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帖子
取得进项发票没有销项会计处理
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
沐一杰
发表的提问:
取得的进项票都认证了,显示可抵扣的进项大于销项,故不交增值税,但账务处理没有跟上,可不可以这样操作?
你好,账务处理没有跟上是什么意思?
46楼
2022-11-14 14:10:15
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沐一杰:
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邹老师
@邹老师:就是刚接手的公司,账目比较乱,还没有完全梳理清楚,只是先把到的发票给认证了
2022-11-14 14:32:37
邹老师:
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沐一杰
你好,发票认证,账务处理需要一致的
2022-11-14 14:57:02
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
A会计学堂-课程辅导王老师
发表的提问:
老师,A产品进项发票取得的少,销售发票开的多,这样子操作可以吗?老师,A产品进项发票取得的少,销售发票开的多,这样子操作可以吗?进销存能处理吗
你好 是不是进来时没有发票没入库呢 ?还是什么情况 ?
47楼
2022-11-14 14:26:09
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A会计学堂-课程辅导王老师:
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玲老师
进来的时候没有发票
2022-11-14 14:51:21
玲老师:
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A会计学堂-课程辅导王老师
你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ! 最晚汇算清缴前回来发票就可以企业所得税前扣除。
2022-11-14 15:11:48
A会计学堂-课程辅导王老师:
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玲老师
那如果一直没有发票 就是不能算成本是吗 ?
2022-11-14 15:23:08
玲老师:
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A会计学堂-课程辅导王老师
你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
2022-11-14 15:38:46
A会计学堂-课程辅导王老师:
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玲老师
那如果我不做账可不可以开票出去啊?
2022-11-14 15:57:51
玲老师:
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A会计学堂-课程辅导王老师
你不做账 ,没有库存你咋销售的 ,??
2022-11-14 16:25:50
A会计学堂-课程辅导王老师:
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玲老师
那这种的话 到汇算清缴调整的时候 我要怎么样才记得把它调出来?单独列一份无票登记吗?
2022-11-14 16:39:51
玲老师:
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A会计学堂-课程辅导王老师
汇算清缴调表不调整账 调增应纳税所得
2022-11-14 16:55:51
杨晓老师
职称:
初级会计师
4.96
解题:
0.01w
引用 @
落后的小蝴蝶
发表的提问:
关于销项票,进项票的问题, 如果生产厂家,购买原材料有进项票,将货物销售给批发商生产厂家取得销项票,批发商取得进项票,批发商将货物销售给零售商后,批发商取得销项票,零售商取得进项票,零售商将商品销售给个人,无法取得销项票呀,零售商怎么抵扣呢?
学员您好,可以找税务局代开发票的
48楼
2022-11-14 14:44:02
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落后的小蝴蝶:
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杨晓老师
你没明白我的意思呀, 比如说一个大商场,他零售商品,难道每一笔他都要去开一张票吗? 我的意思是作为零售商,他购进货物有进项票,卖出货物没有销项票,作为零售商,他如何来抵扣进项票?
2022-11-14 15:19:11
杨晓老师:
回复
落后的小蝴蝶
这种情况可以不开票,账面做不开票收入,对于这部分没有开票的,它的销项税等于未开票收入除以(1+税率)乘以税率,做账方法同正常开票的一样。
2022-11-14 15:30:29
杨晓老师:
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落后的小蝴蝶
简单来说你就当做开票的来做就可以了
2022-11-14 15:41:35
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
盈希
发表的提问:
一般纳税人公司,10月份开了销项发票,此销项发票对应的进项发票到12月份才取回,那么我11月份的增值税没有进项抵扣,全额交税,12月份取到前面的进项发票并且12月没有开销项票,请问12月取得的进项票该怎么办?
你好,12月份取得的进项发票可以放在当月及以后月份认证抵扣就是了
49楼
2022-11-14 15:00:45
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
陈仕娇
发表的提问:
老师好!请问: 商贸企业没有库存(购进货物即销售出去) 货物种类:水泥和熟料 进项发票未全部取得、销项发票也未开完,这个账务怎么处理呢?
实际是销售吗,这个原则是需要做无票收入,没有采购发票时候销售出去暂估,根据暂估去结转成本
50楼
2022-11-14 15:14:58
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陈仕娇:
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maize老师
购进就销售了 采购进来的发票也没有取得,次月取得 采购的,未取得发票,可以暂估入库,结转成本,取得发票了冲 销售的,没有开票的,以后也要开出去,只是进项没进完,暂时晚开给客户。
2022-11-14 15:28:32
maize老师:
回复
陈仕娇
没有发票先暂估入库,
2022-11-14 15:42:17
maize老师:
回复
陈仕娇
借库存商品 贷应付账款,暂估款
2022-11-14 15:55:37
陈仕娇:
回复
maize老师
这个和增值税之间的关系呢? 每个月都能抵扣得差不多,但是是两品种。这个可以混抵吗?
2022-11-14 16:15:52
maize老师:
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陈仕娇
没有,增值税不是简易计税和免税,可以混合抵扣
2022-11-14 16:42:45
陈仕娇:
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maize老师
老师,那如果我: 不区分这两个品种(因为水泥就是熟料的成品); 开票的就入账做收入 收到的就入账做成本 没收到的和没开的都不管,行吗? 外账
2022-11-14 16:59:39
maize老师:
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陈仕娇
不规范,你这个,这个成本还没啥,主要是收入,要是延后税局稽查到是有罚款的,
2022-11-14 17:20:10
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
超越平凡
发表的提问:
一个建筑公司,去年取得一张进项票,把税款缴了,也认证了。当没发生实际业务,现在要汇算清缴,怎么账务处理?这个建筑公司没有销项票,就这张进项票
你好,这个据实做账务处理,汇算清缴不需要调整啊
51楼
2022-11-15 14:21:49
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
屿啵
发表的提问:
销售货物已支付运费,但暂时没有收到发票会计分录; 销售货物时,未支付款项,也未收款项,但收进项专票,开销项专票,会计分录如何处理啊,怎么报税呢。
你好 这个运费是你公司来承担吗 ? 运输公司开票给你们了 还是开票给的客户
52楼
2022-11-15 14:26:53
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屿啵:
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meizi老师
我们公司承担的,说之后开票的,但是暂时未开票
2022-11-15 15:02:38
meizi老师:
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屿啵
你好 那你就暂估入账 借销售费用-运输费 贷其他应付款 这样挂着 。然后开 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2022-11-15 15:15:07
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
微信用户
发表的提问:
进项发票太多没有抵扣会有什么问题?怎么去处理这些进项?
你好,你可以留着以后去抵扣的
53楼
2022-11-15 14:34:08
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微信用户:
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紫藤老师
进项和销项不匹配的怎么处理
2022-11-15 14:56:45
紫藤老师:
回复
微信用户
你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
2022-11-15 15:11:04
何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.65w
引用 @
搞怪的斑马
发表的提问:
你好,我这个月取得的即征即退进项发票是16%的,而开给对方是13%的税率,并且是没有加价开具,导致销项税额小于进项,如何处理
你好同学 这个你们就要纳税的了同学 或者是将开出的发票冲红(本月作废)
54楼
2022-11-15 14:44:24
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.14w
引用 @
ting
发表的提问:
我想问下老师,如果进项发票当月已经认证了的话,又没有销项发票来抵扣 ,是不是这个进项发票就已经没用了,浪费了?会计分录怎么处理?
您好!不是的。它会自动留待下个月抵扣的。哪个月有销项了,哪个月抵扣。
55楼
2022-11-15 14:51:59
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梅老师
职称:
,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题:
0.26w
引用 @
烟花雨
发表的提问:
销售图书,取得出版费进项发票可以用吗?
如果这个发票是真实业务产生的就可以抵扣。
56楼
2022-11-16 13:58:49
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烟花雨:
回复
梅老师
老师我们的营业执照只是图书销售,取得出版费可以用吗?如何做账?
2022-11-16 14:23:30
梅老师:
回复
烟花雨
可以用,但是所得税前不允许扣除,因为与经营范围不符。
2022-11-16 14:51:39
烟花雨:
回复
梅老师
老师那做账不允许扣除汇算清缴还得调增和不做账不是结果一样?为什么有时还得做进去?
2022-11-16 15:02:49
梅老师:
回复
烟花雨
为了核算要求,因为你钱要付给人家。银行账要平掉
2022-11-16 15:24:06
烟花雨:
回复
梅老师
好的,如果是私户就可以不做了吧?
2022-11-16 15:41:29
梅老师:
回复
烟花雨
是的,您的理解正确。
2022-11-16 16:02:55
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
公司是食品经销商,大部分收入是无票收入,一般纳税人,内外帐,可以取得一部分进项票,目前进项票远大于销项。老板不愿意多交税,存在两套账,如何处理风险小? 无票收入的商品有些是取得进项,有些是没有进项票
你好; 你们确实是真实的发票进项税; 你可以用进项税来抵扣哈; 只是注意下税负率别太低了
57楼
2022-11-16 14:24:29
全部回复
嘻嘻:
回复
meizi老师
确实是真实进项票,只是收入基本不开票
2022-11-16 15:04:05
meizi老师:
回复
嘻嘻
你好 ; 那也得报无票收入 报税即可 ;
2022-11-16 15:18:56
嘻嘻:
回复
meizi老师
好的,那能否再成立一个小规模公司做无票收入?将开票与不开票区分开?
2022-11-16 15:38:51
meizi老师:
回复
嘻嘻
你好; 可以。 反正小规模目前是4.1号开始 3%税率是免税的; 只要连续不超过500万是可以的
2022-11-16 16:08:44
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.95w
引用 @
白天的星星
发表的提问:
老师,你好,我12月没有销项,零申报,但是有进项怎么处理,进项没有认证,进项发票需要做进账里吗
可以做进去 做应交税费待认证
58楼
2022-11-16 14:36:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
Y
发表的提问:
房地产企业取得进项税发票认证但是没有销项如何做账
你好 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
59楼
2022-11-17 13:32:55
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.14w
引用 @
ping
发表的提问:
我公司房地产开发企业,现处于开发期,只有进项税票,没有销项税,并且还要很久都不会有销项税,那我已认证的进项税票要怎样做账务处理和报税?
您好!你收到发票的时候如何做的分录?认证后就正常申报,只是有留底税额而已了
60楼
2022-11-17 14:02:42
全部回复
ping:
回复
宋生老师
老师您觉得我收到发票的时候应该怎样做分录?是放在“应交税费--待抵扣进项税额\",还是放在“应交税费——应交增值税(进项税额)”?
2022-11-17 14:26:37
宋生老师:
回复
ping
您好!放在待认证进项税,然后认证后计入应交税费-应交增值税进项税额就好了
2022-11-17 14:42:13
ping:
回复
宋生老师
那这个进项税额月末还需要转到“应交税费——未交增值税”里吗?还是不要管它,一直到有销项税额后再结转?
2022-11-17 14:58:09
宋生老师:
回复
ping
你好!不用,不用转入了。
2022-11-17 15:25:03
ping:
回复
宋生老师
老师,那我报税时,这个已认证的进项税应该填在“增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细表)”的哪一栏呢?是“一、申报抵扣的进项税额(一)其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”,还是“三、待抵扣进项税额(一)本期认证相符且本期未申报抵扣”?
2022-11-17 15:52:49
宋生老师:
回复
ping
你好!这个你认证的时候是在“一、申报抵扣的进项税额(一)其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”
2022-11-17 16:16:21
ping:
回复
宋生老师
老师,我们现在还没有销项税抵扣的啊,不用放到“本期认证相符且本期未申报抵扣”里吗?放到“一、申报抵扣的进项税额(一)其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”,进项税就形成留抵税,以后产生销项税就能自动抵扣吗?
2022-11-17 16:43:00
宋生老师:
回复
ping
你好!是的。你认证了就全部抵扣,抵扣不完的,就留底了。你现在等于都没有抵扣完,都留底
2022-11-17 17:11:20
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