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出纳的帐和会计的帐对不上
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 自我归人 发表的提问:
金蝶专业版的财务软件,启用出纳管理,出纳跟会计的帐会不会混绕,影响会计的帐务数据,还是说各自登各自的,不会影响
你好 这个要问下你的软件售后 怎么设置的
61楼
2022-12-23 14:05:59
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自我归人:回复meizi老师 什么个意思?没懂?可以自动设置
2022-12-23 14:58:57
meizi老师:回复自我归人那你需要问下你金蝶的软件售后 我们答疑老师对财务软件不太熟悉
2022-12-23 15:22:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 张雪梅 发表的提问:
外帐找外面的代帐公司,是出纳,现金日 记帐和银行存款需要有外帐的相对应吗
您好,需要的。
62楼
2022-12-24 13:07:34
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张雪梅:回复王雁鸣老师 王老师:意思是我的银行存款和现金日 记帐必须和外帐的金额相对应吗?
2022-12-24 13:38:46
王雁鸣老师:回复张雪梅您好,是的。必须的。
2022-12-24 14:00:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
仓库帐和财务对不上,本来以前都是每个月都会有问题,因为盘点时帐上会有负数出现?这是什么原因?
你好,这个可能就是管理不到位或盘点未及时按规定处理
63楼
2022-12-24 13:24:55
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 上若水 发表的提问:
老师,会计离职办交接,还用盘点出纳的库存现金吗?我觉得会计只对帐负责,出纳对钱负责,不需要点。
你好,现金盘点也是需要的
64楼
2022-12-24 13:42:27
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上若水:回复暖暖老师 老师,我接的时候也没点呀,如果接手会计不需要点,我不用主动要求点吧?
2022-12-24 14:06:32
暖暖老师:回复上若水嗯那是他的事情,实际需要的
2022-12-24 14:32:30
上若水:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 14:54:59
暖暖老师:回复上若水不客气麻烦给予五星好评
2022-12-24 15:22:34
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 欢喜的发夹 发表的提问:
银行存款日记帐和做的帐对不上要怎么办
您好,那这个就需要逐笔找差异
65楼
2022-12-24 13:51:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
出纳垫付的款计入现金 如何冲掉,就是出纳垫付的全计入现金了,导致帐对不上,就是贷方现金金额对不上 因为那些都是出纳垫付 ,之前的会计没有计入其他应付款
借;库存现金 贷;其他应付款 做这个调整分录就对上了
66楼
2022-12-24 14:05:59
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水杯子:回复邹老师 这样做是符合调理的吧。老师
2022-12-24 14:33:37
邹老师:回复水杯子你好,之前账务处理错误,可以这样调整到与实际相符的
2022-12-24 14:51:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 不安的汽车 发表的提问:
五险一金和公会经费的缴纳要不要记出纳帐
你好,五险一金和公会经费的缴纳会导致货币资金减少,需要记出纳账的
67楼
2022-12-25 12:51:01
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 善待自己 发表的提问:
指定的实例名称无效,是啥意思,用友软件T3安装时出现的
应该是没有破解密码
68楼
2022-12-25 13:16:43
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我今年接单位财务,一月份的对账单上出纳支付一笔2万多的款项到自己帐上,这笔是15年出纳和之前会计算的差出纳的钱(具体是15年支出9万多,只收到7万多,当时会计没有对到数,后来算的还差出纳2万)我这笔支出怎么做分录,上年的帐没有这笔应付账款。我该怎么做?
你好!应该是在待处理财产损溢科目下核算
69楼
2022-12-25 13:39:05
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郁:回复晓海老师 能不能把具体分录说一下呢?
2022-12-25 13:56:47
晓海老师:回复你好!现金是长款还是短款?
2022-12-25 14:13:17
郁:回复晓海老师 15年的短款
2022-12-25 14:27:11
晓海老师:回复借待处理财产损益贷现金
2022-12-25 14:46:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 如烟 发表的提问:
公帐上汇出去,因帐号不对退回,这样一进一退可否不用记公帐的帐簿呢
你好,个人建议是做一下汇出,退回的分录
70楼
2022-12-25 14:02:59
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如烟:回复邹老师 好,谢谢老师
2022-12-25 14:29:57
邹老师:回复如烟不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2022-12-25 14:55:50
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 波斯猫 发表的提问:
前几年的货款已付,但会计未做帐,如何现在做:借:应付帐款,贷:银行存款,这样当月的银行对帐不是对不上了吗
你好,以前没做账银行一直对不上吗?
71楼
2022-12-26 13:05:37
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波斯猫:回复晓海老师 当然不是啊
2022-12-26 13:21:04
波斯猫:回复晓海老师 以前的会计未做帐,我接手了,就是出现应付帐款已付了一部分,现在要作帐,怎么处理
2022-12-26 13:40:19
晓海老师:回复波斯猫你好!前几年的货款已付,但会计未做帐,没做帐银行帐怎么会平?
2022-12-26 13:56:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张丹丹 发表的提问:
请问老师,我现在做的管家婆里的帐,也就是钱和手工做的日记帐,对不上,您帮我理一下,我有几张信用卡,作为公司用的,还钱也从公司出,另外每个月会从公司出1-2笔家用贷款!所以帐对不上
同学。你把你具体 对不上的情况 说一下。然后你这信用卡周转是作的什么处理
72楼
2022-12-26 13:25:46
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张丹丹:回复陈诗晗老师 信用卡刷出来用作资金周转的,电脑里的管家婆系统是进销存软件的,包括费用都在这里做,这系统里的进销存也是我做,我自己另外在手工帐上做了二个流水帐,就是记录收帐和付出的,这两个帐一个是现金,一个是记录每个银行的,现在就是经常对不上,请问老师我做的有什么问题没,有什么更好的方法没
2022-12-26 13:56:20
陈诗晗老师:回复张丹丹你现在是现金对不上还是银行存款
2022-12-26 14:18:49
张丹丹:回复陈诗晗老师 银行和现金都不对
2022-12-26 14:41:09
陈诗晗老师:回复张丹丹首先,你根据你的银行对账单,逐笔核对你的银行账。然后再来核对现金账。
2022-12-26 15:10:03
张丹丹:回复陈诗晗老师 请问做手工帐,做总帐好些还是银行和现金分开做好些,
2022-12-26 15:33:55
陈诗晗老师:回复张丹丹肯定是分开啊,同学。你混为一盘了,如何区分得了啊。
2022-12-26 15:49:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 桃子 发表的提问:
公帐上收到一笔货款为54672.2元,出纳当天又从公帐上把54672.2元以还款的名义打入老板的私帐上了,这样会不会有什么问题?那应该怎么做帐呢?
你好,之前有欠款是可以偿还的 借;银行存款 贷;应收账款 借;其他应付款 贷银行存款
73楼
2022-12-26 13:50:52
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陌上花开y 发表的提问:
老师您好,一家公司的现金帐和财务系统里记录的对不上,是因为会计在16年做帐的时候将没票的经济业务就没做帐只在现金帐上登记了一下,这个要怎么处理?
您好,这个要与会计核对,分内外账编制分录,分别记账,就能对上了。
74楼
2022-12-26 14:02:59
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陌上花开y:回复王雁鸣老师 不分内外帐,怎么办?
2022-12-26 14:25:24
陌上花开y:回复王雁鸣老师 而且这个都是16年度的,不是本年的,我也不好改动之前的会计做的
2022-12-26 14:53:44
王雁鸣老师:回复陌上花开y您好,那就要让会计把没发票的票据做账处理,或者记会计计算出没发票的,没入账的金额是多少,加上这个金额再核对。
2022-12-26 15:16:09
陌上花开y:回复王雁鸣老师 我大致核对过了,没什么问题,但是现在主要是帐实不符的问题,怎么才能一致
2022-12-26 15:31:40
王雁鸣老师:回复陌上花开y您好,这个最好把没发票的业务入账,之后,就可以了。找其他发票代替没有发票的业务吧。
2022-12-26 15:44:50
陌上花开y:回复王雁鸣老师 可是之前没报的帐已经在现金日记帐上登记过了,这个怎么弄?
2022-12-26 16:06:00
王雁鸣老师:回复陌上花开y您好,那只能更正现金日记账,或者重新按会计做的凭证登记现金日记账了。
2022-12-26 16:25:01
陌上花开y:回复王雁鸣老师 还是前年的旧帐,用友的系统可以操作吗?
2022-12-26 16:49:28
王雁鸣老师:回复陌上花开y您好,可以操作的。
2022-12-26 17:04:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 已逝D年華 发表的提问:
公司的做得部分凭证是根据电子台帐和日记账做得,借:银行 贷:费用/其他应付 但是帐套银行余额和日记账能对上,但是其他应付和台帐对不上,问题可能出现在那里那(台帐的费用也能和日记账对上)
您好!这个不能确定。你看其他应付的明细账跟台账对比下看看。
75楼
2022-12-27 13:28:19
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已逝D年華:回复宋生老师 好的,谢谢老师,我想问下,员工工资怎么才能合理避税那?
2022-12-27 13:54:10
宋生老师:回复已逝D年華您好!个税没有什么真正的合理避税。特别是小企业。
2022-12-27 14:07:23

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