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盘亏预计收回残值会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金盘亏时,做会计分录为什么不是借:管理费用,贷:现金
现金盘亏时,做会计分录为什么不是借:管理费用,贷:现金
211楼
2023-02-21 11:02:35
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邹老师:回复爱笑的流沙批准前 借:待处理财产损溢  贷:库存现金 审批后 借:管理费用 其他应收款 贷:待处理财产损溢 这是准则的规定
2023-02-21 11:12:46
廖老师
职称:初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 能干的电源 发表的提问:
想问一下固定资产盘亏核销报告表的会计分录怎么做
您好, 固定资产核销会计分录 盘亏设备: 报经批准前: 借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1、可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢 2、按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出 贷:待处理财产损溢
212楼
2023-02-21 11:12:10
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 知性的发带 发表的提问:
低值易耗品盘亏怎么做会计处理
您好盘亏的原因具体是什么
213楼
2023-02-21 11:35:43
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
保安服装收回怎么做会计分录
请给问题详细描述
214楼
2023-02-21 11:59:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 无语的黄蜂 发表的提问:
收回货款怎么记会计分录
之前挂了应收吗?借银行存款,贷应收账款。
215楼
2023-02-22 11:14:57
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无语的黄蜂:回复郭老师 之前没挂,老师 直接收回的
2023-02-22 11:46:48
郭老师:回复无语的黄蜂借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
2023-02-22 12:00:12
无语的黄蜂:回复郭老师 没挂是不是要写营业收入
2023-02-22 12:19:23
郭老师:回复无语的黄蜂你好,对的,上面给你写了分录。
2023-02-22 12:29:53
无语的黄蜂:回复郭老师 一级科目是银行存款,二级科目是主营业务收入吗?
2023-02-22 12:47:36
无语的黄蜂:回复郭老师 看错了老师
2023-02-22 13:12:03
无语的黄蜂:回复郭老师 不好意思
2023-02-22 13:29:10
郭老师:回复无语的黄蜂不用客气,工作愉快。
2023-02-22 13:55:57
无语的黄蜂:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-22 14:24:08
无语的黄蜂:回复郭老师 那老师,收入定金是预收账款,借银行存款,贷预收账款,对吗?
2023-02-22 14:41:31
郭老师:回复无语的黄蜂你好对的是这么做的。
2023-02-22 15:00:58
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 心想事成 发表的提问:
还有收回的废料呢,重量之差为12,假如废料的单价为9.5元,老师能不能把数据带上,做会计分录,麻烦你了。
你好,我这边看不到完整的题目。
216楼
2023-02-22 11:31:17
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心想事成:回复王瑞老师 我在工作中有一笔业务,购进一批产品,价值是82kg×15=1230,现将其发出去加工,加工费为50元,收回废料价值12kg×9=108,现在收回直接出售,问从发出到收回带入数据,会计分录该怎么做,谢谢!
2023-02-22 12:14:35
王瑞老师:回复心想事成你好,发出借:委托加工物质1230 贷:原材料 1230 收回借:库存商品1280 贷:委托加工物质1280 借:银行存款108 贷:其他业务收入108
2023-02-22 12:37:47
心想事成:回复王瑞老师 谢谢老师
2023-02-22 12:51:43
王瑞老师:回复心想事成不客气,希望及时对问题做出评价,谢谢。
2023-02-22 13:20:20
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 麦晓丹 发表的提问:
到期收回怎么样做会计分录呀,什么意思?打问号的地方不懂?
你好,到期收回指的是债券到期后B公司收回。
217楼
2023-02-22 11:59:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ lxy 发表的提问:
坏账又重新收回,怎么写会计分录呢
借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
218楼
2023-02-23 11:06:27
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 好好学习美到极点 发表的提问:
企业收到政府补助120万元,后面发现该企业不符合其补助条件,应退回150万元,会计分录应该如何处理?
你好 红字冲减之前收到政府补助的分录
219楼
2023-02-23 11:22:08
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好好学习美到极点:回复轶尘老师 老师,像这样的话,多出来的这30万要冲减制造费用
2023-02-23 11:52:03
轶尘老师:回复好好学习美到极点计入制造费用的折旧也需要冲减啊
2023-02-23 12:21:56
好好学习美到极点:回复轶尘老师 还是不懂
2023-02-23 12:50:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 优美的咖啡 发表的提问:
财政应返还额度返还后又收回,怎么做会计分录
你好,同学。 收回了还返还吗
220楼
2023-02-23 11:38:58
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优美的咖啡:回复陈诗晗老师 不返还了
2023-02-23 12:26:08
陈诗晗老师:回复优美的咖啡那你是 借 累计盈余 贷 零余额账户用款额度
2023-02-23 12:41:34
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的天空 发表的提问:
2月12日,工贸股份有限公司收到银行退回的余款收账通知。请编制会计分录。
借银行存款  贷应付账款等(看你之前挂的什么科目)
221楼
2023-02-23 11:56:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晏紫 发表的提问:
桃李面包收回的过期面包,卖给猪食料公司,这个会计分录应该怎么做呢?
你好     那你们就是过期产品  变卖 ; 你做 ;借  待处理财产损益贷库存商品  借银行存款    营业外支出或者管理费用 贷   待处理财产损益     
222楼
2023-02-24 10:53:52
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晏紫:回复meizi老师 这里不是收入吗,怎么是营业外支出呢?
2023-02-24 11:22:52
meizi老师:回复晏紫 你好  你们这个过期面包要做报废处理 ; 你们这个报废处理的话 会 有损失的。 所以计入营业外支出  ;如果你们是直接低价销售额话 就做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-02-24 11:48:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
为什么要减去预计净残值。这个不是收回来的钱吗
你好,残值会影响折旧的 正常情况下月折旧金额=原值*(1-残值率)/(折旧年限*12)
223楼
2023-02-24 11:00:52
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嗯哼:回复邹老师 嗯这个我知道老师,但是为什么是减去预计净残值而不是加上。
2023-02-24 11:13:02
嗯哼:回复邹老师 预计净残值是能收回来的啊
2023-02-24 11:29:01
邹老师:回复嗯哼你好,因为残值部分并没有通过折旧转到费用或产品生产成本,所以需要减去,而不是加上的
2023-02-24 11:52:06
嗯哼:回复邹老师 减值的2万需要减掉我可以理解,但是能收回来的预计净残值为什么还要减去不是加上
2023-02-24 12:02:43
邹老师:回复嗯哼你好,比如原值100万,残值5万,只需要针对95万计提折旧,怎么会针对105万计提呢
2023-02-24 12:17:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ╭⊙ǒ⊙╮ 发表的提问:
2017年1月甲公司获得一专利技术,价值200万元,预计使用年限10年,无残值,直线法推销。2018年10月将其出售,售价180万元,款项己存入银行。 编制出售该专利技术的会计分录。
你好, 借,银行存款180 借,累计摊销35 贷,无形资产200 贷,资产处置损益15
224楼
2023-02-24 11:21:09
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╭⊙ǒ⊙╮:回复立红老师 老师,不用做应交销项税吗?
2023-02-24 11:49:18
立红老师:回复╭⊙ǒ⊙╮你好 这个题没有提税率,所以就没有考虑 如果做销项税 借,银行存款190.8 借,累计摊销35 贷,无形资产200 贷,资产处置损益15 贷,应交税费——应增销10.8
2023-02-24 12:16:14
╭⊙ǒ⊙╮:回复立红老师 老师,10.8的金额你是怎么算出来的
2023-02-24 12:30:34
立红老师:回复╭⊙ǒ⊙╮你好, 增值税销项税额应是180*9%=16.2,上面乘6%了。
2023-02-24 12:55:39
╭⊙ǒ⊙╮:回复立红老师 老师,我还是没明白。
2023-02-24 13:22:36
立红老师:回复╭⊙ǒ⊙╮你好,是这样的。如果考虑增值税 借,银行存款180加上180*9% 借,累计摊销35 贷,无形资产200 贷,资产处置损益15 贷,应交税费——应增销180*9%
2023-02-24 13:34:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 子非? 发表的提问:
车辆事故报废,收到残值款请问怎么做会计分录?保险公司理赔下来的钱怎么做会计分录?
你好 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 残值,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 保险公司理赔部分,借;其他应收款,贷;固定资产清理 借;银行存款,贷;其他应收款 差额,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理
225楼
2023-02-24 11:29:20
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子非?:回复邹老师 暂时只收到残值款,不确定保险理赔金额,怎么处理
2023-02-24 11:48:41
邹老师:回复子非?你好,那就只需要做这个分录 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 残值,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费
2023-02-24 12:05:18
子非?:回复邹老师 我已经做了固定资产的清理,现在只是不知道残值款怎么做?,借,累计折旧,固定资产清理,贷固定资产
2023-02-24 12:24:21
邹老师:回复子非?你好,残值这样做分录 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费
2023-02-24 12:38:04
子非?:回复邹老师 残值的金额跟固定资产清理金额的金额 相差啊,
2023-02-24 12:48:19
邹老师:回复子非?你好,还需要看保险赔偿是多少 然后把差额结转到资产处置收益借方核算
2023-02-24 13:10:59
子非?:回复邹老师 现在待理赔的情况下要怎么做呢?是不是固定资产清理那里留余额,等到保险理赔下来冲减啊
2023-02-24 13:32:25
邹老师:回复子非?你好,待理赔的情况下这样做账,借;其他应收款,贷;固定资产清理 然后把固定资产清理余额结转到资产处置收益科目核算
2023-02-24 13:44:37

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