咨询
建筑业进项税抵扣会计分录
分享
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ?静萱lacey 发表的提问:
进项税只认证未抵扣怎样做会计分录,
借应交税费-待抵扣进项税额
91楼
2022-12-29 14:26:59
全部回复
?静萱lacey:回复小云老师 贷方放到什么科目
2022-12-29 14:56:54
小云老师:回复?静萱lacey你实际花的什么就是什么呀,银行存款等
2022-12-29 15:14:23
?静萱lacey:回复小云老师 借:应付账款 200应交税费-待抵扣进项税50贷:银存250。 这样写的话我应付账款应该是250的,应付账款就对不起来了
2022-12-29 15:39:24
小云老师:回复?静萱lacey同学,你要买东西才会有还款啊 借库存商品等200 应交税费-待抵扣进项税50贷:应付账款250 借应付账款250 贷银行存款250
2022-12-29 15:58:28
苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
本月进项税认证多了,留抵到下月抵扣怎么做会计分录呢?
你好!已经认证了,就必须当月申报了。
92楼
2023-01-03 13:45:19
全部回复
Echo.T:回复苏老师 不是可以留抵到下月吗老师?
2023-01-03 14:39:44
苏老师:回复Echo.T你好!当月进项税多于销项税,多的进项税额会在报表中自动作为留抵税额,在下期与销项税冲抵。
2023-01-03 15:03:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ undertaker 发表的提问:
您好,问下 1、采购方跨年退货的会计分录如何写?进项税已经认证抵扣了 2、销售方跨年退货的会计分录如何写?对方已经抵扣了进项税
1、采购方跨年退货的会计分录如何写?进项税已经认证抵扣了  冲成本 表二进项转出 2、销售方跨年退货的会计分录如何写?对方已经抵扣了进项税 冲当期收入 
93楼
2023-01-03 14:10:58
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 饱满的柠檬 发表的提问:
待认证进项税认证,抵扣的会计分录怎么做
认证后的分录 借应交税费 -应交增值税进项税贷 应交税费 -待认证进项税额
94楼
2023-01-03 14:17:58
全部回复
饱满的柠檬:回复玲老师 抵扣怎么做
2023-01-03 14:44:08
玲老师:回复饱满的柠檬结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2023-01-03 15:04:53
饱满的柠檬:回复玲老师 我们单位专票的进项税都在待认证里了,现在认证日期马上到了。我认证完之后,先做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待认证进项税 我们留抵,还需要做其他的会计分录处理吗
2023-01-03 15:19:48
饱满的柠檬:回复玲老师 未交增值税怎么用?什么时候用?不太明白
2023-01-03 15:45:49
饱满的柠檬:回复玲老师 我还需要把进项税转到转出未交增值税里吗
2023-01-03 15:55:59
玲老师:回复饱满的柠檬看我实际 情况 余额在哪 就做对应的分录 发你的分录上面写了 哪种情况写哪个分录
2023-01-03 16:23:11
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 康恒&康敏名车馆·?xiao胖 发表的提问:
公司100万买的车,当时进项税已经抵扣。现在70万卖个了个人。麻烦问一下老师,目前公司进项税有留底的情况下,这笔会计分录怎么入账啊。
直接给个人开票就可以了,开车的发票可以用你们的进项来抵的,计入固定资产清理,(1)车辆从账面转出时 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)收到出售款 借:银行存款等 贷:固定资产清理 (3)涉及税金时 借:固定资产清理 贷:应交税金—增值税
95楼
2023-01-04 13:22:47
全部回复
康恒&康敏名车馆·?xiao胖:回复朴老师 老师:分录(3)中固定资产清理是按照卖给个人的价格70w来补交增值税吗?
2023-01-04 13:42:05
朴老师:回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖嗯,是的,按照70万来计算缴纳的
2023-01-04 13:54:46
康恒&康敏名车馆·?xiao胖:回复朴老师 公司进项税留底数,刚好可以抵消该笔税款。网上自行申报后,是不是直接冲减增值税
2023-01-04 14:13:05
朴老师:回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖可以的,你有进项抵扣就可以
2023-01-04 14:26:47
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已抵扣的进项税,做转出的会计分录
借:管理费用、主营业务成本等 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
96楼
2023-01-04 13:47:41
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 热情的发带 发表的提问:
你好,我公司付了一笔租金,对方开的是专票,然后我们申请了政府补贴,政府全额退还了这笔租金,请问这个账怎么做?会计分录怎么做?之前对方开的专票的进项税我们还能抵扣吗?
你好,你付的租金,对方开了专票,按正常租金入账.收到政府补贴,你就入他收益,之前开的进项正常抵扣.
97楼
2023-01-04 14:14:59
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 文静的蜜粉 发表的提问:
用公司的名义买贵车,进项税咋抵扣,及会计分录,两年以后卖给个人,有啥政策,有啥好处
您好,按发票进项税金额抵扣,借固定资产,应交税费应交增值税,贷应付账款。按销售金额计算增值税
98楼
2023-01-05 13:53:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 兰酱 发表的提问:
税局要求把以前抵扣过的进项税500元做转出,完整的会计分录应该是怎样处理?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
99楼
2023-01-05 13:59:56
全部回复
兰酱:回复邹老师 第一笔可以借管理费用科目吗
2023-01-05 14:16:04
邹老师:回复兰酱你好,之前去的发票借方是计入管理费用核算吗
2023-01-05 14:31:10
兰酱:回复邹老师 是的,另外走未交增值税科目是什么意义?必须要走这个科目吗
2023-01-05 14:51:46
邹老师:回复兰酱你好,之前计入管理费用,那么转出借方也是计入管理费用 需要通过未交增值税过渡,这个是核算的规定
2023-01-05 15:11:45
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 俏皮的小伙 发表的提问:
待抵扣认证的进项税需要结转吗?会计分录怎么写
你好,不需要结转的,次月认证了再结转
100楼
2023-01-05 14:14:59
全部回复
俏皮的小伙:回复王超老师 进项税需要结转吗?
2023-01-05 14:40:21
王超老师:回复俏皮的小伙按照要求,是要结转的,但是我自己是没有结转的。等到下个月再抵扣
2023-01-05 15:06:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 三猴一茶 发表的提问:
专票抵扣进项税如何会计分录?
借xx费用或者是xx成本 应交税费应交增值税 进项税额 贷银行,/应付账款
101楼
2023-01-06 13:14:20
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 123456 发表的提问:
比如我3月份取得进项税100万,3月份抵扣5万,其余进留抵,4月份抵扣5万,5月份抵扣5万,会计分录怎么做呀
你好 留底的税额直接抵扣 不用另外做会计分录
102楼
2023-01-06 13:28:13
全部回复
123456:回复答疑苏老师 就是借销项税,贷未交增值税对吗
2023-01-06 13:50:58
答疑苏老师:回复123456你好 贷应交税费 应交增值税 转出未交增值税 然后再把转出未交增值税 转到未交增值税
2023-01-06 14:09:04
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 幽默的眼神 发表的提问:
企业购入汽车用于赠送客户 会计分录怎么做 购买汽车时进项税可以抵扣吗?
答:赠送的产品可以计入销售费用,同时,赠送的产品要视同销售缴纳增值税。 借:库存商品 贷:银行存款 借:销售费用 贷:应交税金—应交增值税(销项税) 贷:库存商品
103楼
2023-01-06 13:44:57
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ wang123 发表的提问:
建筑服务,开的普票能不能抵扣进项税?
你好,普票是不能抵扣进项税额的。
104楼
2023-01-06 14:11:59
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 〆、______M. ઇଓ 发表的提问:
建筑行业的增值税抵扣必须以项目为维度进行抵扣吗?
你好!是的,规定是按项目合算
105楼
2023-01-08 15:37:04
全部回复
〆、______M. ઇଓ:回复QQ老师 能用一个项目的进项税去抵扣其他项目的销项吗?
2023-01-08 15:56:09
QQ老师:回复〆、______M. ઇଓ你好!按规定是不可以的
2023-01-08 16:16:48
〆、______M. ઇଓ:回复QQ老师 这个是国家规定的吗?
2023-01-08 16:46:02
QQ老师:回复〆、______M. ઇଓ你好!是的,税法有规定的
2023-01-08 17:00:35

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×