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应收及预付款项的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 牛牛037 发表的提问:
应付账款与供应商往来不一致,预付款项供应商不认可,如何处理
你好,是什么原因导致的不一致,而且预付账款对付不认可呢?
166楼
2023-02-07 12:09:56
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牛牛037:回复邹老师 三角账,一方一注销,历史往来了
2023-02-07 12:31:54
邹老师:回复牛牛037你好,一方一注销,这个是什么意思呢?
2023-02-07 12:43:47
羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师好,请问行政单位收到往来资金支付费用款,财务会计和预算会计应如何进行账务处理
你好 借:单位管理费用(或业务活动费用,根据支出用途而定) 贷:银行存款 借:行政支出 贷:资金结存—货币资金
167楼
2023-02-07 12:26:20
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 罗达 发表的提问:
新政府会计制度上年度一笔预付账款今年收到发票作支出,预算会计怎么处理
你好,新准则下只有涉及现金收支业务预算会计才做账,所以应该是去年给钱时做,收票不做
168楼
2023-02-07 12:32:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
房地产预收房款20W,预交增值税,老项目计提 应交税费-简易计税 (20W/1.05*0.03) 新项目计提 应交税费-预交增值税(20W/1.11*0.05)两种收款使用的应交税费二级科目及计算税费金额不一致,其他账务处理基本没差异,对吗?
是的
169楼
2023-02-08 12:05:27
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豆豆:回复袁老师 好的,谢谢老师。
2023-02-08 12:27:10
袁老师:回复豆豆不客气
2023-02-08 12:47:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 皇室雕塑 发表的提问:
老师好现在接手一家公司的账,收付款科目有点乱建了应收账款、预付账款、应付账款、预收账款太乱了我现在只想用应收账款、应付账款,那之前挂在账上的预收、预付该怎么处理。
你好,这个是外账,还是内账的。
170楼
2023-02-08 12:21:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
请问预付帐款供货商不开发票,工程已经结束,预付帐款有余额,会计分录应该怎么处理
您好 借:工程施工 贷:预付账款
171楼
2023-02-08 12:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 灿1988 发表的提问:
老师,旅行社的账务处理过程中如果不想通过预收账款科目,能否通过其他应付款过度?
您好 如果预收账款发生频率不高 可以的
172楼
2023-02-09 11:32:00
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 清凉月 发表的提问:
苗木进项税如何抵扣及相应的会计处理方法
你好,按收购价的9%计算抵扣,借原材料,应交税费--应交增值税(进项税额),贷应付账款
173楼
2023-02-09 11:54:28
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司去年11月做了应收账款保理业务,是无追索权的,怎么进行账务处理?现在6月的时候这个保理业务到期了 我公司向银行还款 又该怎么进行会计处理呢?
收到保理款时,借:银行存款 贷:应收账款-客户 保理到期,还款,借:应收账款-客户 贷:银行存款
174楼
2023-02-09 12:00:59
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Luck Fairy:回复文文老师 请问老师 保理业务收到的银行存款可以直接进入银行存款吗?还是用短期借款呢?
2023-02-09 12:30:44
文文老师:回复Luck Fairy可以直接进入银行存款
2023-02-09 12:45:59
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 在路上 发表的提问:
事业单位给开发商付了一笔房屋购置款 发票是跨月到的 在支出房款时是不是应当借记预付账款呢?还是应当借记“应收账款呢”。理解的是借记预付账款,但是会计事务所的说借记“应收账款”,怎样处理比较好呢?
借记预付账款
175楼
2023-02-09 12:21:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 〆、______M. ઇଓ 发表的提问:
收到国库“预算收入日报表”及其附表,列示收到市教育局缴入国库的一笔9万元款项,来源不清 这道题该怎么会计处理?
你好,可以计入非财政拨款收入
176楼
2023-02-09 12:26:59
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〆、______M. ઇଓ:回复紫藤老师 会计分录怎么写?
2023-02-09 13:13:57
紫藤老师:回复〆、______M. ઇଓ借 银行存款 贷非财政拨款收入
2023-02-09 13:35:13
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 最初 发表的提问:
老师,咨询你建筑公司收挂靠企业的会计处理方法,以前的会计是这样做的,1,比如收到甲方付工程款100万,借:银行存款100万,贷:预收帐款100万支, 2,支付挂靠施工方工程 借:预收帐款,货:银行存款97万(扣除所得税2万及管理费1万) 3,开发票给甲方(含税价100万) 并计提税金及附加 借:其他应收款―税款5万,贷:应交税金(比如说是5万) 4,,收到施工方在当地完税凭证,金额和计提的相同, 借,应交税金5万,货,其他应收款5 5,计提所得税及确认管理费收入,
是啊,挂靠业务就是这样处理啊,你们公司又没有实际收入,纯属甲方与施工方之间的业务,你们公司属于代收代付形式,没有实际的工程收入。只有一点点收取整个挂靠过程下来的 管理费收入而已。由于你的问题,没写全,我只能根据猜测,来解释你的可能疑虑。
177楼
2023-02-10 11:32:14
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最初:回复会计学堂陈老师 是的,是的我公司就是承包工程以后转包给第三方做,然后向第三方收取管理费,也相当于是挂靠吧!老师这种做法应该没有税务风险吧,税是已经交了,就是这个会计处理方式有没有更完善的处理,请老师指导一下
2023-02-10 12:09:28
会计学堂陈老师:回复最初这个做法 已经是唯一最安全的做法了,是没有问题的。再改的话,就是造假了,风险更大。
2023-02-10 12:38:02
最初:回复会计学堂陈老师 老师,非常感谢你,
2023-02-10 12:49:31
会计学堂陈老师:回复最初不客气
2023-02-10 13:00:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小敏 发表的提问:
往来账会计只是做关于和供应商以及客户之前的账务吗?不太懂应收应付预收预付
你好,是的 应收是销售了款项没有收到 应付是采购了款项没有支付 预收是没有销售款项已经收到 预付是先付款,今后取得进项发票
178楼
2023-02-10 11:51:40
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小敏:回复邹老师 我如果做往来会计这几个科目要分清楚哈
2023-02-10 12:16:57
小敏:回复邹老师 这些往来科目先挂账。分别什么时候冲掉呢,麻烦老师各说明一下谢谢
2023-02-10 12:41:05
邹老师:回复小敏你好,需要分别根据往来对方公司名称设置明细 应收收到就冲销 应付支付了就冲销了 预收确认收入就冲销了 预付取得发票就冲销了
2023-02-10 13:02:48
小敏:回复邹老师 销售商品发票未开具怎么做账
2023-02-10 13:22:34
邹老师:回复小敏借;发出商品 贷;库存商品
2023-02-10 13:36:10
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
2下列选项中,与企业各部门人员互相牵制无关的是( )。 A收款环节及会计处理 B债权催收部门确定 C收款条件 D付款条件 单选题选哪个?
同学您好,选付款条件的。
179楼
2023-02-10 12:11:19
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无私的柚子 发表的提问:
从付款方和收款方角度简单总结银行本票,银行汇票,支票,商业汇票会计处理上的区别
付款方,银行本票 银行汇票 支票都是到期无条件支付的,开票时基本上就要拿钱去,通过其他货币资金核算处理,商业汇票通过应付票据处理,到期如果没足够的钱,并不一定会必须支付。 收款方,银行本票,银行汇票,支票,收到基本是没风险的,就可以拿到钱,收到就增加你的银行存款。商业汇票通过应收票据核算。可能有收不到的风险。
180楼
2023-02-10 12:17:26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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