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会计账簿对账错账更正结账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 发表的提问:
上月做账时,会计科目用错了,下月更正时,需要先冲红上月会计凭证,然后做正确的会计凭证吗?还是可以直接做更正的会计分录?
你好,可以红冲然后做一笔正确的 也可以综合做一笔调整分录
121楼
2023-01-11 13:20:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奶酪 发表的提问:
老师 这个哪里错了?怎么错账更正?
1、第一个分录这样做也可以,不过规范的分录是 借:管理费用--福利费 300 贷:应付职工薪酬--福利费 300 借:应付职工薪酬--福利费 300 贷:库存现金 300 2、第二个分录的金额数字应该为3500
122楼
2023-01-12 12:31:29
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奶酪:回复张艳老师 老师 我就是想问第一个 那不规范算它错吗?
2023-01-12 13:01:23
张艳老师:回复奶酪如果我是判卷老师的话,要判错的。毕竟不规范嘛。
2023-01-12 13:12:19
奶酪:回复张艳老师 那 我应该用红字更正法是吗? 把它冲销再做一笔分录? 老师 我还有一个问题 它这里说是在结账前登账,是不是表示已经登记账簿了? 那我是不是也应该画T字型账户 进行冲销
2023-01-12 13:27:02
张艳老师:回复奶酪那 我应该用红字更正法是吗?--是的, 把它冲销再做一笔分录?--是的 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!
2023-01-12 13:51:10
奶酪:回复张艳老师 老师 我还有一个问题 它题目这里说是在结账前登账,是不是表示已经登记账簿了? 那我是不是也应该画T字型账户 进行冲销?
2023-01-12 14:16:37
张艳老师:回复奶酪您是要单独重新提问一个问题,不是还在这个问题里面继续提问。为方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解。
2023-01-12 14:37:01
奶酪:回复张艳老师 老师 这是一个问题 不需要单独提问的。相信我
2023-01-12 14:53:21
张艳老师:回复奶酪结账前,就是月末结转损益前要进行对账工作。 不需要T型账户的。
2023-01-12 15:14:49
奶酪:回复张艳老师 没登记到账簿吗?
2023-01-12 15:36:31
张艳老师:回复奶酪不是的,是没有结账。
2023-01-12 16:06:11
奶酪:回复张艳老师 结账前进行对账 ……只有登记到账簿才能结账吧……
2023-01-12 16:33:03
张艳老师:回复奶酪是的,可以这样理解。如果使用记账软件的话,就是在点击“结帐”之前进行对账工作。
2023-01-12 16:43:13
奶酪:回复张艳老师 老师 我想说的是考试中……不是实务,就是错账更正 是不是只有题目表述登记账簿也就是结账前 就更正的同时也得画T型账
2023-01-12 17:08:14
张艳老师:回复奶酪不需要画T型账户的。
2023-01-12 17:33:23
奶酪:回复张艳老师 什么情况下要
2023-01-12 17:56:06
张艳老师:回复奶酪题目要求您画T型帐户才要画嘛
2023-01-12 18:22:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ Zmj 发表的提问:
年度帐已结账报税 但是发现有错帐 19年该怎么更正呢
你好,之前的错误分录是?正确的分录应当是?
123楼
2023-01-12 12:38:11
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 一日呢? 发表的提问:
老师,你好!为什么会计账簿记录发生错误,不得重新抄写!
你好,会计资料都是要留有证据的,错了就重抄那就有改账的风险
124楼
2023-01-12 12:52:52
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
发现1月已经结账的凭证做错了怎么办是反结账反过账修改还是直接在2月的时候更正这个凭证?
你好,2者都可以的,在当月修改最好的。
125楼
2023-01-12 13:09:02
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复汪晨老师 那要反结账再反过账是不是有点麻烦
2023-01-12 13:26:58
汪晨老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好,根据自己的习惯,4月份报报表之前改过来即可
2023-01-12 13:43:22
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问:
凭证对的435元,但是往账本上写的时候写错了,写成450元,最后账本错了,报表错了,但是凭证对的。怎么更正
你这种直接调整报表就可以了,因为你凭证是对的
126楼
2023-01-12 13:18:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 玲儿~baby 发表的提问:
涉及跨年的记账凭证如何更正?会计科目和数字都错了
你好,错误的分录是?正确的应当是?
127楼
2023-01-27 13:51:36
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玲儿~baby:回复邹老师 发现以前多交了500元的企业所得税,当时没有做分录,直接从对公户里扣款了,现在跨年了才看出来,现在如何处理?
2023-01-27 14:17:04
邹老师:回复玲儿~baby借;应交税费 贷;银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费
2023-01-27 14:43:05
玲儿~baby:回复邹老师 不是应该是贷:以前年度损益调整 借:应交税费才会平吧
2023-01-27 14:54:23
邹老师:回复玲儿~baby你好,需要做上面两笔分录的
2023-01-27 15:17:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 珍惜 发表的提问:
今年不做差错更正,反结12月份的账也没关系是吧?
你好,具体是什么问题
128楼
2023-01-27 13:56:44
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珍惜:回复邹老师 老师我所有税都报完了,突然想起没有把本年利润做结转,本年度亏损,我想现在反结账报表不影响吧?
2023-01-27 14:27:39
邹老师:回复珍惜你好,不影响报表的
2023-01-27 14:55:37
珍惜:回复邹老师 好的,谢谢老师,是把12月份资产负债表的未分配利润数据做结转吧?结完了怎么等于11月份报表的数据呢?晕了
2023-01-27 15:20:08
邹老师:回复珍惜你好,按科目余额表的本年利润余额结转
2023-01-27 15:35:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
以前年度总分类账金额多登4500(会计凭证未错),怎么在总分类明细账上更正
你好,找到错误的地方,红字划掉错误的,然后登记正确的就是了
129楼
2023-01-27 14:23:59
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没有如果:回复邹老师 这样就可以吗?不要在另一行重写冲销金额吗?那是别人做的账,这样好吗?
2023-01-27 14:41:15
邹老师:回复没有如果你好,是的,有错误把错误的划掉,登记上正确的就可以了
2023-01-27 15:01:24
没有如果:回复邹老师 好的,谢谢你了
2023-01-27 15:23:50
邹老师:回复没有如果不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-27 15:44:53
没有如果:回复邹老师 还有,老师,我发现我的同事在每页最后一行都用红字总计(不管借贷),我这个最后一行是贷方结余,也是红字登的,我改正也用红字吗?
2023-01-27 15:56:24
邹老师:回复没有如果你好,改正的时候用本来正确的金额登记就是了 比如应收账款本来是借方,就用借方蓝字登记,而不是什么情况都用红字登记的 红字一般是冲销才用红笔登记的
2023-01-27 16:17:49
没有如果:回复邹老师 是啊!我也纳闷,他们做的不规范,他们是为了醒目,唉
2023-01-27 16:28:06
邹老师:回复没有如果你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
2023-01-27 16:43:23
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
划线更正法,现金日记账中如果账簿中间位置有一笔借方金额登错,那么改完借方金额后,之后的余额都要挨个改吗?
伱是每记一笔后面都写余额吗
130楼
2023-01-28 10:59:07
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小耳朵:回复冰儿老师 是的
2023-01-28 11:16:17
冰儿老师:回复小耳朵那就要挨个改了。
2023-01-28 11:34:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 难过的飞机 发表的提问:
用友软件做账,交接完工作,上任会计记账凭证更改,用的红字冲销的错的记账凭证,冲销完又输入的正确的记账凭证。结账之后出现负数,是红字冲销凭证的问题吗?
您好,您看一下是不是冲销的金额红冲多了才成负数了?
131楼
2023-01-28 11:25:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫色风景 发表的提问:
老师内外账挂错账怎么更正凭证啊
您好!那要看是哪种错误了。
132楼
2023-01-28 11:52:03
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紫色风景:回复宋生老师 老师您举个例子说一下好吗
2023-01-28 12:07:53
宋生老师:回复紫色风景您好!这个种类太多,比如您少记了就补记。
2023-01-28 12:18:31
小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 欣喜的羊 发表的提问:
资料:某企业2020年5月查账时发现下列错账: (1)向银行取现金3 500元,过账后,原记账凭证没错,账簿错将金额记为5 300元; (2)接受某企业投资固定资产,评估确认价值70 000元。查账时发现凭证与账簿均记为“借:固定资产70 000,贷:资本公积70 000”。 (3)用银行存款5 000元购入5台小型计算器,查账时发现凭证与账簿均记为“借:固定资产5 000,贷:银行存款5 000”。 (4)用银行存款2 400元预付明年财产保险费,查账时发现凭证与账簿均将“预付账款”账户错记为“预收账款”账户。 (5)以银行存款偿还短期借款4 000元,查账时发现凭证与账簿中科目没有记错,但金额均记为40 000元。 (6)以一张商业承兑汇票抵付应付账款,查账时发现科目投错,但凭证与账簿均多记54 000元。 (7)将一部分盈余公积金按规定程序转为实收资本,查账时发现凭证与账簿均将金额少记72 000元。 要求:按正确的方法更正以上错账。
你好。 1、 借银行存款1800 贷库存现金1800 2、 借资本公积70000 贷实收资本70000 3 管理费用5000 贷固定资产5000
133楼
2023-01-28 12:19:01
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小文老师:回复欣喜的羊4 借预付账款2400 贷预收账款2400 5 借银行存款36000 贷短期借款36000
2023-01-28 12:56:04
小文老师:回复欣喜的羊6 借应付票据54000 贷应付账款54000 7 借盈余公积72000 贷实收资本72000
2023-01-28 13:25:27
小文老师:回复欣喜的羊很高兴帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!
2023-01-28 13:42:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 烟花懿冷 发表的提问:
11月的账有一点做错了,税也报错了,12月调账了,税务更正申报,我是更正11月的申报吗?如果更正11月的申报,是不是账也要在11月改呢?账要与报税一致?还是我12月所属期再更正申报?因为12月调的账
你要是在12月更正做账就不用改之前申报。
134楼
2023-01-28 12:47:58
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烟花懿冷:回复maize老师 哦老师那就12月所属期再更正申报是吗
2023-01-28 13:15:02
烟花懿冷:回复maize老师 12月调的账
2023-01-28 13:43:20
maize老师:回复烟花懿冷不是更正就是按你账上出的申报就可以。
2023-01-28 14:05:52
烟花懿冷:回复maize老师 老师我是进项转出11月多申报了,不应该进项转出,因为商品没报损,11月报了进项转出,其实不应该报,12月还能改进项转出吗
2023-01-28 14:17:37
maize老师:回复烟花懿冷这个需要问下税局看可以直接去更正11月申报不。
2023-01-28 14:28:35
烟花懿冷:回复maize老师 哦 好的,如果能更正,我是不是还要改11月的账?保持与更正的报税一致?
2023-01-28 14:46:48
maize老师:回复烟花懿冷是的。那你们财务报表也需要去更正才可以。
2023-01-28 14:59:24
烟花懿冷:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 15:20:39
maize老师:回复烟花懿冷满意请给五星好评,谢谢。
2023-01-28 15:32:15
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问:
关于调表不调账,那在账簿上会计应该如何处理
你好!账本不用做处理的,补交所得税才做账务处理
135楼
2023-01-29 12:04:38
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