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一般纳税人需要请会计分录
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Sally ? 发表的提问:
老师,请问我们供货给酒店,然后对方要求买货品保险,保费从我们每个月供货的货款中扣除,请问这会计分录该怎么做?我们是一般纳税人
你好同学,你们等于是减少了收入,这样你们自己做一个销售退回就好了同学。
76楼
2022-12-24 13:34:57
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Sally ?:回复何江何老师 可是没有开退票啊
2022-12-24 14:06:51
何江何老师:回复Sally ?他们少给你们钱了,你们自己做一个销售退回啊,开一个红票
2022-12-24 14:26:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 枫香晚花静 发表的提问:
公司是一般纳税人,9月给甲公司先发货10万元,10月开票给甲公司,并收款。9.10月份入账的会计分录怎么做呢?
9 借;发出商品 贷;库存商品 10借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品
77楼
2022-12-24 13:54:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1234567 发表的提问:
一般纳税人缴纳税会计分录 怎么做 如上图
你好 缴纳的具体是什么税 没看到你的图片
78楼
2022-12-24 14:14:59
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1234567:回复meizi老师
2022-12-24 14:45:59
meizi老师:回复1234567你好 增值税是本月缴纳上月的 做借应交税费-未交增值税贷银行存款 附加税借应交税费-教育费附加或者地方教育费附加贷银行存款
2022-12-24 15:08:44
1234567:回复meizi老师 老师 附加税要先计提吗
2022-12-24 15:34:06
meizi老师:回复1234567需要的 走税金及附加计提 你上没计提吗
2022-12-24 15:49:34
1234567:回复meizi老师 没有
2022-12-24 16:07:26
meizi老师:回复1234567那就补计提 借税金及附加贷应交税费-应交教育费附加
2022-12-24 16:18:58
1234567:回复meizi老师 老师一般纳税人怎么把销项和进项转未交税费
2022-12-24 16:32:11
meizi老师:回复1234567结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-12-24 16:53:43
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 尐晴天 发表的提问:
老师,一般纳税人人购货钱已付票已开怎么做会计分录
你好,借库存商品,应交税费增值税进项税额,贷银行存款
79楼
2022-12-25 13:12:24
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尐晴天:回复王晶老师 谢谢老师
2022-12-25 13:39:29
王晶老师:回复尐晴天呃呃不用客气的哒
2022-12-25 13:54:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 娟子 发表的提问:
一般纳税人出售自己用过的车,自己开专专票税点是多少?会计分录是?
专票的税率是13% 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益(借贷差额)
80楼
2022-12-25 13:41:42
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ thh欢欢 发表的提问:
一般纳税人销售同类货物,买一赠一的会计分录处理
你好,买一赠一,在增值税上是要做视同销售处理计提销项税的,无论货物是自产的还是外购的. 进货: 借:库存商品--A产品 库存商品--B产品 应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款) 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税--销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品---A 库存商品---B
81楼
2022-12-25 14:03:59
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thh欢欢:回复立红老师 不对,不是赠送同类商品,是比如销售Le灯,赠送灯线
2022-12-25 14:20:09
立红老师:回复thh欢欢你好,Le灯相当于分录中的A ,灯线相当分录中的B
2022-12-25 14:42:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
一般纳税人收到普票,怎么做会计分录
你这个是用在哪里,需要看你用在哪里
82楼
2022-12-25 14:11:59
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静若繁花:回复maize老师 什么意思,没明白,老师可以讲解下吗
2022-12-25 14:36:28
静若繁花:回复maize老师 !??
2022-12-25 15:02:39
maize老师:回复静若繁花你就一个收到啥发票这个没办法做业务,不知道你们是啥业务啊,你要是原材料那就是做借原材料贷应付账款,要是费用借xx费用 贷其他应付款
2022-12-25 15:12:40
静若繁花:回复maize老师 明白了,含税做账就可以了
2022-12-25 15:41:17
maize老师:回复静若繁花满意请给五星好评,谢谢
2022-12-25 16:06:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问:
我司是贸易公司(一般纳税人),采购了一批胶合板10万元(专票),另外请人加工5000元(是普票3%),加工成桌子,卖给B公司15万,请问怎么做会计分录?
借原材料 贷银行存款 借委托加工物资 贷原材料 借委托加工物资-加工费 贷银行存款 收回 借库存商品贷委托加工物资 销售借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
83楼
2022-12-26 12:59:23
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 點、 发表的提问:
公司是一般纳税人,如果给对方开具普票或者收到普票,做账时是不是不能抵扣税额?会计分录是怎么写
您好 收到普票相关增值税进入成本或费用,普票不能抵扣进项。 比如支付银行存款从小规模购入原材料100,进项3,分录 借:原材料 103 贷:银行存款 103
84楼
2022-12-26 13:21:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ @岁月婧好 发表的提问:
我们是建筑安装公司一般纳税人,收到一笔老工程法院强制执行逾期付款利息三十几万,收据交款单位是法院,收款事由是执行款。请问老师会计分录怎么做,怎么计税?
你好!是正常确认主营业务收入,按你们主税率计算销项税
85楼
2022-12-26 13:42:06
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@岁月婧好:回复QQ老师 这不是工程款,是逾期利息能做主营业务收入吗老师?
2022-12-26 13:59:28
QQ老师:回复@岁月婧好你好!在税务局来看也是因为你们工程产生的。
2022-12-26 14:21:41
@岁月婧好:回复QQ老师 这笔款不需要开票,月初报税时按未开票收入申报吗老师?
2022-12-26 14:34:22
QQ老师:回复@岁月婧好你好,是的,按无票收入确认。
2022-12-26 14:59:54
@岁月婧好:回复QQ老师 老师您好,计税时如何做会计分录?
2022-12-26 15:11:45
@岁月婧好:回复QQ老师 借:银行存款    贷:主营业务收入    贷:应交税费   对吗老师
2022-12-26 15:35:03
QQ老师:回复@岁月婧好你好!是的,是这样处理
2022-12-26 15:53:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
6%的一般纳税人,劳务收入106000元,100000元是现金收入,6000元还未收到客户款项,税金是2000元,这样的会计分录该怎么做啊?
您好!你这税金2000是上面税
86楼
2022-12-26 13:56:57
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会计学堂程祥老师:回复宋生老师 是的 还要计提税金
2022-12-26 14:10:46
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!借现金 应收账款6000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
2022-12-26 14:28:42
会计学堂程祥老师:回复宋生老师 他这道是不是有问题呀?为什么只交了一部分的税金?
2022-12-26 14:44:01
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!我也不清楚他啊。甚至他交了什么税我也没办法确定
2022-12-26 15:13:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 像以前一样 发表的提问:
一般纳税人在的工资和社保该如何做会计分录?单位和个人部分分开如何提现?
其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你可以看看这个过程
87楼
2022-12-26 14:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人,月末计提社保会计分录怎么做呀? 扣缴扣款社保会计分录怎么做呀?
你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
88楼
2022-12-27 13:05:31
全部回复
杰希老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师您好:我们公司是一般纳税人,收到一笔钱,已经做了收入,但现在又要把钱给退回去,这个会计分录怎么做啊?
你好, 红字发票做负数凭证,蓝字发票正常做销售,这两张凭证一正一负相抵,对本期损益和税金没有影响
89楼
2022-12-27 13:20:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,有一家公司是一般纳税人,2018年的收入做的比实际小,成本做的比实际要多,现在该怎么调账呢?会计分录该怎么做呢?
您好,根据少做的收入金额,借:应收账款等科目,贷:以前年度损益调整。根据多做的成本金额,借:以前年度损益调整,负数,贷:库存商品,或者应付账款等科目,负数。再根据以前年度损益调整科目余额,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷;利润分配-未分配利润,正数或者负数。
90楼
2022-12-27 13:32:41
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