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出纳的帐和会计的帐对不上
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 无辜的小天鹅 发表的提问:
老师,自己建立的帐套和帐套主管,登陆帐套的时候输入用户名和密码,根本弹不出要选的帐套和会计年度,只有登陆演示帐套的时候,才会自己弹出,找老师问,让我找技术员,找技术员问,让我问老师,到底怎么回事?
你用的是什么软件?
151楼
2023-02-05 14:20:31
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田老师:回复无辜的小天鹅应该是没有加密狗
2023-02-05 15:03:29
无辜的小天鹅:回复田老师 用友软件,是不是还得重装一下,这是我自己装的
2023-02-05 15:21:11
田老师:回复无辜的小天鹅用友软件是你买的吗?
2023-02-05 15:40:05
田老师:回复无辜的小天鹅如果不是应该不能用
2023-02-05 16:00:51
无辜的小天鹅:回复田老师 不是,是学堂给的链接,自己装的
2023-02-05 16:12:03
田老师:回复无辜的小天鹅这个应该不太好用的,你是用来学的吗?
2023-02-05 16:28:07
无辜的小天鹅:回复田老师 是用来自己学的,到底能自己建一个帐套自己自学吗?
2023-02-05 16:57:31
田老师:回复无辜的小天鹅这个我就不太清楚了。刚有个学员用了,用不了,如果你想要来的,可去用友官网问客服要个试用版的来学学
2023-02-05 17:25:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 淡定的发箍 发表的提问:
老公司的现金和银行帐转新公司帐上怎么写会计分录
之间有业务吗 还是赠送的
152楼
2023-02-05 14:39:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师,我们外地一家公司18年帐上挂了100万的预收帐款,19年帐上挂了750万的预收帐款,今年20年确认收入的话,会有滞纳金和罚款吗,具体的滞纳金和罚款的金额是多少
业务完成在几月份?
153楼
2023-02-06 12:09:33
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追逐我的明天。:回复郭老师 业务完成 有的是19年,有的是20年完成 老师,如果我们今年转为小规模企业了,但开票量,在某个月份超过500万了,那是当时就必须转为一般纳税人,还是年底再转为一般纳税人
2023-02-06 12:37:30
郭老师:回复追逐我的明天。税务局现在查这块了吗?如果没有的话,你可以说是在二零年完成的,在二零年确认收入,没有滞纳金。 超过500万的当月申请一般是次月生效。
2023-02-06 12:49:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
会计月末和促納对账,会计是根据什么数据和促納对的帐呢?
您好,会计是根据记账凭证汇总表和明细账来与出纳对账的。
154楼
2023-02-06 12:21:51
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莉:回复王雁鸣老师 记账凭证汇总表是财务软件上可以查的吗
2023-02-06 12:41:47
莉:回复王雁鸣老师 还有明细帐?是要对几个数据?出纳只有现就哇?如果对不起的话怎样查账,有怎样来改呢
2023-02-06 12:54:46
王雁鸣老师:回复您好,是的,可以查看科目余额表。
2023-02-06 13:14:17
王磊博老师
职称:注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @  渔小渔 发表的提问:
成本会计,帐帐核对总是对不上。原材料下有三个库,加了二级未入账减了三级为入账,但还是与三级帐核对不符,
首先要保证账实相符,要定期盘点来保证账实是相符的,然后再来保障账账相符,最好的办法就是慢慢的所以的材料分门别类的出入库,这样好核查清楚
155楼
2023-02-06 12:26:56
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 渔小渔:回复王磊博老师 帐实可以对上,三级帐和系统里的帐对不上
2023-02-06 13:05:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 会计小白-张婷 发表的提问:
为什么记帐软件分类帐的应付帐款余额和导出来的资产负债表上的应付帐款科目余额不一样呢
你好,是不是有应付账款明细的借方余额?
156楼
2023-02-06 12:44:59
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会计小白-张婷:回复邹老师 有借方余额呢
2023-02-06 13:11:28
邹老师:回复会计小白-张婷你好,借方余额需要在预付账款填写的,所以就会造成不一致的
2023-02-06 13:37:36
会计小白-张婷:回复邹老师 我的应付帐款科目余额表上的余额是370万,导出的报表是745万呢,怎么回事啊老师
2023-02-06 13:51:07
邹老师:回复会计小白-张婷你好,是不是有应付账款借方余额有375万
2023-02-06 14:09:27
会计小白-张婷:回复邹老师 现在报表上是预付帐款375万
2023-02-06 14:23:17
会计小白-张婷:回复邹老师 我按这个表申报的话行吗,上次税局找我来着,说应收700多万,存货才100多万,不正常,会出预警的,这月我都不敢报了
2023-02-06 14:45:42
邹老师:回复会计小白-张婷你好,把应付账款明细借方余额填写到资产负债表的预付账款栏次就是了
2023-02-06 15:14:49
会计小白-张婷:回复邹老师 应付帐款=应付(贷)+预付(贷)对吧老师,可我的好像不等呢,您觉得是哪里出问题了
2023-02-06 15:29:51
邹老师:回复会计小白-张婷应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 如果不对就需要去检查是不是报表出具错误了
2023-02-06 15:58:21
会计小白-张婷:回复邹老师 老师我能力有限,实在找不出问题在哪里,我给您截个图你给我看一下吧,
2023-02-06 16:26:52
邹老师:回复会计小白-张婷应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 你好,根据你账面应付账款明细余额+预付账款明细余额填写到资产负债表预付账款就是了 这个没有什么诀窍,需要自己根据明细一个个统计计算的
2023-02-06 16:39:45
会计小白-张婷:回复邹老师 另外您看一下这个资产负债表有什么大问题吗,就是异常的地方,这是往税局报的表,哪里需要改一下
2023-02-06 17:08:51
邹老师:回复会计小白-张婷你好,其他应付款的余额负数需要在其他应收款填写才是的
2023-02-06 17:33:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
出纳的现金和会计的账对不上怎么查对?
您好,常见的差错查找方法有以下几种:   1、差数法   差数法是按照错账的差数查找错账的方法。如会计凭证上记录的是:   借:应交税费——营业税           5 250     ——城市维护建设税    367.5     ——个人所得税           500     其他应交款—教育费附加     157.5       贷:银行存款                        6 275   若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。   2、尾数法   对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差0.06元,只需看一下尾数有“0.06”的金额,看是否已将其登记入账。   3、 除2法   当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时,有时由于会计人员疏忽,错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方,这必然会出现一方合计数增多,而另一方合计数减少的情况,其差额恰是记错方向数字的1倍,且差数是偶数。对于这种错误的检查,可用差错数除以2,得出的商数就是账中记账方向的反方向数字,然后再到账目中去寻找差错的数字就有了一定的目标。如:   借:其他应收款——总务科  500    贷:库存现金             500   登记明细账时,错把其他应收款登记入贷方,总账与明细账核对时,就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元,将1 000元除以2,正好是贷方记错的500元。   4、除9法   除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法,主要适用于下列两种错误的查找:   (1)数字错位。在查找错误时,如果差错的数额较大,就应该检查一下是否在记账时发生了数字错位。在登记账目时,会计人员有时会把位数看错,把十位数看成百位数,百位数看成了千位数,把小数看大了;也可能把百位看成十位,千位看成百位数,把大数看小了。这种情况下,差错数额一般比较大,可以用除9法进行检查。如将70元看成了700元并登记入账,此时在对账时就会出现余额差700-70=630(元),用630元除以9,商为70元,70元就是应该记录的正确的数额。又如收入现金800元,误记为80元,对账结果会出现800-80=720(元)差值,用720元除以9,商为80元,商数即为差错数。   (2)相邻数字颠倒错误的查找。在记账时,有时易将相邻的两位数或三位数的数字登记颠倒了,如将86记成68,315记成了513,它们的差值分别是18和198,都可以被9整除,这样知道错误问题之后,进一步判断错在哪一笔业务上就可以了。 5、一笔一笔的核对方法。
157楼
2023-02-07 11:22:10
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????:回复王雁鸣老师 老师,我们的账没有这么复杂,没有交税金,也没有对公账户,就是现金账,从5月的单据错了一笔,7月单据错了一笔,8月的单据有一笔计入7月了,我把他踢出来,因为是兼职,每个月单据都是出纳收入和支出汇总给我结出余额,然后昨天我去拿8月的账我登记的结余数金额和我账就是错的这三笔数,
2023-02-07 12:13:23
王雁鸣老师:回复????您好,哦,查到了错了,再调整过来即可。
2023-02-07 12:40:14
????:回复王雁鸣老师 但是出纳不承认呀,他非说他手里现金少了3800
2023-02-07 13:04:36
王雁鸣老师:回复????您好,那需要汇报给老板处理了。因为您和出纳已经解决不了问题了。
2023-02-07 13:18:32
????:回复王雁鸣老师 老板说拿凭证和现金日记账对,但我不知道出纳登没有登记?
2023-02-07 13:39:07
王雁鸣老师:回复????您好,先核对之后,再把实际情况汇报给老板
2023-02-07 14:01:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 初雪* 发表的提问:
老师我接了一家小规模纳税人广告公司的会计,该单位以前没有会计,只有出纳,所以没有总帐和明细账帐目比较混乱,老板说以前的帐不管了,就把2016年一月到现在的帐缕一下,我该要一下哪些科目的期初数
你好,所有明细科目 的期初余额
158楼
2023-02-07 11:49:49
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初雪*:回复邹老师 以前没有明细帐
2023-02-07 12:03:54
初雪*:回复邹老师 只有银行存款和现金帐
2023-02-07 12:30:21
邹老师:回复初雪*那只能是把余额抄过来,然后接着进行处理了
2023-02-07 12:57:21
初雪*:回复邹老师 只要银行存款和现金还有应收帐款应付帐款,盘点一下存货原料,和固定资产行吗
2023-02-07 13:17:52
邹老师:回复初雪*严格来说当然是不行的 最好是有所有明细数据
2023-02-07 13:31:57
初雪*:回复邹老师 别的也不好查
2023-02-07 13:48:44
邹老师:回复初雪*那只能是这样,然后把差额计入未分配利润
2023-02-07 14:12:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单纯的康乃馨 发表的提问:
如果会计记完帐后和绌纳对完帐,发现已报消完的会计凭证丢了一套,两人怎么找也没找着,会计急的没办法,请问老师怎么解决
你好,凭证丢失,最好是能够找回,如果找不回,考虑其他方式把这些会计资料尽可能完善的补回来。
159楼
2023-02-07 12:17:28
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 海之恋 发表的提问:
老师我新手刚接上工作,内帐一级明细对,二级和以前的会计不一样也没事
您好,您具体想表达的是?
160楼
2023-02-07 12:25:40
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海之恋:回复小黎老师 我的意思是以前的会计二级明细不好查,比如管理费用一办公费我放到其他二级科目了,做内帐。和以前不一样可以
2023-02-07 12:41:17
小黎老师:回复海之恋您好,可以的 内帐如果可以统一还是统一比较好
2023-02-07 13:10:04
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 未来 发表的提问:
我要兼职厂内出纳员,平时登记一下帐,发点工资之类的,月底把公司的帐交给专业会计对外上报,如何能快速入门进入岗位角色。
你好,你自己独立操作几次就可以,
161楼
2023-02-07 12:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 最初 发表的提问:
不是会计也不是出纳可不可以记单位的固定资产帐?
你好,需要由单位会计登记固定资产账簿才是的
162楼
2023-02-08 11:48:17
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bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 迅速的煎蛋 发表的提问:
如何设置总账会计对帐套主管和出纳所填制凭证的查询、删改、审核、弃审及关闭权限?
同学你好 ,系统目录里面找到,基础设置,找到用户管理,找到帐套主管和出纳的角色,点击进去,就可以设置 了。
163楼
2023-02-08 12:08:49
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 带着梦想去旅行 发表的提问:
怎么整理企业长久以来的乱帐?去银行帐的对不上?往来账对不上?库存对不上?
你好,一般是先把银行账理清楚,然后在调整往来,和库存
164楼
2023-02-08 12:31:28
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带着梦想去旅行:回复何老师 具体怎么操作?详细讲解可以吗?
2023-02-08 13:04:59
带着梦想去旅行:回复何老师 银行回单时间久了就打不出来了
2023-02-08 13:24:36
何老师:回复带着梦想去旅行你要找到银行账户明细对账单,然后跟你的账目进行核对,逐笔核对,然后跟往来单位核对往来款,然后再核对其他科目
2023-02-08 13:53:39
带着梦想去旅行:回复何老师 银行明细单只有金额没有往来单位没法确认
2023-02-08 14:10:18
何老师:回复带着梦想去旅行你可以咨询一下你的开户银行,应该能打印信息比较全的明细对账单,或者你如果有网银可以自己查
2023-02-08 14:23:11
带着梦想去旅行:回复何老师 咨询过了,打不了信息全的明细单网银也只有近两年的可以打
2023-02-08 14:40:58
何老师:回复带着梦想去旅行如果你的账目混乱存在时间超过2年了,就需要你找一个你认为没有问题的科目为起点,进行梳理,或者找一能通过外部信息能够证明的科目开始。也就是说,你要找到一个能够有核对信息的科目才行,不然的话,没法开始
2023-02-08 15:00:37
带着梦想去旅行:回复何老师 不太明白
2023-02-08 15:23:01
何老师:回复带着梦想去旅行如果你想从银行存款开始,你就要找到外部的明细账,才能核对你的银行存款科目是否正确。如果银行存款没有明细对账单,你就只能从其他科目入手,一样的道理。无论从那个科目开始,你都要有外部的明细,才能核对你的账是不是正确。
2023-02-08 15:51:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿群 发表的提问:
年申报表根据以前会计帐申报,对以前会计,对申报的会计有哪些影响如果帐做的不好的情况下
如果被税局查到,会罚款的
165楼
2023-02-08 12:38:59
全部回复
阿群:回复袁老师 袁老师对以前做账的会计罚款还是对申报的会计罚款?主要是收据做的帐
2023-02-08 13:03:35
袁老师:回复阿群都有责任,别想那么多
2023-02-08 13:27:27
阿群:回复袁老师 感谢袁老师!
2023-02-08 13:50:14
袁老师:回复阿群不客气
2023-02-08 14:00:37

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