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月末总账会计跟出纳对账?
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 慧心 发表的提问:
银行月末对账单在做会计凭证的时候有用吗
有用的,可以对照,看哪些发生的没有及时入账并查找原因入账
286楼
2023-03-16 11:29:59
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慧心:回复袁老师 那可以把它放在记账凭证第一页上面,取代科目发生额汇总表和总账科目汇总表的作用吗
2023-03-16 11:42:08
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 紫嫣凌霄 发表的提问:
月末对账函怎么出,是按账面出吗,比如客户预付5万货款已入账,月末货已发出票未开,账面有5万余额,是按5万还是0出对账函?
你好 应该按0出账,因为你们货已发出的话,即使没开发票,也需要确认未开票收入的。
287楼
2023-03-19 12:21:45
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紫嫣凌霄:回复答疑苏老师 也就是说要按调整后的金额出对账函是吧,收到货没收到票的呢,按预估金额出对账函吗
2023-03-19 12:33:39
答疑苏老师:回复紫嫣凌霄你好 是的 是这样的。
2023-03-19 12:49:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ nffycg 发表的提问:
银行让专人送过来的对账单盖什么章?由于前任会计离职,4一6月账未做,现在应如何对账?
你好,一般盖公章就可以了
288楼
2023-03-19 12:42:56
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nffycg:回复邹老师 只用财务专用章可否?
2023-03-19 12:56:07
邹老师:回复nffycg这个就看银行是否同意了
2023-03-19 13:12:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
老师,刚开的一家小公司,由于会计跟出纳没有在一起办公,会计把一些发票全部做费用了,出纳尚未记账,6月份现金出现了负数了,但是出纳实际要在7月份才取现金支付,在7月份的时候账实平掉了,6月份有负数存在有问题吗?
你好,负数肯定不可以的,起码是零的
289楼
2023-03-19 12:52:45
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向阳の花:回复暖暖老师 那老师现在有什么好的解决办法
2023-03-19 13:04:48
暖暖老师:回复向阳の花先拿出一部分发票不要做账,不要出现红字
2023-03-19 13:18:38
向阳の花:回复暖暖老师 但是已经做到6月份的账里了,也已经结账了,需要反过账调整过来是吗老师?
2023-03-19 13:31:28
暖暖老师:回复向阳の花最好反过来结账的这个
2023-03-19 13:49:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
月末的时候对账就是指和银行账户钱一致再和会计的帐对起来是吧?
您好,是的。
290楼
2023-03-19 13:01:23
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 阿童木 发表的提问:
日记账跟总账对账不符是不是很正常的呢
不正常啊,尽快找出不符的月份,修正即可
291楼
2023-03-19 13:27:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ DD 发表的提问:
总账会计为什么可以在自己的电脑删除出纳的记账。
您好,为了修改出纳的错误记录吧。
292楼
2023-03-20 10:34:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Nancy 发表的提问:
A公司欠我们的钱,我们又欠A公司的钱,后面相互抵减后收到了最后所欠的钱,现在怎么做日记账出纳只做日记账,会计那边做应收应付我是出纳,应收应付会计负责做,之前也想过你说的那样去冲销,但是不行呀,我只负责现金跟银行日记账准备跟会计对账
你好,应收应付是会计负责的事情 你只需要根据现金,银行存款 的发生登记相应的借方或贷方,结出余额就可以了
293楼
2023-03-20 10:46:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
老师,事业单位对账,应该由出纳对还是会计对?
你好,往来账是会计对,现金银行是出纳对
294楼
2023-03-20 10:56:02
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好好学习:回复暖暖老师 比如说一个单位设置了,6个账号,主要上解下拨医疗费,还有单位缴款作收入自己职工的报销支钱这些,有专门的单据处理系统,记账也有财务接口,出纳应该是只负责单据的处理吧,记账后,与银行对账单进行核对的工作应该是由会计来完成的吧?
2023-03-20 11:21:32
暖暖老师:回复好好学习是出纳作的和银行的
2023-03-20 11:44:21
好好学习:回复暖暖老师 没怎么听懂?所有的往来都是电汇或者转账支票
2023-03-20 11:56:00
暖暖老师:回复好好学习这些都是穿的事情,往来账才是会计的
2023-03-20 12:11:21
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师好,请问出纳每个月付款是不是要会计拿出发货单,然后做电子对账单,然后出纳根据这个付款呢?
你好! 付款一般需要根据付款申请单办理付款(领导签字)
295楼
2023-03-20 11:20:58
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蒋飞老师:回复太阳花~上课如果是付货款,付款申请单附件就是供应商的发货单,企业的入库单和对账单
2023-03-20 11:58:32
蒋飞老师:回复太阳花~上课你的理解很对。
2023-03-20 12:19:45
太阳花~上课:回复蒋飞老师 老师,是不是会计要把这些附在记账凭证下面的收发货的原始凭证撕下来交给出纳收付款呢,那么原始凭证都撕走了记账凭证以后根据什么看依据呢
2023-03-20 12:41:36
蒋飞老师:回复太阳花~上课出纳可以根据收发货的原始凭证先付款,然后交会计做账。这样就可以了
2023-03-20 13:01:10
太阳花~上课:回复蒋飞老师 不是要会计先审核吗出纳根据会计的付款吗
2023-03-20 13:24:18
蒋飞老师:回复太阳花~上课对的,先审核…再付款…最后会计做账
2023-03-20 13:36:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 星星 发表的提问:
老师,我是出纳 这月的期初余额跟会计不符 经查明是上月银行贷方少录10万 导致贷方余额与总账不一样 我这月要怎么冲回来?直接录一个10万?
你好,可以这个月直接补做上去
296楼
2023-03-21 09:50:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 打怪,升级中。。。 发表的提问:
如果用现金进行调账的话,一方面咱们这边的现金会和出纳那边的现金对不上,还有一方面就是期末财务报表的时候咱们的现金会跟财务报表上面的对不上会出现问题吗
您好!你之前的问题是什么?
297楼
2023-03-21 10:07:30
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打怪,升级中。。。:回复宋生老师 没有啊 老师 就是针对这个问题的
2023-03-21 10:22:16
宋生老师:回复打怪,升级中。。。您好!你是什么问题要用现金调账呢?
2023-03-21 10:45:40
打怪,升级中。。。:回复宋生老师 我是因为公司收到的货款小于发票上面的金额 差的金额就是收不回来 所以想直接抵消
2023-03-21 11:09:20
宋生老师:回复打怪,升级中。。。您好!计入营业外支出。
2023-03-21 11:31:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
有什么主法让银行存款跟系统对得上,以前的会计乱做账, 现在我查完账后,系统里的银行账比出纳的多21万多 现金多3343
您好!你只能一笔一笔核对。没有别的方法。
298楼
2023-03-21 10:30:20
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!麻烦请教一下,银行余额调节表是出纳填还是会计填,对账单是会计取还是出纳取,我们要求都是会计做,是这样的吗
你好,调节表是出纳填写,对账单银行取或者网上打印
299楼
2023-03-21 10:52:49
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晶:回复佟老师 都是出纳的工作吗
2023-03-21 11:07:31
佟老师:回复对,一般是这样的,但还要看企业自身规定
2023-03-21 11:24:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 华夏儿子 发表的提问:
一般纳税人企业月末结转增值税吗?
一般要结转未交增值税
300楼
2023-03-21 11:20:59
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华夏儿子:回复邹老师 结转的分录咋写
2023-03-21 11:59:35
邹老师:回复华夏儿子借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-21 12:16:17

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