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计提税费用会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ WQY 发表的提问:
老师,工会经费计提缴纳退费分录怎么做
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工会经费 缴纳,借:应付职工薪酬—工会经费 ,     贷:银行存款 退费做计提,缴纳的相反分录 
286楼
2023-03-22 10:50:57
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WQY:回复邹老师 不过其他应收款是吧,那我做错了
2023-03-22 11:14:46
邹老师:回复WQY你好,这个是不需要通过其他应收款科目核算的 
2023-03-22 11:42:56
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 稳重的泥猴桃 发表的提问:
工会会费每月怎么计提?个人和单位的分别怎么做分录
你好,工会经费是单位集体的, 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——工会经费
287楼
2023-03-22 11:14:51
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稳重的泥猴桃:回复小锁老师 工资里会扣除个人该缴纳的部分。借 管理费用  贷 应付职工薪酬 工会会费。  单位和个人的一块转入工会账户的时候怎么做呢?直接。借 管理费用 (工资总额*0.025个人的千分之五 几单位的百分之二)贷 银行存款 吗?
2023-03-22 11:34:52
小锁老师:回复稳重的泥猴桃对的,直接这样转就行
2023-03-22 11:45:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
补提所得税会计分录怎么做
你好!你是补提什么时候的
288楼
2023-03-22 11:35:59
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生活天空:回复宋生老师 补提上月的
2023-03-22 11:51:41
宋生老师:回复生活天空你好!借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税。
2023-03-22 12:18:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
设计公司,2019年底没计提年终奖,但是在2020年1月发放了2019年年终奖,是入2019年费用还是2020年费用?会计分录如何?
2020年1月发放了2019年年终奖,是2020年费用 借 管理费用-年终奖, 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
289楼
2023-03-23 10:49:19
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妍婧:回复紫藤老师 因为2018年有计提2018年终终?那这个2020年发的年终奖是应该当是2019年的费用啊,因为忘记了计提
2023-03-23 11:17:23
妍婧:回复紫藤老师 因为2018年有计提2018年终奖。那这个2020年发的年终奖是应该当是2019年的费用啊,因为忘记了计提
2023-03-23 11:43:24
紫藤老师:回复妍婧借 以前年度损益调整年终奖, 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-03-23 12:03:29
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ A 发表的提问:
你好,老师,我们是一所培训学校,和**大学达成协议,可以用他们的文凭,但一年要给他们交费用,这个费用是一年一次性交的,我每月要计提吗?会计分录怎么做呢?
不用计提,同时看他们开给你们的发票内容,借:管理费用贷:银行存款
290楼
2023-03-23 11:03:41
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A:回复田老师 不计提的话,那一年一次性缴出,会不会当月费用特别大哟。因为一年下来我们也可能有几十上百人办学历证,一次性缴的话,有可能会缴出几十万元钱的。
2023-03-23 11:35:43
田老师:回复A这个你去学一下小会计准则,同时如果没有发票去做费用,税局认不认可?你们也可第月结算一次
2023-03-23 11:51:28
田老师:回复A这个你去学一下小会计准则,同时如果没有发票去做费用,税局认不认可?你们也可第月结算一次
2023-03-23 12:01:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 友好的月光 发表的提问:
计提费用会计分录
你好,具体的什么费用?
291楼
2023-03-23 11:19:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
计提增值税纳税申报怎么做会计分录呀?
您好 请问您是一般纳税人还是小规模纳税人
292楼
2023-03-23 11:36:00
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5fsshz:回复bamboo老师 可以说下小规模和一般,分别怎么做吗?
2023-03-23 11:57:18
bamboo老师:回复5fsshz小规模纳税人 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 一般纳税人 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 上交 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-23 12:14:59
5fsshz:回复bamboo老师 这说的话一般纳税人8月份是不计提增值税纳税申报吗?
2023-03-23 12:26:05
bamboo老师:回复5fsshz给您写了计提增值税申报缴纳的分录啊
2023-03-23 12:47:09
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
计提工会经费帐务处理怎么做分录
计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
293楼
2023-03-24 14:38:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 米糖糖 发表的提问:
财务会计,固定资产计提折旧走费用,预算会计不用做分录。那两边支出不相等,怎么办?
财务会计和预算会计,他们的核算基础本就不一致,虽说他们的数据以及结余很多时候是有差异,这个是正常的。
294楼
2023-03-24 15:01:49
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米糖糖:回复陈诗晗老师 但是收支不一样,财务软件不让结账啊
2023-03-24 15:34:46
陈诗晗老师:回复米糖糖收支不一样,你看一下你的财政拨款结余和财政拨款结转相关的收据都已经结转了这两个科目了吗?
2023-03-24 16:01:54
米糖糖:回复陈诗晗老师 软件提示的是,财务会计收入支出与预算会计收入支出有差异,不让结账啊
2023-03-24 16:24:13
米糖糖:回复陈诗晗老师 财务会计与预算会计收入一样!财务会计支出比预算会计支出大,大的部分就是固定资产折旧的费用!软件就不允许结账,这怎么做呢?
2023-03-24 16:40:20
陈诗晗老师:回复米糖糖你不结账不应该是这里的差异。 这里本就是不可能一样的。 你是什么软件
2023-03-24 17:08:23
米糖糖:回复陈诗晗老师 用友行政管理软件。但是结账时提醒的就是财务与预算收支存在差异啊
2023-03-24 17:25:03
陈诗晗老师:回复米糖糖没用过你这个软件,目前用的金蝶,不存在你这种情况,这里核算基础不一致,本就不一样的。 我的理解是你是不是财务会计和预算会计的收入费用支出类没有结转。
2023-03-24 17:50:43
米糖糖:回复陈诗晗老师 我结转了,财务会计收入费用按月结转,预算会计年底结转一次
2023-03-24 18:15:05
陈诗晗老师:回复米糖糖那你是一块儿截止没有问题,你联系一下你这个用的这个技术老师这边呢,因为其他的软件没有出现这种问题。
2023-03-24 18:26:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蜜桃樱花 发表的提问:
老师,你好,计提所得税费用的分录怎么做?
借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税
295楼
2023-03-24 15:25:24
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蜜桃樱花:回复辜老师 结转的分录,借,本年利润,贷,所得税费用,这么做对吗?
2023-03-24 15:53:31
辜老师:回复蜜桃樱花是的,是这样账务处理的
2023-03-24 16:21:20
蜜桃樱花:回复辜老师 老师,计提了企业所得税,借,利润分配-未分配利润,贷,应交税费-应交企业所得税,年末,利润分配-未分配利润还需要结转到什么地方吗?
2023-03-24 16:38:32
辜老师:回复蜜桃樱花这个已经形成了未分配利润,不用再结转的
2023-03-24 16:56:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 素言 发表的提问:
请问,商场租金收入应该计入哪个科目,具体会计分录怎么做;会涉及哪些税费,税费计提及缴纳的时候会计分录怎么做;商场成本及费用一般有哪些,可以通过哪些方法降低成本
可以计入其他业务收入里面 你们的成本有什么
296楼
2023-03-24 15:38:11
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素言:回复朴老师 应该是前期建设商场的固定资产摊销,人工,水电费,各项税费吧
2023-03-24 16:25:35
朴老师:回复素言可以的,装修的话也是你们的成本
2023-03-24 16:48:04
素言:回复朴老师 税费的话主要涉及哪些税费呢,计提和缴纳时候的分录怎么做
2023-03-24 17:01:34
朴老师:回复素言主要就是增值税附加税所得税,如果有租赁合同的话还有印花税
2023-03-24 17:16:21
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 心晴 发表的提问:
你好,计提电费和收到电费,付电费的会计分录怎么做
您好,这个是 借 管理费用 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
297楼
2023-03-24 15:47:58
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心晴:回复小锁老师 那这样产生的应交税费差额放哪
2023-03-24 16:08:57
小锁老师:回复心晴哪里有应交税费的差额了?
2023-03-24 16:32:29
心晴:回复小锁老师 发票来了,借 管理费用 借 应交税费 —应交增值税 贷应付账款,付款 借 应付账款 贷 银行存款,那计提 ???
2023-03-24 16:47:51
心晴:回复小锁老师 这关系有点乱
2023-03-24 16:59:00
小锁老师:回复心晴就是说,集体的时候,就把税算进去 借 管理费用(不含税) 应交税费 应交增值税 贷 应付账款,这样的
2023-03-24 17:10:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 学堂用户br9v57 发表的提问:
计提折旧费 其中车间和厂部分别怎么做会计分录
你好,车间的借制造费用贷累计折旧, 厂部的借管理费用贷累计折旧。
298楼
2023-03-26 16:37:29
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 顺利的柚子 发表的提问:
老师您好,有几个问题:1.入库单分录怎么写? 2.专用发票运费会计分录? 3.电子划汇回单会计分录(有合同单有折扣是不是要写一笔财务费用分录) 4.支付工资之前要不要计提做会计分录? 5.分费用类做分录怎么知道是哪个部门的? 6.企业和个人各承担社保费用,金额是45896,这样怎么做会计分录和写金额。
你好,1,入库,借:库存商品、应交税费-增值税(进项),贷:应付账款(或银行存)。 2,因采购商品的直接运费计入采购成本,和入库一样核算,借:库存商品、应交税费-增值税(进项),贷:应付账款(或银行存)。 3,是收款还是付款,折扣是现金折扣还是销售折扣,现金折扣计入财务费用,销售折扣不用,按照折后价确认收入或成本。 4,工资先计提后发放。 5,费用一般按照哪个部门发生计入哪个部门。 6,企业部分,借:管理费用(或销售费用、制造费用、生产成本),贷:应付职工薪酬。 个人部门从工资里扣,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-个人社保。如果先交后提,借:其他应收款,贷:银行存款。
299楼
2023-03-26 16:43:23
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顺利的柚子:回复阎老师 老师,费用类专票上写的是仓储费,在哪看是哪个部门?
2023-03-26 17:12:25
阎老师:回复顺利的柚子要看是谁支付的,或者谁报销的
2023-03-26 17:32:54
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
安全费用的计提分录怎么做?计提比例是多少
(1)企业提取安全生产费用 借:制造费用 贷:专项储备 (2)动用安全储备支付费用性支出 借:专项储备 贷:银行存款 不同的行业计提的比例不同。
300楼
2023-03-26 16:53:58
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