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出纳的帐和会计的帐对不上
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
@甘老师,因为之前从未有会计(只有兼职会计)和出纳帐不清,未做银行帐!导致现在接帐银行余额不对,在库存现金和银行存款硬调的话,可以吧?只有余额对上了,我才能正常接着往下做,不然没法接。6月份已经硬调了一个分录让银行余额对上。
同学,您好,我觉得你做这家公司账之前,先做个工作交接,如账上余额的交接,实物的交接,把相关原因写清楚,也是就是你接爱的时候就是有差额的。之后你做了调整分录。你就可以正常接手这家公司的账了,如果有时间,你再去理一下以前年度的差额原因。双方要签字确认,这个做比较保险一些。让领导做为监交人签字确认。
31楼
2022-12-13 15:16:31
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李梦露:回复森林老师 老师,这种情况调帐说明如何写呀?
2022-12-13 15:49:46
森林老师:回复李梦露同学,您好,只要体现,你接账的时候就已经是这种情税,责任不在你,实际账面情况是什么样的,就可以了。
2022-12-13 16:02:10
李梦露:回复森林老师 老师,我接帐的时候只有注明我哪天接帐,没有具体写明账面金额,也就是只能说明我从6月份接的。然后我用她给的账本和科目余额表往后做账,因为账面余额和实际余额不一致,以前又从未做银行帐,我就硬调了一个现金与银行的分录,使得银行存款余额相符
2022-12-13 16:27:45
森林老师:回复李梦露同学您好,你把当时接账的科目余额备一份,然后你做调整凭证的时候,说明此情况就可以了。
2022-12-13 16:42:45
李梦露:回复森林老师 老师这种情况我硬调要承担责任吗?好担心,我是个新手会计。没经历过这种事情
2022-12-13 17:09:54
森林老师:回复李梦露同学,您好,做财务本身就有很多的责任,你改变不了实事,就要做好应对的准备,做好自己本身应该做的工作。
2022-12-13 17:31:10
李梦露:回复森林老师 现在的会计工作好难,又要按规定做,又要按老板说的做。我现在这种调也是要承担责任的对吧?老师
2022-12-13 17:54:12
森林老师:回复李梦露同学,您好,应该不要紧。
2022-12-13 18:19:58
李梦露:回复森林老师 老师那我写调帐的说明,具体该怎么写,写好后找老板签字。留存。
2022-12-13 18:49:36
森林老师:回复李梦露就上面写的,科目余额表是多少 ,有哪个科目情况有特殊,你需要做调整,请领导知悉此情况。
2022-12-13 19:14:30
李梦露:回复森林老师 好的,感谢森林老师的帮助。心理放心多了。
2022-12-13 19:34:17
森林老师:回复李梦露同学,不客气,希望能帮助到你。加油。
2022-12-13 19:54:18
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
请问老师,出纳的现金帐的库存现金和会计做的帐的库存现金不一样可以吗?
你好,不可以,账务和实务要相符的
32楼
2022-12-13 15:23:59
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四叶草:回复暖暖老师 老师,有一笔帐会计做的是冲帐,出纳也须要补这笔帐的单据吗?
2022-12-13 15:48:23
暖暖老师:回复四叶草是的,需要补得,否则对账数字不一致
2022-12-13 16:08:47
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 半城烟沙 发表的提问:
内帐问题,老总让帐上去年的资金加上进帐的钱,然后减去费用等,这样结出的钱正好对上,按他的意思这样做的话,不考滤会计上的权责发生制,钱会对得上吗,
你好,你们收入都没挂账款项都到位吗?没有的话还是对不上
33楼
2022-12-14 14:36:07
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半城烟沙:回复吴月柳 收入都没有挂应收都到位了啊,为什么对不上?他们非让钱给费用对得上,就是总共多少钱,费用支出多少,结出的余额正好对得上。不管费用是不是公司要承担的,只要从公司帐上出的就算支出,就是这样算的,我真搞晕了,以前从来没有这样过弄过
2022-12-14 14:58:53
吴月柳:回复半城烟沙如果收入都收齐了,那这样算是对得上的,这是流水账
2022-12-14 15:21:33
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
假如是7月领的证件,8月份出的税务登记证,当月无收入,那么6月,7月刻章,办证用的费用记到哪 是管办证用的费用理费用-开办费么
是的
34楼
2022-12-14 14:53:38
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 海之恋 发表的提问:
老师好,我是出纳刚上班不久,发现会计进我的帐套,制单是我的名字,也就是除了我录的现金银行帐之外,那些转帐凭证和结帐计提的等于都是我录的了。这责任是不是很大
你好,那也没事,以后让他改过来,
35楼
2022-12-14 15:20:58
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海之恋:回复王晶老师 我直接能改密码吗
2022-12-14 15:42:00
王晶老师:回复海之恋一个公司的这样做不太好的呢
2022-12-14 16:04:42
海之恋:回复王晶老师 我也怕刚到这个公司闹矛盾,如果我让她改过来,她恳定说以前就这样的,我不知怎么说。
2022-12-14 16:29:04
王晶老师:回复海之恋你刚上班不久,之前的帐应该不是你吧
2022-12-14 16:43:03
海之恋:回复王晶老师 以前录的凭证,关于结转和结帐的也是和我交接的那个出纳。现在她还没改,我早发现了不对没好意思说。
2022-12-14 16:58:16
海之恋:回复王晶老师 夏老师能否告我一个委婉的做法
2022-12-14 17:10:50
王晶老师:回复海之恋哦哦,那你就直接告诉他谁做账写谁的名字
2022-12-14 17:31:59
海之恋:回复王晶老师 恩恩,直接说
2022-12-14 17:54:33
王晶老师:回复海之恋是的呢,直接这样说,爱霞改更不好
2022-12-14 18:13:59
海之恋:回复王晶老师 她恳定说以前就这样的,
2022-12-14 18:36:28
王晶老师:回复海之恋那你可以说之前就应该是她的名字
2022-12-14 18:52:04
海之恋:回复王晶老师 恩恩
2022-12-14 19:21:18
王晶老师:回复海之恋呃呃呃呃呃,只能这样了呢
2022-12-14 19:43:28
海之恋:回复王晶老师 刚过了试用期还是有点不好意师
2022-12-14 20:00:12
王晶老师:回复海之恋只要过了试用期了,公司也不敢轻易说啥,只要要求合理
2022-12-14 20:20:20
海之恋:回复王晶老师 刚问
2022-12-14 20:35:09
王晶老师:回复海之恋嗯嗯,没事的呢,说说好一些
2022-12-14 20:51:43
海之恋:回复王晶老师 她说制单就写我名字,她是审核的。如果制单是她,她无法审
2022-12-14 21:17:58
王晶老师:回复海之恋哦,那倒是的呢,如果公司只有一个会计的话
2022-12-14 21:37:28
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 顺利 发表的提问:
刚去洗浴中心工作,岗位是出纳,但是以前的出纳收支用自制表来核算,不记现金和银行帐,都是会计直接记科目入帐,出纳不用记现金和银行帐吗
如果是用的财务软件,都是记账会计做
36楼
2022-12-15 15:52:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 勤奋的电话 发表的提问:
会计核算是对经济活动进行记帐、算帐和报帐的过程 是对的吗,感觉有点不严谨
同学你好 对的 这个是正确的
37楼
2022-12-15 16:03:45
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 感谢经历 发表的提问:
外帐和内帐的现金出纳做一块,会计按发票规范性分开记内、外帐是吗?
看你单位自己了,没有发票的支出也可以做外账,汇算清缴调增
38楼
2022-12-15 16:20:58
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感谢经历:回复答疑郭老师 老师:我说的是出纳和会计现金对账,怎么操作?
2022-12-15 16:48:41
答疑郭老师:回复感谢经历出纳自己记着流水,也有余额,现金日记账根据你的凭证出,也有余额和明细的,你和他的流水对
2022-12-15 17:00:32
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
我现在负责公司外帐,现金账是对不上的,那以后交接时和出纳对不上怎么办?
需要找出原因。
39楼
2022-12-18 14:49:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 口袋小伙伴 发表的提问:
老师银行帐和银行对账单的对不上.外帐金额比银行对帐单的多
您好!这个需要您一个个去核对,看是哪几笔没有记录上去。
40楼
2022-12-18 15:00:40
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
出纳垫付的款计入现金 如何冲掉,因为帐对不上,求解
借:其他应付款贷:现金
41楼
2022-12-18 15:22:57
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水杯子:回复袁老师 可是就是贷方现金金额对不上 因为那些都是出纳垫付
2022-12-18 15:54:55
水杯子:回复袁老师 也可以这样冲吗?金额就是出纳垫付的钱?
2022-12-18 16:11:01
水杯子:回复袁老师 是之前的会计没有计入其他应付款
2022-12-18 16:25:42
袁老师:回复水杯子借:现金贷:其他应付款
2022-12-18 16:54:17
水杯子:回复袁老师 这样做是符合调理的吧。老师
2022-12-18 17:10:27
袁老师:回复水杯子可以的,开收据入账吧
2022-12-18 17:26:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 害羞的西牛 发表的提问:
出纳日记帐是根据记帐凭证来登帐本, 钱也是根据记帐凭证来付款吗?一般的好像是根据支出单来付款,然后会计再做凭证,那如果会计把单子做掉了,那出纳岂不是钱就不对了?
您好,出纳日记帐是根据记帐凭证来登帐本, 钱不是根据记帐凭证来付款的,一般是根据支出单来付款,然后会计再做凭证,那如果会计把单子做掉了,那出纳是钱就不对了 。所以一般会计人员都有职业道德的,不会故意做掉单子的。如果怕会计把单子做掉了,可以和会计有一个交接单,上面列出明细,让会计签字就行了。
42楼
2022-12-18 15:37:05
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害羞的西牛:回复王雁鸣老师 根据支出单来付款,然后给会计做凭证,出纳再根据凭证来登帐,是吗?那我想看一下我的钱对不对,还只能等会计把所有的凭证都给我了,才能发现钱帐是否相符,是吗
2022-12-18 16:11:29
王雁鸣老师:回复害羞的西牛您好,是的。您想看一下您的钱对不对,还只能等会计把所有的凭证都给您了,才能发现钱帐是否相符,是的。
2022-12-18 16:22:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
库存现金的帐会计不用记在账簿 出纳直接记在现金日记账上就可以对吗
你好,是的,是这样的
43楼
2022-12-18 16:05:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悄悄乐 发表的提问:
公司有门市部,会计和出纳是分属于不同的城市,出纳和会计对账一般已谁的帐作为基础,比如12.31会计记账12.31号的收入为10000元,出纳这边10000元,1.1号才到账
账务上的和银行对账单有差异做银行余额调节表,调节以后应该一致
44楼
2022-12-19 13:18:11
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悄悄乐:回复文老师 好的
2022-12-19 13:45:30
悄悄乐:回复文老师 谢谢
2022-12-19 14:03:32
文老师:回复悄悄乐不客气,这是我们的职责所在
2022-12-19 14:32:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
10份用友U8上物资和存货没对上帐,就反结账了,现在我想记11月份的帐我能记吗?如果我记要11月份帐,在把所用的帐都结了,会不会对以前的帐有影响啊!
你没对上 先找原因核对上了再结账 你记账的时候选择好日期 可以录入11月的凭证的
45楼
2022-12-19 13:46:42
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丹:回复meizi老师 好的,谢谢
2022-12-19 14:17:40
meizi老师:回复好的 不客气 帮到你就好
2022-12-19 14:42:24

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