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会计分录(全套做账资料)
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 瑞123 发表的提问:
老师,存货的可变现净值为零的时候全额计提准备的会计分录该怎么做呢
你好,借;资产减值损失,贷;存货跌价准备
196楼
2023-02-16 12:25:17
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瑞123:回复邹老师 全额计提也是这个分录哦,那比如这个商品完全没有了价值,是不是就反过来,计入损失里了
2023-02-16 12:42:16
邹老师:回复瑞123你好,全额计提就是这个分录 完全没有价值也是做这个分录啊
2023-02-16 12:58:52
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 谦让的信封 发表的提问:
新手入门中会计分录大全(毕文英老师)课程中的分录字太小根本看不清,有没有课件下载?
有讲义,请加QQ:410084566
197楼
2023-02-16 12:33:51
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 玩命的歌曲 发表的提问:
老师,麻烦也给我发份会计分录的讲义吧。谢谢。
好的,请提供邮箱地址。
198楼
2023-02-16 12:41:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 淡然 发表的提问:
工资中退回多扣的医保会计分录,全会计分录??
你好 这次不用做 下次工资里少扣就可以了
199楼
2023-02-19 13:22:32
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淡然:回复答疑苏老师 该员工辞职了
2023-02-19 13:48:29
答疑苏老师:回复淡然你好 那这个钱不用给员工了吗?
2023-02-19 14:06:59
淡然:回复答疑苏老师 多扣了人家的肯定要退回人家呀
2023-02-19 14:19:19
答疑苏老师:回复淡然你好 退给你们的时候 你们怎么做的分录 是不是 借银行存款 贷管理费用 其他应收款
2023-02-19 14:31:15
淡然:回复答疑苏老师 老师造在工资表里补回
2023-02-19 14:48:39
答疑苏老师:回复淡然你好 不是再不发工资了吗?那怎么能做工资表里
2023-02-19 15:05:32
淡然:回复答疑苏老师 最后一次发是不是得补回多扣的老师
2023-02-19 15:34:28
答疑苏老师:回复淡然你好 你说的最后一次 是指的最后一次发工资给辞职的员工吗?
2023-02-19 15:53:45
淡然:回复答疑苏老师
2023-02-19 16:23:00
答疑苏老师:回复淡然你好 是的 最后一次要补回多扣的
2023-02-19 16:42:55
淡然:回复答疑苏老师 会计分录怎么写
2023-02-19 17:05:39
答疑苏老师:回复淡然你好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
2023-02-19 17:23:23
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 鲤鱼小笼包 发表的提问:
1.计算甲公司该固定资产的建造成本。2.根据资料(1) ,编制购入工程物资的会计分录。3.根据资料(2),编制领用工程物资的会计分录。4.根据资料(3),编制领用工程物资会计分录。5.根据资料(4),编制领用原材料会计分录。6.根据资料(5),编制支付相关费用的会计分录7.根据资料(6)编制相关会计分录。8.编制结转固定资产会计分录。9.计算2019年固定资产折旧额
你好,固定资产成本是
200楼
2023-02-19 13:27:32
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暖暖老师:回复鲤鱼小笼包460+10+120+160+40+10=800
2023-02-19 14:03:47
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包2.1借工程物资500 应交税费进项税额65 贷银行存款565
2023-02-19 14:28:14
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包3借在建工程460 贷工程物资460
2023-02-19 14:42:45
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包4借在建工程10 贷工程物资10
2023-02-19 14:55:54
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包5借在建工程120 贷原材料120
2023-02-19 15:08:57
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包6借在建工程50 贷应付职工薪酬40 生产成本辅助生产成本10
2023-02-19 15:25:34
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包上边还是7得会计分录
2023-02-19 15:54:14
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包6.借在建工程160 贷银行存款160
2023-02-19 16:17:50
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包8借固定资产800 贷在建工程800
2023-02-19 16:43:58
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包9。19面计提折旧是(800-20)/20*8/12=26
2023-02-19 16:55:01
鲤鱼小笼包:回复暖暖老师 .甲公司购入需要安装的生产设备一台,价款500000元,增值税65 000元,投入安装。安装过程中领用生产用材料一批,实际成本为4000元,领用自产的产成品一批,实际成本为10000元, 售价为24000元,该产品为应税消费品,消费税税率10%。本企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,假定不考虑其他因素,安装完毕投入生产使用的该设备实际成本为( ) 元。
2023-02-19 17:08:05
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包安装完毕投入生产使用的该设备实际成本为( 514000) 元。
2023-02-19 17:33:00
鲤鱼小笼包:回复暖暖老师 老师,没有这个答案
2023-02-19 17:45:41
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包安装完毕投入生产使用的该设备实际成本为( 516400) 元
2023-02-19 17:58:08
鲤鱼小笼包:回复暖暖老师 10.某企业2015年6月1日自行建造的一生产线投入使用,该生产线建造成本为1 200万元,预计使用年限为20年,预计净残值为10万元。在采用双倍余额递法计提折旧的情况下,2016年该设备应计提的折旧额为()万元。
2023-02-19 18:14:33
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包2016年该设备应计提的折旧额为=1200*2/20*6/12%2B(1200-120)*2/20*6/12
2023-02-19 18:36:36
鲤鱼小笼包:回复暖暖老师 7.企业购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付的,实质上具有融资性质,下列说法中错误的有 固定资产的成本以购买价款为基础确定 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定 实际支付的价款与购买价款现值之间的差额,无论是否符合资本化条件,均应当在信用期间内计入当期损益 实际支付的价款与购买价款现值之间的差额,无论是否符合资本化条件,均应当在信用期间内予以资本化
2023-02-19 18:48:33
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包固定资产的成本以购买价款为基础确定 实际支付的价款与购买价款现值之间的差额,无论是否符合资本化条件,均应当在信用期间内予以资本化
2023-02-19 19:16:53
鲤鱼小笼包:回复暖暖老师 10.2011年1月1日,甲公司采用分期付款方式购入大型设备一套,当日投入使用。合同约定的价款为3000万元,分5年等额支付;该分期支付购买价款的现值为2600万元。假定不考虑其他因素,甲公司该设备的入账价值为()万
2023-02-19 19:32:38
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包2600按照现值入账的这个
2023-02-19 19:45:27
鲤鱼小笼包:回复暖暖老师 3.某企业自行建造管理用房屋一栋,购入所需的各种物资10000元,支付增值税13000元,全部用于建造工程。另外还领用本企业所生产的产品一批,实际成本2000元,售价2 500元,提取工程人员工资2000元,提取工程人员的福利费2800元,支付其他费用3755元。该企业适用的增值税税率为13%,则该房屋的实际造价为( )元。
2023-02-19 20:01:04
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包实际入账价值是10000+2000+2000+2800+3755
2023-02-19 20:27:10
暖暖老师:回复鲤鱼小笼包麻烦新问题从新提问
2023-02-19 20:49:46
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.56w
引用 @ 开朗的板凳 发表的提问:
安全文明措施费怎么做会计分录,?收到建设方支付的安措费专用账户支付的安措费,怎么做会计分录,实际施工中,支付安全文明措施费时,怎么做会计分录?
借:工程施工-直接费用-措施费
201楼
2023-02-19 13:45:33
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 深圳小崔 发表的提问:
资料三的会计分录应该怎么写啊?
你好你题目的图片打不开的
202楼
2023-02-19 14:15:32
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深圳小崔:回复暖暖老师 老师您再帮我看看,麻烦您了,谢谢
2023-02-19 14:44:55
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
资料2怎么写会计分录?
你好 借:原材料 270000 借:应交税费——应增(进) 35100 贷:应收票据 300000 贷:银行存款 5100
203楼
2023-02-19 14:33:00
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嗯哼:回复立红老师 怎么是应收票据?它这个不是购进的吗
2023-02-19 15:09:21
立红老师:回复嗯哼你好,您看题 中是甲公司背书转让一张银行承兑汇票,不足部分用银行存款支付的,就是说他的手中有张别的企业给他的票据,现在他买东西,他又将这张票据转让给销售材料这一方,
2023-02-19 15:21:23
嗯哼:回复立红老师 ??
2023-02-19 15:44:47
立红老师:回复嗯哼你好,您是哪里没有明白呢,比如我是甲,从您那里买材料,我手中有张其他企业给我的票据,我现在背书转让给您,对于我来说手中的票据上,所以是应收票据
2023-02-19 16:11:24
嗯哼:回复立红老师 哦,就是对于你来说,这张应收票据减少了,所以贷的是应收票据这个科目
2023-02-19 16:24:55
立红老师:回复嗯哼你好,是的,是这样的的
2023-02-19 16:38:20
嗯哼:回复立红老师 好的。谢谢
2023-02-19 17:01:16
立红老师:回复嗯哼不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-19 17:22:11
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ K14601785486965 发表的提问:
老师,请问这一套会计分录的做法?谢谢!!
你好! 我看一下
204楼
2023-02-20 11:59:34
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蒋飞老师:回复K146017854869651.付1 借:原材料…甲材料80400 应交税费…应交增值税(进项税额)13600 贷:银行存款94000
2023-02-20 12:28:47
蒋飞老师:回复K146017854869652.转1 借:固定资产125000 贷:实收资本125000
2023-02-20 12:39:10
蒋飞老师:回复K146017854869653.付2 借:应付账款28900 贷:银行存款28900
2023-02-20 12:53:29
蒋飞老师:回复K146017854869654..收1 借:银行存款23400 贷:应收账款…立达23400
2023-02-20 13:04:50
蒋飞老师:回复K146017854869655.付3 借:制造费用…办公费500 管理费用…办公费1000 贷:银行存款1500
2023-02-20 13:30:14
蒋飞老师:回复K146017854869656.付4 借:销售费用…广告宣传费15000 贷:银行存款15000
2023-02-20 13:56:54
蒋飞老师:回复K146017854869657.收2 借:银行存款50000 贷:短期借款50000
2023-02-20 14:15:48
蒋飞老师:回复K146017854869658.转2 借:资本公积120000 贷:实收资本…国家70000 实收资本…法人50000
2023-02-20 14:31:30
K14601785486965:回复蒋飞老师 老师一共有三张纸哦
2023-02-20 14:53:12
K14601785486965:回复蒋飞老师 麻烦老师了!!
2023-02-20 15:06:50
蒋飞老师:回复K14601785486965好的 9.付5 借:其他应收款800 贷:库存现金800
2023-02-20 15:20:26
K14601785486965:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-02-20 15:31:54
蒋飞老师:回复K1460178548696510.付6 借:管理费用…差旅费210 贷:其他应收款200 库存现金10
2023-02-20 15:51:55
蒋飞老师:回复K1460178548696511.付7 借:制造费用…维修费1300 贷:银行存款1300
2023-02-20 16:18:14
K14601785486965:回复蒋飞老师 第10题的借方可以写预借差旅费嘛
2023-02-20 16:35:37
蒋飞老师:回复K1460178548696512.转2 借:应收账款70200 贷:主营业务收入60000 应交税费…应交增值税(销项税额)10200
2023-02-20 16:52:11
蒋飞老师:回复K1460178548696513.收3 借:银行存款3510 贷:其他业务收入3000 应交税费…应交增值税(销项税额)510
2023-02-20 17:03:41
蒋飞老师:回复K1460178548696514.转4 借:其他业务成本2000 贷:原材料2000 15转5 借:主营业务成本44000 贷:库存商品44000
2023-02-20 17:27:17
蒋飞老师:回复K1460178548696516..转6 借:税金及附加2210 贷:应交税费…应交城建税1547 应交税费…应交教育费附加663
2023-02-20 17:50:28
蒋飞老师:回复K1460178548696517.付8 借:应交税费…应交城建税1547 应交税费…应交教育费附加663 贷:银行存款2210
2023-02-20 18:09:04
蒋飞老师:回复K1460178548696518.收4 借:银行存款30000 贷:投资收益30000
2023-02-20 18:21:10
蒋飞老师:回复K1460178548696519.付9 借:营业外支出50000 贷:银行存款50000
2023-02-20 18:46:41
蒋飞老师:回复K1460178548696520.收5 借:银行存款1000 贷:营业外收入1000
2023-02-20 19:07:14
蒋飞老师:回复K1460178548696521.转7 借:主营业务收入350000 其他业务收入10000 投资收益70000 营业外收入100000 贷:本年利润467000
2023-02-20 19:26:44
蒋飞老师:回复K1460178548696522.转8 借:本年利润330000 贷:主营业务成本210000 销售费用8000 税金及附加8500 管理费用34500 财务费用2000 其他业务成本7000 营业外支出60000
2023-02-20 19:39:07
蒋飞老师:回复K1460178548696523. 计提 借:所得税费用50125 贷:应交税费…应交企业所得税50125
2023-02-20 19:58:35
蒋飞老师:回复K14601785486965借:本年利润50125 贷:所得税费用50125 (转9)
2023-02-20 20:27:22
K14601785486965:回复蒋飞老师 23题是属于收付转?
2023-02-20 20:39:00
K14601785486965:回复蒋飞老师 转吗
2023-02-20 21:08:24
蒋飞老师:回复K1460178548696524.转10 借:利润分配…应付现金股利500000 贷:应付股利500000
2023-02-20 21:29:55
K14601785486965:回复蒋飞老师 老师上面有两个问题麻烦回答一下啦~谢谢老师!
2023-02-20 21:49:17
K14601785486965:回复蒋飞老师 前面还有1个问题了
2023-02-20 22:18:48
蒋飞老师:回复K1460178548696523题是属于收付转? …转9
2023-02-20 22:40:42
蒋飞老师:回复K14601785486965你好! 都回答了。
2023-02-20 23:04:24
K14601785486965:回复蒋飞老师 第10题的借方可以写预借差旅费嘛 这个
2023-02-20 23:15:15
蒋飞老师:回复K14601785486965是报销差旅费业务。
2023-02-20 23:32:33
K14601785486965:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-02-20 23:52:54
蒋飞老师:回复K14601785486965不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-21 00:12:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 毛芷灵 发表的提问:
公司融资租赁购买的汽车,首付5000,会计分录全程怎么做分录?
你好融资租入借;固定资产未确认融资费用贷;长期应付款银行存款之后分期付款借;长期应付款应交税费(进项税额)贷;银行存款
205楼
2023-02-20 12:20:03
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 善良的白猫 发表的提问:
老师 生产企业全套做账需要哪些资料 比如银行日记账 现金日记账 还有哪些?
你现在再做手工账吗
206楼
2023-02-20 12:35:59
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善良的白猫:回复东老师 不是 用的金蝶的迷你版
2023-02-20 13:05:36
东老师:回复善良的白猫哦,这些到时候你直接从软件里打印出总账明细账就行
2023-02-20 13:33:45
善良的白猫:回复东老师 银行和现金的还需要做吗?
2023-02-20 13:49:44
东老师:回复善良的白猫在你做账的时候就会生产了
2023-02-20 14:14:59
善良的白猫:回复东老师 后面呢  生产领用 成本结转  
2023-02-20 14:26:39
东老师:回复善良的白猫这些不需要单独做表格的
2023-02-20 14:46:03
善良的白猫:回复东老师 生产成本不需要做表吗
2023-02-20 15:04:13
东老师:回复善良的白猫你可以自制结转和生产的表格,这个主要是企业是否需要了。
2023-02-20 15:26:48
善良的白猫:回复东老师 税务方面都要求有哪些表格?
2023-02-20 15:56:12
东老师:回复善良的白猫这些主要是做账的,税务只要是你正常及时纳税申报就行
2023-02-20 16:08:49
善良的白猫:回复东老师 额 假如查账的话不需要这些吗
2023-02-20 16:35:55
东老师:回复善良的白猫查账就是你正常做账就行的
2023-02-20 16:48:27
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ amir~ 发表的提问:
有没有足浴店会计全套账啊
你好 这个是没有的 你可以参考服务行业的
207楼
2023-02-21 12:05:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ HM 发表的提问:
老师,公司租入固定资产用于出租。租入与租出分别怎么做会计分录。还会买一些材料用于出租,这个要怎么做分录?
你好。公司租入固定资产用于出租 租入,借:主营业务成本,贷:银行存款等科目 租出,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 还会买一些材料用于出租,借:经营租赁资产,贷:银行存款等科目 
208楼
2023-02-21 12:27:57
全部回复
HM:回复邹老师 老师如果买进来的材料是出租号用。钢架构中要需要用到的螺丝等配件。
2023-02-21 12:45:06
邹老师:回复HM你好,如果买进来的材料是出租耗用,直接计入主营业务成本核算 
2023-02-21 13:14:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
账务帐套累计折旧大于固定资产累计折旧怎么做调整分录
账务帐套累计折旧大于固定资产累计折旧怎么做调整分录
209楼
2023-02-21 12:32:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;累计折旧 贷;管理费用等科目
2023-02-21 12:59:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
根据上述资料,编制相关会计分录。老师请教教我
借:应收账款 74000 贷:主营业务收入 74000 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品 60000 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000 借:预付账款 800 贷:银行存款 800 借:管理 费用 3000 贷:银行存款 3000 借:应付利息 18000 贷:银行存款 18000 借:预付账款 6000 贷:银行存款 6000
210楼
2023-02-22 11:36:07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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