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会计账簿对账错账更正结账
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 文静 发表的提问:
之前的会计有一笔账记错了,现在要调账怎么调,图上第一笔分录是错误的,现在要调成下面正确的,应该怎么更正
还有这笔账里的税费怎么处理
106楼
2023-01-06 13:29:59
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罗老师:回复文静 借 管理费用-业务招待费 贷 库存商品 进项可以抵扣的
2023-01-06 14:03:10
文静 :回复罗老师 先把之前的错的凭证冲掉,再记一张正确的吗?我们这个是招标费,不是招待费。正确的凭证是图1里下面那样子的
2023-01-06 14:31:18
罗老师:回复文静 也可以先冲销原来的,再重新记账一个正确的
2023-01-06 14:54:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1658053980 发表的提问:
第一句话“设置和登记账簿是编制会计报表的基础,”我知道这句话,也没错,也知道登记账簿,就是在账簿上记录的意思!但是,什么是设置账簿呢?是不是说,设计账簿怎么写呢?再说白点就是,把那些分录和摘要的内容编辑出来,!对吗?
您好,设置账簿就是设置一定种类和数量的账簿。比如有的企业需要设置总账,现金,银行存款日记账,三栏明细账,数量金额明细账,固定资交明细账。如果企业不核算存货,则不需要设置数量金额明细账等。
107楼
2023-01-08 14:54:27
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LOLA老师
职称:
4.90
解题: 0w
引用 @ 精明的犀牛 发表的提问:
用红字冲销法改错了账,应该怎么处理 有一笔由于记账凭证会计科目用错的错账,我已经用红字更正法修改了,但是后来发现修改的也还是错的,请问这种情况我应该怎么做账处理。整个过程均在结账前发生。谢谢 事例:将1000元现金存入银行。最初分录是借:银行存款 贷:固定资产 并登记入账了。发现错误后,用红字冲销法,红字金额填写了相同的凭证,并红字金额登记了账簿。再用蓝字填写了一张凭证 借:银行存款 贷:应收账款 重新登帐。但是又错了。接下来应该怎么修改账簿
您好!把本月做的这笔红字的记账凭证改成正确的,然后在账簿上用划线更正法更正。
108楼
2023-01-08 15:15:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 6630686 发表的提问:
老师,季度企业所得税金额计提错了,需怎么更正,已经做了结账。
你好,是计提多了,还是计提少了?
109楼
2023-01-08 15:41:59
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6630686:回复邹老师 多计提了
2023-01-08 16:09:48
邹老师:回复6630686你好,多计提了就冲销多计提 借;应交税费——企业所得税,贷;所得税费用
2023-01-08 16:22:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 酒笙清栀 发表的提问:
( )的记账凭证应当附有原始凭证的张数。 a结账 b部分转账业务 c销售业务 d更正错帐
你好,选择C
110楼
2023-01-09 12:16:38
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酒笙清栀:回复邹老师 老师,给我解释下
2023-01-09 12:48:35
邹老师:回复酒笙清栀销售的就需要把所有的销售发票,送货单计入原始凭证的
2023-01-09 13:07:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 学徒 发表的提问:
手工做账,总账年末结账之后(已经划双红线),发现记账凭证错误,该怎么修改总账账簿啊?
你好,从错误的开始往下划横线然后重新登记
111楼
2023-01-09 12:30:39
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学徒:回复郭老师 那双红线怎么办呢?
2023-01-09 12:48:37
郭老师:回复学徒你好,不用动,把格子里面的内容划线就可以
2023-01-09 13:00:39
学徒:回复郭老师 需要红字冲销吗?
2023-01-09 13:30:06
郭老师:回复学徒你好,不用,账本不用
2023-01-09 13:54:02
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 陈华娟 发表的提问:
老师好:我|月份账做错了,变成利润表也是错,但凭证也己装订了,还是说反结帐重做,还是说等3月份做账时去更正。如果放在3月份去更正。更正完1月份利润表也会变正确吗?
你好 我的观点,在三月份差错更正
112楼
2023-01-09 12:54:26
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陈华娟:回复老江老师 对,如果反结帐更正凭证都要拆
2023-01-09 13:25:03
老江老师:回复陈华娟不赞成反结账操作!
2023-01-09 13:50:30
陈华娟:回复老江老师 那3月份差错更正完,1月份的利润表会变正确吗?还是从3月份开始会正确.
2023-01-09 14:09:01
老江老师:回复陈华娟不正确也没关系呀,最终结果是正确的
2023-01-09 14:35:00
陈华娟:回复老江老师 那就等3月份更正,谢
2023-01-09 14:49:42
老江老师:回复陈华娟不客气 请及时评价,谢谢
2023-01-09 15:14:42
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 笑言 发表的提问:
登记手工帐过程中,本来是贷方金额 写在了贷方,这个应该怎么更正,凭证是正确的,抄账簿的时候写错了。
你好,将账簿中这笔业务数字用红线划掉,在写正确的数字
113楼
2023-01-09 13:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ power 发表的提问:
会计账簿如何保管呢,哪些账簿第二年需要更换,更换也要贴花吗,哪些账簿可以一直使用,银行总账和现金日记账保存20年,其他的保存15年么,到时候如何按程序销毁!
您好!按要求是每年都需要更换。然后也要贴花。 现在要求都是30年居多。
114楼
2023-01-10 12:37:32
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power:回复宋生老师 保存年限到后如何销毁!程序怎么走!
2023-01-10 13:00:53
宋生老师:回复power你好!会计档案保管期满需要销毁时,可以按照以下程序销毁:   (1)由本单位档案机构提出销毁意见,编制会计档案销毁清册。   (2)单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。   (3)销毁会计档案时,应当由档案机构和会计机构共同派员监销。   (4)监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名盖章,并将监销情况报告本单位负责人。
2023-01-10 13:18:02
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Sam岑学超 发表的提问:
问题1:在做手工账的时候,如果记账凭证已经经过审核人员审核并签名后,记账人员才发现记账凭证有误,可以在记账凭证上用划线更正法更正并签名盖章以作更正吗?还是要填制红字记账凭证冲销,然后重新填写正确的记账凭证?问题2:如果在总分类账账簿启用的时候,设计某科目只预留了2页账页,但在实际工作中才发现该科目的账页不够用,那该怎么办?问题3:“资金账簿是根据实收资本、资本公积的合计额的万分之五作为印花税的计税依据”什么是资金账簿?是指总分类账簿吗?
1.不能,需要经过审核人员同意; 2.账本基本都是可拆卸的,拆卸了,多增加几页即可; 3.资金账簿分为记载资金的账簿(实收资本、资本公积)和其他资金账簿(总分类账等)
115楼
2023-01-10 12:54:52
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Sam岑学超:回复罗老师 关于问题1:如果审核人员同意了,就可以在记账凭证上作划线更正;如果不同意,就冲红后再作正确凭证是吗?! 关于问题2:如果是订本式的账簿怎么办?! 关于问题3:实务中,正的有把实收资本、资本公积这两个科目单独用一本账簿记载吗?!总分类账账簿,不能记载这两个科目吗?!
2023-01-10 13:52:51
罗老师:回复Sam岑学超1.对; 2.重新启用新的账簿。 3.可以记载到一个账簿的,至少缴纳印花税要分开计算。
2023-01-10 14:21:05
Sam岑学超:回复罗老师 追问问题2:那这问题很严重哦~对于新手会计,宁愿预多账页比较稳当哦~~~;在该科目账页下面空白处注明原因(由于该科目预留账页不够,转到某页继续记录)在后面没启用的账页继续记录不行??追问问题3:如果把实收资本、资本公积这两个科目记载到总账里,那总账需要交的印花税=5元 (实收资本 资本公积)*0.05%元??
2023-01-10 14:49:30
罗老师:回复Sam岑学超1.一般重启更清晰; 2.对的,那总账需要交的印花税=5元 (实收资本 资本公积)*0.05%元
2023-01-10 15:03:59
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 炙热的啤酒 发表的提问:
判断题:记账之前,发现记账凭证发生错误,应该用专门的错账更正法予以更正。 这道题我选的是正确,可是答案是错误,我不明白为什么错误
同学你好,记账前发现凭证错误,将错误的凭证不要了,重新做正确的就可以;因为还没有登记账本,所以不用错账更正的方法;
116楼
2023-01-10 13:20:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
老师您好!会计科目挂错,例如正确应该挂应付账款,做账做成应收账款。这个账务更正应该是红冲还是做相反分录。
你好,做相反分录就可以了。
117楼
2023-01-11 12:30:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 七月 发表的提问:
发现2017的错账怎么更正
你好,之前错账的分录是?正确的分录应当是?
118楼
2023-01-11 12:39:28
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七月:回复邹老师 好多分录都做错了
2023-01-11 12:55:13
邹老师:回复七月你好,找出错误的分录,然后分析正确的分录应当是什么,才知道正确的调整分录如何调整的 你只是说好多分录错误,还不知道错误原因,正确的应当是什么,这样是无法做出调整分录的
2023-01-11 13:15:34
七月:回复邹老师 我想问下像已经做了汇算清缴的,再发现的错账可以用以前年度损益调整来更正吗
2023-01-11 13:35:03
邹老师:回复七月你好,如果涉及损益科目调整,是通过 以前年度损益调整科目来更正的
2023-01-11 13:48:34
七月:回复邹老师 那应交增值税呢
2023-01-11 14:08:39
邹老师:回复七月你好,应交增值税是负债科目,不是损益科目,不需要通过以前年度损益调整科目核算
2023-01-11 14:37:38
七月:回复邹老师 那应交增值税的挂帐怎么调整呢
2023-01-11 14:54:31
邹老师:回复七月你好,你之前错误的分录是什么?正确的分录应当什么? 只有知道错误 的是什么,正确的应当是什么才知道如何做调整分录的
2023-01-11 15:20:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师 多栏式会计账簿 是先合计在结转吗
你好; 你们主要是什么 科目的 多栏式;这样好判断
119楼
2023-01-11 12:44:45
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陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 管理费用 制造费用 生产成本差不多这些
2023-01-11 13:39:03
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任 你好;  一般多档式账的每个月都月登记本月合计,本月合计下加一栏本年累计。登记完最后一笔业务后是先写本月合计和本年累计,如果有必要进行结转再再进行结转。
2023-01-11 14:04:45
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
记账方向错了怎么更正?
你好,最简单的方法,红冲错的凭证,再来一张正确的!
120楼
2023-01-11 13:01:51
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