   贷:银行存款/应付票据/应付账款 第13个月时,从“待抵扣进项税额”转入 “进项税额”,进入当期实际可以抵扣进项税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:应交税费——待抵扣进项税额
50楼
2022-12-19 13:47:59
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 爱撒娇的墨镜 发表的提问:
自2019年4月1日起,取得不动产或者不动产在建工程的进项税额由分两年抵扣改为一次性全额抵扣,此举会减少纳税人当期可抵扣进项税额
不对,同学,此举会增加纳税人当期可抵扣进项税额。
51楼
2022-12-20 12:44:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 爱听歌的芹菜 发表的提问:
自2019年4月1日起,取得不动产或者不动产在建工程的进项税额由分两年抵扣改为一次性全额抵扣,此举会减少纳税人当期可抵扣进项税额
您好 会增加纳税人当期可抵扣进项税额
52楼
2022-12-20 12:57:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
不动产,第一年可以抵扣60%,第二年可以抵扣40%,这个分录怎么写啊
借;固定资产 应交税费(进项税额)应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
53楼
2022-12-20 13:12:19
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 世界有我更精彩 发表的提问:
不动产分期抵扣,后面抵扣是分录怎么做呀?
您好,后面分录,借:应交税费-应交增值税-进项,贷;应交税费-待抵扣进项税额。
54楼
2022-12-20 13:30:11
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ w_w 发表的提问:
不动产分期抵扣,后面抵扣是分录怎么做呀?
您好,后面的抵扣分录,借;应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额。
55楼
2022-12-20 13:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 迷路的蜻蜓 发表的提问:
进项税抵扣的会计分录
你好 借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷银行存款等科目
56楼
2022-12-21 12:55:30
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迷路的蜻蜓:回复邹老师 老师好,是进项税抵扣销项税的会计分录,
2022-12-21 13:22:21
邹老师:回复迷路的蜻蜓你好,这个是购进抵扣的分录 你是想问结转未交增值税分录吧 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-21 13:52:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飞翔的小蟹子 发表的提问:
请问一下,2019注会会计,不动产进项税额需要分次抵扣么?教材改过吗?
教材还没有更改,还是2年
57楼
2022-12-21 13:11:49
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飞翔的小蟹子:回复陈诗晗老师 老师,教材在什么地方讲进项税额的?做轻一的题目,一次性给抵扣了,这是这道题错了么?
2022-12-21 13:34:39
陈诗晗老师:回复飞翔的小蟹子增值税,进项税额抵扣部分
2022-12-21 14:03:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 凤九 发表的提问:
购入不动产,进项当年抵扣60%,怎么做分录
借:在建工程 应交税费--应交增值税(进项税额)60% 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)40% 贷:应付账款
58楼
2022-12-21 13:20:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
购进厂房不动产进项税怎么抵扣啊
你好!如果你是一般纳税人,是分2年抵扣的。
59楼
2022-12-21 13:26:06
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四毛呀:回复宋生老师 我们每月销项15万 厂房进项200多万 税法有规定吗
2022-12-21 13:49:27
四毛呀:回复宋生老师 我们是一般纳税人
2022-12-21 14:18:20
宋生老师:回复四毛呀你好!只规定了分2年抵扣呢。
2022-12-21 14:28:50
四毛呀:回复宋生老师 还有按揭利息可税前抵扣吗
2022-12-21 14:41:34
宋生老师:回复四毛呀你好!这个计入资产成本进行折旧计入。
2022-12-21 15:04:37
四毛呀:回复宋生老师 我们是先付4成的房款,余款按揭6年还清,请问长期借款利息可税前抵扣吗
2022-12-21 15:24:41
宋生老师:回复四毛呀您好!可以的。可以税前扣除
2022-12-21 15:34:55
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 喜悦的斑马 发表的提问:
老师,我想咨询一下,暂估成本是含税,430万,冲成本有普票,有专票,专票是抵扣进项税的,专票是按照不含税冲陈成本呢,还是按照含税冲成本呢,那么我该如何做账处理呢?会计分录我该怎么写
你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料
60楼
2022-12-21 13:44:59
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喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,2022冲成本后,有暂估了一笔成本结转损益带不过来,利润表里也带不过来。是怎么回事呢?
2022-12-21 14:03:58
夏天老师:回复喜悦的斑马你设置的结转损益是不是有方向限制,你的那张暂估成本分录是哪个方向呢
2022-12-21 14:14:25
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,这我做的凭证
2022-12-21 14:37:28
喜悦的斑马:回复夏天老师 结账的损益
2022-12-21 14:47:43
夏天老师:回复喜悦的斑马你成本分录没问题,结转这一张不全我看不出来
2022-12-21 15:11:18
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,在下面就是费用了
2022-12-21 15:35:25
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,结转之前先冲红的
2022-12-21 15:58:36
夏天老师:回复喜悦的斑马你看一下你的本年利润这个科目明细,如果没有结转成本的话你的利润全部都是收入吗
2022-12-21 16:21:04

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