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增值税发票维护费会计分录
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 知否0722 发表的提问:
某仓储服务公司为增值税小规模纳税人,2019年1月初次购买增值税税控系统专用设备,支付费用12000元,取得销售方开具的增值税专用发票。2019年2月向税控技术维护服务单位缴纳税控设备技术维护费300元并取得对方开具的技术维护费发票。请就上述业务进行会计分录账务处理。
你好,很高兴为你解答 2019年1月初次购买增值税税控系统专用设备,支付费用12000元,取得销售方开具的增值税专用发票 一、购买税控专用设备时: 借:固定资产或管理费用-办公费 贷:库存现金或银行存款 二、在有增值税的月份抵扣时 借:应交税费-增值税-减免税额 借:管理费用(红字)
121楼
2023-01-28 13:28:35
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赵海龙老师:回复知否0722技术服务费处理方式是一样的,欢迎有问题继续补充
2023-01-28 13:52:44
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会计 发表的提问:
防伪系统维护费330元,可以全额税前抵减。会计分录怎样做?
一、发生费用时 借:管理费用——办公费 330 贷:库存现金 330 二、抵减时 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 330 贷:营业外收入——减免税费 330
122楼
2023-01-28 13:35:41
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会计:回复李爱文老师 可以直接贷:管理费用,冲减当期费用吗?
2023-01-28 13:54:08
李爱文老师:回复会计可能直接做管理费用,但正确的做法是我写的分录
2023-01-28 14:22:55
会计:回复李爱文老师 好的,那期末应交税费--减免税的余额要结转吗?
2023-01-28 14:43:20
李爱文老师:回复会计由于是小规模纳税人,这个科目不结转
2023-01-28 15:02:54
会计:回复李爱文老师 一般纳税人呢
2023-01-28 15:29:20
李爱文老师:回复会计一般纳税人,结转到“应交税费——未交增值税”科目中
2023-01-28 15:55:40
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
#提问#航天技术维护,收到发票280元,做会计分录:借 管理费用 280 贷 库存现金 280 增值税全额减免 借 应交税费-应交增值税-减免税额 280 贷 管理费用(借方红字) 280。这样做会计分录对吗?
你好,是的,分录正确的。
123楼
2023-01-28 13:41:58
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奶茶:回复汪晨老师 分录这样写了之后,利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润不等,正好缺少这笔费用,这怎么回事呢?需要怎么调呢?
2023-01-28 14:03:11
汪晨老师:回复奶茶你好,抵扣时才写借 应交税费-应交增值税-减免税额 280 贷 管理费用(借方红字) 280。
2023-01-28 14:27:53
奶茶:回复汪晨老师 是的,我们当月就抵扣了
2023-01-28 14:54:31
奶茶:回复汪晨老师 现在是利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润缺少这笔金额280
2023-01-28 15:07:34
汪晨老师:回复奶茶你好,你抵扣了,管理费用冲销了,利润还是原始数据,你检查一下,应该不是这个分录的原因。
2023-01-28 15:24:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
税盘和维护费会计分录管理费用办公费?
你好 是的 是这么做的
124楼
2023-01-29 12:55:38
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 余梦 发表的提问:
设备维修费应如何做会计分录(有增值税专用发票)
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:管理费用—修理费 贷:库存现金或银行存款等
125楼
2023-01-29 13:12:18
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余梦:回复崔老师 好的,系统里面自己借:制造费用 贷:现金,搞的很郁闷,确定下是不是系统里面的错误
2023-01-29 13:38:34
崔老师:回复余梦新准则明确设备修理费在管理费用
2023-01-29 14:06:41
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
老师,我们买了增值税的金税盘,孩子交了一年的技术维护费,一共花了820块钱,这个会计分录怎么写,还要写出明细科目
借:管理费用-办公费 820 贷:银行存款(库存现金) 820
126楼
2023-01-29 13:39:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ sickman2012 发表的提问:
购买税控盘,花了820元,其中技术维护费330,共包括增值税90元,会计分录怎么做呢
您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用820”等科目,贷记“银行存款”820等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”820科目,贷记“管理费用”820等科目。
127楼
2023-01-30 12:36:03
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sickman2012:回复宋生老师 管理费用可以在贷方么,另外税控盘是计入”固定资产“科目还是管理费用科目?
2023-01-30 13:07:34
宋生老师:回复sickman2012您好!1,可以的。2直接入管理费用科目。
2023-01-30 13:32:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 王玉一珏 发表的提问:
老师 信息技术服务 增值税税控系统技术维护费 280元,发票有 银行付款回单有,会计分录做一张上,还是2张上
做一个凭证就可以
128楼
2023-01-30 12:54:46
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郭老师:回复王玉一珏需要抵扣的做抵扣分录
2023-01-30 13:17:13
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 受伤的身影 发表的提问:
税控盘退维护费280怎么做会计分录
您好,同学! 借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(税费减免) 贷营业外收入
129楼
2023-01-30 13:13:05
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 暮云三月 发表的提问:
开票系统金税盘和技术维护费怎么做会计分录?
借管理费用-办公费 贷银行存款· 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外支出。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
130楼
2023-01-30 13:38:58
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暮云三月:回复徐阿富老师 徐老师,是营业外收入还是营业外支出呀?
2023-01-30 14:00:10
徐阿富老师:回复暮云三月哦哦,打错字了,是营业外收入,不好意思。抱歉了
2023-01-30 14:22:05
暮云三月:回复徐阿富老师 谢谢徐老师!
2023-01-30 14:33:57
徐阿富老师:回复暮云三月不好意思了,欢迎下次继续向我徐老师提问,谢谢。
2023-01-30 14:48:30
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
金税盘维护费入账如何做会计分录
借:管理费用  贷:银行存款/现金 借:应交税费——应交增值税(减免税款)  贷:管理费用 
131楼
2023-01-31 12:55:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 发表的提问:
发生增值税税控系统技术维护费280当月在增值税报表填写了报表发生额 但是没有抵扣掉 请问会计分录要怎么做
借管理费用贷银行存款
132楼
2023-01-31 13:20:20
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ kj_cTZHfChGxsji 发表的提问:
我公司是2016年成立的,当年买了增值税税控系统维护费全额抵扣了,那2018年又交了增值税税控系统维护费280这个也是全额抵扣吗?会计分录怎么写?
您好!增值税税控盘的服务费是可以全额抵扣的。缴纳的时候:借:管理费用-办公费 280 贷:现金/银行存款 280 抵扣的时候:借:应交税费-应交增值税-进项税280 贷:管理费用-办公费280
133楼
2023-01-31 13:35:59
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kj_cTZHfChGxsji:回复程小峰老师 老师,那这张发票不用认证对吧,那在增值税申报表中填表几
2023-01-31 14:03:33
程小峰老师:回复kj_cTZHfChGxsji对,这些发票不用认证,直接入账和报税抵扣
2023-01-31 14:24:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 美丽心情 发表的提问:
企业交的开票系统维护费495元 会计主管让这样做的分录 借;应交税费—应交增值税—进项税 贷:现金 这样做分录可以吗
你好,这个是可以全额减免的,不需要认证的,不计入进项税额,计入费用核算的
134楼
2023-02-01 12:11:24
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美丽心情:回复邹老师 @邹老师:我上了咱们会计学堂后,我明白啦!可我我们会计非要记入进项税!这样做是不可以的是吧!
2023-02-01 12:42:47
邹老师:回复美丽心情你好,是的
2023-02-01 13:11:59
美丽心情:回复邹老师 @邹老师:谢谢
2023-02-01 13:25:31
邹老师:回复美丽心情不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-01 13:54:35
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 惘然 发表的提问:
我之前每月计提设备维护费,借 工程施工-间接费用,贷,应付账款。现在取得发票是增值税专用发票,款已经支付,我怎么做会计分录
首先冲销之前计提的金额,然后根据发票编制如下分录: 借:工程施工 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
135楼
2023-02-01 12:41:02
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