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公司支付员工团费的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 风儿吹 发表的提问:
公司支付劳务费怎么做会计分录
你好,公司支付劳务费,借:劳务成本等科目,贷:银行存款等科目 
286楼
2023-03-21 10:43:36
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
公司员工聚餐费用的会计分录如何做
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
287楼
2023-03-21 11:02:59
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夏季微凉 〃:回复暖暖老师 要分两部吗,
2023-03-21 11:19:27
夏季微凉 〃:回复暖暖老师 是用现金结算
2023-03-21 11:45:43
暖暖老师:回复夏季微凉 〃借应付职工薪酬 贷库存现金
2023-03-21 12:15:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 空气云 发表的提问:
老师,支付工程招标费会计分录怎么做?实行小企业会计准则的物业公司
借:管理费用-中标服务费 贷:银行存款
288楼
2023-03-22 10:32:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
管理借支1万,为员工支付工伤款8668,还剩余1332退回公司,这个会计分录应该怎么写,谢谢
同学你好,借支时,借;其他应收款-借款人姓名,1万元,贷:现金或者银行存款,1万元,拿回支付工伤款票据及退回公司款,借:其他应收款-保险公司,8668元,现金或者银行存款,1332元,贷:其他应收款-借款人姓名,1万元。
289楼
2023-03-22 10:42:27
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月半弯:回复王雁鸣老师 拿回工伤票据,不能借制造费用吗,跟保险公司没关系,没投保,保险公司不陪,这笔医疗费用公司承担
2023-03-22 11:04:06
王雁鸣老师:回复月半弯同学你好,可以入制造费用的。
2023-03-22 11:17:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
支付师傅安装人工费的会计分录
是什么情况下发生的
290楼
2023-03-22 10:49:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 忐忑的云朵 发表的提问:
员工外出培训公司垫付培训费用,然后再从员工的工资里每月扣除等额的费用怎么做会计分录?
您好 借:其他应收款 贷:银行存款 借’应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
291楼
2023-03-22 10:59:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:付团建扩展培训费计什么会计分录
可以计入培训费,团建费也可以
292楼
2023-03-23 09:47:24
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长雀斑的猫:回复venus老师 是在管理费用里面的团建费用吗
2023-03-23 10:16:46
venus老师:回复长雀斑的猫对的呢,同学,你的理解是正确的
2023-03-23 10:32:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 圆梦 发表的提问:
员工垫付电费的会计分录是什么
借管理费用电费 贷其他应付款
293楼
2023-03-23 09:59:02
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 鲤鱼戒指 发表的提问:
老师,我们公司每月员工餐费是和分公司一起的,我们给供应商先全部付款,分公司把他们公司那部分相应的再给我们公司,这个怎么做会计分录。
你好 借其他应收款 应付职工薪酬-福利费贷 银行存款 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
294楼
2023-03-23 10:21:40
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鲤鱼戒指:回复meizi老师 老师,我有点不明白,就是我们给供应商也是月结的,相当于是得分三次一是月底未付款给供应商,二是次月结账给供应商,三是次月分公司再给我们。
2023-03-23 10:39:17
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 意思是分情况嘛 1. 实际发生了 暂时没付款 借 借其他应收款 应付职工薪酬-福利费贷 其他应付账款 -供应商 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 2. 借其他应付款-供应商贷银行存款 3. 借银行存款贷其他应收款
2023-03-23 11:07:56
鲤鱼戒指:回复meizi老师 老师,和上面情况一样,1.我们先预付了一年的房租,2.然后每个月我们自己摊销,3.每月分公司再给当月的房租。这个怎么做会计分录
2023-03-23 11:28:29
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 1. 借预付账款贷银行存款 2. 借管理费用-租赁费贷预付账款 2. 借银行存款 借管理费用-租赁费负数
2023-03-23 11:57:50
鲤鱼戒指:回复meizi老师 老师,我们物业费本月交了今年一年的,可是之前的几个月没给摊销,现在应该怎么办呀?
2023-03-23 12:26:59
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 现在就补摊销处理就行了。 比如6月了 你之前都没分摊现在就把1-6月一起做到6月
2023-03-23 12:52:34
鲤鱼戒指:回复meizi老师 这个怎么做会计分录呢?
2023-03-23 13:12:13
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 借管理费用-物业费贷预付账款 (这个金额就是1-6月合计的金额 ) 支付的时候 借预付账款贷银行存款 (这个是一年的) 7-12月就按月分摊
2023-03-23 13:30:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 盛夏细雨 发表的提问:
劳务派遣人员的工资计提以及支付给劳务派遣公司时候的会计分录应该怎么做呢?
借:生产成本、工程施工等 管理费用——劳务费 应交税费——应交增值税(进项税额)注:按照劳务派遣公司提供的发票上的税额 贷:应付帐款 注:记载直接支付给劳务派遣公司的金额 应付职工薪酬 注:记载直接支付给员工的金额 转发 严颖 小颖言税
295楼
2023-03-23 10:45:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 发表的提问:
自来水公司。我现在付工程设计费99000,竣工验收后再支付11000,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款99000 借;在建工程等科目 贷;预付账款 110000 借;预付账款 贷;银行存款 11000
296楼
2023-03-23 11:03:00
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玲:回复邹老师 他现在已经开了张发票99000元过来,还是做预付账款吗?
2023-03-23 11:22:07
邹老师:回复你好,99000计入在建工程
2023-03-23 11:49:04
玲:回复邹老师 后面设计费完结后,需要怎么转呢,一直在在建工程吗?
2023-03-23 12:03:24
邹老师:回复借;固定资产 贷;在建工程
2023-03-23 12:31:14
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
老师,员工伙食费,有一部分员工自己支付,剩下的公司补贴,这个分录怎么写呀?
同学你好,借管理费用,贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
297楼
2023-03-24 14:19:53
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天青色等烟雨:回复森林老师 老师,总金额11900,4760员工支付,7140公司支付,分录是怎样,员工支付是从员工工资里面扣除的
2023-03-24 14:36:11
森林老师:回复天青色等烟雨借管理费用,单位社保7140 贷应付职工薪酬 单位社保7140 借应付职工薪酬 单位社保7140 借其他应收款 个人社保4760 贷银行存款 7140+4760 发工资时借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款
2023-03-24 14:56:27
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小小酷 发表的提问:
我们公司支付工会经费的分录:计提:借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费发放:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行这样对吗
你好,对的没错,是这样的。
298楼
2023-03-24 14:37:53
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 爱撒娇的溪流 发表的提问:
茶业公司在自己企业的茶园采摘的茶叶跟支付的人工费怎样做会计分录
借:生产成本,贷:银行存款
299楼
2023-03-24 15:00:14
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 流云 发表的提问:
“支付的在建工程人员的奖金” 的会计分录怎么做?
借:在建工程 贷:应付职工薪酬
300楼
2023-03-24 15:11:58
全部回复
流云:回复暖暖老师 为什么这道题中的A答案不对,看了参考解析,也没弄懂。
2023-03-24 15:28:56
暖暖老师:回复流云是计入成本核算的
2023-03-24 15:40:22

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