咨询
会计账簿对账错账更正结账
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ nffycg 发表的提问:
2015年盘存错账,如何更正?
你好,采取划线更正
151楼
2023-02-02 11:49:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计账簿整页划掉什么意思
一般是整页作废的意思
152楼
2023-02-02 11:56:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 平常的豆芽 发表的提问:
会计账簿根据什么编制
你好,会计账簿是根据记账凭证登记的 
153楼
2023-02-02 12:12:04
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 一一 发表的提问:
会计账簿一律不得携带外出。判断题
你好学员,这个错的 因为会计账簿除需要与外单位核对外,一般不能携带外出
154楼
2023-02-02 12:38:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 心海星愿 发表的提问:
老师,会计账簿打印是打印哪些账簿留存啊,多久打印一次啊
您好 需要打印的会计账簿有:总帐、明细账、日记账。具体的说:各科目的科目总帐、科目明细账、现金日记账、银行日记账 其他的账簿看自己单位设置需要打印的 比如多栏账 存货数量金额式 年度结束后 一年的一次性打印
155楼
2023-02-05 13:17:35
全部回复
心海星愿:回复bamboo老师 老师,打印总账只需要打印一级科目,还是要打印到末级科目啊
2023-02-05 13:32:42
bamboo老师:回复心海星愿总账只需要打印一级科目
2023-02-05 13:53:11
心海星愿:回复bamboo老师
2023-02-05 14:05:27
心海星愿:回复bamboo老师 这些都需要打印吗
2023-02-05 14:34:37
bamboo老师:回复心海星愿我自己单位这些都打印了的
2023-02-05 14:59:55
心海星愿:回复bamboo老师 总账一般打印横向还是纵向的啊,那种好装订啊
2023-02-05 15:25:55
bamboo老师:回复心海星愿总账一般打印横向 跟我们购买的账簿一样
2023-02-05 15:40:30
心海星愿:回复bamboo老师 用a4纸打印就可以吗
2023-02-05 15:54:46
bamboo老师:回复心海星愿用a4纸打印就可以 是的
2023-02-05 16:20:28
心海星愿:回复bamboo老师 明细账也是横向的吗
2023-02-05 16:42:21
心海星愿:回复bamboo老师 明细账是从1月选到12月,从1级科目选到末级科目吗
2023-02-05 17:07:46
bamboo老师:回复心海星愿是的 您看买的账簿也没有纵向的呀
2023-02-05 17:35:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 大力的石头 发表的提问:
年终结账后,所得税汇算前,更正会计差错的分录该做到去年12月份的账里吗?4季度的申报已经完成,12月份结转本年利润的分录还没做。
你好,建议在这个月修改。
156楼
2023-02-05 13:32:08
全部回复
大力的石头:回复郭老师 这个月是指2021年2月份吗?
2023-02-05 13:51:25
郭老师:回复大力的石头你好,是的是的是的。
2023-02-05 14:13:47
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 菜鸟学会计 发表的提问:
请问老师。上一年度的记账凭证会计科目记错了,如何更正?
你好 不涉及损益类科目直接更正 涉及损益类科目用以前年度损益调整代替
157楼
2023-02-05 13:49:36
全部回复
菜鸟学会计:回复答疑苏老师 累计摊销记到累积折旧上了
2023-02-05 14:11:09
答疑苏老师:回复菜鸟学会计你好 那就直接调整下 借累计折旧 贷累计摊销
2023-02-05 14:28:56
菜鸟学会计:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 14:39:28
答疑苏老师:回复菜鸟学会计不客气 祝工作顺利
2023-02-05 14:58:39
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
一个会计科目对应两个会计科目,做账时账簿上对方科目需要写两个吗
你好,您说的账簿是银行账么?
158楼
2023-02-05 14:09:49
全部回复
云淡风轻:回复立红老师 是我自己有个刷卡机我从信用卡刷了10000元,银行卡到账9940元,被收取了手续费60元,做凭证借:银行存款9940元财务费用-手续费60元,贷:短期借款-信用卡10000元,短期借款账簿里有个对方科目,我该怎么填,填银行存款还是别的
2023-02-05 14:35:37
立红老师:回复云淡风轻你好,短期借款账簿里的对方科目 是两个都填,填银行存款和财务费用
2023-02-05 14:53:17
云淡风轻:回复立红老师 好的我自己有两个存款账户,从我的A账户转入B账户如何做凭证
2023-02-05 15:11:00
立红老师:回复云淡风轻你好, 分录 借:银行存款——B 贷:银行存款——A
2023-02-05 15:28:10
云淡风轻:回复立红老师 谢谢
2023-02-05 15:47:32
立红老师:回复云淡风轻不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-05 16:03:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ XiaoNizi 发表的提问:
小规模从来没有计提过所得税费用,现在2022年重新开始新的账簿,所得税费用也开始每季度计提,那原来年度没有计提,会不会有问题,用不用补凭证和更正账簿?
你好;    补计提才行的; 走以前年度损益调整科目来计提 
159楼
2023-02-05 14:27:00
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 酷酷的网络 发表的提问:
老师,有没有会计账簿的模板?就像手工会计账簿一样的?
手工帐和电算化选择一种,如果是手工帐到文具店中购账本,如果是电算化在财务软件中录凭证,日记帐\明细帐和总帐及财务报表都会自动生成,不需要再录手工帐.
160楼
2023-02-06 11:14:38
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ ? ? 发表的提问:
会计软件中的需要更换账簿的是年度帐,为什么年度中间不存在换账呢
不是不可以,而是账务都是连续的,不会年度中间换账,不利于数据查询与统计
161楼
2023-02-06 11:25:58
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 伶俐的太阳 发表的提问:
账表核对是指( )的核对?通过检查()?可以检查验证会计账簿记录和财务报表数据是否正确无误,确保会计资料的质量。
会计账薄和财务报表 检查其各余额之间的对应关系。
162楼
2023-02-06 11:44:07
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
会计账簿是不是每年都要启用新的,启用新账簿,第一行需要注明结转上年吗
是的,需要的 期初余额即可
163楼
2023-02-06 12:09:41
全部回复
薇:回复袁老师 那之前账簿没用完需要写什么吗
2023-02-06 12:24:48
袁老师:回复结转下年即可
2023-02-06 12:40:15
小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 失眠的裙子 发表的提问:
某企业2016年5月查账时发现下列错账: (1)从银行提现金3 500元,过账后,原记账凭证没错,账簿错将金额记为5 300元; (2)接受某企业投资固定资产,评估确认价值70 000元。查账时发现凭证与账簿均记为:借:固定资产70 000 贷:资本公积70 000 用银行存款5 000元购入5台小型计算器,查账时发现凭证与账簿均记为: 借:固定资产5 000 贷:银行存款5 000 (4)用银行存款2 400元预付明年财产保险费,查账时发现凭证与账簿均将“待摊费用”账户错记为“预提费用”账户; (5)以银行存款偿还短期借款4 000元,查账时发现凭证与账簿中科目没有记错,但金额均记为40 000元; (6)以一张商业承兑汇票抵付应付账款,查账时发现科目没错,但凭证与账簿均多记54000元; (7)将一部分盈余公积金按规定程序转为实收资本,查账时发现凭证与账簿均将金额少记72 000元。 要求:按正确的方法更正以上错账。
你好! 1.改账本数即可 2/3处理正确 4.冲之前的分录 补借管理费用 贷银行存款 5.借银行存款36000 贷短期借款36000 6.借应付票据54000 贷应付账款 7.借盈余公积72000 贷实收资本 谢谢
164楼
2023-02-06 12:32:59
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 乐观的冬瓜 发表的提问:
2、错账更正。某企业2010年5月查账时发现下列错账:(注:用方框表示红字) (1)接受某企业投资固定资产,价值70000元。查账时发现凭证与账簿均记为:借:固定资产70000,贷:资本公积70000。 (2)以一张商业承兑汇票抵付应付账款,查账时发现科目没错,但凭证与账簿均多记54000元。
发现凭证与账簿均记为:借:固定资产70000,贷:资本公积70000。 这笔分录直接做一笔红字分录就可以 第二笔经济业务也是这样处理
165楼
2023-02-07 11:57:30
全部回复
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 怎么红字更正 更正在哪里
2023-02-07 12:27:26
赵海龙老师:回复乐观的冬瓜录原分直接抄写过来数字用红字填写就可以。
2023-02-07 12:49:15
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 那是哪个用红字
2023-02-07 13:06:00
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 接受某企业投资固定资产,价值70000元
2023-02-07 13:17:41
乐观的冬瓜:回复赵海龙老师 那这个分录是啥
2023-02-07 13:35:21
赵海龙老师:回复乐观的冬瓜借:固定资产-70000,贷:资本公积-70000。 应付账款-54000 贷:应收票据 -54000
2023-02-07 13:55:22

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×