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取得进项发票没有销项会计处理
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.35w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
去年结转进销项时我都是只结转采购货物取得的进项税额,一直没有结转火车票的进项税额,但是申报表上填写是没有问题的,这要怎么处理?
您是说账务处理上没有体现进项税额吗?
76楼
2022-11-23 09:10:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,3月份我们有2000的销项税,3月没有取得进项票,但是4月初取得1000多的进项票,能进行进项税额的抵扣吗
你好,开票日期是三月份的就可以。
77楼
2022-11-23 09:34:37
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郭老师:回复优雅的柚子如果是四月份了就不行的。
2022-11-23 10:05:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A. 董薇 ?【白给】 发表的提问:
老师您好,我们公司5月只有进项没有销项,那进项用结转吗?6月有销项的话,又该怎么处理会计分录呢?
借转出未交增值税,贷进项税额,6月 做借销项税额 贷转出未交增值税
78楼
2022-11-23 09:58:29
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A. 董薇 ?【白给】:回复maize老师 老师,那就是我5月只做借转出未交增值税贷进项税额,6月正常结转销项税额,销项税额大于留底+当月的,我再做借转出未交增值税贷未交增值税就可以了是吗?这个差额是当期销项-留底-当期进项对吗?留底这个数在6月的账里是不体现的对吧?
2022-11-23 10:14:33
maize老师:回复A. 董薇 ?【白给】前面是的,是的,这个留底5月体现了,
2022-11-23 10:38:01
A. 董薇 ?【白给】:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-11-23 10:57:51
maize老师:回复A. 董薇 ?【白给】好的,我先回复别的学员了
2022-11-23 11:11:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
公司有发票进销项不符的 该怎么处理?有的就是进来的A开的B 导致进项长期挂账 销项有出去没有进来的票有什么处理方法吗?
你好 怎么不相符合了 ; 你们是不是有虚开发票出去的情况
79楼
2022-11-23 10:06:59
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小鱼儿:回复meizi老师 就是进来的票和实际货物不符
2022-11-23 10:35:02
小鱼儿:回复meizi老师 对方就是只能这么开票
2022-11-23 11:03:27
小鱼儿:回复meizi老师 我们开的销项要跟实物相符 就会进项销项对不上
2022-11-23 11:19:20
meizi老师:回复小鱼儿 你好     那就不可以的; 这样   到时最终会导致你无法使用发票德 假如进项税发票有问题 你无法税前扣除的和抵扣的  
2022-11-23 11:36:43
小鱼儿:回复meizi老师 没有解决方法吗?
2022-11-23 11:58:01
meizi老师:回复小鱼儿 你好;没有其他好的办法的; 这个  进项税和销项税正常要一致的。 比如你买来销售不可能有大类都不一样的发票的  
2022-11-23 12:22:23
小鱼儿:回复meizi老师 大类指的是添加的税收编码吗
2022-11-23 12:32:41
小鱼儿:回复meizi老师 税额是一样的 就是名称不符
2022-11-23 12:46:55
meizi老师:回复小鱼儿 你好      那名称都不一样的东西。 肯定东西不是一个的;  不可以的 
2022-11-23 13:06:18
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销项发票已开 进项发票没收到怎么处理帐务
可以暂估入账先,等收到再冲
80楼
2022-11-24 08:31:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1548705658 发表的提问:
本月取得一张进项并没有认证应该怎么处理
你好 不认证的记待认证进项税额里
81楼
2022-11-24 08:50:37
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1548705658:回复玲老师 前任会计直接做入了管理费用,而且是跨年了,怎么处理
2022-11-24 09:17:39
玲老师:回复1548705658可以调整 借进项 贷以前年度损益 调整 ,借 以前年度损益 调整 贷应交税费 所得税 ,借 以前年度损益 调整 贷 未分配利润
2022-11-24 09:44:46
1548705658:回复玲老师 不认证直接做费用有什么影响吗
2022-11-24 10:04:35
玲老师:回复1548705658没有什么影响,就是进项抵扣的少了
2022-11-24 10:34:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 勤奋的心情 发表的提问:
你好 我们公司销售一项货物 进项发票未取得 但是销项发票我们开出了 货款已收到 税务上怎么处理?
是一般纳税人吧,增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出,没有进项税额那就多交税
82楼
2022-11-24 09:18:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ ... 发表的提问:
我是房地产开发企业会计。新项目取得了增值税进项发票并且已经认证。请问如何做账务处理
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
83楼
2022-11-24 09:44:35
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...:回复邹老师 进项留抵时间会很长。如何处理呢
2022-11-24 10:05:07
邹老师:回复...你好,这个不需要做特殊处理,结转以后月份抵扣就是了
2022-11-24 10:28:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,我们公司购买口罩,但是没有取得发票,那么我的进项税要怎么计算
没有取得发票,没有进项税额
84楼
2022-11-24 09:51:59
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青春侠:回复maize老师 直接按公允价值入账吗?
2022-11-24 10:07:15
maize老师:回复青春侠直接按你购买价格做账就可以,
2022-11-24 10:33:53
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.84w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!进项发票多,进项税额暂不认证的会计处理分录怎么做?
借待认证进项税 原材料/库存商品等 贷应付账款
85楼
2022-11-25 08:14:49
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孟祥海:回复钟存老师 那认证时是不是,借:应交税费应交增值税进项税额,贷:应交税费待认证进项税额。
2022-11-25 08:37:28
钟存老师:回复孟祥海对的 借:应交税费应交增值税进项税额,贷:应交税费待认证进项税额。
2022-11-25 09:07:01
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 平常的蜜蜂 发表的提问:
老师 我账上材料暂估有很多 但是企业没有办法取得进项发票 我该怎么处理
你好,同学。 你只有取得进项来平账处理,要不然你要纳税调增
86楼
2022-11-25 08:42:07
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 如意的百合 发表的提问:
请问公司有销项和进项,但是公司期末没有结转过,这个月销项大于进项要交税,怎么进行会计账务处理?谢谢
借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税
87楼
2022-11-25 09:07:35
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如意的百合:回复maize老师 但是期末没有结转过,一直有金额怎么办?
2022-11-25 09:31:43
maize老师:回复如意的百合现在就结转了就可以这个
2022-11-25 09:51:49
如意的百合:回复maize老师 就结转这个月的就可以了?
2022-11-25 10:02:09
maize老师:回复如意的百合是的,这个结转到这个月就可以
2022-11-25 10:31:26
李夏平老师
职称:会计培训辅导师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ 谨慎的石头 发表的提问:
进项税额转出,怎么确定? 如果公司取到的所有发票,我都认证了,没有剔除进项税额转出,税局会怎么处理?
学员,你好!根据增值税管理规定进项税额确定情形:企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途,其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利、个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。 公司取到的所有发票,我都认证了,没有剔除进项税额转出,自查发现确实需要进项税额转出可在次月申报进行减除!如果税务机关后期查到会补缴税款和滞纳金甚至罚金。
88楼
2022-11-25 09:36:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 安之若素。 发表的提问:
以前的会计应交增值税销项和进项期末都没有结转,现在销项和进项有很多余额而且很大,我怎么处理
你好,把之前应当结转而没有结转的分录补做结转就是了
89楼
2022-11-27 07:54:16
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安之若素。:回复邹老师 怎么结转呢,之前的税金也已交交了
2022-11-27 08:13:17
邹老师:回复安之若素。你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-11-27 08:36:13
安之若素。:回复邹老师 但是这样转出未交增值税的数字就一直有余额了啊
2022-11-27 08:59:09
邹老师:回复安之若素。你好,还需要这样做分录 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 缴纳这样做分录 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2022-11-27 09:24:10
安之若素。:回复邹老师 可以把销项和进项红冲吗
2022-11-27 09:53:25
安之若素。:回复邹老师 之前已经交了但是未做结转的分录
2022-11-27 10:18:27
邹老师:回复安之若素。你好,需要把销项,进项对冲,差额计入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-11-27 10:43:14
安之若素。:回复邹老师 对冲怎么做分录
2022-11-27 10:55:39
邹老师:回复安之若素。你好,做这个分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-11-27 11:07:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
公司处于筹建期,没有销项税,本月进项税全部认证,有用于福利的进项税己转出,会计账务怎么处理?
你好 借;管理费用——福利费 贷;应交税费(进项税额转出 )
90楼
2022-11-27 08:16:21
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会计学堂学员:回复邹老师 可不可以这样做:借:管理费用-福利费 借:应交税费-进项税额(红字)?
2022-11-27 08:45:37
邹老师:回复会计学堂学员你好,也是可以这样处理的
2022-11-27 09:03:29
会计学堂学员:回复邹老师 摘要写:用于员工福利的进项税额转出,然后以发票复印件作为原始凭证可以吗?
2022-11-27 09:32:07
邹老师:回复会计学堂学员你好,可以这样处理的
2022-11-27 09:53:54

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