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做会计总是理不清账怎么办
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慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 辣辣 发表的提问:
由于毕业后的工作经历太简单了(第一份是应付会计,财务部9个人,做了快两年;第二份是财务经理助理,财务部两个人,做了一年)。现在工作三年了,想做主办会计,或者总账会计,为什么很多企业不想聘用呢?
我是二本毕业的,由于考研所以没有实习过,但是考研没考上,比较晚出来工作,以前在学校每年都有三等奖学金,也获得了优秀毕业生优秀毕业论文。
241楼
2023-03-01 11:46:20
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慧玲老师:回复辣辣考取个中级职称,首先证明自己的理论知识达到了,只要有机会是可以胜任主办会计的
2023-03-01 11:59:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
总分公司都在一个地区,分公司非独立核算。是不是分公司把单具拿到总公司做账就可以了。分公司不用做账报税,不用总分公司合并报表。但是我分公司和总公司合并了报表怎么办要撤销吗,不撤销会怎么样
同学你好 非独立核算的就是合并的
242楼
2023-03-01 11:56:59
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云淡风清:回复朴老师 那我分公司不用做账报税是吗
2023-03-01 12:23:59
云淡风清:回复朴老师 合并的报表还要撤销吗
2023-03-01 12:40:37
朴老师:回复云淡风清对的 不用做账报税的
2023-03-01 13:08:52
云淡风清:回复朴老师 那我合并的企业所得税申报和增值税合并申报还要取消吗,从电子税务局做的,打电话说电子税务局取消不了要去大厅取消
2023-03-01 13:25:10
朴老师:回复云淡风清所得税申报的时候统负盈亏的需要合并的 不想合并 去大厅取消就可以了
2023-03-01 13:50:11
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 果壹壹 发表的提问:
老师这个抵账是同意,,但是在会计分录怎么做呀?抵账怎么样去抵?钱实际上已经还了挂往来,现在是怎样把账清理掉,这个往来挂那么长也不行呀!
这个还了,是谁还的,是老板吗?这个需要及时了解情况凭单据或收据冲账
243楼
2023-03-02 10:59:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 红叶 发表的提问:
我有会计证,但是实习不做会计,也不敢接会计工作,我该怎么办?
你好,你需要多接触会计的工作,慢慢积累经验,才有信心胜任会计工作的
244楼
2023-03-02 11:22:37
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 四季 发表的提问:
做会计不是很熟,而且工作量又大,公司半年的账都没有理清楚,现在还没有一个结果,被弄成乱账了,这种情况该怎么做
可能答案不是你想要的,出现这个问题,说明工作超出了你的能力范围,还是尽早离职,提高自己能力后再做这方面工作
245楼
2023-03-02 11:48:40
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四季:回复三宝老师 那眼前的事该咋解决
2023-03-02 12:04:12
三宝老师:回复四季尽快找领导安排人协助处理。如果领导不计较,让领导给你安排个师傅带你,这样你不用辞职
2023-03-02 12:28:43
林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 龍魂メ狂屠 发表的提问:
前面会计做账有问题,后面的人接手该怎么做?目前我看到的情况,前面会计没有做收入成本,资产负债表和利润表所填的数字全是负数,我12月接手把12月账对清楚了,但没办法出具资产负债表及利润表,因为不能清楚每个科目的上个月的期末余额,对于老会计遇到这种情况怎么办?
你好: 这种事情先上报给公司层面。然后根据需要将现金,固定资产,存货进行判断。对于往来债务,与销售人员核对,采购人员核对,清查真实往来。 然后将不正确的账务处理全部进行调整。
246楼
2023-03-02 11:56:59
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龍魂メ狂屠:回复林夕老师 我得帮他把前面的账重新做一遍吧,很多业务放的科目不对,所以他做的报表都是负数
2023-03-02 12:31:11
龍魂メ狂屠:回复林夕老师 我们公司是小规模,老板也不太懂财务,基本账是个摆设,主要是做表格明细给老板看
2023-03-02 12:58:05
林夕老师:回复龍魂メ狂屠你好: 先给老板说,然后调整。先把责任甩出去。然后明正言顺的进行调整处理。
2023-03-02 13:09:37
龍魂メ狂屠:回复林夕老师 好的 谢谢
2023-03-02 13:25:04
林夕老师:回复龍魂メ狂屠你好: 加油,给个五星好评哟~
2023-03-02 13:50:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Ykh789 发表的提问:
公司办理对公账户的时候,随之购买的金银,要怎么入账。怎么做会计分录
同学,你这里的金银是什么,理财产品?
247楼
2023-03-05 12:23:53
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Ykh789:回复陈诗晗老师 是购买这个金银,可以免账户免费
2023-03-05 12:53:24
陈诗晗老师:回复Ykh789金额多少?会产生收益吗
2023-03-05 13:18:50
Ykh789:回复陈诗晗老师 600多,不会有收益
2023-03-05 13:31:28
陈诗晗老师:回复Ykh789计入财务费用,同学,
2023-03-05 13:46:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 马文艳22 发表的提问:
销售产品,之前按无票收入做帐务处理并缴纳税费,8月份税务会计开具发票但忘记传递至总账会计,9月份才发现并传递总账会计,那么9月份的账务处理怎么处理,报税时是否受影响?
没有人看见,没有人会吗?
248楼
2023-03-05 12:49:48
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袁老师:回复马文艳22补做收入缴税吧
2023-03-05 13:36:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 超帅的小猫咪 发表的提问:
例如,收到广西总工会经费清算专户 税务代收工会经费怎么做账呢? 收到退回的建会筹备金怎么做账呢? 收到本公司节日工会经费怎么做账呢?
同学你好 建立工会独立账户的工会组织,在收到返还的工会经费时,会计上应编制会计分录如下: 借:银行存款 贷:拨缴经费收入 如果没有建立独立工会组织和账户,那么,行政会计应进行专户管理,收到返还款项时, 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费基金(实践中也存在贷:管理费用-工会经费的做法) 根据工会法及相关规定,建议建立独立工会账户进行专项管理。
249楼
2023-03-05 13:11:54
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
使用民办非企业的会计准则,固定资产清理核销的会计分录怎么编制呢
第四十条 民间非营利组织由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益,应当计入当期收入或者费用。 第四十一条 用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,但不必计提折旧。在资产负债表中,应当单列"文物文化资产"项目予以反映。 第四十二条 民间非营利组织对固定资产应当定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因,写出书面报告,并根据管理权限经董事会、理事会或类似权力机构批准后,在期末结账前处理完毕。盘盈的固定资产应当按照其公允价值入账,并计入当期收入;盘亏的固定资产在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后计入当期费用。 第四十三条 民间非营利组织对固定资产的购建、出售、清理、报废和内部转移等都应当办理会计手续,并应当设置固定资产明细账(或者固定资产卡片)进行明细核算。
250楼
2023-03-05 13:21:25
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羽飞老师:回复天青色等烟雨借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-03-05 14:11:58
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 融冰点 发表的提问:
老师好,问你个问题,18年账上的利润总额是三十几万,但是报上去的汇算清缴利润总额是两万多,汇算清缴是按的两万多的去做的,收入和账上的差了几万,汇算清缴是按照增值税申报表的收入来报的报表,这个18年的账上的利润总额怎么办,我报19年汇算清缴的时候要不要管18年的,毕竟账上的和报汇算清缴的利润总额差很多,搞得我都不知道怎么做19年的汇算清缴了
你好,应该是修改18年申报表,19年按照正常业务申报
251楼
2023-03-05 13:48:00
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融冰点:回复佟老师 噢噢噢,我能把账改的和报汇算清缴的差不多吗可能不是一摸一样
2023-03-05 14:09:14
佟老师:回复融冰点必须要是一致才没有风险的
2023-03-05 14:30:53
融冰点:回复佟老师 噢噢噢,如果调不了一致就去修改18年的申报表是吗?
2023-03-05 14:46:58
佟老师:回复融冰点对,最好这样处理,要不会有风险的
2023-03-05 14:58:13
融冰点:回复佟老师 如果是资产总额一样但是往来那些可能有点不一样可以吗?
2023-03-05 15:22:57
佟老师:回复融冰点不影响应纳税所得税的项目还好些
2023-03-05 15:50:40
融冰点:回复佟老师 嗯嗯,好的,那个应收账款有坏账,我可以直接借:营业外支出 贷:应收账款 吗?
2023-03-05 16:20:28
佟老师:回复融冰点不是,借;资产减值损失 贷:应收账款
2023-03-05 16:40:11
融冰点:回复佟老师 已经确定了坏账呢
2023-03-05 17:00:44
佟老师:回复融冰点这个就是这样处理,你们是小企业准则吗?
2023-03-05 17:14:05
融冰点:回复佟老师 是小企业会计准则
2023-03-05 17:36:32
融冰点:回复佟老师 小企业会计准则可以借:坏账准备贷:应收账款 是吗?
2023-03-05 18:04:17
佟老师:回复融冰点你好,如果只有坏账准备科目的,就先计提:应借记“资产减值损失——计提坏账准备 贷坏账准备 借:坏账准备贷:应收账款
2023-03-05 18:16:28
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 贝????壳 发表的提问:
选项C 不是很理解,期末计算总计提的坏账准备大于计提前的准备金额,分不清期末余额的方向,怎么判断
就是说之前计提的坏账准备不够,现在需要再计提一些,所以跟之前计提的分录是一样的 借:资产减值损失 贷:坏账准备 (期末总数-之前已经计提)
252楼
2023-03-06 10:56:41
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
接了一家公司的烂账,预收账款很大,但是其实有的是已经开了票,前面个会计做错了,怎么处理了,已经很多年的账目了,也不好清理
更正即可,修改正确没啥的
253楼
2023-03-06 11:15:26
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钟敏:回复袁老师 怎么更正呢,借应收账款,贷方应该写什么科目呢
2023-03-06 11:44:35
袁老师:回复钟敏以前年度损益调整
2023-03-06 12:04:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 吾豆 发表的提问:
汇算清缴、资产总额就是0、申报表上过不去、怎么办?
你好,你可以做一笔分录,使得资产总额不为0 借;库存现金等科目,贷;其他应付款
254楼
2023-03-06 11:37:45
全部回复
吾豆:回复邹老师 但是2019年最后一个季度的所得税申报时资产已经填写0了
2023-03-06 12:04:07
邹老师:回复吾豆你好,你可以去做2019年最后一个季度的所得税申报时资产数据的更正
2023-03-06 12:26:19
吾豆:回复邹老师 那也麻烦了,有的人说汇算清缴这资产怎么可以填成0.01,虽然实际是0。
2023-03-06 12:39:03
邹老师:回复吾豆你好,是针对上面的 回复还有什么疑问吗?
2023-03-06 12:54:35
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
清理固定资产计提的工资,怎么做会计分录?
借:固定资产清理 贷:应付职工薪酬
255楼
2023-03-06 11:47:59
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静待花开:回复李爱文老师 老师,因自然灾害损失的固定资产账面价值,怎么做会计分录?
2023-03-06 12:11:17
静待花开:回复李爱文老师 借:固定资产清理 贷:营业外支出 对吗?
2023-03-06 12:23:50
李爱文老师:回复静待花开借:固定资产清理 贷:营业外支出
2023-03-06 12:47:59

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