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应收及预付款项的会计处理
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 爱听歌的钻石 发表的提问:
有一笔应付款,余额在借方,经查明是一项工程款,上面补助10万,工程用了11万,本当时上面还应拔1万下来,但后来上面不拔了,让自己单位出,那现在这样要怎样交冲销这笔款,怎么做会计处理?
借:主营成本 贷:其他应付款
286楼
2023-03-15 10:47:48
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.55w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
287楼
2023-03-15 11:06:32
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ksuxfm 发表的提问:
行政单位发生职工预借差旅费时,预算会计在借支时不做账务处理,报销时才做账务处理,如果借费用的员工辞职了,不报销,也不还款,财务会计核销其他应收款,那预算会计怎么做账务处理?
你好,同学。 预算会计在借支时就要计相关支出处理的。
288楼
2023-03-15 11:23:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 小黑Sunny 发表的提问:
支付预付款时,供应商提供专票,但是货还没有收到,请问这个进项如何处理,是收到货时再把发票拿出来入进项还是支付预付款时就可以入进项?
你好 需要抵扣么 需要的借预付账款 进项 贷银行存款 不抵扣的直接不做
289楼
2023-03-16 09:57:20
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小黑Sunny:回复郭老师 需要,借预付款进项,能这样吗,依据是
2023-03-16 10:12:07
郭老师:回复小黑Sunny货物没有到,你增加不了你的货物,只能是预付账款,不是吗?
2023-03-16 10:30:46
小黑Sunny:回复郭老师 我是想知道这个进项如何入账
2023-03-16 10:56:54
郭老师:回复小黑Sunny应交税费应交增值税进项,这个是你需要勾选的情况下勾选的金额。
2023-03-16 11:19:55
小黑Sunny:回复郭老师 支付预付款11300,:借:预付账款    10000   借:应交税费-进项1300,贷:银行存款 11300。您 的意思是这样吗,如果是,查起账来,搞不清楚没收货的预付款。
2023-03-16 11:33:48
郭老师:回复小黑Sunny预付了呀,预付账款不是有吗,有金额。
2023-03-16 11:59:19
郭老师:回复小黑Sunny看价税合计吗?如果想的话你别抵扣,你还想抵扣所得税,还想把预付账款都做到价税合计里面。
2023-03-16 12:21:05
小黑Sunny:回复郭老师 我没老师想的多。我只想知道,没收货,但收到专票,这个专票该如何入账是正确的
2023-03-16 12:50:26
郭老师:回复小黑Sunny抵扣增值税吗?想抵扣的话,借预付账款应交税费,进项贷银行存款,因为是你们提前支付的,对方欠着你的钱。
2023-03-16 13:12:30
郭老师:回复小黑Sunny想抵扣的话,直接这个发票不用做,借预付账款,贷银行存款。
2023-03-16 13:25:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
对方发来企业询证函,我们之间已经结清相关款项,那他们的账面金额(应收,预收,应付,预付)是不是就空了
对方的余额应该是零。
290楼
2023-03-16 10:04:26
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 风趣的夏天 发表的提问:
作业活动2.2.4 【计算分析题】甲公司向乙公司采购材料5000吨,单价10元,所需支付的款项总额为50000元。按照合同规定向乙公司预付货款的50%,验收货物后补付其余款项。 要求:做出相应的账务处理。 提示:甲公司应作如下处理:(1)预付50%的货款时的会计分录。(2)收到乙公司发来的5000吨材料,验收无误,增值税专用发票记载的货款为50000元,增值税税额为8500元。甲公司以银行存款补付所欠款项33500元。
明天发给你分录吧
291楼
2023-03-16 10:24:07
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暖暖老师:回复风趣的夏天1借预付账款25000 贷银行存款应付25000
2023-03-16 11:09:43
暖暖老师:回复风趣的夏天第一个题目的答案是应该是29250
2023-03-16 11:36:58
暖暖老师:回复风趣的夏天2借原材料50000 应交税费进项税额8500 贷预付账款55000 银行存款33500
2023-03-16 11:55:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
以前会计把应付账款做到了应收账款,这个账应该怎么处理呀
你好,以前会计把应付账款做到了应收账款,是应付账款的借方还是贷方呢? 
292楼
2023-03-16 10:53:53
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实操学堂:回复邹老师 以前是应付账款做到借方,应收账款做到了贷方
2023-03-16 11:14:42
邹老师:回复实操学堂你好,你可以把之前错误的分录红冲,然后做正确的分录  
2023-03-16 11:37:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
成本分摊是指为了正确的计算各个会计期间的盈亏,将已经发生的且能够使各个会计期间受益的支出在其受益的会计期间进行合理分配。如企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的预付款项,应借记“其他应付款”等账户,贷记”银行存款”等账户;在会计期末进行账项调整时借记”管理费用”等项目,贷记”其他应付款”等账户。 后面一句话怎么理解呢? 或者说我不理解为什么说企业已经支出,但应由本期或以后各期负担的预付款项是借记”其他应付款”等账户呢,而不是借记”预付款项”?
不是经常往来的先收到发票就计入其他应付款
293楼
2023-03-16 11:20:59
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郑莹:回复朴老师 你讲的是对方先收到发票,就计入其他应付款吧?而不是预付款的这一方吧?
2023-03-16 12:01:42
朴老师:回复郑莹你先收到票就计入其他应付款
2023-03-16 12:28:15
郑莹:回复朴老师 先收到票的这一方就是预付款的这一方吗?
2023-03-16 12:49:02
郑莹:回复朴老师 你能解释的更详细一些吗?
2023-03-16 13:01:11
朴老师:回复郑莹不是,收票方做这个的
2023-03-16 13:28:56
郑莹:回复朴老师 可是我上面这段话讲的都是预付款的这一方做的事情呀!
2023-03-16 13:46:43
郑莹:回复朴老师 跟收票方有什么关系呢?
2023-03-16 14:08:24
朴老师:回复郑莹这个就是收票方没收到票之前付款做的
2023-03-16 14:23:20
郑莹:回复朴老师 我还是不理解,你能把这个整个的过程完整的讲给我听一遍吗?
2023-03-16 14:52:45
郑莹:回复朴老师 而且为什么在会计期末进行账项调整时,借记”管理费用”等账户,贷记”其他应付款”账户呢?
2023-03-16 15:14:32
朴老师:回复郑莹因为收到发票了没付款,所以做借费用贷其他应付款
2023-03-16 15:40:46
郑莹:回复朴老师 可是他之前不是预付款了吗?
2023-03-16 16:07:33
朴老师:回复郑莹之前计入了预付款那现在就冲销预付,而不是做其他应付
2023-03-16 16:25:26
郑莹:回复朴老师 可是课文中是说贷记其他应付款账户
2023-03-16 16:43:06
朴老师:回复郑莹这要看之前怎么做的
2023-03-16 17:10:29
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无情的溪流 发表的提问:
老师,新的政府会计制度。行政部门用其他应付款购入固定资产,财务会计和预算会计如何处理会计分录
借,固定资产 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款 借,行政支出 贷,银行存款
294楼
2023-03-19 12:41:18
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陈诗晗老师:回复无情的溪流借,固定资产 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存
2023-03-19 13:28:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 美美 发表的提问:
19年的一笔2万的预付款,发票收不回来,这笔预付应该怎么处理掉呢
你好,这个要转到营业外支出了
295楼
2023-03-19 12:59:05
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美美:回复朴老师 营业外支出,需要什么原始单据做依据呢
2023-03-19 13:13:33
朴老师:回复美美你好,这个可以没有的
2023-03-19 13:29:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 乖女子 发表的提问:
应收账款,预付款项,应付账款,预收款项在资产负债表中的填列怎么填
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
296楼
2023-03-19 13:21:00
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乖女子:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-19 13:33:04
邹老师:回复乖女子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-03-19 13:52:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 甘郭包菜 发表的提问:
公司里的预付账款怎么处理呢,原来会计留下的?
你好,是账实不符需要处理掉?
297楼
2023-03-20 10:31:12
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甘郭包菜:回复邹老师 不是,是不是不用管它,比如预付的工程款,广告费之类的,就这样挂着没问题吧,老师?
2023-03-20 10:56:55
邹老师:回复甘郭包菜你好,是的,之后取得发票就冲销预付账款就是了
2023-03-20 11:26:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 坚强的盼望 发表的提问:
预付装修款及设备款,未收到发票,应该挂哪个科目的往来,应付,其他应付,预付?
你好,通过预付账款科目核算
298楼
2023-03-20 10:54:28
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 菊花 发表的提问:
上个月有一笔预付款5000,账务处理为:借:预付账款5000,贷:银行存款5000,这个月发票来了,支付尾款8600!账务处理—借:应付账款8600,贷:银行存款8600, 借:库存商品12035.4 应交税费—进项1564.6 贷:预付账款5000 应付账款8600 请问老师这个账务处理对不对,需要把本月支付的尾款科目也录成预付账款吗,还是这样做就行
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
299楼
2023-03-20 11:04:11
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maize老师:回复菊花不要应付账款 预付账款都启用了,一个供应商
2023-03-20 11:23:47
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
就是在审计报告中披露关联方交易时,预付账款应不应该记入物料及设备采购数。我的理解这一项应该是应付和其他应付。
我也同意你的观点,关联方交易披露,这一项应该是应付和其他应付。
300楼
2023-03-20 11:14:58
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